版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
東莞喜來登大酒店采購部管理手冊采購部治理手冊名目第一章…………采購治理制度第二章…………采購部工作流程第三章…………采購部各崗位職責及分工第四章…………采購部有關工作表格.喜來登大酒店采購治理制度為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理操縱成本,加大內(nèi)部工作和諧和提升工作效率,特制定本采購治理制度:采購治理部門酒店設置專職采購部,隸屬酒店財務部治理,同意財務總監(jiān)、成本操縱、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.采購部工作差不多要求所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)固采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獵取酒店使用的各類物品要緊品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.采購時刻要求:一樣物品采購時刻為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提早一個月下單采購采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應對帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,愛護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.采購審批程序1.申購單審批程序:使用部門經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會計復查董事同意采購部詢價財務總監(jiān)稽查部行政辦董事會申購單返回采購部2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經(jīng)董事會最后批準后方可采購.酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查.2.單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序:采購部查找至少三家廠商比較價格品質(zhì)評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字執(zhí)行合同或協(xié)議(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)3.賒購(月結)物品采購審批程序蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直截了當下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.各月結供應商選定方法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應商。采購部及上述有關部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查,根椐市場調(diào)查的價格,與供應商確定固定的一個月的供應價,在此確認期間內(nèi),供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料.采購監(jiān)督采購成本的操縱由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平常各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的操縱與監(jiān)督.供應商治理財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),剔除部分不合格供貨商.選用供應商角度采納1+2+N原則,所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個要緊供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商顯現(xiàn)咨詢題能有其他供應商趕忙頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使酒店在采購極其專門物資時無購買死角。采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,愛護酒店形象.采購部工作流程一、各類物品采購工作流程倉庫補倉物品的采購工作流程:
倉庫的每種存?zhèn)}物品,均應當設定合理的采購線,在存量接近或低于采購線時,即需要補充貨倉里的存貨,倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”,且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:
(1)貨品名稱,規(guī)格;
(2)平均每月消耗量;
(3)庫存數(shù)量;
(4)最近一次訂貨單價;
(5)最近一次訂貨數(shù)量;
(6)提供此次訂貨數(shù)量建議。
經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審,采購部經(jīng)理在采購申請單上簽字確認,并注明到貨時刻。采購部經(jīng)理初審同意后,按倉庫“采購申請單”內(nèi)容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經(jīng)董事會批準后,采購部趕忙組織實施,一樣物品要求之3天內(nèi)完成。如有專門情形,要向主管領導匯報。部門新增物品的采購工作流程:
若部門欲添置新物品,部門經(jīng)理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告,經(jīng)董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部,采購部經(jīng)理初審同意后,按“采購申請單”內(nèi)容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經(jīng)董事會批準后,采購部趕忙組織實施.部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程:
如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品,應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經(jīng)審批后,將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部,采購部須在采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:
(1)貨品名稱,規(guī)格;
(2)最近一次訂貨單價;
(3)最近一次訂貨數(shù)量;
(4)提供此次訂貨數(shù)量建議。
采購部在至少三家供應商中比較價格品質(zhì),并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續(xù),經(jīng)董事會批準后,組織采購。鮮活食品凍品的采購工作流程:
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果等物料的采購申請,由各酒吧、各部門總廚或主管,按照當日經(jīng)營情形,推測改日用量,填寫每日申購單交采購部,采購部當日下午以電話落單或第二日直截了當?shù)绞袌鲞x購。燃料的采購工作流程:
采購部按照營業(yè)情形與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購打算,填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理,并組織實施。修理零配件和工程物料的采購工作流程:工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”,且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:
(1)貨品名稱,規(guī)格;
(2)平均每月消耗量;
(3)庫存數(shù)量;
(4)最近一次訂貨單價;
(5)最近一次訂貨數(shù)量;
(6)提供此次訂貨數(shù)量建議。大型改造工程或大型修理活動,工程部須做工程預算,并按照預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面),且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:
(1)貨品名稱,規(guī)格;
(2)庫存數(shù)量;
(3)最近一次訂貨單價;
(4)最近一次訂貨數(shù)量;
(5)提供此次訂貨數(shù)量建議。以上采購申請單經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審,采購部經(jīng)理初審同意后,按“采購申請單”內(nèi)容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經(jīng)董事會批準后,采購部趕忙組織實施.二、采購工作流程中須規(guī)范事項:
1、所有的采購申請必須填寫一式四聯(lián),采購申請單經(jīng)部門經(jīng)理核簽后,整份共四聯(lián)交給資產(chǎn)會計,資產(chǎn)會計復核后送董事。2、采購申請單一共四聯(lián),在經(jīng)審批批準后:第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第三聯(lián)財務部成本會計存檔核實。第四聯(lián)部門存檔。
3、審核采購申清單:收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。
(1)簽置核對:檢查采購申請單是否部門經(jīng)理簽置,核對其是否正確。
(2)數(shù)量核對,復查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗,決定采購申請單上的數(shù)量是否正確。
4、邀請供應商報價。三、貨比三家工作流程:
每類物品報價單需要最少三家作出比較,目的是防止有關人員從中徇私舞弊,保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作,即在訂貨前,必須征詢3個或3個以上供應商報價,然后確定選用那家供應商的物品,具體做法是:
1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨,填制空白報價單,包括:①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標準及交貨時刻,送交供應商(至少選擇3個供應商),要求供應商填寫價格并簽名退回。②關于交通不便或外地的供應商,可用傳真或電話詢價。用電話詢價時,應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名,職務等。③提出采購部的選擇意見和理由,連同報價單一起送交評定小組審批。
2、評定小組按照采購部提供的有關報價資料,參考采購部的意見,對幾個供應商報來的貨品價格以及質(zhì)量,信譽等進行評估后,確定其中一家信譽好、品質(zhì)高、價格低的供應商,報董事會審核.四、采購活動的后續(xù)須跟進工作
1、采購訂單的跟催
當訂單發(fā)出后,采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。
2、采購訂單取消
(1)酒店取消訂單:
如因某種緣故,酒店需要取消己發(fā)出之訂單,供應商可能提出取消的賠償,故采購部必須預先提出有可能顯現(xiàn)的咨詢題及可行解決方法,以便報董事會作出決定。
(2)供應商取消訂單:
如因某種緣故,供應商取消了酒店已發(fā)出的訂單,采購部必須能找到另一供應商并趕忙通知需求部門。為保證酒店利益,供應商必須賠償酒店人力、時刻及其他經(jīng)濟缺失。3.違反合同:
合同上應載明詳細細則,如有違反,便應依合同上所載處理。4.檔案儲存:
所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫.5.
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年度跨境電子商務平臺股份購買與運營管理合同
- 2025版離婚協(xié)議中關于共同購房合同處理專項范本4篇
- 二零二五年度教育培訓合同賠償金協(xié)議書
- 二零二五年度電力線路施工期食品安全與維修合同
- 2025年度能源管理預付款合同
- 2025年度土地租賃與使用權轉(zhuǎn)讓協(xié)議合同
- 2025年度新媒體運營項目提成合同
- 2025年度新型能源購售電合同
- 二零二五年度白蟻防治與建筑安全監(jiān)管合同
- 二零二五年度物流企業(yè)與司機共同推進物流標準化合同
- 冬春季呼吸道傳染病防控
- 中介費合同范本(2025年)
- 《kdigo專家共識:補體系統(tǒng)在腎臟疾病的作用》解讀
- 生產(chǎn)調(diào)度員崗位面試題及答案(經(jīng)典版)
- 【物 理】2024-2025學年八年級上冊物理寒假作業(yè)人教版
- 交通運輸安全生產(chǎn)管理規(guī)范
- 電力行業(yè) 電力施工組織設計(施工方案)
- 《法制宣傳之盜竊罪》課件
- 通信工程單位勞動合同
- 查對制度 課件
- 2024-2030年中國豬肉市場銷售規(guī)模及競爭前景預測報告~
評論
0/150
提交評論