城商行內(nèi)部審計評估調(diào)查問卷_第1頁
城商行內(nèi)部審計評估調(diào)查問卷_第2頁
城商行內(nèi)部審計評估調(diào)查問卷_第3頁
城商行內(nèi)部審計評估調(diào)查問卷_第4頁
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城商行內(nèi)部審計評估調(diào)查問卷一、背景和目的本調(diào)查問卷旨在評估城市商業(yè)銀行內(nèi)部審計的效果和質(zhì)量,以發(fā)現(xiàn)潛在的問題并提出改進建議,提升內(nèi)部審計的有效性和價值。二、調(diào)查對象我們希望有關(guān)城市商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門的員工參與本次調(diào)查,并提供真實、客觀的回答。三、問卷內(nèi)容1.內(nèi)部審計的組織和管理內(nèi)部審計是否被視為城商行的重要環(huán)節(jié)?(是/否)內(nèi)部審計的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)是否明確?(是/否)內(nèi)部審計的人員是否具備專業(yè)背景和技能?(是/否)內(nèi)部審計的領(lǐng)導(dǎo)層對內(nèi)部審計工作是否給予足夠的支持和重視?(是/否)內(nèi)部審計的工作計劃和任務(wù)是否與城商行的戰(zhàn)略目標(biāo)相一致?(是/否)2.內(nèi)部審計的培訓(xùn)與提升內(nèi)部審計部門是否定期組織內(nèi)部員工進行培訓(xùn)與提升?(是/否)內(nèi)部審計人員是否擁有與崗位要求相匹配的培訓(xùn)和專業(yè)認證?(是/否)內(nèi)部審計部門是否共享最佳實踐和經(jīng)驗?(是/否)3.內(nèi)部審計的流程和方法內(nèi)部審計的流程是否規(guī)范化且有效?(是/否)內(nèi)部審計的方法和手段是否多樣化和創(chuàng)新?(是/否)內(nèi)部審計的統(tǒng)計分析和風(fēng)險評估是否科學(xué)可靠?(是/否)內(nèi)部審計是否注重關(guān)鍵風(fēng)險和重大問題的發(fā)現(xiàn)和跟蹤?(是/否)4.內(nèi)部審計的溝通和報告內(nèi)部審計部門與被審計對象是否建立了良好的溝通機制?(是/否)內(nèi)部審計報告是否能夠及時準(zhǔn)確地被各方理解和采納?(是/否)內(nèi)部審計報告是否對發(fā)現(xiàn)的問題提出了明確的改進建議?(是/否)四、調(diào)查結(jié)果分析根據(jù)您的回答和統(tǒng)計分析,將對城商行內(nèi)部審計的狀況進行評估和分析,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有問題并提出改進建議。結(jié)論城商行內(nèi)部審計是保障銀行運營安全和合規(guī)性的關(guān)鍵環(huán)節(jié),通過本次內(nèi)部審計評估調(diào)查,我們將為城商行提供改進建議,以提升內(nèi)部審計的效果和質(zhì)量。參考文獻:1.《內(nèi)部審計實施指南》,中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會2.《城市商業(yè)銀行內(nèi)部審計管理辦法》,中國銀

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