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文檔簡介

電力企業(yè)安全生產(chǎn)臺帳管理制度第一章總則為加強(qiáng)電力企業(yè)的安全生產(chǎn)管理,確保安全生產(chǎn)臺賬的完整性、準(zhǔn)確性和有效性,依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《電力行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,特制定本制度。本制度旨在規(guī)范安全生產(chǎn)臺賬的管理,提升企業(yè)安全管理水平,保障員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全。第二章適用范圍本制度適用于電力企業(yè)內(nèi)所有涉及安全生產(chǎn)的部門及員工,包括但不限于生產(chǎn)部門、檢修部門、調(diào)度部門及相關(guān)管理人員。所有與安全生產(chǎn)相關(guān)的活動、流程及記錄均應(yīng)依照本制度執(zhí)行。第三章制度目標(biāo)1.確保安全生產(chǎn)記錄的完整性:通過規(guī)范臺賬管理,確保所有安全生產(chǎn)活動都能得到準(zhǔn)確記錄。2.提升安全意識:增強(qiáng)員工對安全生產(chǎn)工作的重視,形成良好的安全文化氛圍。3.便于安全檢查與評估:為安全生產(chǎn)檢查、評估及事故調(diào)查提供有效的依據(jù)與數(shù)據(jù)支持。4.促進(jìn)安全生產(chǎn)持續(xù)改進(jìn):通過記錄分析,發(fā)現(xiàn)安全隱患并進(jìn)行整改,推動安全生產(chǎn)水平不斷提升。第四章管理規(guī)范4.1臺賬類型安全生產(chǎn)臺賬主要包括以下幾類:1.安全生產(chǎn)責(zé)任制臺賬:記錄各級管理人員的安全生產(chǎn)責(zé)任。2.安全培訓(xùn)臺賬:記錄員工的安全培訓(xùn)情況及考核結(jié)果。3.安全檢查臺賬:記錄日常安全檢查、隱患排查及整改情況。4.事故記錄臺賬:記錄各類安全事故及其處理情況。5.應(yīng)急預(yù)案臺賬:記錄各類應(yīng)急預(yù)案的制定、演練及評估情況。4.2記錄要求1.準(zhǔn)確性:所有記錄必須真實(shí)、準(zhǔn)確,確保信息來源可靠。2.及時(shí)性:相關(guān)記錄須在活動完成后24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行填寫,確保信息的時(shí)效性。3.完整性:記錄內(nèi)容必須完整,不得遺漏重要信息,包括日期、地點(diǎn)、參與人員、活動內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施等。4.3責(zé)任分工1.生產(chǎn)部門:負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)活動的記錄和臺賬維護(hù),確保記錄的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2.安全管理部門:負(fù)責(zé)對臺賬的審核與監(jiān)督,定期檢查各部門的臺賬記錄,確保符合制度要求。3.人力資源部門:負(fù)責(zé)員工安全培訓(xùn)記錄的管理,確保培訓(xùn)的有效性及合規(guī)性。第五章操作流程5.1臺賬的建立與維護(hù)1.臺賬建立:-各部門應(yīng)根據(jù)本制度規(guī)定,建立相應(yīng)的安全生產(chǎn)臺賬。-臺賬應(yīng)使用統(tǒng)一格式,確保記錄的規(guī)范性。2.臺賬維護(hù):-各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)臺賬的維護(hù),確保記錄的及時(shí)更新。-定期對臺賬進(jìn)行檢查,確保信息的準(zhǔn)確性與完整性。5.2臺賬的審核1.定期審核:安全管理部門每季度對各部門的安全生產(chǎn)臺賬進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋并督促整改。2.年度評估:每年進(jìn)行一次綜合評估,檢查臺賬的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性,形成評估報(bào)告。5.3臺賬的存檔與保管1.存檔要求:所有安全生產(chǎn)臺賬需在年度結(jié)束后進(jìn)行歸檔,存檔期限不得少于五年。2.保管措施:臺賬應(yīng)妥善保管,防止丟失、損壞或泄露。重要臺賬應(yīng)存放于專用檔案室,采取必要的防火、防潮措施。第六章監(jiān)督機(jī)制6.1監(jiān)督檢查1.內(nèi)部監(jiān)督:安全管理部門定期對安全生產(chǎn)臺賬進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。2.外部監(jiān)督:接受政府監(jiān)管部門的檢查,配合其對安全生產(chǎn)臺賬的審查與評估。6.2記錄與反饋1.記錄機(jī)制:監(jiān)督檢查結(jié)果須形成書面記錄,記錄內(nèi)容包括檢查時(shí)間、地點(diǎn)、人員、發(fā)現(xiàn)問題及整改要求等。2.反饋機(jī)制:各部門應(yīng)根據(jù)監(jiān)督檢查反饋,制定整改措施并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)落實(shí),確保問題得到解決。第七章附則1.制度解釋權(quán):本制度由安全管理部門負(fù)責(zé)解釋。2.實(shí)施日期:本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。3.修訂流程:如需修訂本制度,需由安全管理部門提出修訂建議,并經(jīng)管理層審核通過后實(shí)施。第八章總結(jié)本制度的制定與實(shí)施旨在通過規(guī)范安全生產(chǎn)臺賬的管理,提

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