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文檔簡介

學校財務管理審計制度學校財務管理審計制度第一章總則第一條為加強學校財務管理,規(guī)范財務行為,提高財務管理水平,確保資金的安全、合規(guī)、高效使用,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國會計法》、《學校財務管理制度》等法律法規(guī),結合學校實際情況,制定本制度。第二條本制度適用于學校各級財務部門、財務管理人員及全體教職工。第三條學校財務管理審計工作應以法律法規(guī)為依據(jù),堅持獨立、客觀、公正的原則,確保審計工作的權威性和有效性。第四條學校財務管理審計工作應遵循以下原則:(一)真實性原則:審計過程中,必須確保財務數(shù)據(jù)的真實、準確、完整。(二)合法性原則:審計過程中,必須遵循國家法律法規(guī)和政策要求。(三)完整性原則:審計過程中,必須全面、系統(tǒng)地對學校財務活動進行審查。(四)效率原則:審計過程中,必須提高工作效率,確保審計質量。第二章審計范圍與內容第五條學校財務管理審計范圍包括但不限于以下內容:(一)學校預算的編制、執(zhí)行和調整情況;(二)學校財務收支管理情況;(三)學校資產、負債和所有者權益管理情況;(四)學校內部控制制度的建設與執(zhí)行情況;(五)學校重大財務決策的合規(guī)性;(六)學校校長離任經濟責任審計;(七)其他需要審計的事項。第六條學校財務管理審計內容主要包括:(一)財務報表審計:對學校的資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財務報表的真實性、準確性、完整性進行審查;(二)財務收支審計:對學校財務收支的合規(guī)性、真實性、合法性進行審查;(三)資產審計:對學校資產的購置、使用、處置和收益情況進行審查;(四)負債審計:對學校負債的形成、使用、償還情況進行審查;(五)內部控制審計:對學校內部控制制度的健全性、有效性進行審查;(六)專項審計:根據(jù)學校實際情況,對特定事項進行專項審計。第三章審計程序第七條學校財務管理審計程序如下:(一)成立審計組:根據(jù)審計項目,成立由財務、審計、監(jiān)察等部門組成的審計組;(二)制定審計方案:審計組根據(jù)審計范圍和內容,制定詳細的審計方案;(三)實施審計:審計組按照審計方案,對學校財務活動進行實地審計;(四)編制審計報告:審計組根據(jù)審計結果,編制審計報告,并提出審計意見和建議;(五)審計報告審核:審計報告經學校主要負責人審核批準后,提交學校領導班子;(六)審計報告公布:審計報告經學校領導班子審核批準后,予以公布。第八條審計過程中,審計組應遵守以下規(guī)定:(一)依法獨立行使審計權;(二)保守審計秘密;(三)嚴格遵守審計職業(yè)道德;(四)尊重學校財務管理制度;(五)尊重學校教職工的合法權益。第四章審計結果與應用第九條審計結果的應用如下:(一)對于審計發(fā)現(xiàn)的問題,學校應根據(jù)審計報告提出的要求,制定整改措施,并跟蹤整改效果;(二)對于違反國家法律法規(guī)和學校財務管理制度的行為,學校應依法進行處理;(三)對于審計建議,學校應認真研究,并采取有效措施加以落實。第五章審計監(jiān)督與責任第十條學校建立健全審計監(jiān)督機制,確保審計工作的權威性和有效性。第十一條審計組成員應具備以下條件:(一)熟悉國家法律法規(guī)和學校財務管理制度;(二)具備較強的審計業(yè)務能力和職業(yè)道德;(三)具備獨立思考、分析問題的能力。第十二條審計組成員在審計過程中,如有違反審計規(guī)定的行為,應承擔相應的責任。第六章附則第十三條本制度由學校財務部門負責解釋。第十四條本制度自發(fā)布之日起施行。(以下內容為補充說明,不計入總字數(shù))補充說明:一、本制度所稱“學?!?,指各級各類教育機構。二、本制度所稱“財務管理人員”,指負責學校財務活動的各級財務部門負責人及財務人員。三、本制度所稱“教職工”,指學校在職在編的教職員工。四、本制度所稱“審計組”,指由學校財務、審計、監(jiān)察等部門組成的審計小組。五、本制度所稱“審計報告”,指審計組對學校財務活動進行審計后形成的報告。六、本制度所稱“整改措施”,指學校針對審計發(fā)現(xiàn)的問題采取的糾正措施。七、本制度所稱“審計意見和建議”,指審計組對學校財務活動提出的改進建議。八、本制度所稱“審計監(jiān)督機制”,指學校建立的監(jiān)督審計工作的機制。九、本制度所

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