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XXXXXXXXXXXXXXXXLayerProcessAuditProcedure編號:CD-QP-18分層審核程序版本:A/0一、目的驗證文件化過程的符合性,提高作業(yè)人員質(zhì)量意識,加強(qiáng)不同層次人員溝通,改善產(chǎn)品品質(zhì)。范圍本程序適用于進(jìn)貨檢驗過程、出貨檢驗過程、車間制造過程、倉庫的分層審核工作;作業(yè)流程流程職責(zé)作業(yè)要求相關(guān)文件和記錄制定分層審核制定分層審核計劃批準(zhǔn)每月評審并在必要時修改檢查表(新的過程應(yīng)編制檢查表)現(xiàn)場審核A計劃目視化公布記錄審核結(jié)果生產(chǎn)部經(jīng)理廠長生產(chǎn)部車間負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部經(jīng)理組織相關(guān)人員審核員審核員1.分層審核計劃1.1班長進(jìn)行的審核每班一次,不列入計劃;1.2管理人員(車間主任、質(zhì)量主管、工藝主管、設(shè)備主管、生產(chǎn)部經(jīng)理、廠長)的審核計劃按月制定,并且應(yīng)覆蓋所有審核范圍內(nèi)的過程、工位和班次;1.3審核范圍包括:進(jìn)貨檢驗、倉庫、所有制造工位(包括過程質(zhì)量控制)、成品(出貨)質(zhì)量控制;2.審核檢查表準(zhǔn)備2.1《分層審核檢查表》內(nèi)容包括:a.工位和生產(chǎn)系統(tǒng)問題—基本的檢查項目,適用于所有工位;b.質(zhì)量關(guān)注點—依據(jù)質(zhì)量反饋、經(jīng)驗所制定的針對特定工位的檢查內(nèi)容;2.2制定檢查表時應(yīng)考慮設(shè)備、工裝、量具、工藝卡、控制計劃、標(biāo)識、記錄等要求;2.3《分層審核檢查表》應(yīng)每月進(jìn)行評審,并在必要時修改。3.審核實施3.1審核員不在時由其代理人進(jìn)行;3.2發(fā)現(xiàn)的不符合立即在《分層審核檢查表》中予以記錄;3.3不符合如能立即處理,則審核員將問題和措施分別記錄入檢查清單中”問題描述”和“糾正措施欄”中。3.4若該不符合項不能立即處理,記錄進(jìn)清單中“問題描述”欄,然后登錄進(jìn)“糾正措施登記表”中。《分層審核計劃》《分層審核檢查表》《分層審核檢查表》《糾正措施登記表》LayerProcessAuditProcedure編號:CD-QP-18分層審核程序版本:A/0流程職責(zé)作業(yè)要求相關(guān)文件和記錄提交快速反應(yīng)會議提交快速反應(yīng)會議不符合整改不符合項關(guān)閉總結(jié)并提交管理評審A進(jìn)度目視化公布生產(chǎn)部經(jīng)理責(zé)任區(qū)域負(fù)責(zé)人審核員生產(chǎn)部指定人員生產(chǎn)部經(jīng)理4.不符合的整改4.1審核發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險問題或重復(fù)發(fā)生的不符合及其改善進(jìn)度需要遞交快速反應(yīng)會議;4.2責(zé)任區(qū)域負(fù)責(zé)人進(jìn)行原因分析,并確定所需的糾正措施加以實施;4.3審核員驗證措施實施的結(jié)果是否已經(jīng)實施并能夠防止類似問題的再次發(fā)生。5.進(jìn)度跟蹤不符合項及其改善進(jìn)度應(yīng)在目視看板上公布。6.審核報告每月的審核結(jié)果應(yīng)
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