小學預算編制收支審批制度_第1頁
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文檔簡介

XXXX小學預算編制收支審批制度為加強學校財務管理,規(guī)范財務審批程序,提高資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國會計法》《會計基礎工作規(guī)范》和《各單位學校財務管理制度》,結合學校實際情況,特制定本制度。第一條審批原則(一)堅持“統(tǒng)籌兼顧、保證重點、勤儉節(jié)約”的原則,學校經費支出安排向教育教學傾斜,從緊控制學校行政、消費性支出。(二)經費審批以當年縣財政部門、教育主管部門下達的預算項目、額度為基準,未經預算調整和審批程序,不得審批超預算和無預算項目的經費。(三)經費審批嚴格遵守國家財經法規(guī)和縣財政部門、教育主管部門、學校內部的規(guī)章制度,堅持??顚S煤徒涃M開支標準,并對所審批經費內容的真實性、合理性、合法性負責。財務審批制度。(四)未按規(guī)定履行審批手續(xù)或雖已履行了審批手續(xù)的經費開支項目,經審核后,如有不符合國家和學校有關規(guī)定的,財會室均不予辦理。(五)堅持“回避”的原則,學校校長經手的有關票據(jù)由中層及以上領導審批。第二條審批權限(一)各校實行“統(tǒng)一領導、集中管理”的財務管理體制。學校重大財務事項的決策和管理由學校領導集體研究決定,各學校單項金額在2000元以上的經費開支,須經單位班子全體成員集體研究同意,方可列支。(二)財務工作實行校長負責制。校長是學校財務審批的第一責任人,對學校財務審批工作全面負責。受校長委托,分管財務副校長可行使財務審批權限,財務審批制度。第三條審批程序(一)財務審批分為財務審核和財務批準。財務審核由會計負責,財務批準由校長負責或由校長授權的分管財務副校長擔任。(二)各項經費支出原始憑證必須先由各部門負責人進行初步審核,報相關業(yè)務職能部門審核,由會計對各類原始憑證的真實性、合法性進行審核,分管財務副校長進行財務審批,校長進行財務批準。無上述審批手續(xù),會計室不得支付任何款項(包括臨時借款)。(三)各級審批人員應認真執(zhí)行國家財經法規(guī)和學校的財務管理制度,對于違反財經法規(guī)和財務制度的要承擔相應責任。(四)審批流程:經手人持相關經濟業(yè)務的憑證(經手人簽名)→證明人(驗收人)簽名→職能部門(總務部門、教務部門等)審核簽名→會計審核簽

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