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瑞幸咖啡內(nèi)部控制失效的影響研究綜述1.1會(huì)計(jì)信息失真會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、可靠性及相關(guān)性是保證信息使用者做出正確決策的基本前提和條件。一方面,瑞幸咖啡為了擴(kuò)大咖啡的銷售渠道,在銷售模式中采用了APP線上下單快遞上門的銷售手段,但值得注意的是,瑞幸咖啡的銷售單號(hào)不是依照數(shù)字順序依次遞增的,也就是說(shuō)不能從銷售單號(hào)上直觀地看出瑞幸咖啡每天的銷售總額。瑞幸咖啡通過(guò)使用電子隨機(jī)單號(hào)來(lái)模糊公司的銷售數(shù)量,這給公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作假帶來(lái)了方便,導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)報(bào)告信息的真實(shí)性下降。另一方面,瑞幸咖啡高層管理者在道德方面有所缺失,違背了誠(chéng)實(shí)守信的原則。當(dāng)管理人員將個(gè)人利益凌駕于集體利益之上,且公司缺乏有力的監(jiān)督機(jī)制時(shí),公司的內(nèi)部控制制度就逐漸走向失效。管理人員為了個(gè)人利益篡改公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),虛增銷售業(yè)績(jī)、夸大成本費(fèi)用,導(dǎo)致公司的信息披露失效,因此財(cái)務(wù)報(bào)告中的數(shù)據(jù)也就欠缺了可靠性。況且,瑞幸咖啡內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)失衡,公司大股東掌握了絕大部分決策權(quán)和投票權(quán),因此內(nèi)部控制失效導(dǎo)致對(duì)于這些高層管理人員缺乏約束機(jī)制,他們可以為了個(gè)人利益而進(jìn)行復(fù)雜的關(guān)聯(lián)交易,這些關(guān)聯(lián)交易則很容易產(chǎn)生偽造公司業(yè)績(jī)、達(dá)成不公平交易的風(fēng)險(xiǎn),從而嚴(yán)重影響公司財(cái)務(wù)信息的可靠性。1.2內(nèi)部審計(jì)失效內(nèi)部審計(jì)是公司內(nèi)部控制制度的一個(gè)重要部分,其主要目的在于對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,要求所有活動(dòng)環(huán)節(jié)都要按照既定的方針計(jì)劃施行。內(nèi)部審計(jì)是內(nèi)部監(jiān)控中不可或缺的一道有力屏障,對(duì)于加強(qiáng)公司管理、提高公司經(jīng)營(yíng)效率方面都有著重要作用。在2020年3月底瑞幸咖啡的執(zhí)行合伙人劉二海辭去審計(jì)委員會(huì)職位之前,邵孝恒、ThomasMeier和劉二海等人都是瑞幸咖啡審計(jì)委員會(huì)的成員。其中,劉二海的持股比重較大,為6.25%。通常來(lái)說(shuō),審計(jì)委員會(huì)的設(shè)立目的在于,當(dāng)董事會(huì)中獨(dú)立董事足夠?qū)?zhí)行董事進(jìn)行制衡時(shí),審計(jì)委員會(huì)將起到保護(hù)中小股東利益的作用。然而,瑞幸咖啡公司內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)極度失衡,主要權(quán)利都掌握在少數(shù)大股東手中,這導(dǎo)致公司內(nèi)部控制制度失去了本來(lái)的效用,也就是說(shuō)審計(jì)委員會(huì)難以發(fā)揮其本應(yīng)起到的作用,它無(wú)法對(duì)控股股東的決策進(jìn)行約束、制衡。從劉二海在瑞幸咖啡上市前從審計(jì)委員會(huì)辭職,到公司元老ThomasMeier辭職,再到濮天若上任三個(gè)月就從審計(jì)委員會(huì)辭職,這種種情況都在一定程度上暗示了瑞幸咖啡內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)極度缺乏話語(yǔ)權(quán),正是因此,意味著瑞幸咖啡公司內(nèi)部控制制度的失效導(dǎo)致了公司內(nèi)部審計(jì)失效。1.3企業(yè)經(jīng)營(yíng)失敗有的上市公司在資金控制、投資控制、內(nèi)部稽查控制等方面沒(méi)有建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制,致使上市公司錯(cuò)誤投資等做法長(zhǎng)期得不到有效遏止。內(nèi)部控制的失效致使公司內(nèi)部管理力度層層遞減,且管理效應(yīng)層層弱化,這造成公司總體競(jìng)爭(zhēng)力降低、經(jīng)濟(jì)效益下降,最終不可避免地走向企業(yè)經(jīng)營(yíng)失敗。在一個(gè)完善的內(nèi)部控制制度中,管理層即使想從公司賬上挪用小額資金都是非常困難的。然而,瑞幸咖啡公司的內(nèi)部控制制度毫無(wú)疑問(wèn)存在缺陷,無(wú)法有效運(yùn)行。公司年內(nèi)部的股權(quán)結(jié)構(gòu)失衡導(dǎo)致高層管理人員存在主觀故意操縱公司收入的情況。比如,瑞幸咖啡通過(guò)電子隨機(jī)單號(hào)模糊了公司實(shí)際產(chǎn)品銷售數(shù)量,從而達(dá)到虛增銷售收入的效果。并且,也是由于公司股權(quán)結(jié)構(gòu)過(guò)于集中,導(dǎo)致公司內(nèi)部監(jiān)控也受制于大股東,失去原本效用。因此,在公司商業(yè)模式明顯存在不足時(shí),公司大股東的絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)使得這些缺陷都被掩蓋,在財(cái)務(wù)信息得到粉飾的同時(shí),公司的實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益在不斷下降,最終導(dǎo)致了公司在一定程度上經(jīng)營(yíng)失敗。從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看,根據(jù)瑞幸咖啡公司招股書顯示,截至2019年3月31日,瑞幸咖啡賬上的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為11.59億元,同時(shí)有短期債務(wù)8.48億元。而在2018年年底,其現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和短期債務(wù)的數(shù)據(jù)分別為16.31億元、7.81億元。以及,還值得注意的是瑞幸咖啡長(zhǎng)期債務(wù)為2.32億元。同時(shí),數(shù)據(jù)顯示,截至2018年年底,瑞幸咖啡用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的凈支出現(xiàn)金為13.11億元。其中,在2018年一季度,這一數(shù)據(jù)為1.24億元,而2019年一季度,這一數(shù)字猛增至6.28億元?,F(xiàn)金流支出壓力越大,瑞幸承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也就越高。此外,在2020年4月初,瑞幸咖啡新增一條動(dòng)產(chǎn)抵押信息,將其在北、上、廣、深等城市多家門店的咖啡機(jī)、
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