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文檔簡介

1、道縣疾病預(yù)防控制中心2018年度部門決算第一部分 本單位概況一、部門職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置第二部分 本單位 2018 年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款 “三公 ”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 第三部分 本單位 2018 年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說

2、明七、一般公共預(yù)算財政撥款 “三公 ”經(jīng)費支出情況決算情況說 明八、預(yù)算績效情況說明九、其他重要事項的情況說明 第四部分 名稱解釋第一部分:疾控中心概況1. 部門工作職能是:(一)完成上級下達的疾病預(yù)防控制任務(wù),負責(zé)轄區(qū)內(nèi) 疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實;負責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用 管理,組織實施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;(二)負責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息 收集、報告,落實具體控制措施;(三)開展病原微生物常規(guī)檢驗和常見污染物的檢;(四)承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的 檢驗檢測任務(wù);(五)指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和 農(nóng)村鄉(xiāng) (鎮(zhèn)) 衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工

3、作,負責(zé)考核和評價,對 從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進行培訓(xùn);(六)負責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告, 指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報告疫情;(七)開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進活動,普及衛(wèi)生防 病知識。2. 機構(gòu)設(shè)置: 本單位屬財政全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)職能科室有行政 管理科、疾控科、地慢科、檢驗科、結(jié)防科、麻防科、性艾 科、質(zhì)控科、衛(wèi)生監(jiān)測科、預(yù)防醫(yī)學(xué)門診、預(yù)防接種科、財 務(wù)統(tǒng)計科、健康教育科、麻風(fēng)病防治科、共十三個。本單位 現(xiàn)在有在職干部職工共 76人,退休人員 36 人。第二部分:疾控中心 2018 年度部門決算表一、收入支出決算總表(詳見附表一)二、收入決算表(詳見附表二)三、支

4、出決算表(詳見附表三)四、財政撥款收入支出決算總表(詳見附表四)五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(詳見附表五)六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(詳見附表六)七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(詳見 附表七)八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 (詳見附表八)第三部分:疾控中心 2018 年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明:2018 年決算總收入 2000.77 萬元,決算總支出 2000.77 萬元。二、收入決算情況說明:2018 年一般公共預(yù)算財政撥款收入 2000.77 萬元。三、支出決算情況說明:2018 年決算總支出 2000.77 萬元。其中包

5、括工資福利支 出 810 萬元、商品和服務(wù)支出 1049.47 萬元、對個人和家庭 的補助 33.86 萬元、資本性支出 107.39 萬元。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明:2018 年財政撥款收入 2000.77 萬元;財政撥款支出2000.77 萬元。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明:2018 年一般公共預(yù)算財政撥款決算總支出 2000.77 萬 元。其中包括工資福利支出 810 萬元、商品和服務(wù)支出 1049.47 萬元、對個人和家庭的補助 33.86 萬元、資本性支 出 107.39 萬元。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明:2018 年一般公共預(yù)算財政撥款基本

6、支出決算總支出 2000.77 萬元。其中包括工資福利支出 810 萬元、商品和服 務(wù)支出 1049.47 萬元、對個人和家庭的補助 33.86 萬元、資 本性支出 107.39 萬元。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出情況決算情況 說明:2018 年“三公”經(jīng)費支出 25.35 萬元,其中公務(wù)用車運 行維護費 20.87 萬元,公務(wù)接待費 4.48 萬元。相比 2017 年 “三公”經(jīng)費支出有所下降。八、預(yù)算績效情況說明: 本部門預(yù)算績效管理已開展、績效目標(biāo)和績效評價報告 已編制。公共財政撥款 2000.77 萬元,基本支出 2000.77 萬 元,項目建設(shè) 0 萬元。九、其他重要事項

7、的情況說明:(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門 2018年度機關(guān)運 行經(jīng)費支出 24萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加 1.35 萬元,增長 6%。 主要原因是:運行經(jīng)費的增加。(二)政府采購支出情況。本部門 2018 年度政府采購 支出總額 78.43 萬元,其中:政府采購貨物支出 18.58 萬元、 政府采購工程支出 59.85 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至 2018年12 月 31 日,我 單位國有資產(chǎn)總額 1309.60 萬元,其中固定資產(chǎn) 887.74 萬元, 負債總額 13.22 萬元,凈資產(chǎn)總額 1296.38 萬元。占用的固定 資產(chǎn)主要有:( 1)土地房屋及構(gòu)筑物 6578.2 平方米,價值 285.30 萬元;房屋建筑物 5553.88 平方米,價值 21

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