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文檔簡介

1、follow your own way of living, live happily, and live like yourself. why care so much, go your own way bravely, and let others talk about it.(頁眉可刪)公司年度計劃6篇 公司年度計劃 篇1一、20_年的經(jīng)營方針在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(swot)的基礎上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20_年的經(jīng)營方針確定為:靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想;各部門、各商場專

2、賣店和各部門管理的各項經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、20_年的經(jīng)營目標(一)核心經(jīng)營目標20_年,公司的核心經(jīng)營目標是:年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億,增長率36%,保底銷售收入1.1億,年度稅后利潤2200萬元,增長率33.8%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回年率8%,保底利潤1650萬元。在核心經(jīng)營目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標,也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。(二)銷售目標細分銷售目標細分表(計算單位:萬元/人民幣)上述銷售目標的分解,按20_年度銷售目標分解表執(zhí)行(附件)。三、主要經(jīng)營策

3、略(一)市場策略要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20_年確定為“市場拓展年”,投入資金開拓市場和專賣店,發(fā)展客戶爭取訂單,對此應將采取措施:1全公司必須以市場為導向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵公司管理人員參與營銷工作。2國內(nèi)和國外銷售部必須整合各項資源,在20_年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。3海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進口國以及北美洲和俄羅斯市場進口量占世界總量的57%,并以“發(fā)展中東客戶,繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策

4、略。4國內(nèi)市場應以“強勢推進、快速占領”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商(計劃30家,力爭50家),應以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。(二)產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。20_年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”,即:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計開發(fā)、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單張座椅產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:1國際銷售應調(diào)整主打產(chǎn)品,從專業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡,以做現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅為主。 2國內(nèi)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進:1)針對現(xiàn)代禮堂、影院及

5、公共場所座椅產(chǎn)品,應“加強開發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”,為滿足二、三級市場,適度擴充hj排椅系列。2)針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略,以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。 3生產(chǎn)部應根據(jù)上述策略和業(yè)務實際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。 (三)品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過近十八年的經(jīng)營,“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,20_年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標客戶群,綜合運用網(wǎng)絡、專賣店、直銷、展會等通路,

6、集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此,相應措施如下:1國際銷售部應以“鴻基座椅”為主打品牌,以展會、網(wǎng)絡等通路為手段,以海外采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。 2國內(nèi)銷售部應在中國區(qū)市場主推“鴻基座椅”品牌,采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。 四、實現(xiàn)目標的保障措施 (一)生產(chǎn)資源保障1公司新增投資100萬元,增加生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)場地或(參股、收購、外發(fā)),確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億元和各項營銷策略的實現(xiàn)。2生產(chǎn)部作為二線部門,理應成為國際

7、銷售部和國內(nèi)銷售部的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織設計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。 3按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。4生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,必須列入各部門主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降

8、低,使主營業(yè)務的座椅材料成本控制在45%以內(nèi)。 (二)人力資源保障“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導核心部門改善人力資源管理,是人力資源部20_年的三大任務。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:1加快人才引進:以20_年人力配置標準計劃為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20_年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。2加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)

9、和經(jīng)營素質(zhì)。3建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由常務副總經(jīng)理牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20_年2月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核;至遲于20_年4月1日起,各部門對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標管理切實落實。 (三)綜合管理保障市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),客戶必將更

10、加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將20_年定義成為未來35年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1由常務副總經(jīng)理主導,集合內(nèi)外資源,自20_年3月1日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡、提升效率”為目標,注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為必要時的體系認證打好基礎。2按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營目標落實檢討等工作。 (四)財務資源保障20_年

11、,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務部必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:1逐步下放費用審批:在20_年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎上,財務部按“編制責任人”的思路,將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務部門副總(經(jīng)理),以便形成權(quán)責對等機制;財務部在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。2主導成本降低活動:在設定成本降低目標的基礎上,財務人員必須更多地“走出去”,直接參與市場調(diào)研,或組織各類專項活動,協(xié)助、指導相關(guān)部門降低成本。3整合多個專賣店資源:由財務部主導,對樂從專賣店、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、稅務、海關(guān)資源

12、進行整合,為一線部門提供便捷的財務交流和結(jié)算通道。4健全財務監(jiān)測體系:財務部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務監(jiān)測體系,重點關(guān)注物流活動背后的財務信息流。(五)組織管理保障1由董事長(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營團隊簽定目標經(jīng)營責任書,明確各責任部門的目標、責任和相應的權(quán)利。 2由各責任部門副總(經(jīng)理)負責,20_年2月15日前,對各項目標進行層層分解,并與各級主管簽定目標管理責任書,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的目標管理責任書統(tǒng)一匯集于人力資源部,實施歸口管理。3由財務經(jīng)理負責,20_年2月15日前,出臺財務預算和成本責任控制辦法,明確各類責任人的成本控制項目、目

13、標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。4由常務副總經(jīng)理負責,20_年2月15日前,以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方,與各責任部門副總(經(jīng)理)簽定安全生產(chǎn)責任書,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。5由營銷副總經(jīng)理負責,組織每月/季 “經(jīng)營目標達成檢討會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。 五、總體要求公司高層清醒地認識到:20_年的經(jīng)營目標,是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。(一)更新觀念,創(chuàng)新管理公司認為,要達成20_年的經(jīng)營目標,首先要

14、更新觀念,各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質(zhì)、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎。(二)切實負責,重在行動行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團隊和中層干部,

15、必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。(三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。利潤是20_年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標

16、與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。總之,公司希望并要求:所有鴻基從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效鴻基,實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻! 下列文件是本計劃書的相關(guān)文件或附件:12、崗位職責; 34、 20_年計劃: 20_年財務預算計劃:財務部20_年度人工成本預算計劃:財務部 年度稅后利潤分配計劃:人力資源部20_年目標經(jīng)營責任書(經(jīng)營團隊):營銷中心 20

17、_年度銷售目標分解表:銷售部20_年度績效考核管理辦法:銷售部、人力資源部公司年度計劃 篇2一、方針目標:為貫徹公司“圍繞市場、解放思想、適度調(diào)整、穩(wěn)妥求進、高質(zhì)低耗、創(chuàng)收增效”的精神,使公司內(nèi)部競爭機制與市場競爭機結(jié)合。根據(jù)公司目前實際狀況,必須制定先進合理科學的管理制度,向程度化、正規(guī)化的發(fā)展,實行全員全過程的指標考核與將扣,使公司員工人人有責任,個個有指標,嚴格考核與獎懲及全生產(chǎn)過程的協(xié)接監(jiān)督,達到上道工序為下道工序負責的目的;嚴格執(zhí)行崗位定員,以崗定資,實行高額浮動工資的制度,迫使公司干部員工在危機感和責任感中勇挑重擔,爭完指標,為全面完成_年各項經(jīng)濟指標而共同奮斗。二、工資分配原則:

18、以噸絲工資為基礎,公司員工一律接受指標考核,執(zhí)行以崗定資,以質(zhì)計件,以產(chǎn)計酬,多勞多得的原則。三、獎金分配與掛鉤:1、公司全員獎金一律與一、二車間的三大指標掛鉤,(滿負荷生產(chǎn)情況下)取一、二車間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產(chǎn)量低于2、8噸(25天),非繅絲人員一律不與三大指標掛鉤,超產(chǎn)獎僅繅絲工享受(超產(chǎn)獎基本工資不浮動)。2、整理車間的獎金除按內(nèi)部指標掛鉤外,與一車間定崗人員的平均獎金去計算;廠絲復整組的工資、獎金除按內(nèi)部指標掛鉤外,與二車間的產(chǎn)量、消耗掛鉤,并按二車間定崗人員的平均值去計算。3、鍋爐車間設安全獎,人均(除軟化工)20元。4、各車間主任、副主任的獎金按車間人均獎金200、

19、150%去計算。5、學徒期改為兩個月,生活費補助標準仍執(zhí)行原規(guī)定。繅絲一、二車間、整理車間新增學徒工,根據(jù)個人繅作技術(shù),提前上崗者,可套入計件工資計算,徒工工資由公司負擔;鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員,實習期為半月,徒工工資由車間負擔;非生產(chǎn)性新增人員,實習期為半月,工資由公司負擔。四、協(xié)接與監(jiān)督原則:實行全員全過程的質(zhì)量監(jiān)督考核,并履行簽字手續(xù),上道工序為下道工序負責,下道工序有權(quán)對上道工序流入下道工序的半成品進行按標準驗收與反饋,對于不符合標準的半成品有權(quán)拒收,并按程序報請職能部門(生產(chǎn)科、檢驗室)進行仲裁,按標準實施獎懲。五、爭先發(fā)展的原則:世紀之初,公司董事會立足現(xiàn)狀,從可持續(xù)發(fā)展的

20、解度,充分醞釀、決定。1、繼續(xù)發(fā)揮龍頭作用,保持夏秋兩季蠶繭的收購,保證蠶桑基地的穩(wěn)定發(fā)展。2、有步驟地完成雙宮絲自動繅絲生產(chǎn)線的改造工作,做到有計劃、有落實。3、進一步做好財務工作,加快資金周轉(zhuǎn)率、利用率,做到所有帳目清晰,日清月結(jié)。公司年度計劃 篇3第一年度工作計劃(20_年10月至20_年9月)第一季度(20_年10月至20_年12月):1、 完成融資擔保公司注冊,組織完成開業(yè)慶典。2、 引進4-6名專業(yè)人才,初步滿足業(yè)務經(jīng)營需求。3、 建立符合公司經(jīng)營要求的規(guī)章制度。4、 至少與一家銀行機構(gòu)簽署業(yè)務合作協(xié)議。5、 爭取實現(xiàn)擔保業(yè)務零的突破。6、 在資金保障的前提下實現(xiàn)融資業(yè)務收入50萬

21、元。7、 組織內(nèi)部人員進行業(yè)務培訓。第二季度(20_年1月至20_年3月):1、 公司人員增加到8-10人,逐步充實健全業(yè)務拓展部、風險管理部、行政部、財務部,基本滿足公司發(fā)展需求。2、 補充完善規(guī)章制度。3、 新簽一家合作銀行機構(gòu),使合作金融機構(gòu)擴展到2家。4、 完成擔保業(yè)務20_萬元,實現(xiàn)擔保業(yè)務收入50萬元。5、 在資金保障的前提下實現(xiàn)投融資業(yè)務100萬元。6、 籌劃實施公司建設。7、 聯(lián)系一家省外知名擔保機構(gòu),組織一次業(yè)務交流培訓。第三季度(20_年4月至20_年6月):1、 公司人員增加到11人。2、 新簽1家合作金融機構(gòu),使公司合作金融機構(gòu)達到3家。3、 完成擔保業(yè)務3000萬元,

22、實現(xiàn)擔保業(yè)務收入70萬元。擔保業(yè)務品種擴大到貸款擔保、票據(jù)業(yè)務擔保、保函擔保等。4、 在資金保障的前提下實現(xiàn)投融資業(yè)務收入100萬元。5、 完成公司建設,樹立良好的企業(yè)形象。6、 開始籌建內(nèi)部信息系統(tǒng)建設。第四季度(20_年 7月至9月)1、 新簽1家合作金融機構(gòu),使公司合作金融機構(gòu)達到4 家。2、 完成擔保業(yè)務3000萬元,實現(xiàn)擔保業(yè)務收入70萬元。3、 在資金保障的前提下實現(xiàn)投融資業(yè)務收入100萬元。4、 爭取完成公司信息系統(tǒng)建設。5、 確保資產(chǎn)質(zhì)量,不良賠付控制為0.第一年度計劃實現(xiàn)收入540萬元,其中擔保業(yè)務收入190萬元,投融資業(yè)務收入350萬元。人員工資及績效考核基本思路人員工資標

23、準確定: 單位:萬元崗位 人數(shù) 人均年收入 小計 人均保底收入 小計 人均月固定收入 小計 副總經(jīng)理 1 20 20 14 141.16 1.16 業(yè)務部經(jīng)理 1 10 10 7 70.58 0.58 客戶經(jīng)理 5 5 25 3.6 180.3 1.5 風險部經(jīng)理 1 10 10 7 70.58 0.58 風險經(jīng)理 1 5 5 3.6 3.60.3 0.3 行政部經(jīng)理 1 7 7 4.8 4.80.4 0.4 財務部經(jīng)理 1 7 7 4.8 4.80.4 0.4 出納 1 3.6 3.63 3 0.25 0.25 合計12 67.687.6 47.862.2 5.17績效考核思路第一年是公司發(fā)

24、展比較艱難也是比較重要的一年,主要工作是打好基礎,所以在績效考核上采取的是高保底高提成的理念,這樣才能吸引人才留住人才。主要思路有:1、 人員收入按7:3比例,70%為固定收入,30%為考核收入。2、 對融資擔保公司總體績效考核比例第一年建議按收入的10%考核,預計的總收入是540萬元,總績效54萬元,基本才能保證所有人員的總體收入水平,擔保公司再制定具體考核辦法?;鞠敕ㄊ前丛驴己?,承擔風險的收入60%當月兌現(xiàn),40%風險解除后兌現(xiàn),不承擔風險的當月兌現(xiàn),這樣激勵效果比較明顯。3、 客戶經(jīng)理實行等級基礎工資制度,初步考慮是分為一、二、三級,基礎工資分別是3000元、3500元、4000元,一

25、級客戶經(jīng)理是初始級,每半年根據(jù)業(yè)績重新確定等級,做到公平公開,按勞分配,從而營造積極健康的工作氛圍。4、 設立專項績效。與一家省級分行簽署合作協(xié)議一次性獎勵2萬元;參與集團公司投資項目營銷運作,運作成功的適當給予專項獎勵;集團公司認可有重大貢獻的適當給予專項獎勵。公司年度計劃 篇4一、20_年的經(jīng)營方針在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(swot)的基礎上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20_年的經(jīng)營方針確定為:二、20_年的經(jīng)營目標(一)核心經(jīng)營目標20_年,公司的核心經(jīng)營目標是:年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額8億,沖刺目標12億,增長率20%,保底銷售收入8億,年度

26、稅后利潤14000萬元,增長率43.8%,稅后利潤率35.8%,資產(chǎn)回年率8%,保底利潤13000萬元。在核心經(jīng)營目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標,也是評價和考核經(jīng)營團隊的核心之核。(二)銷售目標細分銷售目標細分表(計算單位:萬元/人民幣)上述銷售目標的分解,按20_年度銷售目標分解表執(zhí)行(附件)。三、主要經(jīng)營策略(一)市場策略要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20_年確定為市場拓展年,投入資金開拓市場和專賣店,發(fā)展客戶爭取訂單,對此應將采取措施:(略)(二)產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持

27、。20_年公司的整體產(chǎn)品策略是親民路線,即:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計開發(fā)、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:1.省代銷售應調(diào)整主打產(chǎn)品,從專業(yè)產(chǎn)品向精致單產(chǎn)品過渡,以做精致單產(chǎn)品_為主。2.加盟市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進:1)針對直營產(chǎn)品,應加強開發(fā)、推陳出新、完善細節(jié),為滿足二、三級市場,適度擴充整體系列產(chǎn)品。2)針對產(chǎn)品,推行整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進的策略,以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。3.生產(chǎn)部應根據(jù)上述策略和業(yè)務實際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計

28、劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。(三)品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。經(jīng)過近十八年的經(jīng)營,_服裝已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,20_年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標客戶群,綜合運用省代、專賣店、直銷、展會、網(wǎng)絡等通路,集中力量向國內(nèi)市場推廣_、_服裝品牌。為此,相應措施如下:1._省代銷售部應以_服裝為主打品牌,以展會、網(wǎng)絡等通路為手段,以省代和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。2._銷售部應在國內(nèi)市場主推_服裝品牌,采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向直營和意向客戶展開強力招商活

29、動。四、實現(xiàn)目標的保障措施(一)生產(chǎn)資源保障(二)人力資源保障(三)綜合管理保障(四)財務資源保障(五)組織管理保障1.由董事長(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營團隊簽定目標經(jīng)營責任書,明確各責任部門的目標、責任和相應的權(quán)利。2.由各責任部門副總(經(jīng)理)負責,20_年2月15日前,對各項目標進行層層分解,并與各級主管簽定目標管理責任書,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的目標管理責任書統(tǒng)一匯集于人力資源部,實施歸口管理。3.由財務經(jīng)理負責,20_年2月15日前,出臺財務預算和成本責任控制辦法,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。4.由副總經(jīng)理負責,20_年2月

30、15日前,以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方,與各責任部門副總(經(jīng)理)簽定安全生產(chǎn)責任書,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。5.由營銷經(jīng)理負責,組織每月/季 經(jīng)營目標達成檢討會,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。五、總體要求公司高層清醒地認識到:20_年的經(jīng)營目標,是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。(略)總之,公司希望并要求:所有_從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身打造高效_,實現(xiàn)業(yè)績翻番的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢

31、獻!下列文件是本計劃書的相關(guān)文件或附件:人力資源:1、 組織結(jié)構(gòu);2、 崗位職責;3、 人力配置:總經(jīng)辦:4、 存檔文件:20_年財務預算計劃:財務部20_年度人工成本預算計劃:財務部年度稅后利潤分配計劃:人力資源部、財務部20_年目標經(jīng)營責任書(經(jīng)營團隊):營銷中心20_年度銷售目標分解表:銷售部20_年度績效考核管理辦法:銷售部、財務部、人力資源部5、20_年行動計劃一覽表(初稿):企業(yè)策劃部(附件)公司年度銷售計劃書基本目標本公司年度銷售目標如下:(一)銷售額目標:(1)部門全體:元以上;(2)每一員工/每月:元以上;(3)每一營業(yè)部人員/每月:元以上。(二)利益目標(含稅):元以上。(

32、三)新產(chǎn)品的銷售目標:元以上。基本方針(一)本公司的業(yè)務機構(gòu),必須一直到所有人員都能精通其業(yè)務、人心安定、能有危機意識、有效地活動時,業(yè)務機構(gòu)才不再做任何變革。(二)貫徹少數(shù)精銳主義,不論精神或體力都須全力投入工作,使工作朝高效率、高收益、高分配(高薪資)的方向發(fā)展。(三)為加強機能的敏捷、迅速化,本公司將大幅委讓權(quán)限,使人員得以果斷速決,實現(xiàn)上述目標。(四)為達到責任目的及確立責任體制,本公司將貫徹重賞重罰政策。(五)為使規(guī)定及規(guī)則完備,本公司將加強各種業(yè)務管理。(六)股份有限公司與本公司在交易上訂有書面協(xié)定,彼此遵守責任與義務?;诖肆?,本公司應致力達成預算目標。(七)為促進零售店的銷售

33、,應設立銷售方式體制,將原有購買者的市場轉(zhuǎn)移為銷售者的市場,使本公司能握有主導代理店、零售店的權(quán)利。(八)將出擊目標放在零售店上,并致力培訓、指導其促銷方式,借此進一步刺激需求的增大。(九)策略的目標包括全國有名的家店,以經(jīng)銷方式體制來推動其進行。業(yè)務機構(gòu)計劃(一)內(nèi)部機構(gòu)1.服務中心將升格為營業(yè)處,借以促進銷售活動。2.于營業(yè)處的管轄內(nèi)設立新的出差處(或服務中心)。3.解散食品部門,其所屬人員則轉(zhuǎn)配到營業(yè)處,致力于推展銷售活動。4.以上各新體制下的業(yè)務機構(gòu)暫時維持現(xiàn)狀,不做變革,借此確立各自的責任體制。5.在業(yè)務的處理方面若有不備之處,再酌情進行改善。(二)外部機構(gòu)交易機構(gòu)及制度將維持經(jīng)由本

34、公司代理店零售商的原有銷售方式。公司年度計劃 篇51.對我來說,幸運的是學到了船務操作的流程,雖然有些并未實際操作過,我從師傅那里知道了每一步應該做些什么,應該注意些什么問題!下面我總結(jié)一下我學到的海運船務的 一般流程。(我方大多數(shù)做的是 fobchina條款,所以下面總結(jié)的也是針對 fob 術(shù)語的) 1.根據(jù)公司與工廠之間訂立的生產(chǎn)合同里的客人要求的交貨期來安排船期。2.根據(jù)船期,提前兩周寫好書面訂倉紙(有時也可以是電腦里寫訂倉紙) ,對于在節(jié)假日之前更要提早和船公司聯(lián)系訂倉,以免爆倉,訂不到倉位。訂倉紙里的具體內(nèi)容大致包括:抬頭 (shippingadvice),船開截關(guān)日,目地港,所訂的

35、柜型(一般就是 20尺寸的小柜或是 40 尺寸的平 柜或是 40 尺寸的高柜) ,貨物的品名,每種貨物體積,數(shù)量,總貨物體積(以此來確定柜型) ,客人的公司名,我方代理公司名,最后就是公司的.聯(lián)系電話,傳真號碼。3.寫好訂倉紙后就是傳真給船公司,快的一般就是當天可以拿到進倉單(shippingorder)了,進倉 單里一般包括倉庫地址(會有畫好的一個地圖),旁邊寫著何時之前要將貨物送到指定倉庫,何時 要將所需單證寄到船公司等;接著仔細些就是在進倉單旁邊的空白處寫好每一個貨物工廠聯(lián)系人,貨物的箱數(shù),以便工廠那邊確認!然后就是對工廠發(fā)傳真了,貨物多的要仔細,一個一個傳過去。4.有些貨物是國家法定檢

36、驗貨物,我方外貿(mào)公司還需要安排作商檢,這個一般是要求工廠去做的; 有些貨物如木盒子之類還需要作熏蒸,拿到熏蒸證書。5.工廠那邊收到進倉單后,順利的話就直接送到船公司指定倉庫;如果貨物怕摔什么的,船公司那邊又沒有拖車了,還需我方外貿(mào)公司自己另行安排拖車公司去拖柜,在這個過程中,有時會遇到些數(shù)據(jù)的變化,比方說由于運輸問題,最后實際進倉貨物箱數(shù)與原來的不符,這就要求我們隨時同工廠和船公司的人聯(lián)系,跟蹤貨物的進倉進度,隨時采取應變措施,確保貨物順利進倉!6.對于沒有進出口經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)公司還需自己制作一份貨物明細表(包括發(fā)票號,船公司名,船公司聯(lián)系人電話和傳真,開船日,貨物的品名,數(shù)量,美金單價,箱規(guī),

37、每種貨物的箱數(shù),毛重, 凈重,貿(mào)易術(shù)語,hs 編碼等),然后傳真給代理公司,讓代理公司做一份單證,一般包括(裝箱 單,商業(yè)發(fā)票,報關(guān)單) ,之后要求代理公司把全套的單據(jù)寄給船公司去報關(guān),從中可寄兩份空白單據(jù),以便船公司把數(shù)據(jù)打印上去。為什么要兩份空白單據(jù)呢?我前面所說的五點里有時貨物實際進倉貨物箱數(shù)與原來的不符,那么我們及時的得知箱數(shù)變化,就可以及時聯(lián)系船公司重新打印 數(shù)據(jù)。工作總結(jié)7.開船前一天這樣就可以問船公司拿預錄單了,早點拿最好,因為這個主要是交給財務的。開船后,對于不熟的客人,需要發(fā)裝船通知,熟的客人不介意的話,也可以不發(fā)的(哈這情況下是 比較信任我方的客人拉) ,8.然后我們就可以

38、要求船公司把做好的提單樣本傳真過來,作確認,如果有什么不對的地方還可以回傳改的;提單確認之前,可以把提單樣本傳真給客人看一下,t/t30%定金的,客人會把余下的款項打到代理公司的賬戶下,因為我外貿(mào)公司無進出口經(jīng)營權(quán),所以客人的錢都是進了代理公 司的賬戶。9.提單確認了以后,只要把運費和相關(guān)雜費付清就可以拿到正本提單,公司拿到正本提單后就可 以立即寄給客人,我方是用dhl,哈哈只要打個電話,人家就會過來取件的哦。10.寄了提單之后,13 個月里摧要核銷單,這個是要去摧的,不然這么多外貿(mào)公司,人家是不可能會主動記得給你的,核銷單也是給財務的,公司可以憑著核銷單去退稅的,到這里基本上就 是出貨工作結(jié)束了。11.最后,那就是每次出貨之后的文檔歸類保存了,日后對于相關(guān)的貨物可以查查翻翻作參考的。公司年度計劃 篇6物業(yè)服務中心今年工作的重點:提高業(yè)主滿意度,創(chuàng)造一

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