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文檔簡介

1、公司費用報銷管理制度1、目的為了加強公司財務(wù)管理,強化費用控制。2、適用范圍有限公司員工費用報銷管理。3、職責(zé)3.1行政人事部負責(zé)制度的制定;3.2各部門負責(zé)按照制度執(zhí)行。4、內(nèi)容4.1費用報銷審批權(quán)限:4.1.1公司的費用開支均由各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理負責(zé)審核,財務(wù)部核實,但最終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。4.1.2如遇總經(jīng)理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:費用在500元以下的,經(jīng)副總經(jīng)理審批后,財務(wù)部可予以先行報銷;費用在500元以上的,先由副總經(jīng)理向總經(jīng)理報告,再由總經(jīng)理口頭(電話)或書面(傳真、e-mail)指示財務(wù)人員先行處理。以上兩種情況,財務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來時,再將有關(guān)單據(jù)交

2、給補簽。4.1.3具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負責(zé)簽批。4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。4.1.5凡差旅費的借支應(yīng)提前一天上報財務(wù)部。4.2費用報銷流程:4.2.1當(dāng)費用發(fā)生后,受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),交本部門專人統(tǒng)計費用報銷清單,再送往財務(wù)審核,超出三天的費用不予報銷,責(zé)任自負。4.2.2.財務(wù)部必須認真、負責(zé)地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù),重點要審查其內(nèi)容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續(xù)是否完備無缺,有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時,財務(wù)部應(yīng)當(dāng)拒絕受理,并退回當(dāng)事人重

3、新辦理。情節(jié)嚴重的,必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。4.2.3由部門經(jīng)理審批無誤后,交副總經(jīng)理審批;經(jīng)財務(wù)部審核無誤的單據(jù),應(yīng)由財務(wù)部主管送給總經(jīng)理簽批。4.2.4出納在收到經(jīng)獲總經(jīng)理,副總經(jīng)理(500元以下)批核的單據(jù)時,應(yīng)當(dāng)盡快,足額地支付有關(guān)款項給受款人,由受款人所在部門專人統(tǒng)一領(lǐng)取款項,并在費用統(tǒng)計表上簽收領(lǐng)取金額款項。4.2.5受款人到出納處領(lǐng)取款項,在收款時,應(yīng)當(dāng)面點清款項,并在費用統(tǒng)計表上相應(yīng)領(lǐng)取的金額欄內(nèi)簽字確認。4.3借款:4.3.1當(dāng)事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當(dāng)日借款金額在500元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核,副總

4、審批。借款金額超過500元時,除完成以上程序外,還須上報至總經(jīng)理報準后方可支付。4.3.3借款人在辦妥相應(yīng)的事項后,應(yīng)及時辦理報銷手續(xù),盡速與出納結(jié)算清楚。4.3.4、借款人在出納處已有借款沒有還清時,出納有權(quán)拒付二次借款。4.3.5當(dāng)借款人不及時結(jié)清借款之項目時,出納有權(quán)從薪資中抵扣。4.4重點費用有關(guān)規(guī)定:4.4.1工資:4.4.1.1每月15日為寫字樓薪金發(fā)放日,15日為各商場薪金發(fā)放日。4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資,計入下一個月薪資內(nèi)。4.4.1.3行政部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”上報財務(wù)部。4.4.1.4

5、各商場的薪金核算必須在每月10日前,上報財務(wù)部核審。4.4.1.5財務(wù)部在每月13日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經(jīng)理簽批。4.4.2差旅費:4.4.2.1出差人員住宿費、伙食補助實行限額控制,部分包干的辦法,標準請見下表:類別 地區(qū)類別 交通工具 手機補貼 住宿補貼(元/天) 餐費補貼(元)董事長/總經(jīng)理 飛機經(jīng)濟倉 實報實銷 實報實銷 實報實銷副總經(jīng)理/總監(jiān)級 一級地區(qū) 飛機經(jīng)濟倉 20元/天 200 45 二級地區(qū) 180 35 三級地區(qū) 150 20經(jīng)理/主管級 一級地區(qū) 火車硬臥 10元/天 150 35 二級地區(qū) 130 25 三級地區(qū) 120 15主管級以下員工 一級地區(qū)

6、火車硬臥 5元/天 130 30 二級地區(qū) 100 20 三級地區(qū) 80 15注:(1)副總經(jīng)理級包括:副總經(jīng)理、總監(jiān)、項目經(jīng)理(2)經(jīng)理/主管級包括:公司各部門經(jīng)理(指部門第一負責(zé)人)。(3)主管級以下員工:各部門普通員工及各專柜店長。4.4.2.2交通工具4.4.2.2.1普通人員不能乘坐飛機,如遇特殊情況確需乘飛機的,必須獲總經(jīng)理特批方可。4.4.2.2.2購買飛機票工作,由行政部負責(zé)訂購,盡量享受票價的優(yōu)惠。4.4.2.2.3凡獲可乘坐飛機者,在出入機場時一律乘坐民艦班車。4.4.2.2.4凡乘坐火車的,如遇可乘坐硬臥而坐了硬座時,可獲兩者之差額的60%補貼。改乘長途大巴不予補貼。4.

7、4.2.3住宿費4.4.2.3.1住宿標準是以一個標準間同時住兩位同性同事為準,并以入住者最高職位的檔次為限。4.4.2.3.2員工出差時,如能自行解決住宿(由客戶提供住宿的除外),可按相應(yīng)的標準之50%給予獎勵。4.4.2.3.3當(dāng)天離開出差住地的,必須在當(dāng)日中午12時前辦理退房手續(xù),公司不再報銷半天的住宿費。4.4.2.3.4一級城市為上海、北京、深圳;二級城市為省會城市;三級城市為一、二級城市以外的地方。4.4.2.3.5駐地之省內(nèi)出差應(yīng)盡量安排當(dāng)天往返。4.4.2.3.6住宿費必須有附具住宿費用清單,公司只負責(zé)住宿費用,其它產(chǎn)生的雜費(如洗衣費,電話費,餐費)一概不予報支。4.4.2.

8、3.7住宿費低于住宿標準的部分,按其差額給予80%的獎勵。4.4.2.4出差伙食補貼:4.4.2.4.1出差過程發(fā)生交際應(yīng)酬餐費時,需扣除參與人員當(dāng)天出差補貼的50%餐補。4.4.2.4.2出差補貼最小計算單位半天,計算方法為:出發(fā)日12:00前算1天;12:0018:00算半天;18:00后不算;返回日12:00前不算;12:0018:00算半天;18:00后算1天。4.4.2.5出差手機費(指漫游區(qū))補貼,非漫游區(qū)不另行補貼:如特殊情況需加手機話費補貼的,需提供充分的理由,總經(jīng)理批準后方能生效。4.4.2.6出差地的市內(nèi)交通費(含的士費)定額:職 位 一級城市 二級城市 三級城市副總經(jīng)理/

9、總監(jiān)級 45 35 25經(jīng)理/主管級 35 25 15主管級以下員工 15 10 10以上定額憑出差地的車票實報實銷,最高不可超過上述補貼標準,如本次出差累計數(shù)超出定額的由個人承擔(dān)。4.4.2.7、銷售部外派督導(dǎo)及專店裝修人員出差定義:是指員工到已設(shè)專柜所在地出差,不區(qū)分常駐和臨時外派公干。4.4.2.7.1 住宿規(guī)定:在外派期間,公司統(tǒng)一安排外派員工居住于公司的宿舍中。若無公司宿舍情況下,住宿標準按公司差旅費報銷標準執(zhí)行4.4.2.7.2交通費用及其他費用報銷規(guī)定:外派員工在所派地的市內(nèi)交通費及其他費用,財務(wù)部一律不直接受理報銷;該部分費用由該地專店負責(zé)人根據(jù)實際情況,按經(jīng)手人提供的合法發(fā)票

10、實報實銷;財務(wù)部根據(jù)該專店負責(zé)人提供的費用報銷單,審核有效后,予以銷賬;否則,費用由該專店負責(zé)人承擔(dān)。4.4.2.7.3伙食補貼標準:凡外派員工均享有外派伙食補貼,標準與公司差旅費報銷標準一致。出差報銷起止日期算頭不算尾。4.4.3交際應(yīng)酬費:4.4.3.1一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應(yīng)當(dāng)掌握分寸,發(fā)生金額在200元以下,事先須經(jīng)副總經(jīng)理同意。如發(fā)生額在300元以上/餐次的,必須先獲總經(jīng)理的批準。4.4.3.2一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。4.4.3.3一次發(fā)生的交際費,必須如實填寫清楚所應(yīng)酬的項目方可報支。出差時發(fā)生的交際應(yīng)

11、酬費應(yīng)在差旅費報銷中填報。4.4.3.4每月的交際實行總量控制,并與部門當(dāng)月業(yè)績掛鉤。4.4.3.5市內(nèi)交通費(出差時發(fā)生的按4.4.2.6條辦理):(1)因公事外出的車費可實報實銷;(2)交通工具均以公交車、專線、小巴、地鐵為主;4.4.3.6出租車費一般不予報銷,但以下情況除外: 陪同客戶辦事(如:看板、看貨、看場)的,先向副總經(jīng)理申請:提款在現(xiàn)金壹萬元以上的:其他特殊情況,總經(jīng)理批準的。4.5費用報銷的有關(guān)規(guī)定:4.5.1每次報銷費用,必須在事項結(jié)束起3日內(nèi),特殊情況一周內(nèi)完成,過期財務(wù)部可不予報銷。4.5.2有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準確、如實地填寫,具體要求如下:4.5.2.

12、1報銷憑證一律使用鋼筆或簽字筆填寫:4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:4.5.2.4填報日期按填寫當(dāng)日的日期填寫:4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷憑證”;4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;4.5.3如填報未符合上述要求,財務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報。4.5.4所有費用報銷,必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證,如確實無法取得原始票據(jù)的,須以“支付證明單”代替,并必須注明

13、未能取得票據(jù)的原因。4.5.5如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。4.5.6所有票據(jù)必須真實,如發(fā)現(xiàn)作弊時,財務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。4.6出差管理辦法4.6.1員工因公出差,應(yīng)填寫出差申請單,明確工作任務(wù)、出差地點、路線、時間及出差費用預(yù)算。出差申請單由部門負責(zé)人批準后報總經(jīng)理審批,員工憑審批單據(jù)到財務(wù)部辦理借支手續(xù)后交行政人事部備案。4.6.2出差期間,在不影響公務(wù)前提下就近回家省親辦事的,其繞道車船費及其他非因公開支的一切費用均由個人自理。4.6.3出差期間若公休日加班未休息的,跨度1次周末假日的可以在返程兩日內(nèi)申請補休一日,跨度2次周末假日的則可

14、補休兩日,以此類推。4.6.4出差期間除因工作需要或其他不可抗力,需要延時可電話請批外,不得因私事或其他原因借故延長出差時間,否則額外費用由個人承擔(dān),并以事假處理。4.6.5員工出差費用,應(yīng)據(jù)實提供真實票據(jù),不得虛報。對出差報賬有弄虛作假者除 扣回虛報金額外,并按嚴重過失予以處罰。4.6.6出差人員出差完畢應(yīng)及時回公司報到,在行政人事部辦理銷差考勤登記,否則按曠工處理;同時應(yīng)在兩天內(nèi)到財務(wù)辦理費用報銷手續(xù)。4.6.7出差期間,出差人員應(yīng)每天用出差所在地電話及短信形式向直接上級匯報工作情況;出差結(jié)束后,出差人員應(yīng)就本次出差工作任務(wù)完成情況提交出差工作反饋表。4.7關(guān)于辦公用品的采購及維修:4.7

15、.1各業(yè)務(wù)公司所需辦公用品必須于每月3日前上報行政部,由行政部進行審核匯總,上報總經(jīng)理審批。4.7.2行政部根據(jù)審批采購計劃,填寫“借支單”,到財務(wù)部借支采購。4.7.3所采購的物品必須統(tǒng)一保管,領(lǐng)用物品時填寫領(lǐng)用表。4.7.4辦公設(shè)備的維修,要求事先申請到行政部備案,由行政部負責(zé),請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權(quán)自行處理。5、引用文件無6、記錄出差申請單出差工作反饋表7、其它71本規(guī)定由行政部制訂并歸口管理;72本規(guī)定將會根據(jù)公司實際情況隨時修訂;73本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。出 差 申 請 單申請日期: 年 月 日出差人姓名 部門職務(wù) 職務(wù)代理人 出差事由 出差地點 日 期 自 年 月 日 時起至 年 月 日 時止共 天預(yù)支旅費 人民幣: 萬 仟 佰 拾 元整備注 經(jīng)總經(jīng)理簽字后,出差人憑本單向財務(wù)部預(yù)支差旅費,然后存行政部備案。部門主管: 行政部主管: 總經(jīng)理: 出 差 申 請 單申請日期: 年 月 日出差人姓名 部門職務(wù) 職務(wù)代理人 出差事由 出差地點 日 期 自 年 月 日 時起至 年 月 日 時止共 天預(yù)支旅費 人民幣: 萬 仟 佰 拾 元整備注 經(jīng)總經(jīng)理簽字后,出差人憑本

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