公司采購、辦公用品管理制度匯編_第1頁
公司采購、辦公用品管理制度匯編_第2頁
公司采購、辦公用品管理制度匯編_第3頁
公司采購、辦公用品管理制度匯編_第4頁
公司采購、辦公用品管理制度匯編_第5頁
已閱讀5頁,還剩15頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、完美 WORD 格式公司采購管理制度文件編號: ZS-BGS-XZ-002一、目的為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求, 進一步規(guī)范物資采購流程, 加強與各部門間的配合,特制訂本制度。二、采購管理對象1. 日常辦公常用物品, 如電腦、打復印機、驗鈔機、打印紙、筆、筆筒、訂書機、訂書針、文件夾、文件筐、卷紙、抽紙、印泥、起釘器、削筆刀、剪刀等。員工休息用品、車載用品、保潔用品、植物及其他辦公室日常消耗品。以上統(tǒng)稱為“辦公易耗品”,主要用于辦公環(huán)境和工作使用。2. 銷售部的獎品、禮品、贈品等。3. 食堂采購和工程材料采購不在本制度規(guī)定的范圍。三、采購原則1

2、. 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。2. 采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。3. 物品采購應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽談。四、分工管理1. 辦公室文員專業(yè)知識分享完美 WORD 格式1.1 文員須按月度建立庫存臺賬,定期核查所領物品登記表,做好辦公易耗品、銷售獎品的入庫、發(fā)放和庫存管理工作。(附件辦公易耗品月度臺賬統(tǒng)計表、銷售獎品庫存統(tǒng)計表)1.2 文員須每月底盤點,查對臺賬與實物,保證賬實相符。1.3 文員須防止辦公易耗品、銷售獎品受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證其功用和性能。1.4 文員須根據(jù)辦公

3、易耗品以及銷售獎品的領用情況,確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量,以減少資金占用和保證正常使用。2. 采購專員2.1 負責辦公易耗品和銷售獎品的采購與驗收工作;2.2 負責供應商的篩選工作;3. 辦公室負責人3.1 負責辦公易耗品和銷售獎品每月月底庫存的檢查工作;3.2 協(xié)助文員做好辦公易耗品和銷售獎品日常管理工作;3.3 負責辦公易耗品和銷售獎品費用的管理工作。五、辦公易耗品和銷售獎品的采購流程文員編制購置采購專員接收市場詢價、比價、議計劃表并審批購置計劃表價商家按合同供貨簽訂供貨合同 / 協(xié)議送貨或自提或定點采購物品驗收與費用結(jié)算采購員自提按購置計劃表或商家送貨臨時采購填寫并上報詢價記錄表提供

4、樣品不提供樣品樣 品采購量大檢查價高選 定供貨商采購量小價低專業(yè)知識分享完美 WORD 格式銷售部獎品的采購與辦公易耗品的采購流程一致, 購置計劃表由銷售部負責編制。(一)接收購置計劃表采購專員接收辦公室文員編制并完成審批的購置計劃表 ,并對購置內(nèi)容進行再確認。包括需要采購的物品型號、顏色、規(guī)格,甚至生產(chǎn)廠家都進行進一步確認,以確保采購的物品是所需品。(二)市場詢價、比價、議價采購專員比照購置計劃表上的物品到市場上至少選擇三家以上進行詢價、比價,并對商家提供的價格進行合理議價。(三)填寫詢價記錄表市場詢價結(jié)束后,采購專員對詢價結(jié)果進行記錄,填寫完詢價記錄表后交公司領導定奪。(四)選定供貨商公司

5、領導審閱完詢價記錄表后,對需要提供樣品的采購進行樣品檢查。進一步確認后再確定供貨商家; 對不需要提供樣品的采購,根據(jù)詢價記錄表,確定供貨商家。(五)采買1. 定點采買1.1 確定供貨商家后,對量大、價高、供貨期長、使用壽命長或需長期采購的物品可選擇簽訂供貨合同或選擇長期合作。1.2 采購員定點采買時, 可按照購置計劃表的內(nèi)容直接下單。定點單位沒有所需物品的按臨時采購進行。專業(yè)知識分享完美 WORD 格式2. 臨時采購確定供貨商家后,對量小、價低、供貨期短、使用壽命短或臨時需要的物品直接進行采買。(六)送貨送貨方式可選擇自提或商家送貨上門。(七)驗收采買結(jié)束后,采購專員對商家送貨的物品再進行一一

6、確認,防止錯送、漏送,或以次充好等。(八)費用結(jié)算1. 現(xiàn)款采購1.1采購人員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務部借款,采購回來后,采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購計劃表、購貨發(fā)票),由辦公室負責人、辦公室分管副總、財務部審核后,由總經(jīng)理簽字,然后辦理報銷手續(xù)。1.2財務借款按財務制度執(zhí)行。2. 后付款采購2.1 采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購計劃表、購貨發(fā)票),由辦公室負責人、辦公室分管副總、財務部審核后,總經(jīng)理審批。到付款時間時,財務部直接匯款。2.2 貨物已到發(fā)票未到,驗收合格,辦公室文員登記入庫后,如供貨方要求提前付款時, 按正常財務手續(xù)辦理后支付不超過貨物總價值 80%的貨款,待發(fā)票到后再付清余

7、款; 發(fā)票已到貨物未到, 不準支專業(yè)知識分享完美 WORD 格式付購貨款。2.3 物品采購必須取得發(fā)票方可報銷,發(fā)票性質(zhì)(增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票)按財務規(guī)定執(zhí)行。六、定點商鋪管理(一)定點供貨商選擇采購專員到市場選定至少3 家信譽、產(chǎn)品質(zhì)量以及送貨效率較高的商鋪,進行報價對比后,選定價格較優(yōu)惠的商鋪為定點供貨單位。簽訂以結(jié)算方式為月結(jié)、為期一年的供貨合同。(二)定點商鋪價格監(jiān)控至少每半年一次,采購人員定期到市場進行比價,比價結(jié)束填寫詢價記錄表,防止定點采購單位抬高價格。七、辦公易耗品管理流程各部門提交辦公易辦公室分管副總審量不足文員編制購置文員核對庫存耗品申領單核申領單數(shù)量計劃表并審批量足各

8、部門領用文員驗收、入采購階段采購專員按購置庫登記計劃表采購(一)辦公易耗品申領與審核1. 各部門根據(jù)本部門辦公易耗品的使用情況,每月 25 日前提報下月辦公易耗品領用計劃。2. 部門負責人和分管副總審批簽字后報辦公室。 經(jīng)辦公室負責人審核后交辦公室文員進行登記申領。(附件部門辦公易耗品申領單 )專業(yè)知識分享完美 WORD 格式(二)核對庫存數(shù)1. 辦公室文員統(tǒng)計部門辦公易耗品申領單所需物品數(shù)目后,與庫存數(shù)進行核對,原則上庫存數(shù)留存原數(shù)量的 1/3 。2. 若庫存足,文員直接按本章第六小節(jié)中“辦公易耗品的發(fā)放及領用”流程發(fā)放。3. 若申領后數(shù)量不足,申請購置后再發(fā)放。(三)編制購置計劃表因庫存數(shù)

9、量不足,文員編制購置計劃表經(jīng)辦公室負責人、辦公室分管副總、總經(jīng)理 / 董事長審批后,將購置計劃表交采購專員進行采購。(附件購置計劃表)(四)采購1. 采購專員根據(jù)審批后的 購置計劃表進行采購,并于接到購置計劃表的 10 個工作日內(nèi)(特殊時間要求除外)完成采購。2. 優(yōu)先在定點供貨商處進行采買,按照合同規(guī)定的供貨價格采購。3.采購流程參照本制度第五節(jié)“辦公易耗品和銷售獎品的采購流程”執(zhí)行。(五)驗收、入庫登記1. 采購結(jié)束后,采購專員在辦公易耗品購置計劃表填寫實際采購價格,簽字后交行政專員,并附上送貨單 / 收據(jù) / 發(fā)票。2. 辦公室文員按照采購專員交回的購置計劃表一一核對采買的物品種類、數(shù)量

10、、質(zhì)量、價格單據(jù)等,核實完畢后進行物品登記入專業(yè)知識分享完美 WORD 格式庫,及時更新辦公易耗品臺賬。 (附辦公易耗品登記臺賬 )(六)發(fā)放及領用1. 新員工辦公易耗品的發(fā)放新員工入職每人按標準配備電腦一臺、 簽字筆一支、 筆記本一本、文件雙夾一個,不含廚師、幫廚、保潔。2. 部門辦公易耗品的發(fā)放文員根據(jù)各部門提交的 部門辦公易耗品申領單 如實發(fā)放所列物品,領取時須簽字確認。3. 個人辦公易耗品的領用各部門員工個人需要臨時支取時,在部門辦公易耗品登記表上簽字。4. 銷售獎品的發(fā)放銷售獎品發(fā)放必須嚴格遵循公司制定的銷售政策,客戶領取獎品時必須由置業(yè)顧問陪同, 領取獎品時出具獎品領取單并在登記表

11、上簽字確認。銷售獎品領取單、銷售部獎品領取登記表八、辦公消耗品的交接與收回員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公易耗品及固定資產(chǎn)的交接或收回時,應嚴格遵守交接回收程序。1. 移交人需填寫辦公易耗品交接單 ,接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下,仔細點驗, 遇有毀損的要求移交人書面標明,對毀損視該物品價值的大小情況,另行處理。 (附件辦公易耗品交接單 )2. 辦公室文員需據(jù)清單核實后存檔備查。 若移交人為辦公易耗品專業(yè)知識分享完美 WORD 格式管理員本人時,辦公室負責人需親自點驗,并且做好交接工作。九、附件表 1部門辦公易耗品申領單表 2 詢價記錄表表 3購置計劃表表 4銷售獎品領取單表 5銷售部獎品領取

12、登記表表 6部門辦公易耗品領取登記表表 7辦公易耗品月度臺賬統(tǒng)計表表 8銷售部獎品庫存統(tǒng)計表表 9辦公易耗品交接單十一、本制度由下發(fā)之日起執(zhí)行。辦公室二一六年十一月十一日專業(yè)知識分享完美 WORD 格式部門辦公易耗品申領單申請部門:年月日編號名稱規(guī)格單位數(shù)量使用人備注部門領導分管副總簽字簽字辦公室負責人簽辦公室分管副總簽字字部門物品領取人簽字專業(yè)知識分享完美 WORD 格式詢價記錄表詢價人詢價日期名稱負責人報價單位信息電話地址付款交貨時間稅票情況方式原報采購內(nèi)容型號 / 規(guī)格數(shù)量議價最終單價備注價專業(yè)知識分享完美 WORD 格式采購人員建議部門領導意見分管副總意見總經(jīng)理意見購置計劃表日期:年月

13、日采購專員預計完成采購時間預算實際序號品名規(guī)格單位數(shù)量備注額度金額專業(yè)知識分享完美 WORD 格式預算額度合計元實際采購合計元( 采購結(jié)束后填寫 )辦公室負責人簽字辦公室分管副總簽字總經(jīng)理簽字驗收并登記入庫采購專員簽字辦公室文員簽字注:物品單價超過1000 元的,需提前報價,待部門領導/ 分管副總確認方可購買。銷售獎品領取單購房價格或排號定房客戶姓名銷售期定金金額 購房付款方式一次性 按揭(公貸、商貸)房號獎品獎品 置業(yè)顧問代領數(shù)量領取方式金額名稱 客戶領取 其他置業(yè)顧問銷售經(jīng)理確認確認銷售獎品領取單專業(yè)知識分享完美 WORD 格式購房價格或排號定房客戶姓名銷售期定金金額 購房付款方式一次性

14、按揭(公貸、商貸)房號獎品獎品 置業(yè)顧問代領數(shù)量領取方式金額名稱 客戶領取 其他置業(yè)顧問銷售經(jīng)理確認確認銷售獎品領取單購房價格或排號定房客戶姓名銷售期定金金額 購房付款方式一次性 按揭(公貸、商貸)房號獎品獎品 置業(yè)顧問代領數(shù)量領取方式金額名稱 客戶領取 其他置業(yè)顧問銷售經(jīng)理確認確認銷售部獎品領取登記表領取時間獎品名稱房 號數(shù)量置業(yè)顧問領取人備注專業(yè)知識分享完美 WORD 格式備注:此表作為銷售部獎品領取的記錄憑證之一。專業(yè)知識分享完美 WORD 格式部門辦公易耗品領取登記表所在部門部門負責人單領取時間物品名稱規(guī)格數(shù)量領取人備注位專業(yè)知識分享完美 WORD 格式備注:此表作為各部門年度領用辦公消耗品的記錄憑證之一。銷售部獎品庫存統(tǒng)計表(_月)獎品名稱入庫時間新購數(shù)量現(xiàn)庫存上月領取總領取備注專業(yè)知識分享完美 WORD 格式專業(yè)知識分享完美

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論