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文檔簡介

1、存貨管理基本制度1. 總則1.1.存貨管理制度制定目的為了加強(qiáng)本公司對存貨的管理和控制,保證存貨的安全完整,提高存貨運(yùn)營效率,保證合理確認(rèn)存貨價(jià)值,防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯(cuò)和舞弊,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及本公司章程,制定本制度。1.2.存貨的定義本制度所稱存貨,是指本公司在日?;顒?dòng)中持有以備出售的商品、提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物料等,主要包括各類商品、周轉(zhuǎn)材料等。公司代銷、代管存貨,委托加工、代修存貨也適用于本制度規(guī)范范圍。1.3.本制度以及本制度框架下的各級分制度和附件以防范公司存貨管理中的下列但不限于下列風(fēng)險(xiǎn)為目的:存貨預(yù)算編制不科學(xué)、采購計(jì)劃不合理,

2、可能導(dǎo)致存貨積壓或短缺;驗(yàn)收程序不規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)不明確,可能導(dǎo)致數(shù)量克扣、以次充好、賬實(shí)不符;存貨倉儲保管方法不適當(dāng)、監(jiān)管不嚴(yán)密,可能導(dǎo)致?lián)p壞變質(zhì)、價(jià)值貶損、資源浪費(fèi);存貨領(lǐng)用發(fā)出審核不嚴(yán)格、手續(xù)不完備,可能導(dǎo)致貨物流失;存貨盤點(diǎn)清查制度不完善、計(jì)劃不可行,可能導(dǎo)致工作流于形式、無法查清存貨真實(shí)狀況;存貨報(bào)廢處置責(zé)任不明確、審批不到位,可能導(dǎo)致企業(yè)利益受損。1.4.公司在制定本制度時(shí),重點(diǎn)關(guān)注的關(guān)鍵控制點(diǎn):職責(zé)分工、權(quán)限范圍和審批程序應(yīng)當(dāng)明確規(guī)范,機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理;存貨請購的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)明確,請購的依據(jù)應(yīng)當(dāng)充分適當(dāng);存貨管理控制流程應(yīng)當(dāng)清晰嚴(yán)密,存貨管理原則及程序應(yīng)當(dāng)明確規(guī)范;存貨的確認(rèn)

3、、計(jì)量和報(bào)告應(yīng)當(dāng)符合國家統(tǒng)一的會計(jì)準(zhǔn)則制度的規(guī)定。2. 崗位分工及授權(quán)批準(zhǔn)2.1.存貨業(yè)務(wù)的不相容崗位至少包括:存貨的請購、審批與執(zhí)行:自營存貨的請購、審批與執(zhí)行:自營存貨的請購由各經(jīng)營單位根據(jù)實(shí)際銷售情況提請購申請,經(jīng)各門店負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購;聯(lián)營存貨的請購、審批與執(zhí)行:聯(lián)營單位存貨可自行采購,報(bào)門店備案后由聯(lián)營商家自行采購。存貨的采購到貨后由各分店倉儲保管人員進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后報(bào)財(cái)務(wù)部門付款;購入存貨的由各分店倉儲保管人員保管,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)記錄;存貨發(fā)出由柜臺營業(yè)員提出申請報(bào)各門店總經(jīng)理審批后送財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理;需處置的存貨由柜臺提出申請報(bào)分店總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)記錄。2

4、.2.公司應(yīng)當(dāng)配備合格的人員辦理存貨業(yè)務(wù)。辦理存貨業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)知識和職業(yè)道德,遵紀(jì)守法,客觀公正。公司要定期對員工進(jìn)行相關(guān)的政策、法律及業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高他們的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。2.3.公司應(yīng)當(dāng)對存貨業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度,明確審批人對存貨業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施,規(guī)定經(jīng)辦人辦理存貨業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。2.4.審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)存貨授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批權(quán)限。經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi),按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理存貨業(yè)務(wù)。2.5.公司內(nèi)部除存貨管理部門及倉儲人員外,其余部門和人員接觸存貨時(shí),應(yīng)由相關(guān)部門特別授權(quán)。必

5、要時(shí),存貨管理部門內(nèi)部也應(yīng)當(dāng)執(zhí)行授權(quán)接觸。2.6. 公司可以根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)及成本效益原則選用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)對存貨的管理和控制,但應(yīng)注意計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的有效性、可靠性和安全性,并制定防范意外事項(xiàng)的有效措施。3. 請購與采購制度3.1.采購申請管理制度:公司應(yīng)當(dāng)明確請購相關(guān)部門或人員的職責(zé)權(quán)限及相應(yīng)的請購程序;3.2.公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)倉儲計(jì)劃、資金籌措計(jì)劃、銷售計(jì)劃等制定采購計(jì)劃,對存貨的采購實(shí)行預(yù)算管理,合理確定存貨的比例;3.3.公司應(yīng)當(dāng)指定專人逐日根據(jù)各種存貨的采購間隔期和當(dāng)日存貨的庫存量,分析確定應(yīng)采購的日期和數(shù)量,據(jù)此進(jìn)行再訂購,盡可能降低庫存或?qū)崿F(xiàn)零庫存;3.4.公司確定采購時(shí)點(diǎn)、采購

6、批量時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮公司需求、市場狀況、行業(yè)特征、實(shí)際情況等因素;3.5.公司應(yīng)當(dāng)對采購環(huán)節(jié)建立完善的管理制度,確保采購過程的透明化。公司應(yīng)根據(jù)預(yù)算或采購計(jì)劃辦理采購手續(xù),預(yù)算外或計(jì)劃外采購需經(jīng)嚴(yán)格審批;3.6.公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)預(yù)算有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)編制存貨年度、季度和月份的采購、生產(chǎn)、存儲、銷售預(yù)算,并按照預(yù)算對實(shí)際執(zhí)行情況予以考核;3.7.存貨采購和審批程序應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定。4. 驗(yàn)收入庫與保管制度4.1.公司應(yīng)當(dāng)對入庫存貨的質(zhì)量、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格等方面進(jìn)行檢查與驗(yàn)收,保證存貨符合采購要求。外購存貨入庫前一般應(yīng)經(jīng)過下列驗(yàn)收程序:檢查訂貨合同協(xié)議、入庫通知單、供貨企業(yè)提供的材質(zhì)證明、合格證

7、、運(yùn)單、提貨通知單等原始單據(jù)與待檢驗(yàn)貨物之間是否相符。對擬入庫存貨的交貨期進(jìn)行檢驗(yàn),確定外購貨物的實(shí)際交貨期與訂購單中的交貨期是否一致。對待驗(yàn)貨物進(jìn)行數(shù)量復(fù)核和質(zhì)量檢驗(yàn),必要時(shí)可聘請外部專家協(xié)助進(jìn)行。對驗(yàn)收后數(shù)量相符、質(zhì)量合格的貨物辦理相關(guān)入庫手續(xù),對經(jīng)驗(yàn)收不符合要求的貨物,應(yīng)及時(shí)辦理退貨、換貨或索賠。對不經(jīng)倉儲直接使用的存貨,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行檢驗(yàn)。4.2.公司應(yīng)當(dāng)建立存貨保管制度,倉儲部門應(yīng)當(dāng)定期對存貨進(jìn)行檢查,加強(qiáng)存貨的日常保管工作:因業(yè)務(wù)需要分設(shè)倉庫之情形,應(yīng)當(dāng)對不同倉庫之間的存貨流動(dòng)辦理出入庫手續(xù)。應(yīng)當(dāng)按倉儲物資所要求的儲存條件貯存,并建立和健全防火、防潮、防鼠、防盜和防變質(zhì)等措

8、施。貴重物品、精密儀器和危險(xiǎn)品的倉儲,應(yīng)當(dāng)實(shí)行嚴(yán)格審批制度。公司應(yīng)當(dāng)重視低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料等物資的管理控制,防止浪費(fèi)、被盜和流失。4.3.存貨管理部門對入庫的存貨應(yīng)當(dāng)建立存貨明細(xì)賬,詳細(xì)登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計(jì)量單位等內(nèi)容,并定期與財(cái)會部門就存貨品種、數(shù)量、金額等進(jìn)行核對。4.4.庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄,應(yīng)當(dāng)經(jīng)有效授權(quán)批準(zhǔn)。4.5.對于已售商品退貨的入庫,倉儲部門應(yīng)根據(jù)銷售部門填寫的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫手續(xù),經(jīng)批準(zhǔn)后,對擬入庫的商品進(jìn)行驗(yàn)收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨,應(yīng)分清責(zé)任,妥善處理。對于劣質(zhì)產(chǎn)品,可以選擇修復(fù)、報(bào)廢等措施。4.6.公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的生

9、產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)制定倉儲的總體計(jì)劃,并考慮商場布局、商品流程、賣場擺放等因素,相應(yīng)制定人員分工、實(shí)物流動(dòng)、信息傳遞等具體管理制度。4.7.存貨的存放和管理應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)并進(jìn)行分類編目,嚴(yán)格限制其他無關(guān)人員接觸存貨,入庫存貨應(yīng)及時(shí)記入收發(fā)存登記簿或存貨卡片,并詳細(xì)標(biāo)明存放地點(diǎn)。4.8.存貨采購應(yīng)當(dāng)按照國家統(tǒng)一的會計(jì)準(zhǔn)則制度的規(guī)定進(jìn)行初始計(jì)量,正確核算存貨采購成本。5. 存貨的領(lǐng)用與發(fā)出制度5.1.公司應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的存貨領(lǐng)用流程和制度。公司各部門領(lǐng)用材料,應(yīng)當(dāng)持有生產(chǎn)管理部門及其他相關(guān)部門核準(zhǔn)的領(lǐng)料單。超出存貨領(lǐng)料限額的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過特別授權(quán)。5.2.公司應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的存貨發(fā)出流程和制度。存貨的發(fā)出需要經(jīng)過

10、相關(guān)部門批準(zhǔn),大批商品、貴重商品或危險(xiǎn)品的發(fā)出應(yīng)當(dāng)?shù)玫教貏e授權(quán)。倉庫應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)審批的通知單發(fā)出貨物,并定期將發(fā)貨記錄同銷售部門和財(cái)會部門核對。存貨發(fā)出的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)及時(shí)核對有關(guān)票據(jù)憑證,確保其與存貨品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格一致。5.3. 企業(yè)財(cái)會部門應(yīng)當(dāng)針對存貨種類繁多、存放地點(diǎn)復(fù)雜、出入庫發(fā)生頻率高等特點(diǎn),加強(qiáng)與倉儲部門經(jīng)常性賬實(shí)核對工作,避免出現(xiàn)將已入庫存貨不入賬或已發(fā)出存貨不銷賬之情形。6. 存貨盤點(diǎn)與處置制度6.1. 公司應(yīng)當(dāng)制定并選擇適當(dāng)?shù)拇尕洷P點(diǎn)制度,明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員、頻率、時(shí)間等;6.2. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃,合理安排人員、有序擺放存貨、保持盤點(diǎn)記錄的完整,及時(shí)

11、處理盤盈、盤虧。對于特殊存貨,可以聘請專家采用特定方法進(jìn)行盤點(diǎn);6.3. 存貨盤點(diǎn)應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制盤點(diǎn)表,盤盈、盤虧情況要分析原因,提出處理意見,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后,在期末結(jié)賬前處理完畢;6.4. 倉儲管理人員應(yīng)通過盤點(diǎn)、清查、檢查等方式全面掌握存貨的狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存貨的殘、次、冷、背等情況。倉儲部門對殘、次、冷、背存貨的處置,應(yīng)當(dāng)選擇有效的處理方式,并經(jīng)相關(guān)部門審批后作出相應(yīng)的處置;6.5. 存貨的會計(jì)處理,應(yīng)當(dāng)符合國家統(tǒng)一的會計(jì)準(zhǔn)則制度的規(guī)定。公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)存貨的特點(diǎn)及企業(yè)內(nèi)部存貨流轉(zhuǎn)的管理方式,確定存貨計(jì)價(jià)方法,防止通過人為調(diào)節(jié)存貨計(jì)價(jià)方法操縱當(dāng)期損益。計(jì)價(jià)方法一經(jīng)確定,未經(jīng)批準(zhǔn),不得隨意變更。

12、倉儲部門與財(cái)會部門應(yīng)結(jié)合盤點(diǎn)結(jié)果對存貨進(jìn)行庫齡分析,確定是否需要計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。經(jīng)相關(guān)部門審批后,方可進(jìn)行會計(jì)處理,并附有關(guān)書面記錄材料。驗(yàn)收入庫與保管制度1. 存貨驗(yàn)收制度1.1.各分店負(fù)責(zé)質(zhì)檢的辦事人員應(yīng)對來貨“訂單”進(jìn)行檢查,驗(yàn)貨原則:訂貨數(shù)量=實(shí)際送貨數(shù)量,供貨商多送的貨不能收,嚴(yán)格按照“訂單”收貨對于有損壞的商品一律拒收。1.2.各分店負(fù)責(zé)質(zhì)檢的辦事人員在對供應(yīng)商所持“訂單”查驗(yàn)合格后,指派相應(yīng)商品區(qū)域理貨員與供貨商送貨員憑供應(yīng)商所持本公司的“訂單”點(diǎn)驗(yàn)實(shí)物,認(rèn)真核對商品名稱、規(guī)格、編碼保質(zhì)期等信息,并準(zhǔn)確填寫每個(gè)商品實(shí)收數(shù)量。若有破損商品,則要求供貨商帶回,破損商品不能入庫;若有

13、供貨商送貨單某個(gè)(些)商品名稱或條碼等信息與“訂單”上的某個(gè)(些)有差異,則這(些)商品信息上報(bào)營運(yùn)管理部協(xié)調(diào)處理,不予收貨,其他正常商品,繼續(xù)以下步驟。1.3.驗(yàn)貨完畢后,理貨員與供貨商送貨員在已填寫實(shí)收數(shù)量的“訂單”的簽字,然后將“訂單”傳給營運(yùn)管理部錄入員,錄入員根據(jù)“訂單”制作“進(jìn)貨單”并打印,供貨商送貨員到錄入員處領(lǐng)取“進(jìn)貨單”一式兩聯(lián),再次與理貨員校對驗(yàn)貨商品與數(shù)量,核對無誤后,理貨員與供貨商送貨員簽字,并加蓋商品收貨章,“進(jìn)貨單”供貨商送貨員攜一聯(lián)帶回。1.4.理貨員憑“進(jìn)貨單”的另外一聯(lián)上商品的庫區(qū)庫位對商品進(jìn)行對照陳列,陳列完畢后“進(jìn)貨單”交營運(yùn)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量的辦事人員。1.

14、5.廠家送貨單一聯(lián),“進(jìn)貨單”一聯(lián),由營運(yùn)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量的辦事人員集中匯總轉(zhuǎn)交給總部財(cái)務(wù)部。2. 存貨保管制度2.1.倉庫防火制度保持防火通道暢通無阻,通道上不得有一件物品;保證防火器材完好有效;嚴(yán)禁煙火,任何人不得在庫內(nèi)吸煙和使用打火機(jī)、火柴等;嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品;任何機(jī)動(dòng)車輛不得進(jìn)入庫房。2.2.倉庫防水制度每逢雨雪,庫管員要認(rèn)真檢查庫房有無漏水之處和地面返潮對貨物的影響。發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)向主管匯報(bào);庫房清掃灑水,不得洇濕或浸濕貨物及包裝;飲品不得放置在貨物上面。2.3.倉庫防戍、防蟲制度嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放食品;經(jīng)檢查庫內(nèi)有無老鼠、螞蟻、蛀蟲,并投放藥品。2.4.倉庫防盜制度嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)

15、入庫房。庫管員在離開庫房時(shí),要關(guān)好門窗、鎖好門;庫房鑰匙由庫管員負(fù)責(zé)保管,庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙;庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向主管匯報(bào),共同采取措施。2.5.倉庫例行檢查制度倉管人員每天對車間倉庫至少進(jìn)行一次安全、防護(hù)巡查,確保倉庫的安全、衛(wèi)生正常,商品按品種、型號、規(guī)格堆放整齊,標(biāo)簽朝外;倉庫管理員提前十五分鐘進(jìn)入倉庫對產(chǎn)品的堆放、標(biāo)識、及防護(hù)情況進(jìn)行檢查,對不符合要求的情況及時(shí)給予糾正,并將檢查及糾正情況登記在倉庫日檢表上;對倉庫的防安全,門窗,電路等各方面工作進(jìn)行檢查及維護(hù),做好倉容倉貌工作。倉庫管理員負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品每一貨號批號明示看板的設(shè)置。倉庫管理員

16、對所轄區(qū)內(nèi)有哪些貨號,產(chǎn)品放哪里,有多少必須做到心中有數(shù),且以看板和臺帳的形式反映出來,特別是對新品種、型號產(chǎn)品的入庫必須準(zhǔn)確及時(shí);接收的產(chǎn)品必須按貨號批號分開堆放整齊,杜絕不同種類、型號商品接收時(shí)集中堆放或同一型號商品分開放置。出庫與盤點(diǎn)制度3. 存貨發(fā)出制度3.1. 對自營商品,柜臺如需補(bǔ)貨,應(yīng)由柜臺向門店倉儲管理人員提出申請,填寫一式三聯(lián)的“請貨單”,經(jīng)門店負(fù)責(zé)人簽字后,一聯(lián)交門店倉儲管理人員處。3.2.門店倉儲人員對“請貨單”中貨物及審批核對后應(yīng)盡快發(fā)出貨物至柜臺,并開具一式兩聯(lián)的“出庫單”由柜臺簽字后,一聯(lián)留存,一聯(lián)隨貨同行由柜臺保管。3.3.發(fā)出存貨后門店倉儲人員應(yīng)及時(shí)登記存貨臺賬

17、,做到賬實(shí)相符。4. 存貨盤點(diǎn)及處理制度4.1.存貨定期或不定期進(jìn)行盤點(diǎn),年度終了前進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)清查。盤點(diǎn)工作主要由營運(yùn)部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織。4.2.由營運(yùn)部制訂盤點(diǎn)計(jì)劃,確定是全面盤點(diǎn),還是局部范圍的部門盤點(diǎn),向門店、信息中心等相關(guān)盤點(diǎn)部門發(fā)送盤點(diǎn)通知和盤點(diǎn)日程計(jì)劃表。4.3.準(zhǔn)備工作各門店將商品整理陳列整齊,門店理貨員按商品陳列位置抄錄“手工盤點(diǎn)表”,核對手抄盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性。根據(jù)盤點(diǎn)日程安排,門店在盤點(diǎn)日營業(yè)完畢后,所有未錄單據(jù)全部錄入,所有未登帳單據(jù)全部審核登帳,保證帳面庫存是最后盤點(diǎn)庫存。4.4.開始盤點(diǎn)營業(yè)結(jié)束后,實(shí)物盤點(diǎn)開始,理貨員分柜組進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),并在“手工盤點(diǎn)表”上填寫商品盤點(diǎn)數(shù)量。門店日結(jié)完畢后 ,在門店制作電腦“盤點(diǎn)表”,并打印。按 “手工盤點(diǎn)表”錄入盤點(diǎn)數(shù)量,錄入完畢后,生成盤點(diǎn)差異表

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