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1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度(公司內(nèi)部)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度第一章:總則第一條:為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行 為,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。第二條:本制度根據(jù)公司的實(shí)際情況,將報(bào)銷(xiāo)分為差旅 費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)工具、通訊費(fèi)、教 育費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)、員工福利費(fèi)等,以下分別說(shuō)明相關(guān)的借款 流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。第二章:費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基本制度及基本流程第三條:報(bào)銷(xiāo)人必須取得合法有效的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)或發(fā)票。第四條:Expense report填寫(xiě)及收據(jù)發(fā)票要求:1、Expense report填寫(xiě)應(yīng)力求整潔美觀(guān),不得隨意涂改;2、收據(jù)發(fā)票掃描要求清晰明了,格式為pdf,并按照Expe
2、nse report的順序標(biāo)出號(hào)碼;3、報(bào)銷(xiāo)票據(jù)在掃描時(shí),確保審核人能夠完全清楚地審閱 到報(bào)銷(xiāo)金額;4、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)簽字一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě);5、報(bào)銷(xiāo)單各項(xiàng)目應(yīng)填寫(xiě)完整,大小寫(xiě)金額一致,并經(jīng)部 門(mén)領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn);6、有實(shí)物的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票正面簽名 確認(rèn),需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單及packing list;7、出租車(chē)票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起至地點(diǎn)、人物事 件等資料; 第五條:?jiǎn)喂P報(bào)銷(xiāo)總額超過(guò)3000元,需要提前一天通知 財(cái)務(wù)備款。第六條:費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)基本流程:經(jīng)辦一出納士 隹第七條:差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo) 1、因公出差的辦理程序1.1 因公出差的員工必須事先填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”,注明出 差隨同
3、人員、時(shí)間、地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng) 部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人審批簽字。1.2 出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”填寫(xiě)“借款 單”,由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),公司負(fù)責(zé)人審批,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 核準(zhǔn)后方可借款,原則上前賬不清,后賬不借。1.3 凡與原“出差申請(qǐng)單”規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通 工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo),因特殊原因或情況變化需 改變路線(xiàn)、增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)部門(mén)負(fù) 責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后方可報(bào)銷(xiāo)。1.4 出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),報(bào)銷(xiāo)單需有同行人員 簽名確認(rèn)。1.5 出差人員應(yīng)在回公司后3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)事宜, 根據(jù)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)“差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”,執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流 程。
4、2、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用類(lèi)型報(bào)銷(xiāo)金額票據(jù)類(lèi)型備注交通費(fèi)憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)汽車(chē)票、火車(chē)票、機(jī)票等必須提供發(fā)票出差當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)公交票、的土票、加油票票據(jù)正面注明起始地點(diǎn),業(yè)務(wù)內(nèi)容住宿費(fèi)140元/天2人(含)以下酒店、賓館、招待所發(fā)票自行解決住宿公司補(bǔ)貼60元/天,可使用其他的費(fèi)用發(fā)票報(bào)銷(xiāo)餐飲費(fèi)30元/天提供餐飲發(fā)票如超出標(biāo)準(zhǔn)由個(gè)人自行承擔(dān)招待費(fèi)100元/人(客戶(hù))提供正規(guī)發(fā)票超出100元/人需請(qǐng)示總經(jīng)理出差補(bǔ)貼30元/天50元/天提供其他費(fèi)用發(fā)票公司或分支機(jī)構(gòu)駐地的省內(nèi)補(bǔ)貼30元/天,省外補(bǔ)貼50元/天補(bǔ)充說(shuō)明:2.1 員工訂機(jī)票原則上是經(jīng)濟(jì)艙,如有特殊情況,經(jīng)上 級(jí)批準(zhǔn)可以購(gòu)買(mǎi)頭等艙或者商務(wù)艙,如
5、未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn), 超出部分費(fèi)用由員工自行承擔(dān)。2.2 住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到 住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,差額不予補(bǔ)償,超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由出 差人自行承擔(dān)。2.3 報(bào)銷(xiāo)天數(shù)按照交通工具出發(fā)時(shí)間到返回時(shí)間計(jì)算,12 點(diǎn)之前出發(fā)及12點(diǎn)之后返回按一天計(jì)算,反之則按半天 計(jì)算。2.4 出差時(shí)由對(duì)方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不 予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。2.5 上述住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間標(biāo)準(zhǔn)。同性?xún)扇艘坏莱?差可一同住宿的僅享受一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間住宿標(biāo)準(zhǔn)。第八條:辦公費(fèi)行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購(gòu),郵件發(fā)起申請(qǐng)并附件辦公用品請(qǐng)購(gòu)單”報(bào)本部門(mén)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人以 及公司管理人員審批,購(gòu)買(mǎi)完成后,簽收人員需
6、要在發(fā) 票正面簽字,并由行政部按照付款審批流程申請(qǐng)付款。第九條:業(yè)務(wù)招待費(fèi)L公司級(jí)招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排,統(tǒng)一結(jié)算。2.6 門(mén)因公需招待時(shí),應(yīng)事先申請(qǐng),經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 后方可招待。2.7 行招待申請(qǐng)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單”,應(yīng)詳細(xì)注 明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)方人員、己方陪同人員等信息。2.8 .其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔(dān) 第十條:交通費(fèi) 員工因公外出,原則上應(yīng)盡量乘坐公交車(chē),特殊情況經(jīng) 部門(mén)經(jīng)理以上(含)事先批準(zhǔn),可以乘坐出租車(chē)。報(bào)銷(xiāo) 憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。第十一條:購(gòu)買(mǎi)工具1 .因研發(fā)以及生產(chǎn)的實(shí)際需求,需要購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)工具的,需要申請(qǐng)人按照以下流程申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)。2
7、 .到貨后需要簽收人在發(fā)票上簽字確認(rèn)。第十二條:教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)1 .教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)用由行政部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管 理、統(tǒng)一安排。2 .費(fèi)用發(fā)生前使用部門(mén)應(yīng)向行政部門(mén)申報(bào)員工培訓(xùn)計(jì) 劃、培訓(xùn)時(shí)間、所需經(jīng)費(fèi),經(jīng)行政部門(mén)審核、總經(jīng)理批 準(zhǔn)后至財(cái)務(wù)部門(mén)。3 .費(fèi)用使用部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃在申請(qǐng)范圍內(nèi)使用費(fèi) 用。第十三條:未涉及的其它事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用,根據(jù)實(shí)際情 況,由總經(jīng)理酌情處理。第三章:報(bào)銷(xiāo)時(shí)間的具體規(guī)定第十四條:為了方便員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),財(cái)務(wù)部將報(bào)銷(xiāo)時(shí)間 具體安排如下:1 .公司報(bào)銷(xiāo)時(shí)間定在每周五,特殊情況可放寬處理。2 .借款不受以上的時(shí)間限制,可隨時(shí)辦理。第四章:借款管理規(guī)定及流程第十五條:借款
8、管理規(guī)定L員工借款須確有公務(wù)需要,個(gè)人借款一般不超過(guò)其半 個(gè)月工資額。3 .出差借款:出差人員憑審批后的出差申請(qǐng)表按批 準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回3個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款 手續(xù)。4 .員工因公需要借款時(shí),應(yīng)合理預(yù)計(jì)所需金額并填寫(xiě)借 款單,經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部支取現(xiàn)金。5 .辦公人員借用公款,在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)或未 還清欠款的不得再借。6 .借款人員完結(jié)事務(wù),在報(bào)銷(xiāo)時(shí)扣回借款,交回剩余現(xiàn) 金。因特殊原因當(dāng)時(shí)不能扣回借款或交回現(xiàn)金的,轉(zhuǎn)為 個(gè)人借款從工資中扣回第十六條:借款流程第五章:費(fèi)用審批管理第十七條:費(fèi)用審批管理。L公司負(fù)責(zé)人在董事會(huì)授權(quán)內(nèi)行使審批權(quán)。2 .公司所有貨幣資金支付的審批權(quán)限
9、原則上由公司負(fù)責(zé) 人統(tǒng)一審批。3 .審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定, 嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批范圍。4 .貨幣資金支付的批準(zhǔn)方式為書(shū)面方式或者郵件審批。5 .公司對(duì)貨幣資金支付的審批建立以“誰(shuí)批準(zhǔn),誰(shuí)負(fù) 責(zé)”為原則的責(zé)任追究制度,審核人、批準(zhǔn)人要對(duì)由本人 審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任,以防范貨幣資金風(fēng) 險(xiǎn),保證貨幣資金的安全。對(duì)于違反公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù),各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄?處,并對(duì)由此引起的不良后果負(fù)連帶責(zé)任。6 .報(bào)銷(xiāo)人營(yíng)私舞弊、弄虛作假,對(duì)違規(guī)違紀(jì)金額不予報(bào) 銷(xiāo),對(duì)已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)的,除退回違規(guī)報(bào)銷(xiāo)金額外,同時(shí)對(duì)報(bào) 銷(xiāo)人予以違規(guī)報(bào)銷(xiāo)金額510
10、倍的罰款,情節(jié)嚴(yán)重者一 律開(kāi)除并做進(jìn)一步處理。7 .審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項(xiàng)目 不真實(shí)的情況下簽名準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo)的,對(duì)審核人及審批人予 以違規(guī)報(bào)銷(xiāo)金額10%50%的罰款。8 .因?qū)徍诉^(guò)失造成借款人未有效報(bào)賬沖銷(xiāo)借款,或者無(wú) 法從工資扣回逾期借款者,經(jīng)辦責(zé)任人(含:各級(jí)審批 人)應(yīng)承擔(dān)不低于流失款總額50%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。按責(zé)任 人基本工資比例分別承擔(dān)相應(yīng)損失金額,并在壞帳當(dāng)期 應(yīng)發(fā)工資中扣還。9 .財(cái)務(wù)人員在收到報(bào)銷(xiāo)單據(jù)后應(yīng)審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)是否填 寫(xiě)、粘貼規(guī)范,是否經(jīng)過(guò)有效批準(zhǔn),所附附件是否合法 合規(guī)等,對(duì)符合要求的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)應(yīng)及時(shí)制作報(bào)銷(xiāo)憑證并 交與出納處付款,對(duì)不符合要求的應(yīng)退回報(bào)銷(xiāo)人并向報(bào) 銷(xiāo)人說(shuō)明退回理由。10 .出納收到報(bào)銷(xiāo)單后應(yīng)檢查部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人、 會(huì)計(jì)簽名是否齊全,對(duì)審批手續(xù)齊全的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷(xiāo),對(duì)于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷(xiāo)單出納有權(quán)拒絕 報(bào)銷(xiāo)或付款。第六章:信用卡管理第十八條:信用卡管理L信用卡發(fā)放對(duì)象:由于特殊原因或者工作需要,企業(yè)可以向公司總裁,財(cái)務(wù)總監(jiān)或者其他高級(jí)管理人員發(fā)放公司信用卡,并根據(jù)員工級(jí)別或者實(shí)際用卡情況設(shè) 定相應(yīng)的額度。額度標(biāo)準(zhǔn):2 .信用卡持卡人發(fā)生費(fèi)用前需要按照上述費(fèi)用申請(qǐng)流程進(jìn)行申請(qǐng),未申請(qǐng)而發(fā)生的費(fèi)用由員工自行承擔(dān),并從員工工資中扣除,緊急情況經(jīng)上級(jí)同意后可補(bǔ)申請(qǐng)。3 .交易時(shí)妥善保存收據(jù)和發(fā)票。4 .信用卡所有交易
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