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1、行政單位財務(wù)管理的自查報告 財務(wù)管理自查報告中的文字表述要實事求是,既要肯定 成績,又不能虛報浮夸,凡是用數(shù)據(jù)來說明的事項,數(shù)據(jù)必 須真實準(zhǔn)確。下面 XX 準(zhǔn)備了關(guān)于行政單位的財務(wù)管理自查 報告,提供給大家參考 !20xx 行政單位財務(wù)管理自查報告 1我委根據(jù)文件精神,從 12 月上旬起,結(jié)合本單位的實 際情況,對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn) 就自查情況報告如下:在財務(wù)工作過程中, 本單位嚴(yán)格按照 會計法 的規(guī)定, 依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā) 生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、 填制會計憑證、 登記會計賬簿、 編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的
2、 各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算, 依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算,確保數(shù)據(jù)真 實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支 出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公 室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重 點,統(tǒng)籌安排,合理支出。根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制 度過程中,制定了財產(chǎn)管理制度 。建立和完善各項制度 的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有 效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完 整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督 和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下
3、三點要求:1、明確了記賬人員與審批人員、 經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限, 使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè) 務(wù)事項得以有序進(jìn)行。2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任, 規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措 施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán) 格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬 簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對 各項財物、 款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、 計算、 反映、核對等 20xx 年行政單位財務(wù)管理自查報告 20xx 年
4、行 政單位財務(wù)管理自查報告。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān) 財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致 ; 另一方面通過賬簿記錄 和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn) 不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。通過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一 些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完 全達(dá)到會計法所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的 制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。20xx 行政單位財務(wù)管理自查報告 2根據(jù) XX 市審計局關(guān)于開展 20xx 年度財政財務(wù)收支自 查自糾工作的通知精神,我局結(jié)合自身實際情況
5、,對本單 位的財政財務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報 告如下:為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書記 為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對照 自查內(nèi)容進(jìn)行自查 20xx 年行政單位財務(wù)管理自查報告文章 20xx 年行政單位財務(wù)管理自查報告。 做到不走過場不留死角, 及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。按照 XX 市審計局開展 20xx 年度財政財務(wù)收支自查自 糾工作的通知的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān) 政策的情況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況 進(jìn)行了自查。1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合 規(guī)。2、嚴(yán)格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐 支的現(xiàn)象。5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放 獎金、補貼的行為6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資 產(chǎn)、截留處置收入的行為。7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外 賬”和“小金庫” 。8、我局根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制 制度,相關(guān)人
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