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文檔簡介

1、泓域咨詢 /句容一次性醫(yī)療器械耗材項目可行性研究報告目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析8一、 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況8二、 醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景8第二章 項目基本情況11一、 項目名稱及投資人11二、 編制原則11三、 編制依據(jù)12四、 編制范圍及內容13五、 項目建設背景13六、 結論分析14主要經(jīng)濟指標一覽表16第三章 項目投資主體概況18一、 公司基本信息18二、 公司簡介18三、 公司競爭優(yōu)勢19四、 公司主要財務數(shù)據(jù)21公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)21公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)21五、 核心人員介紹22六、 經(jīng)營宗旨23七、 公司發(fā)展規(guī)劃24第四章 選址可行性分析26一、 項目選址原則26二、 建設區(qū)基本情

2、況26三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展28四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標29五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向29六、 項目選址綜合評價30第五章 建設方案與產(chǎn)品規(guī)劃31一、 建設規(guī)模及主要建設內容31二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領31產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表31第六章 運營管理33一、 公司經(jīng)營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 各部門職責及權限34四、 財務會計制度38第七章 SWOT分析說明45一、 優(yōu)勢分析(S)45二、 劣勢分析(W)47三、 機會分析(O)47四、 威脅分析(T)49第八章 發(fā)展規(guī)劃57一、 公司發(fā)展規(guī)劃57二、 保障措施58第九章 環(huán)保方案分析61一、 編制依據(jù)61二、 環(huán)境影響合理性分析62三、 建

3、設期大氣環(huán)境影響分析63四、 建設期水環(huán)境影響分析63五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析64六、 建設期聲環(huán)境影響分析64七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析65八、 營運期環(huán)境影響66九、 清潔生產(chǎn)67十、 環(huán)境管理分析68十一、 環(huán)境影響結論69十二、 環(huán)境影響建議69第十章 進度計劃方案71一、 項目進度安排71項目實施進度計劃一覽表71二、 項目實施保障措施72第十一章 工藝技術方案分析73一、 企業(yè)技術研發(fā)分析73二、 項目技術工藝分析76三、 質量管理77四、 項目技術流程78五、 設備選型方案81主要設備購置一覽表82第十二章 安全生產(chǎn)分析83一、 編制依據(jù)83二、 防范措施85三、 預

4、期效果評價91第十三章 項目投資計劃92一、 編制說明92二、 建設投資92建筑工程投資一覽表93主要設備購置一覽表94建設投資估算表95三、 建設期利息96建設期利息估算表96固定資產(chǎn)投資估算表97四、 流動資金98流動資金估算表98五、 項目總投資99總投資及構成一覽表100六、 資金籌措與投資計劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表101第十四章 經(jīng)濟效益評價102一、 經(jīng)濟評價財務測算102營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表103固定資產(chǎn)折舊費估算表104無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表105利潤及利潤分配表106二、 項目盈利能力分析107項目投資現(xiàn)金流量表109

5、三、 償債能力分析110借款還本付息計劃表111第十五章 項目風險評估113一、 項目風險分析113二、 項目風險對策115第十六章 項目招標及投標分析117一、 項目招標依據(jù)117二、 項目招標范圍117三、 招標要求117四、 招標組織方式120五、 招標信息發(fā)布123第十七章 總結說明124第十八章 附表126營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費用估算表126固定資產(chǎn)折舊費估算表127無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表128利潤及利潤分配表128項目投資現(xiàn)金流量表129借款還本付息計劃表131建設投資估算表131建設投資估算表132建設期利息估算表132固定資產(chǎn)投資估算表133

6、流動資金估算表134總投資及構成一覽表135項目投資計劃與資金籌措一覽表136報告說明醫(yī)療器械產(chǎn)品的銷售具有專業(yè)性較高、銷售地域較廣等特點,因此行業(yè)內公司大多采用經(jīng)銷商經(jīng)銷模式向終端醫(yī)院銷售。但由于我國醫(yī)療器械經(jīng)銷商的銷售體系建設歷史較短,具有經(jīng)營資格、一定專業(yè)服務能力的經(jīng)銷商比較稀缺。新進入醫(yī)療用品企業(yè)都要花費大量的時間與精力去建設自己的銷售網(wǎng)絡,因此,銷售體系建立也是進入該行業(yè)的風險之一。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資38912.71萬元,其中:建設投資30259.01萬元,占項目總投資的77.76%;建設期利息781.67萬元,占項目總投資的2.01%;流動資金7872.03萬元,占項目總

7、投資的20.23%。項目正常運營每年營業(yè)收入85900.00萬元,綜合總成本費用71626.86萬元,凈利潤10406.76萬元,財務內部收益率18.92%,財務凈現(xiàn)值7056.61萬元,全部投資回收期6.23年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。通過分析,該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調整產(chǎn)品結構,改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結構。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、

8、 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況醫(yī)療用品行業(yè)的上游主要包括化工原料、電子設備、機器設備、金屬材料及生物醫(yī)療材料等。其中原料生產(chǎn)企業(yè)、檢測設備制造企業(yè)及機器設備制造企業(yè)為行業(yè)直接上游,由于原料生產(chǎn)的上游可上溯至石油,因此,其價格波動隨原油價格變化,近年來,原油價格趨于回落,使生產(chǎn)成本下降,對行業(yè)具有有影響。醫(yī)療用品行業(yè)的下游主要包括醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)以及醫(yī)藥流通業(yè),主要是最終消費者,產(chǎn)品通過醫(yī)院等醫(yī)療機構直接用于消費者,消費需求和消費能力決定了市場容量的大小。隨著國內老齡化程度、人們對健康意識的加強以及對醫(yī)療衛(wèi)生領域深化改革,行業(yè)下游將迎來更大的發(fā)展機會,進而帶動醫(yī)療用品行業(yè)企業(yè)的發(fā)展壯大。二、 醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景

9、人口增長、老齡化以及可支配收入水平的提高及健康理念的深入,被認為是醫(yī)療服務及醫(yī)療用品市場發(fā)展的主要動力。1、人口持續(xù)增長截至2017年底,我國總人口約達13.90億,比2016年增長737萬人,相較于2005年130,756萬人,增長了8,252萬人,而最近幾年的人口自然增長率維持在5左右,中國依舊是全球人口最多的國家。2、趨于明顯的老齡化趨勢根據(jù)國家統(tǒng)計局對我國人口年齡結構的統(tǒng)計顯示,我國人口已呈現(xiàn)出老齡化趨勢。我國從1999年始已進入老齡化社會。2015年我國65歲以上老年人口達到2.21億,占總人口比例為16%。預計到2020年,老年人口達到2.47億,老齡化水平達到18%,其中80歲以

10、上老年人口將達到3067萬人;2050年,我國的老齡人口將達到4.68億,占人口總數(shù)的31.20%,中國將成為超老年型國家。3、收入水平的提高及健康理念的深入隨著國內經(jīng)濟高速發(fā)展運行,我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實現(xiàn)穩(wěn)步快速增加。2009年到2011年,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從17,174.7元增加至21,809.8元,年均增速高達26.5%。自2011年之后,國民經(jīng)濟增長趨于平穩(wěn),城鎮(zhèn)居民人均可支配收入隨之放緩,但依然持續(xù)增長,2015年增長率達到最低值為5.67%,截至到2017年,增長率重新回到了均值6.63%,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入高達32,124元。隨著居民人均可支配收入的增加、健康理

11、念的不斷深入以及人們對生活質量要求的日益提高已成為當前的發(fā)展趨勢,在一定程度帶動了居民在醫(yī)療相關領域的消費,促進了醫(yī)療用品行業(yè)的快速發(fā)展。第二章 項目基本情況一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱句容一次性醫(yī)療器械耗材項目(二)項目投資人xx投資管理公司(三)建設地點本期項目選址位于xx。二、 編制原則本項目從節(jié)約資源、保護環(huán)境的角度出發(fā),遵循創(chuàng)新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優(yōu)良、保證進度、節(jié)省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經(jīng)驗,實現(xiàn)降低成本、提高經(jīng)濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經(jīng)濟效益為中心,節(jié)約資源,提高資源利用率,

12、做好節(jié)能減排,在采用先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。2、根據(jù)市場和所在地區(qū)的實際情況,合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線,設計上充分體現(xiàn)設備的技術先進,操作安全穩(wěn)妥,投資經(jīng)濟適度的原則。3、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范,努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據(jù)擬建區(qū)域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全,保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置;同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。5、在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防等方面,本著“三同時”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過程。做

13、到以新代勞,統(tǒng)一治理,安全生產(chǎn),文明管理。三、 編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要;2、中國制造2025;3、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊(第三版);4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關資料及相關數(shù)據(jù)等。四、 編制范圍及內容按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據(jù)有關規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。五、 項目建設背景隨著國內經(jīng)濟高速發(fā)展運行,我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實現(xiàn)穩(wěn)步快速增加。2009年到2011年,城鎮(zhèn)居民人

14、均可支配收入從17,174.7元增加至21,809.8元,年均增速高達26.5%。自2011年之后,國民經(jīng)濟增長趨于平穩(wěn),城鎮(zhèn)居民人均可支配收入隨之放緩,但依然持續(xù)增長,2015年增長率達到最低值為5.67%,截至到2017年,增長率重新回到了均值6.63%,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入高達32,124元。狠抓項目推進將項目作為“產(chǎn)業(yè)強市”的核心支撐,全年確保新開工億元以上產(chǎn)業(yè)項目30個,新竣工億元以上項目15個,實現(xiàn)工業(yè)應稅銷售610億元。緊扣項目建設關鍵節(jié)點,進一步優(yōu)化項目督查推進機制,推動國民新能源車、協(xié)鑫5G智慧產(chǎn)業(yè)園等項目開工建設,兆鋆碳纖維新材料等項目竣工投產(chǎn)。注重加強本土項目資源培育,

15、通過科技孵化、兼并重組、增資擴股等方式,從研發(fā)機構中孵化一批科技創(chuàng)新項目,從龍頭企業(yè)中整合一批協(xié)作配套項目,從主導產(chǎn)業(yè)中挖掘一批補鏈延鏈項目。深化“放管服”改革,進一步創(chuàng)新審批服務模式,六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx,占地面積約97.00畝。(二)建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后,可形成年產(chǎn)xx噸一次性醫(yī)療器械耗材的生產(chǎn)能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資38912.71萬元,其中:建設投資30259.01萬元,占項目總投資的77.76%;建設期利息781.67萬元,

16、占項目總投資的2.01%;流動資金7872.03萬元,占項目總投資的20.23%。(五)資金籌措項目總投資38912.71萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)22960.45萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額15952.26萬元。(六)經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(SP):85900.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):71626.86萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):10406.76萬元。4、財務內部收益率(FIRR):18.92%。5、全部投資回收期(Pt):6.23年(含建設期24個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):38154.

17、08萬元(產(chǎn)值)。(七)社會效益本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積64667.00約97.00畝1.1總建筑面積112759.871.2基底面積39446.871.3投資強度萬元/畝291.982總投資萬元38912

18、.712.1建設投資萬元30259.012.1.1工程費用萬元25283.542.1.2其他費用萬元4321.692.1.3預備費萬元653.782.2建設期利息萬元781.672.3流動資金萬元7872.033資金籌措萬元38912.713.1自籌資金萬元22960.453.2銀行貸款萬元15952.264營業(yè)收入萬元85900.00正常運營年份5總成本費用萬元71626.86""6利潤總額萬元13875.68""7凈利潤萬元10406.76""8所得稅萬元3468.92""9增值稅萬元3312.21"

19、"10稅金及附加萬元397.46""11納稅總額萬元7178.59""12工業(yè)增加值萬元24620.70""13盈虧平衡點萬元38154.08產(chǎn)值14回收期年6.2315內部收益率18.92%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元7056.61所得稅后第三章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:尹xx3、注冊資本:850萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-10-237、營業(yè)期限:2015-10-23至無固定期限8、注冊地

20、址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事一次性醫(yī)療器械耗材相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)二、 公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產(chǎn)品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產(chǎn)品和服務。公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;I(yè)化”的發(fā)展道路。以人

21、為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產(chǎn)品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數(shù),以滿足客戶需求,已經(jīng)積累了豐富的工藝技術。經(jīng)過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品

22、種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產(chǎn)品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn),提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足

23、客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經(jīng)營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司

24、的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12208.259766.609156.19負債總額6479.215183.374859.41股東權益合計5729.044583.234296.78公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入67664.6754131.7450748.50營業(yè)利潤11706.029364.828779.51利潤總額9893.887915

25、.107420.41凈利潤7420.415787.925342.70歸屬于母公司所有者的凈利潤7420.415787.925342.70五、 核心人員介紹1、尹xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。2、鐘xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3

26、月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、曾xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、田xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、蔡xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、袁xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011

27、年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、梁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、嚴xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董

28、事長、總經(jīng)理。六、 經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人

29、才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育

30、。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第四章 選

31、址可行性分析一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。二?建設區(qū)基本情況句容是江蘇省鎮(zhèn)江市代管的縣級市,地處蘇南,東連鎮(zhèn)江,西接南京,是南京的東南門戶,是南京都市圈成員縣級城市,素有“南京新東郊、金陵御花園”之美譽,是長江三角洲一座集港口、工業(yè)、商貿、旅游為一體的新興城市。句容是中國百強縣(市),中國優(yōu)秀旅游城市、國家級生態(tài)示范區(qū)、全國科技工作先進市、國家衛(wèi)生城市、國家環(huán)保模范城市、中國草莓之鄉(xiāng)、江蘇省文明城市、全國文化先進縣(市)。聚焦產(chǎn)業(yè)強市,經(jīng)濟更強

32、了。華電二期、抽水蓄能電站、恒大童世界等一批百億級以上重大項目強力推進,為句容未來發(fā)展奠定了堅實基礎。南沿江城際鐵路、寧句軌道交通全面開工建設,揚鎮(zhèn)寧馬鐵路列入“十四五”鐵路建設計劃,市域(郊)鐵路句容至茅山線納入長三角交通一體化發(fā)展規(guī)劃,“軌道上的句容”正加速走來。鎮(zhèn)江國家農業(yè)科技園區(qū)獲批建設,赤山湖創(chuàng)成國家濕地公園,中央商場、吾悅廣場兩大商業(yè)綜合體投入運營,句容高質量發(fā)展邁出堅實步伐。以人為本,百姓更富了。民生支出年均增速高于一般公共預算支出增速,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入增速高于經(jīng)濟發(fā)展增速,我們句容人獲得感更強了,我們句容人更自信了。提前完成脫貧攻堅任務,村戶達標率100%。累計投入32億

33、元新建、擴建及加固學校52所,建筑面積超70萬平方米。江蘇省人民醫(yī)院句容分院掛牌運行,市人民醫(yī)院、婦幼保健院新院區(qū)主體建造完成。南部應急水廠投入運行,二水廠完成應急改造,飲用水水質達標率保持100%。堅持系統(tǒng)觀念,環(huán)境更美了。堅持山水林田湖草是一個生命共同體的新系統(tǒng)觀,持續(xù)開展污染防治攻堅,堅決打好藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn),空氣質量不斷改善,礦山宕口整治力度空前,首創(chuàng)“排口長制”,建成區(qū)綠化覆蓋率達到35.43%。創(chuàng)成國家環(huán)保模范城市、國家級生態(tài)示范區(qū),唐陵村、西馮村、丁莊村、中心村、永興村、唐莊村成為全國“一村一品”示范村。弘揚新時代句容精神,社會文明程度更高了??偨Y提煉“尊上德、崇人文、

34、勇拼搏、甘奉獻”的新時代句容精神,涌現(xiàn)出全國“時代楷模”趙亞夫、江蘇“時代楷模”糜林等一批榜樣典型。新時代文明實踐中心成為全國試點,經(jīng)驗全省交流。句容人民文明素養(yǎng)不斷提升,家國情懷持續(xù)厚植,中國好人榜上、鎮(zhèn)江人民獎章獲得者中,“句容人”在增多。綜觀未來五年,一帶一路、長三角一體化、長江經(jīng)濟帶等重大戰(zhàn)略的深入實施,寧句同城化的加快推進,都為我們加快發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境,句容仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期。特別要看到,隨著四條鐵路的貫通,句容作為南京東部立體綜合交通樞紐的區(qū)域優(yōu)勢愈發(fā)彰顯,只要我們進一步保持戰(zhàn)略定力,增強發(fā)展自信,堅持求新求變求突破,在深化改革中攻堅克難,在創(chuàng)新發(fā)展中務實奮進,

35、就一定能夠推動句容經(jīng)濟社會各項事業(yè)再上新的臺階。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展謀劃與推進工作的總體遵循是:一是準確把握新發(fā)展階段。當前,國內外環(huán)境發(fā)生深刻變化,既有機遇,更具挑戰(zhàn),我們必須明大勢、觀大局,走好自己的路、辦好自己的事,努力育先機、開新局,有效應對發(fā)展環(huán)境變化帶來的挑戰(zhàn)與風險,把句容未來發(fā)展的潛力更多轉化為經(jīng)濟發(fā)展的動力、活力和韌勁。二是堅決貫徹新發(fā)展理念。創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念之間相互貫通、內在關聯(lián),我們要堅持系統(tǒng)觀念,把新發(fā)展理念貫穿于“一福地四名城”建設的全過程、各環(huán)節(jié),努力提高以新發(fā)展理念引領高質量發(fā)展的能力和水平,保持經(jīng)濟社會發(fā)展良好態(tài)勢。三是服務構建新發(fā)展格局。要

36、認真謀劃句容在“雙循環(huán)”中的切入點和價值鏈位置,堅持“融入南京、接力鎮(zhèn)江”,發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,放大樞紐效應,積極融入長三角和寧鎮(zhèn)揚“大小三角”的循環(huán)體系,實現(xiàn)優(yōu)勢互補、整體提升。四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標在“經(jīng)濟強”上取得更大突破。經(jīng)濟保持中高速增長,產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平,地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長率達到6.5%;一般公共預算收入與地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長率相適應;全國百強縣綜合實力排名穩(wěn)步提升。在“百姓富”上收獲更多成果。民生支出占一般公共預算支出的比重進一步提高;教育、文化、醫(yī)療、養(yǎng)老等基本公共服務體系更加健全;居民人均可支配收入年均增幅與經(jīng)濟增長同步。在“環(huán)境美”上展示更美形象。生態(tài)文明制度體系更加健全,綠

37、色發(fā)展能力顯著增強;持續(xù)推進污染防治攻堅,PM2.5濃度穩(wěn)步下降,國省考斷面水質長期穩(wěn)定達標;建成區(qū)綠化覆蓋率達到45%,林木覆蓋率達到29%。在“社會文明程度高”上實現(xiàn)更高追求。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心,新時代句容精神廣泛弘揚;持續(xù)鞏固全國文明城市創(chuàng)建成果,文明形象更加彰顯;全社會法治意識不斷增強,社會大局保持和諧穩(wěn)定,公眾安全感滿意度持續(xù)提升。五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向激發(fā)創(chuàng)新動能主動參與、積極融入G312產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新走廊建設,突出“科技園+產(chǎn)業(yè)園”兩大形態(tài)、雙輪驅動,重點推動創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈與南京紫東地區(qū)協(xié)同發(fā)展、深度融合,大力招引高校平臺、創(chuàng)新團隊和高新技術等各類資源集聚轉移落地。實施

38、創(chuàng)新型企業(yè)培育工程,全面助推科技型企業(yè)“小升高”“高升規(guī)”,著力培育一批“專精特新”、智能制造企業(yè),力爭新增高新技術企業(yè)25家以上。進一步完善科技創(chuàng)投體系,發(fā)揮蘇科貸、華陽科貸等科技融資產(chǎn)品的作用,讓科技插上金融的翅膀。六、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū),所以,從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第五章 建設方案與產(chǎn)品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積64667.00(折合約97.

39、00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積112759.87。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx噸一次性醫(yī)療器械耗材,預計年營業(yè)收入85900.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品(服務)名稱單

40、位單價(元)年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1一次性醫(yī)療器械耗材噸xx2一次性醫(yī)療器械耗材噸xx3一次性醫(yī)療器械耗材噸xx4.噸5.噸6.噸合計xx85900.00人口增長、老齡化以及可支配收入水平的提高及健康理念的深入,被認為是醫(yī)療服務及醫(yī)療用品市場發(fā)展的主要動力。截至2017年底,我國總人口約達13.90億,比2016年增長737萬人,相較于2005年130,756萬人,增長了8,252萬人,而最近幾年的人口自然增長率維持在5左右,中國依舊是全球人口最多的國家。第六章 運營管理一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產(chǎn)品和

41、服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調

42、控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、一次性醫(yī)療器械耗材行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和一次性醫(yī)療器械耗材行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產(chǎn)出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內一次性醫(yī)療器械耗材行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東

43、企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫

44、各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的

45、銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價,擬定產(chǎn)品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同,按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門

46、對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管

47、理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公

48、司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與

49、分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤,即公司當年度實現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。(2)具體利潤分配政策利

50、潤分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤,現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意,且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?,F(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下,最近三個會計年度內,公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營

51、模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進行現(xiàn)金分紅:合并報表或

52、母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利;合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù);合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%(包括70%);合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù);公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見;公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排,進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。(3)利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準,獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具

53、體方案進行審議時,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網(wǎng)絡投票表決、邀請中小股東參會等方式),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則,公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的,應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更

54、的,應在重大資產(chǎn)重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。(4)利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制(5)利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報

55、告工作。(三)會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析(S)(一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不

56、斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數(shù),以滿足客戶需求,已經(jīng)積累了豐富的工藝技術。經(jīng)過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產(chǎn)品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn),提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較

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