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文檔簡介

1、MACRO.泓域咨詢 /滄州醫(yī)藥中間體項目投資計劃書目錄第一章 項目建設背景、必要性7一、 行業(yè)競爭格局7二、 行業(yè)發(fā)展前景8三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素9四、 項目實施的必要性12第二章 項目概況13一、 項目概述13二、 項目提出的理由14三、 項目總投資及資金構成17四、 資金籌措方案17五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標17六、 原輔材料及設備18七、 項目建設進度規(guī)劃18八、 環(huán)境影響18九、 報告編制依據和原則19十、 研究范圍20十一、 研究結論20十二、 主要經濟指標一覽表21主要經濟指標一覽表21第三章 項目投資主體概況23一、 公司基本信息23二、 公司簡介23三、 公司

2、競爭優(yōu)勢24四、 公司主要財務數據26公司合并資產負債表主要數據26公司合并利潤表主要數據26五、 核心人員介紹27六、 經營宗旨28七、 公司發(fā)展規(guī)劃29第四章 產品規(guī)劃方案31一、 建設規(guī)模及主要建設內容31二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領31產品規(guī)劃方案一覽表32第五章 建筑工程方案分析33一、 項目工程設計總體要求33二、 建設方案33三、 建筑工程建設指標34建筑工程投資一覽表34第六章 運營模式分析36一、 公司經營宗旨36二、 公司的目標、主要職責36三、 各部門職責及權限37四、 財務會計制度41第七章 法人治理結構44一、 股東權利及義務44二、 董事47三、 高級管理人員52四

3、、 監(jiān)事54第八章 組織架構分析56一、 人力資源配置56勞動定員一覽表56二、 員工技能培訓56第九章 項目環(huán)境保護59一、 編制依據59二、 環(huán)境影響合理性分析60三、 建設期大氣環(huán)境影響分析61四、 建設期水環(huán)境影響分析63五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析63六、 建設期聲環(huán)境影響分析63七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析64八、 營運期環(huán)境影響65九、 清潔生產65十、 環(huán)境管理分析67十一、 環(huán)境影響結論68十二、 環(huán)境影響建議69第十章 原材料及成品管理70一、 項目建設期原輔材料供應情況70二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理70第十一章 勞動安全生產72一、 編制依據72二、 防

4、范措施74三、 預期效果評價78第十二章 節(jié)能說明80一、 項目節(jié)能概述80二、 能源消費種類和數量分析81能耗分析一覽表82三、 項目節(jié)能措施82四、 節(jié)能綜合評價83第十三章 投資方案分析84一、 投資估算的依據和說明84二、 建設投資估算85建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表89固定資產投資估算表90四、 流動資金91流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十四章 項目經濟效益分析96一、 經濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表97固定資產折舊費估

5、算表98無形資產和其他資產攤銷估算表99利潤及利潤分配表100二、 項目盈利能力分析101項目投資現金流量表103三、 償債能力分析104借款還本付息計劃表105第十五章 項目招標、投標分析107一、 項目招標依據107二、 項目招標范圍107三、 招標要求108四、 招標組織方式108五、 招標信息發(fā)布110第十六章 項目綜合評價111第十七章 附表附件113主要經濟指標一覽表113建設投資估算表114建設期利息估算表115固定資產投資估算表116流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表120固

6、定資產折舊費估算表121無形資產和其他資產攤銷估算表121利潤及利潤分配表122項目投資現金流量表123借款還本付息計劃表124建筑工程投資一覽表125項目實施進度計劃一覽表126主要設備購置一覽表127能耗分析一覽表127第一章 項目建設背景、必要性一、 行業(yè)競爭格局1、市場競爭充分,行業(yè)集中度較低醫(yī)藥中間體行業(yè)是一個充分競爭的市場,生產企業(yè)數量眾多,規(guī)模普遍較小,行業(yè)集中度不高,并未形成明顯的行業(yè)壟斷,但在一些特定領域,具有比較優(yōu)勢的專業(yè)生產廠家也能在細分市場維持較強的競爭力。未來隨著行業(yè)集中度的不斷提高,一些具備自主創(chuàng)新能力、擁有產品質量優(yōu)勢和生產成本優(yōu)勢的企業(yè)將在競爭中脫穎而出,并通過

7、技術快速升級、適時擴張產能和有序開拓市場,整合行業(yè)內其他企業(yè),逐漸做大做強。2、生產技術要求高,產品更新換代快醫(yī)藥中間體在產業(yè)鏈中介于基礎化工原料和原料藥之間,起承上啟下的作用,下游行業(yè)的發(fā)展不僅對中間體行業(yè)的市場需求產生拉動作用,同時對其產品創(chuàng)新和技術進步也提出了更高的要求。隨著下游行業(yè)的快速發(fā)展、產品種類的進一步豐富和功能的不斷升級,持續(xù)引導中間體產品快速升級換代。未來,一些具有自主創(chuàng)新能力、能快速適應市場、反應快捷的企業(yè)將在競爭中不斷取得優(yōu)勢,部分具有自主創(chuàng)新能力的企業(yè)在市場競爭中凸顯優(yōu)勢。二、 行業(yè)發(fā)展前景醫(yī)藥中間體行業(yè)的下游行業(yè)主要是原料藥生產行業(yè),而原料藥的需求量取決于其下游制劑行

8、業(yè),因此醫(yī)藥中間體的行業(yè)的發(fā)展前景與醫(yī)藥行業(yè)密不可分。藥品消費與經濟水平存在正相關的關系,經濟增長后人們對生活質量期望值提高,一是對生病所帶來不適的耐受程度降低,二是對治療效果的要求提高,這都導致藥物消費的增長。2011-2015年,我國醫(yī)藥工業(yè)總產值由15,624億元增長至28,326億元。2015年我國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入為26,885億元,同比增長9.02%,利潤總額2,768億元,同比增長12.22%。我國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入和利潤總額均超過同期GDP的增長幅度,保持著快速增長。根據國家衛(wèi)生和計劃生育委員會數據,我國衛(wèi)生總費用從2005年的8,659.91億元上升至2015年的40,587.7

9、億元,年人均衛(wèi)生費用由662.30元增長至2,952.00元,年增長率超過10%,明顯高于我國各年GDP增長率,表明我國在衛(wèi)生事業(yè)方面的投入大大增加,人民對健康的重視程度越來越高。根據國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計,2015年我國超過65歲的人口上升至14,386萬人,占總人口的比例達到10.5%。隨著我國人口的老齡化以及居民支付能力的不斷提高,國民對健康需求的增加將繼續(xù)驅動我國醫(yī)藥市場規(guī)模的增長。中國老齡事業(yè)發(fā)展基金會的報告稱,預計2020年老年人口將達2.48億,老齡化水平將達17.17%,2050年老齡化水平將達31%。有關研究表明,55-64歲老人兩周患病率達32.27%,是25-34歲年齡段的4.

10、31倍,65歲以上老人兩周患病率則高達46.59%,是25-34歲年齡段的6.22倍。隨著人口老齡化程度的加劇,居民整體患病率的提升將會較為顯著,老年人是藥品消費的主要人群,如此龐大的老年人口數量將增加對藥品的剛性需求。隨著老齡化趨勢日趨明顯、經濟增長和人民生活水平的提高,我國居民對于高質量藥品和醫(yī)療服務的需求日益增長,社會對于醫(yī)藥行業(yè)的剛性需求猶存,我國的整個醫(yī)藥工業(yè)體系未來發(fā)展空間依然巨大,作為醫(yī)藥工業(yè)不可缺少的一環(huán),醫(yī)藥中間體同樣有廣闊的市場空間。三、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素(1)全球醫(yī)藥產業(yè)鏈轉移的大背景隨著全球醫(yī)藥支出增速的放緩、研發(fā)成本的升高、環(huán)保監(jiān)管壓力的增大,

11、制藥企業(yè)的競爭日趨激烈,越來越多先進制藥廠商為了降低綜合生產成本、優(yōu)化資源配置、提高運營的靈活度,最大程度提升資本使用效率,已經逐步將基礎化工材料和醫(yī)藥中間體的生產不斷轉移至發(fā)展中國家,并將涉及大量專有技術的中高級中間體和原料藥的生產也逐級外包,以中國、印度為代表的發(fā)展中國家已經逐漸成為醫(yī)藥中間體和原料藥的主要生產基地。這種全球性的有層級的醫(yī)藥產業(yè)鏈外包轉移過程仍處于中期,大量中高級產品的外包才剛剛起步,未來市場容量巨大。(2)下游醫(yī)藥產業(yè)的內需拉動醫(yī)藥產業(yè)是一個有剛性需求的行業(yè),隨著中國經濟的快速發(fā)展,消費水平不斷提高,國民的醫(yī)療保健意識隨之不斷提升,對于醫(yī)藥產品的需求亦穩(wěn)步增長;其次,我國

12、社會人口結構老齡化現象正在加速,慢性疾病比例不斷提升,對于心腦血管藥物等針對慢性疾病的藥物需求將進一步擴大,并且此類需求往往具備相當長的持續(xù)性,進一步刺激了此類藥物市場規(guī)模的增長;此外,經過多年的基礎建設和制度建設,我國的醫(yī)保普及程度和醫(yī)保支付水平也得到了很大程度的提高,客觀上促進了對醫(yī)藥的消費。醫(yī)藥產業(yè)當前已經步入了一個長期增長的黃金期,從下游需求上保障了醫(yī)藥中間體行業(yè)的長期成長性。(3)全球藥品專利到期潮的產業(yè)需求國外專利藥大規(guī)模到期將對我國醫(yī)藥中間體行業(yè)的發(fā)展帶來新的催化劑。專利藥物到期后,相關仿制藥產量會出現爆發(fā)性增長,從而帶動相關醫(yī)藥中間體需求的快速增長。據IMSHealth統(tǒng)計,2

13、014-2020年全球醫(yī)藥市場將迎來一批專利藥物到期的高峰,有近2,590億美元銷售額的專利藥即將到期;此外,2013-2020年全球每年專利到期品種平均超過200個,在國際上稱之為“專利斷崖(PatentCliff)”。隨著未來多個大品種專利到期,仿制藥市場容量將快速擴大,從而推動中間體市場規(guī)模的迅速擴大,將為我國醫(yī)藥中間體行業(yè)的發(fā)展帶來難得的機遇。(4)我國具備發(fā)展醫(yī)藥中間體的比較優(yōu)勢醫(yī)藥中間體需要大量基礎化工產品的支持,我國化學工業(yè)經過多年發(fā)展,已建立了較為完整的化工工業(yè)體系,這使得我國產品原料品種齊全,一些重要原材料具備了較大的生產能力和產量基數,有十余種主要化工產品產量居世界前列。完

14、整的產業(yè)鏈使得我國原料藥產品可以得到充足的原料供給,進而降低產品的生產成本。同時,我國豐富的人力資源和普及的基礎教育,為化學工業(yè)輸送了大量具備一定研發(fā)能力的科研人員和易于培訓的技術工人。此外,我國還擁有良好的基礎設施和不斷完善的法律制度。因此,我國醫(yī)藥中間體行業(yè)的發(fā)展具有一定的比較優(yōu)勢。2、不利因素(1)行業(yè)內企業(yè)規(guī)模偏小,產業(yè)結構待調整我國從事醫(yī)藥中間體生產的企業(yè)大多規(guī)模較小、產品結構單一,新產品研發(fā)投入不足,具有國際競爭力的企業(yè)十分缺乏。目前,國內大多企業(yè)偏向生產低端的中間體產品,其技術含量低、生產周期短,市場容量已趨于飽和,而中高端醫(yī)藥中間體的生產,受到企業(yè)規(guī)模與技術的限制,市場供給匱乏

15、。醫(yī)藥中間體產業(yè)結構不合理問題突出,產業(yè)結構亟待調整。(2)環(huán)保壓力日趨加重醫(yī)藥中間體企業(yè)在生產過程中產生的污水、廢氣和固體廢物對生態(tài)環(huán)境會造成一定的影響。良好的生態(tài)環(huán)境是國民經濟可持續(xù)發(fā)展的前提條件之一,近年來國家在環(huán)保方面的要求不斷提高,并且加大了環(huán)保執(zhí)法力度。從長遠來看,環(huán)保要求的提高有利于行業(yè)規(guī)范運營,不斷改進工藝降低環(huán)保成本,進而增強產品競爭力;但短期內,環(huán)保投入的加大無疑會加大企業(yè)負擔,導致企業(yè)經營業(yè)績出現一定下滑。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,

16、提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第二章 項目概況一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:滄州醫(yī)藥中間體項目2、承辦單位名稱:xxx有限公司3、項目性質:擴建4、項目建設地點:xxx(以最終選址方案為準)5、項目聯系人:劉xx(二)主辦單位基本情況本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的

17、追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,

18、依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約92.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx升醫(yī)藥中間體/年。二、 項目提出的理由醫(yī)藥中間體行業(yè)的上游是基礎化工原料行業(yè),下游是醫(yī)藥(包括制劑、原料藥)行業(yè)。醫(yī)藥中間體生產所需的原材料主要是基礎化工原料,目前國際國內市場供應充足,有利于醫(yī)藥中間體行業(yè)的健康發(fā)展。服務對

19、接雄安新區(qū)發(fā)展搶抓雄安新區(qū)大規(guī)模開發(fā)建設重大機遇,持續(xù)做好對接服務,擴大規(guī)劃、產業(yè)、功能、基礎設施等領域合作,建設雄安新區(qū)清潔能源保障基地、制造業(yè)協作基地、科技成果轉化基地和重要綠色屏障。加強各類規(guī)劃協調銜接。加強各類發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、專項規(guī)劃與雄安新區(qū)規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接,嚴格貫徹落實雄安新區(qū)周邊管控區(qū)國土空間規(guī)劃(2019-2035),確保在重大工程和空間布局上相互協調。繼續(xù)對接雄安新區(qū)起步區(qū)控規(guī)和啟動區(qū)控詳規(guī),做好與雄安新區(qū)的功能布局、生態(tài)建設、產業(yè)發(fā)展、綜合交通、基礎設施和公共服務等方面的銜接,促進我市與雄安新區(qū)融合發(fā)展、錯位發(fā)展、協同發(fā)展。加快產業(yè)融合配套發(fā)展。按照錯位發(fā)展、產品配套、產

20、業(yè)銜接的思路,優(yōu)化全市產業(yè)布局,加快產業(yè)結構調整和轉型升級,在培育壯大“6+5”市域主導產業(yè)中主動尋求合作,形成與雄安新區(qū)產業(yè)鏈上下游配套、產業(yè)鏈延伸互補的發(fā)展格局。搶抓央企總部、科研機構向雄安新區(qū)聚集的有利時機,加強創(chuàng)新資源和科技轉化合作,重點發(fā)揮產業(yè)配套優(yōu)勢,精準打造一批產業(yè)承接平臺、協同創(chuàng)新聯盟,建設雄安新區(qū)制造業(yè)協作基地和科技成果轉化基地。建設服務對接雄安新區(qū)產業(yè)園區(qū)。充分發(fā)揮任丘、河間、肅寧、獻縣毗鄰雄安及交通、產業(yè)、產品供應等方面優(yōu)勢,按照“統(tǒng)一規(guī)劃、錯位發(fā)展”原則,依托雄滄港城際鐵路沿線,在任丘規(guī)劃建設服務對接雄安新區(qū)產業(yè)園區(qū),主動爭取國家相關政策,集中承接雄安新區(qū)及京津創(chuàng)新資源

21、和優(yōu)勢產業(yè)外溢,全面融入雄安新區(qū)產業(yè)鏈、供應鏈、創(chuàng)新鏈,實現產業(yè)融合發(fā)展。保障雄安新區(qū)能源安全。鼓勵發(fā)展分布式能源、地熱、生物質、核能等清潔能源產業(yè),加快推進海興核電、核燃料產業(yè)園等重大能源項目建設,爭取納入雄安新區(qū)規(guī)劃體系。繼續(xù)推進渤海新區(qū)海水淡化、LNG碼頭等項目建設,通過海水淡化、熱電聯產實現水、熱一體供應雄安新區(qū),打造雄安新區(qū)清潔能源保障基地。打造雄安新區(qū)重要綠色屏障。全面改善白洋淀流域生態(tài)環(huán)境,加大白洋淀上游流域城鎮(zhèn)污水和垃圾治理、工業(yè)污染防治、農業(yè)農村污染整治、河道綜合整治、河流生態(tài)修復力度,推進白洋淀流域釀造、制藥、印染、紡織等重點行業(yè)清潔化改造。強化工業(yè)企業(yè)污水處理設施運行監(jiān)管

22、,完善水質在線監(jiān)控設施,實現白洋淀流域各縣(市、區(qū))“散亂污”動態(tài)清零。加快白洋淀上游生態(tài)屏障建設,堅持生態(tài)林和經濟林并重,有序開展造林綠化,高標準建設雄安綠博園滄州林、滄州園。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資44792.65萬元,其中:建設投資33335.24萬元,占項目總投資的74.42%;建設期利息905.33萬元,占項目總投資的2.02%;流動資金10552.08萬元,占項目總投資的23.56%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資44792.65萬元,根據資金籌措方案,xxx有限公司計劃自籌資金(

23、資本金)26316.48萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額18476.17萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):94200.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):81080.44萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):9538.76萬元。4、財務內部收益率(FIRR):13.20%。5、全部投資回收期(Pt):7.06年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):46114.99萬元(產值)。六、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括甲醇、乙醇、丙酮、甲苯、冰乙酸、二氯甲烷、四氫呋喃、甲基四

24、氫呋喃、異丙醇。(二)主要設備主要設備包括:真空恒溫干燥箱、電熱鼓風干燥箱、機械攪拌器、旋轉蒸發(fā)器、低溫冷卻液反應浴、電熱恒溫水浴鍋、恒溫油水浴鍋、電位滴定儀、恒溫恒濕箱、馬弗爐、綜合實驗箱。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。八、 環(huán)境影響本項目的建設符合國家的產業(yè)政策,該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施,認真履行“三同時”制度后,各項污染物均可實現達標排放,且不會降低評價區(qū)域原有環(huán)境質量功能級別。因而從環(huán)境影響的角度而言,該項目是可行的。九、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,

25、經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等;3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(二)編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據現場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進

26、“安全文明清潔”生產工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。十、 研究范圍1、確定生產規(guī)模、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。十一、 研究結論本項目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產品生產技術先進,產品質量、成本具有較

27、強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產業(yè)政策。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積61333.00約92.00畝1.1總建筑面積98577.801.2基底面積39253.121.3投資強度萬元/畝347.142總投資萬元44792.652.1建設投資萬元33335.242.1.1工程費用萬元28083.042.1.2其他費用萬元4433.032.1.3預備費萬元819.172.2建設期利息萬元905.332.3流動資金萬元10552.083資

28、金籌措萬元44792.653.1自籌資金萬元26316.483.2銀行貸款萬元18476.174營業(yè)收入萬元94200.00正常運營年份5總成本費用萬元81080.44""6利潤總額萬元12718.35""7凈利潤萬元9538.76""8所得稅萬元3179.59""9增值稅萬元3343.40""10稅金及附加萬元401.21""11納稅總額萬元6924.20""12工業(yè)增加值萬元24440.59""13盈虧平衡點萬元46114.99產值

29、14回收期年7.0615內部收益率13.20%所得稅后16財務凈現值萬元1994.03所得稅后第三章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限公司2、法定代表人:劉xx3、注冊資本:1230萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-1-47、營業(yè)期限:2014-1-4至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事醫(yī)藥中間體相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介

30、公司堅持提升企業(yè)素質,即“企業(yè)管理水平進一步提高,人力資源結構進一步優(yōu)化,人員素質進一步提升,安全生產意識和社會責任意識進一步增強,誠信經營水平進一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處

31、于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市

32、場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集

33、中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年

34、12月2018年12月資產總額17697.5014158.0013273.13負債總額8192.466553.976144.34股東權益合計9505.047604.037128.78公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入67414.5853931.6650560.93營業(yè)利潤15597.0012477.6011697.75利潤總額14384.9011507.9210788.67凈利潤10788.678415.167767.84歸屬于母公司所有者的凈利潤10788.678415.167767.84五、 核心人員介紹1、劉xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2

35、003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、孫xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、嚴xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2

36、018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、肖xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、史xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、范xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、黎xx,中國

37、國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。8、覃xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的

38、最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇

39、時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極

40、性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第四章 產品規(guī)劃方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積61333.00(折合約92.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積98577.80。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx有限公司建

41、設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx升醫(yī)藥中間體,預計年營業(yè)收入94200.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。醫(yī)藥中間體企業(yè)在生產過程中產生的污水、廢氣和固體廢物對生態(tài)環(huán)境會造成一定的影響。良好的生態(tài)環(huán)境是國民經濟可持續(xù)發(fā)展的前提條件之一,近年來國家在環(huán)保方面

42、的要求不斷提高,并且加大了環(huán)保執(zhí)法力度。從長遠來看,環(huán)保要求的提高有利于行業(yè)規(guī)范運營,不斷改進工藝降低環(huán)保成本,進而增強產品競爭力;但短期內,環(huán)保投入的加大無疑會加大企業(yè)負擔,導致企業(yè)經營業(yè)績出現一定下滑。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1醫(yī)藥中間體升xxx2醫(yī)藥中間體升xxx3醫(yī)藥中間體升xxx4.升5.升6.升合計xxx94200.00第五章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求(一)設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定,在滿足工藝和生產管理的條件下,盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下,對建筑單體從

43、型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方,突出現代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中,力求采用新材料、新技術,以使建筑物富有藝術感,突出時代特點。(二)設計規(guī)范、依據1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結構荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結構設計規(guī)范6、給排水工程構筑物結構設計規(guī)范二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸

44、縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積98577.80,其中:生產工程64061.09,倉儲工程13189.04,行政辦公及生活服務設施12209.17,公共工程9118.50。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程20019.0964061.098

45、827.431.11#生產車間6005.7319218.332648.231.22#生產車間5004.7716015.272206.861.33#生產車間4804.5815374.662118.581.44#生產車間4204.0113452.831853.762倉儲工程7850.6213189.041130.682.11#倉庫2355.193956.71339.202.22#倉庫1962.653297.26282.672.33#倉庫1884.153165.37271.362.44#倉庫1648.632769.70237.443辦公生活配套2343.4112209.171873.893.1行政辦

46、公樓1523.227935.961218.033.2宿舍及食堂820.194273.21655.864公共工程9028.229118.50966.93輔助用房等5綠化工程8016.22148.33綠化率13.07%6其他工程14063.6645.597合計61333.0098577.8012992.85第六章 運營模式分析一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業(yè),引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)

47、化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、醫(yī)藥中間體行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長

48、期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和醫(yī)藥中間體行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內醫(yī)藥中間體行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年

49、度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品

50、供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對

51、各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立

52、設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商

53、務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應

54、當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積

55、金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。(3)現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發(fā)生,公司每年以現金方式分配的利潤

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