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文檔簡介

1、*有 限公 司理評審報(bào)告(2017-06-03 )編制:*審批:*管理評審報(bào)告目錄序號內(nèi)容1封面2管理評審計(jì)劃3管理評審會議簽到表4管理評審報(bào)告5本次管理評審改進(jìn)措施表6內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表7顧客滿意程度調(diào)查分析報(bào)告8員工滿意度分析報(bào)告9過程績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表10人力資源部體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告11銷售部管理評審報(bào)告12品質(zhì)部管理評審報(bào)告13制造部運(yùn)行情況報(bào)告14技術(shù)設(shè)備部管理評審輸入報(bào)告15采購部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告16上次管理評審措施驗(yàn)證情況報(bào)告評審時(shí)間評審地點(diǎn)評審目的及內(nèi)容參加人員評審要求各部門提交的輸入材料審批意見:2017年度管理評審計(jì)劃會議室2017年 5 月 31 日下午 15:00 1

2、7:00評審主持人評審我公司IATF16949:2016質(zhì)量管理體系換版效果,評價(jià)公司質(zhì) 量方針與質(zhì)量目標(biāo)的適宜性,以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。*/等1. 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)點(diǎn)參加,不得缺席;2. 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)充分準(zhǔn)備好發(fā)言材料1. 各部門的工作總結(jié)(提出改進(jìn)的建議);2. 審核的材料包括內(nèi)審及第二、第三方審核的材料(品質(zhì)部提供)3.4.5.6.7.8.管理評審的改進(jìn)措施情況(暫無)(品質(zhì)部提供); 本年度重大糾正/預(yù)防措施情況(品質(zhì)部提供); 過程績效指標(biāo)(各部門按其部門所屬指標(biāo)提供); 顧客反饋情況(商務(wù)部提供);實(shí)際和潛在市場失效分析報(bào)告(市場部提供); 設(shè)計(jì)開發(fā)過程監(jiān)視分析報(bào)告(技術(shù)

3、部提供)。司意審批人:*2017年4月25日會議簽到表會議主題管理評審會議時(shí)間2017/5/31會議地點(diǎn)會議室主持人杜浩序號部門姓名職務(wù)序號部門姓名職務(wù)1總經(jīng)理總經(jīng)理1總經(jīng)理總經(jīng)理2管理代表經(jīng)理2管理代表經(jīng)理3銷售部經(jīng)理3銷售部經(jīng)理4生產(chǎn)部經(jīng)理4生產(chǎn)部經(jīng)理5品質(zhì)部經(jīng)理5品質(zhì)部經(jīng)理6技術(shù)部經(jīng)理6技術(shù)部經(jīng)理7倉儲經(jīng)理7倉儲經(jīng)理8設(shè)備部經(jīng)理8設(shè)備部經(jīng)理9人資部經(jīng)理9人資部經(jīng)理10工程部經(jīng)理10工程部經(jīng)理合肥誠輝電子有限公司管理評審報(bào)告1評審目的:評價(jià)£09001:2015 /IATF16949:2016 新版汽車質(zhì)量體系的充分性、有效性和適 宜性,提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。評審

4、范圍:公司汽車質(zhì)量管理體系涉及的產(chǎn)品和服務(wù)及制造相關(guān)所有過程。2評審內(nèi)容:.上次管理評審的跟蹤措施;.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化;顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋;質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度;過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況;不合格及糾正措施; 監(jiān)視和測量結(jié)果; 審核結(jié)果; 改進(jìn)的機(jī)會; 3評審依據(jù)::£09001:2015、TATF16949 2016 標(biāo)準(zhǔn);:質(zhì)量手冊、程序文件及第三層次文件; :相關(guān)的法律、法規(guī)及各類標(biāo)準(zhǔn)。4評審時(shí)間及參加人員:管理評審于2017年5月31日下午15:00-17:00在會議室由總經(jīng)理(杜浩)主持。 參加人員:生產(chǎn)部經(jīng)理/兼管理者代表、品質(zhì)部經(jīng)理、技

5、術(shù)部、綜合部經(jīng)理、商務(wù)部經(jīng) 理、采購經(jīng)理等5 評審過程上次管理評審的跟蹤措施;2016年管理評審結(jié)果2項(xiàng)改善措施,改善措施均有效果; 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化從環(huán)境管理體系運(yùn)行以來,內(nèi)、外及其他相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境管理都有所改變, 針對質(zhì)量、環(huán)境管理,公司從內(nèi)、外及其他相關(guān)方、原材料、工藝設(shè)備到出貨的各環(huán) 節(jié)都必須符合性質(zhì)量、環(huán)境管理體系要進(jìn)行有效的控制,并不斷的具有預(yù)防性與可能 性相關(guān)評估,通過數(shù)據(jù)考評,對風(fēng)險(xiǎn)評估運(yùn)作可行有效性,應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采取措施 有效性,從質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況措施是有效,各項(xiàng)運(yùn)作基本上符合當(dāng)?shù)氐姆?律法規(guī)包括質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求,并符合 IS

6、O9001:2015 /IATF16949:2016 標(biāo)準(zhǔn)要求有效性運(yùn)行。另外,從內(nèi)部環(huán)境上看 : 為順應(yīng)市場,提高效益,公司需不斷開發(fā)新產(chǎn)品、 新工藝, 以適應(yīng)較為復(fù)雜的環(huán)境因素變化。從外部環(huán)境上看。公司質(zhì)量、環(huán)境體系管理能否順 應(yīng)其變化,不斷利用持續(xù)改進(jìn)達(dá)到國家要求,并滿足相關(guān)方需求,同時(shí),符合自身經(jīng) 營發(fā)展方向,進(jìn)而不被市場競爭規(guī)則所淘汰,達(dá)到或超越主要相關(guān)方安全、環(huán)保要求, 將成為影響公司未來體系運(yùn)行的主要因素。顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋A、顧客反饋情況主要是通過顧客滿意度調(diào)查以及顧客的電話、口頭反應(yīng),顧客滿 意度也達(dá)到了 % ,B、相關(guān)方的需求和期望,希望物流配送更加穩(wěn)定快捷。C對產(chǎn)

7、品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)的建議,主要是售后顧客意見的處理更加及時(shí)、高效。質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度各部門的目標(biāo)已達(dá)標(biāo), 從 2017 年 1 月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或退貨事件的 發(fā)生。過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況: 過程合格率、報(bào)廢率等均處于良好的受控狀態(tài)。 不合格及糾正措施A體系運(yùn)行以來,對日常工作中發(fā)現(xiàn)較大的問題,基本能按不合格/糾正預(yù)防措施 管制程序執(zhí)行,體系運(yùn)行至今共無糾正措施。B外部客戶暫無投訴,如有會按照 8D的要求進(jìn)行相應(yīng)的回復(fù)和改善。本公司與 5 月 16 號進(jìn)行了新版體系運(yùn)行以來的首次內(nèi)審,涉及質(zhì)量管理體系覆蓋的 所有部門、場所和過程,審核工作得到了各部門的大力支持,順利的完成

8、了審核計(jì)劃。 本次內(nèi)審共開出一般不合格項(xiàng) 2 項(xiàng),無嚴(yán)重不符合項(xiàng)。通過各相關(guān)部門的積極整改, 不符合項(xiàng)現(xiàn)已完成整改。詳見內(nèi)部審核報(bào)告。外部供方績效采購部每年進(jìn)行供方業(yè)績評定工作, 確定合格供方名錄。 已確定采購物資技術(shù)要求, 采購員按要求采購,品保部已規(guī)范原材料檢驗(yàn)規(guī)則,檢驗(yàn)員按要求檢驗(yàn),進(jìn)貨檢驗(yàn)合 格率達(dá)到良好。.資源的充分性本公司人力資源目前基本能適應(yīng)公司生產(chǎn)管理的要求, 本公司生產(chǎn)設(shè)備目前也能符 合生產(chǎn)的要求,因此,本公司現(xiàn)有資源基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)的需要和體系運(yùn)行的 要求。為使公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行有效。應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性: 公司已識別質(zhì)量、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與

9、機(jī)遇、市場風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、產(chǎn)品與服 務(wù)的各個(gè)過程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等并確定相應(yīng)的控制措施,對控制措施效果的評價(jià)的結(jié)果 是總體來看,公司生產(chǎn)經(jīng)營正常,風(fēng)險(xiǎn)可控。改進(jìn)的機(jī)會:新版體系運(yùn)行的幾個(gè)月中, 暫未收到相關(guān)部門提出文件和體系要素的修改通知申請 單。今后,根據(jù)公司體系運(yùn)行情況,以及外審 /內(nèi)審 /管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn),涉及指 導(dǎo)文件欠完善的地方,立即修訂、更新;對公司法律法規(guī)符合性進(jìn)行評價(jià),結(jié)果為公司產(chǎn)品、活動及服務(wù)行為100符合國家法律法規(guī)要求,并在實(shí)際工作中得到遵守。6 評審綜述:改進(jìn)的機(jī)會a)續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn),提高員工操作技能和質(zhì)量意識。b)生產(chǎn)工藝改造,搞好技術(shù)攻關(guān)工作,降低生產(chǎn)成本。C)引進(jìn)高素質(zhì)

10、人材,包括技術(shù)工人。質(zhì)量管理體系所需的變更a)新版文件的進(jìn)一步完善;b)本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)暫不改變;資源需求 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置沒有變化,資源無重大改變和調(diào)整;7 總結(jié)本次管理評審,由杜總主持,會議審議了各部門的工作報(bào)告,并對公司的質(zhì)量、環(huán) 境方針、目標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真的評價(jià)和探討。其總結(jié)如下:結(jié)果表明:本公司的質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合 IATF16949:2016 新版標(biāo)準(zhǔn)的所有要 求,體系的建立是充分的;公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過程已得到了有效的控制, 并且各部門能夠按照體系 要求對各過程進(jìn)行有效的控制,體系的實(shí)施和運(yùn)行是有效的;現(xiàn)行的體系能體現(xiàn)到了 公司的發(fā)展規(guī)模、體制、人員的素質(zhì)、產(chǎn)品的性

11、質(zhì),能夠被各級員工所理解和充分實(shí) 施。最終使全體職工質(zhì)量、環(huán)境意識有進(jìn)一步提高,自我發(fā)現(xiàn)問題、自我改進(jìn)的機(jī)制 基本形成,公司污染物排放、節(jié)能降耗全程均已受控;至今未發(fā)生顧客和相關(guān)方投訴及抱怨,經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)要求; 在體系運(yùn)行的過程中, 雖然有部分人員有所變動, 但都能很快適應(yīng)新崗位。 通過不 斷強(qiáng)化員工意識,努力提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、各部門人員的工作質(zhì)量均有了較大的 改進(jìn),效率也有一定的提高, 對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格也能夠按文件要求進(jìn)行改善; 以上, 充分說明: “公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本是適宜的、充分的、有效的,并已基本具備 持續(xù)改進(jìn)的能力 ”。本公司生產(chǎn)流程按客戶的生產(chǎn)工藝要求和品質(zhì)監(jiān)控要求制定,由接訂單、合同評審、采購、來料檢驗(yàn)、入倉貯存、過程生產(chǎn)、過程監(jiān)控、最終檢驗(yàn)、入倉、交付都在相 關(guān)程序文件、作業(yè)規(guī)范中描述;各產(chǎn)品和過程得到明確控制,在運(yùn)行過程中,其效率 和有效性不斷提高,現(xiàn)行流程圖是適宜的。大部分目標(biāo)指標(biāo)均

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