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文檔簡介

1、泓域咨詢 /文山電力電纜附件項目資金申請報告目錄第一章 項目背景分析9一、 市場規(guī)模9二、 行業(yè)壁壘11三、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征13第二章 行業(yè)發(fā)展分析15一、 行業(yè)與上下游的關系15二、 行業(yè)市場需求狀況15三、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢16第三章 公司基本情況18一、 公司基本信息18二、 公司簡介18三、 公司競爭優(yōu)勢19四、 公司主要財務數據20公司合并資產負債表主要數據20公司合并利潤表主要數據21五、 核心人員介紹21六、 經營宗旨23七、 公司發(fā)展規(guī)劃23第四章 緒論30一、 項目名稱及項目單位30二、 項目建設地點30三、 可行性研究范圍30四、 編制依據和技術原則30

2、五、 建設背景、規(guī)模32六、 項目建設進度33七、 原輔材料及設備33八、 環(huán)境影響34九、 建設投資估算34十、 項目主要技術經濟指標34主要經濟指標一覽表35十一、 主要結論及建議36第五章 產品方案37一、 建設規(guī)模及主要建設內容37二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領37產品規(guī)劃方案一覽表37第六章 項目選址可行性分析39一、 項目選址原則39二、 建設區(qū)基本情況39三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展40四、 社會經濟發(fā)展目標41五、 產業(yè)發(fā)展方向42六、 項目選址綜合評價43第七章 法人治理結構44一、 股東權利及義務44二、 董事51三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事59第八章 運營模式62一、 公司經營宗

3、旨62二、 公司的目標、主要職責62三、 各部門職責及權限63四、 財務會計制度66第九章 組織機構及人力資源配置73一、 人力資源配置73勞動定員一覽表73二、 員工技能培訓73第十章 勞動安全生產分析75一、 編制依據75二、 防范措施76三、 預期效果評價80第十一章 項目環(huán)境影響分析82一、 編制依據82二、 建設期大氣環(huán)境影響分析83三、 建設期水環(huán)境影響分析87四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析87五、 建設期聲環(huán)境影響分析88六、 營運期環(huán)境影響89七、 環(huán)境管理分析89八、 結論90九、 建議90第十二章 節(jié)能方案92一、 項目節(jié)能概述92二、 能源消費種類和數量分析93能耗分

4、析一覽表93三、 項目節(jié)能措施94四、 節(jié)能綜合評價95第十三章 項目實施進度計劃96一、 項目進度安排96項目實施進度計劃一覽表96二、 項目實施保障措施97第十四章 投資估算及資金籌措98一、 投資估算的編制說明98二、 建設投資估算98建設投資估算表100三、 建設期利息100建設期利息估算表100四、 流動資金101流動資金估算表102五、 項目總投資103總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十五章 經濟效益及財務分析106一、 基本假設及基礎參數選取106二、 經濟評價財務測算106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成

5、本費用估算表108利潤及利潤分配表110三、 項目盈利能力分析110項目投資現金流量表112四、 財務生存能力分析113五、 償債能力分析113借款還本付息計劃表115六、 經濟評價結論115第十六章 招標、投標116一、 項目招標依據116二、 項目招標范圍116三、 招標要求116四、 招標組織方式119五、 招標信息發(fā)布120第十七章 項目風險分析121一、 項目風險分析121二、 項目風險對策123第十八章 總結分析125第十九章 補充表格127建設投資估算表127建設期利息估算表127固定資產投資估算表128流動資金估算表129總投資及構成一覽表130項目投資計劃與資金籌措一覽表13

6、1營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表132綜合總成本費用估算表132固定資產折舊費估算表133無形資產和其他資產攤銷估算表134利潤及利潤分配表134項目投資現金流量表135報告說明電線電纜及電纜附件的產業(yè)發(fā)展和電力建設密切相關,電線電纜制造業(yè)是國民經濟中最大的配套行業(yè)之一,除了受宏觀經濟狀況的影響,其發(fā)展還和產業(yè)政策走向和電力行業(yè)的基礎設施建設聯(lián)系緊密。2015年,電網公司對電網投資4,603億元,2016年,電網公司對電網投資額超過5,000億,此后的年投資額一直保持在5,000億以上,2019年國家電網計劃投資電網5,126億元。據此可以預測,十三五期間,全電網年均總投資能保持在5,00

7、0億元以上。根據謹慎財務估算,項目總投資39704.39萬元,其中:建設投資29527.66萬元,占項目總投資的74.37%;建設期利息779.49萬元,占項目總投資的1.96%;流動資金9397.24萬元,占項目總投資的23.67%。項目正常運營每年營業(yè)收入84800.00萬元,綜合總成本費用72920.88萬元,凈利潤8651.48萬元,財務內部收益率13.75%,財務凈現值4190.84萬元,全部投資回收期6.97年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。項目建設符合國家產業(yè)政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優(yōu)越,是

8、推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目背景分析一、 市場規(guī)模電纜附件作為輸配電網絡的重要組成部分,其行業(yè)發(fā)展與國民經濟發(fā)展及電力基礎設施投資緊密相關。1、電力行業(yè)的宏觀狀況2008年-2018年,我國經濟增長的總體情況良好,我國名義GDP從2008年的31.92萬億元上升至2018年的90.39萬億元,名

9、義GDP復合增長速度保持在6.5%以上。作為支撐國民經濟發(fā)展的基礎性行業(yè),電力行業(yè)的增速往往領先于國民經濟的增速。2008年到2018年,全國發(fā)電量從34,668.82億kWh增至71,113.73億kWh。全國用電量的增長情況與發(fā)電量基本保持一致,從2008年的34,541億kWh增長至2018年的68,449億kWh。我國年發(fā)電量增長率和名義GDP增長率之間聯(lián)系密切,年發(fā)電量增長率雖然波動較大,但整體上呈快速上升趨勢。同時,我國年發(fā)電量和用電量逐年上升,預計未來仍會繼續(xù)上升。到2020年前后,我國將全面建成小康社會,逐步進入后工業(yè)化時期。經濟增長速度較“十三五”將略有回落,但年發(fā)電量和用電

10、量仍將保持較快增長。根據電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃,預計2020年全社會用電量6.8-7.2萬億千瓦時,年均增長3.6%到4.8%,全國發(fā)電裝機容量20億千瓦,年均增長5.5%,人均裝機突破1.4千瓦,人均用電量5000千瓦時左右,接近中等發(fā)達國家水平。2、電力行業(yè)基礎設施建設電線電纜及電纜附件的產業(yè)發(fā)展和電力建設密切相關,電線電纜制造業(yè)是國民經濟中最大的配套行業(yè)之一,除了受宏觀經濟狀況的影響,其發(fā)展還和產業(yè)政策走向和電力行業(yè)的基礎設施建設聯(lián)系緊密。2015年,電網公司對電網投資4,603億元,2016年,電網公司對電網投資額超過5,000億,此后的年投資額一直保持在5,000億以上,2019年國

11、家電網計劃投資電網5,126億元。據此可以預測,十三五期間,全電網年均總投資能保持在5,000億元以上。3、電線電纜附件行業(yè)發(fā)展概況近年來,隨著電纜附件下游行業(yè)的客戶:中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)加速發(fā)展,尤其是電網改造加快、特高壓工程相繼投入建設,電線電纜行業(yè)規(guī)模增長迅速。根據中國電線電纜行業(yè)“十二五”發(fā)展指導意見的預測,2016-2020年內,電網建設用中低壓電力電纜平均每年增長速度約9-10%,66kV及以上高壓電纜將達到12%以上。至“十二五”末,1kV電力電纜需求達62-66萬千米,10kV-35kV電力電纜需求將達28-30萬千米,66kV及以上高壓電力電

12、纜需求將達1.7-2.0萬千米,絕緣架空電纜需求將達24-26萬千米。預計未來電力電纜仍將處于中高速發(fā)展期,電力電纜行業(yè)的發(fā)展將直接帶動電纜附件行業(yè)的快速發(fā)展。二、 行業(yè)壁壘1、技術和人才壁壘電纜附件行業(yè)涉及大型合金模具制造、絕緣高分子材料、精密橡膠注射設備制造和工藝、超高壓電力產品試驗等一系列領域,無論從理論還是設計工藝、制造工藝上講,電纜附件產品的研發(fā)和生產都需要較高的技術水平和經驗積累,故進入該行業(yè)需要多年研發(fā)經驗和運行經驗的積累,以及大量具有經驗的技術人才作為保障。尤其是科技含量較高的高壓、超高壓電纜附件產品領域,從試制到真正完成開發(fā)需要經過研發(fā)、試制、型式試驗、預鑒定試驗等一系列過程

13、,有些產品從研發(fā)到正式投入生產甚至會耗時數年,具有很高的技術壁壘。高壓、超高壓電纜附件生產企業(yè)對技術及人才儲備具有很高的要求,缺乏技術和人才的企業(yè)較難進入該行業(yè)。2、質量認證壁壘電力設備制造行業(yè)執(zhí)行嚴格的行業(yè)準入制度。國內市場,進入該行業(yè)的產品須通過中國合格評定國家認可委員會(CNAS)、國際電工委員會電工產品合格測試與認證組織電工產品測試證書互認體系(IECEE-CB)、國際實驗室認可合作組織(ILAC-MRA)等認可的質量檢驗檢測單位的定型或型式試驗檢測。此外,各電網運營企業(yè)通常會審查確定產品在所轄電網的入網資格,如國家電網要求在新產品批量采用前,須通過中電聯(lián)、中機聯(lián)等組織的由技術權威部門

14、和大用戶代表參加的產品技術鑒定,并獲得相應產品的技術鑒定證書。一般而言,電網運營企業(yè)對供應商資質的要求會高于中電聯(lián)。國際市場,電力設備進入國外工程,往往需要按照當地標準在指定試驗機構完成相應試驗,并且行業(yè)質量管理體系經過用戶的質量認證,進入用戶合格供應商名錄后才有參與市場競爭的機會。3、業(yè)績壁壘電力行業(yè)關系著整個國家的經濟命脈,電網安全運行是國民經濟平穩(wěn)發(fā)展與百姓正常生活的重要保障。電力設備的性能對于電網運行的穩(wěn)定性起決定性作用,因此,電網公司對于設備供應商的選取非常慎重,特別是對重點工程的設備供應商,除了對供應商進行技術、質量、生產等全方位的資質認證,要求具有一定掛網時間、一定掛網數量的運行

15、業(yè)績,才給予投標資格。行業(yè)新進入者通常只能在較為低端的產品市場參與競爭,積累一定的應用之后才可以進入較高一級的市場。4、資金投入壁壘電網公司與電氣設備制造廠商要求與其合作的設備供應服務商必須具備與之業(yè)務規(guī)模匹配的制造能力,因而對設備、廠房、配套設施等固定資產的投入有較高要求,特別是需要電氣試驗設備、機械試驗設備以及材料試驗設備等需要滿足標準測試要求的設備,對初期投入的資金門檻設置較高,同時需要根據產品更新?lián)Q代追加設備技術改造及升級的投入;另一方面,大規(guī)模生產制造需要滿足大批量生產采購(尤其是模具投入)的要求,而建立完善物料采購體系并保持其良性持續(xù)的運轉還需要大量的流動資金保證。因此,巨大及持續(xù)

16、的資金投入是進入行業(yè)的一大障礙。三、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征1、周期性電力電纜附件行業(yè)無明顯周期性特征。但是作為輸配電網絡的重要組成部分,電纜附件行業(yè)的發(fā)展深受國民經濟及電力投資建設的影響。同時,伴隨著我國經濟的穩(wěn)定增長,城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的穩(wěn)步推進,與電力基礎設施密切相關的電纜附件行業(yè)獲得了良好的發(fā)展空間,特別是能源發(fā)展戰(zhàn)略的提出,以及“一帶一路”的不斷深化,都將推動電纜附件行業(yè)的進一步發(fā)展。2、區(qū)域性電纜行業(yè)的地域性特征比較明顯,華中、華東和華南是電纜附件企業(yè)的主要分布區(qū)域,例如長纜電工科技股份有限公司(湖南長沙)、中能電氣股份有限公司(福建福州)、江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公

17、司(江蘇溧陽)、深圳市沃爾核材股份有限公司(廣東深圳)、長園電力技術有限公司(廣東珠海)等,以上企業(yè)在技術先進性和生產規(guī)模上都具有行業(yè)代表性。3、季節(jié)性國內市場,目前電力部門在設備采購、貨款結算方面仍遵守嚴格的預算管理制度,總體工程立項到建設投產可以在任意時間開始和完成。由于寒冷地區(qū)進入冬季后凍土施工難度較大,以及春節(jié)期間及前后開工不足,會呈現一定季節(jié)性??傮w而言,行業(yè)季節(jié)性特征不明顯。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)與上下游的關系1、與上游關系行業(yè)上游行業(yè)為有機硅、玻璃纖維與有色金屬等行業(yè),由于行業(yè)公司主要原材料占生產成本的比重較高,上游行業(yè)原材料價格的波動會對行業(yè)的營業(yè)成本造成一定的影響。2

18、、與下游關系行業(yè)的下游行業(yè)為電力設備制造與發(fā)電、輸電和配售電領域,下游領域的需求與采購模式變化對行業(yè)公司業(yè)務會產生一定影響。總體來看,下游領域的企業(yè)更為注重產品性能、品質、采購成本、使用壽命以及運行維護成本,通過權衡可靠性和經濟性作出購買決定。二、 行業(yè)市場需求狀況電纜附件作為輸配電網絡的重要組成部分,其行業(yè)發(fā)展與國民經濟發(fā)展及電力基礎設施投資緊密相關。城鎮(zhèn)化和工業(yè)化是促進電線電纜及附件行業(yè)快速增長的長期驅動因素,我國在前幾年經歷了城市基礎設施建設和國民經濟高速發(fā)展期,電纜附件行業(yè)也相應發(fā)展迅速。目前我國的城鎮(zhèn)化率和工業(yè)化率與西方發(fā)達國家相比還有很大差距,預計未來幾十年內,城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的進程

19、還繼續(xù)進行,為電纜附件行業(yè)帶來持續(xù)性需求。目前,我國電纜附件行業(yè)仍以國內市場為主導,以滿足內需為主。預計未來幾年,我國電力、鐵路、軌道交通、能源等產業(yè)依然保持較大的投資規(guī)模,將帶動電纜附件行業(yè)快速增長。此外,由于中國產品在成本、價格上相對進口產品具備競爭力,如在技術和品牌方面加以提高和推廣,進口替代也將成為拉動電纜附件需求的重要因素。一帶一路建設的推進,將帶動沿線區(qū)域經濟的快速發(fā)展,相關國家的電力建設需求將出現持續(xù)增長??紤]到絲路沿線的發(fā)展中國家電網建設相對落后,再加上這些國家本土設備企業(yè)技術落后、供應能力有限、進口依賴度高,這給性價比上有優(yōu)勢的中國電纜附件企業(yè)帶來了可觀商機。三、 行業(yè)發(fā)展概

20、況和趨勢電纜附件是電纜終端和接頭的統(tǒng)稱,它們是電纜線路中必不可少的組成部分。電纜終端安裝在線路末端,用以將電纜與其它電氣設備相連;電纜接頭是安裝在電纜與電纜之間,使兩根或兩根以上電纜聯(lián)通以實現電能輸送。電纜附件主要功能是恢復電纜的性能,同時實現與其它設備的連接。電纜有導體、絕緣層、屏蔽層和護層四個主要結構層,由于在電纜終端和接頭處,電纜金屬護套和屏蔽層斷開,電場在此處發(fā)生畸變,若不通過電纜附件對其進行處理,將無法確保線路的安全穩(wěn)定運行。電纜附件使電纜的四個結構層分別得到延續(xù),并且實現導體連接和密封良好,絕緣可靠,并達到足夠的機械強度。因此,電纜附件在保證整個電網供電可靠性中發(fā)揮著至關重要的作用

21、。按照電壓等級,電力電纜附件分為:低壓電纜附件(0.6/1kV及以下)、中壓電纜附件(3.6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV、12/20kV、18/20kV、18/30kV、21/35kV、26/35kV、27.5/48kV)、高壓電纜附件(36/66kV、48/57kV、48/66kV、64/110kV)、超高壓電纜附件(127/220kV、190/330kV、290/500kV)。其中,中低壓電纜附件主要用于電力系統(tǒng)的配電網絡將電力從高壓變電站送到城市和偏遠地區(qū),其余用于軌道交通、建筑、機械、冶金及化工等企業(yè);高壓、超高壓電纜附件主要應用于城市高壓輸電網絡、大型電

22、站引出線路等領域。電纜附件行業(yè)是技術驅動型行業(yè)。電纜附件的設計、生產等相對電纜復雜程度更高,特別是在高壓、超高壓電纜附件領域。電纜附件的核心技術主要集中在三個方面:一是電纜附件結構設計技術,二是電纜附件絕緣材料技術,三是電纜附件生產設備及工藝技術。電纜附件研發(fā)與生產不僅需要引進先進生產線,更重要的是對絕緣技術的掌握和生產工藝的控制,需要深厚的行業(yè)積累和技術積淀。第三章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:孔xx3、注冊資本:1260萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-1-197、營

23、業(yè)期限:2013-1-19至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事電力電纜附件相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。本公司秉承“顧客

24、至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核

25、心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方

26、面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額15562.2612449.8111671.69負債總額7638.866111.095729.14股東權益合計7923.406338.725942.55公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入51448.8041159.0438586.60營業(yè)利潤7938.7163

27、50.975954.03利潤總額7034.725627.785276.04凈利潤5276.044115.313798.75歸屬于母公司所有者的凈利潤5276.044115.313798.75五、 核心人員介紹1、孔xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、莫xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、曹xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6

28、月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、李xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。5、徐xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行

29、董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、田xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、錢xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、戴xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xx

30、x有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨公司通過整合資源,實現產品化、智能化和平臺化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇

31、,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為

32、中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質

33、,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(

34、4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公

35、司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市

36、場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,

37、及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍

38、的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第四章 緒論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:文山電力電纜附件項目項目單位:xx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(待定),占地面積約91.00畝。項目擬定建設區(qū)

39、域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)

40、議等;3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。(二)技術原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令,符合國家產業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向,以提高競爭力為出發(fā)點,產品無論在質量性能上,還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體

41、裝置同時設計,同時建設,同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準,并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來,正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系,以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平,以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設,要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展,為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心,加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求,盡可能地節(jié)省項目建設投資。在穩(wěn)定可靠的前提下,實事求是地優(yōu)化各成本要素,最大限度地降低項目的目標成本,提高項目的經濟效益,增強項目的市場競爭力。8、

42、以科學、實事求是的態(tài)度,公正、客觀的反映本項目建設的實際情況,工程投資堅持“求是、客觀”的原則。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景我國正加大對特高壓建設的投入,而目前特高壓輸電以架空線為主,存在如占地較多、輸電安全性易受氣候條件影響、輸電質量不高等缺點,會對整個電網的安全穩(wěn)定性造成影響,因此,采用特高壓電纜輸電將成為發(fā)展趨勢,與之相關的超高壓、特高壓交聯(lián)電纜及電纜附件的研發(fā)將成為未來發(fā)展的重要方向。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積60667.00(折合約91.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積111606.98。其中:生產工程72940.23,倉儲工程16167.76,行政辦公及生活服務

43、設施8184.61,公共工程14314.38。項目建成后,形成年產xx千件電力電纜附件的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括光纖、插芯、乙醇、塑料粒子、塑料零配件、金屬零配件、墨水、研磨片、研磨泥、紙巾、抱箍、圓筒、底座、上蓋、下蓋、密封條。(二)主要設備主要設備包括:下纜裁線機、固化爐、壓接機、研磨機、光學測試機、端面檢查儀、封口機、去膠機、剝皮機、熔接機、通光

44、儀、激光打印機、拉力儀、磨拋機、干涉儀、調芯儀、冰箱、防爆柜、超聲波清洗機、烘箱、移印機、噴墨印字機、壓機、連通性測試機。八、 環(huán)境影響本項目的建設符合國家政策,各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小,從環(huán)保角度分析,本項目的建設是可行的。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資39704.39萬元,其中:建設投資29527.66萬元,占項目總投資的74.37%;建設期利息779.49萬元,占項目總投資的1.96%;流動資金9397.24萬元,占項目總投資的23.67%。(二)建設投資構成本期項目建設投資295

45、27.66萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用24712.68萬元,工程建設其他費用4074.07萬元,預備費740.91萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收入84800.00萬元,綜合總成本費用72920.88萬元,納稅總額6092.74萬元,凈利潤8651.48萬元,財務內部收益率13.75%,財務凈現值4190.84萬元,全部投資回收期6.97年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積60667.00約91.00畝1.1總建筑面積111606.981.2基底面積39433.55

46、1.3投資強度萬元/畝304.042總投資萬元39704.392.1建設投資萬元29527.662.1.1工程費用萬元24712.682.1.2其他費用萬元4074.072.1.3預備費萬元740.912.2建設期利息萬元779.492.3流動資金萬元9397.243資金籌措萬元39704.393.1自籌資金萬元23796.343.2銀行貸款萬元15908.054營業(yè)收入萬元84800.00正常運營年份5總成本費用萬元72920.88""6利潤總額萬元11535.31""7凈利潤萬元8651.48""8所得稅萬元2883.83&quo

47、t;"9增值稅萬元2865.10""10稅金及附加萬元343.81""11納稅總額萬元6092.74""12工業(yè)增加值萬元21416.52""13盈虧平衡點萬元38825.66產值14回收期年6.9715內部收益率13.75%所得稅后16財務凈現值萬元4190.84所得稅后十一、 主要結論及建議本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第五章 產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項

48、目總占地面積60667.00(折合約91.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積111606.98。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx千件電力電纜附件,預計年營業(yè)收入84800.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產

49、品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1電力電纜附件千件xx2電力電纜附件千件xx3電力電纜附件千件xx4.千件5.千件6.千件合計xx84800.00電纜附件行業(yè)是技術驅動型行業(yè)。電纜附件的設計、生產等相對電纜復雜程度更高,特別是在高壓、超高壓電纜附件領域。電纜附件的核心技術主要集中在三個方面:一是電纜附件結構設計技術,二是電纜附件絕緣材料技術,三是電纜附件生產設備及工藝技術。電纜附件研發(fā)與生產不僅需要引進先進生產線,更重要的是對絕緣技術的掌握和生產工藝的控制,需要深厚的行業(yè)積累和技術積淀。第六章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準

50、規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況文山市,云南省文山壯族苗族自治州首府,位于云南省東南部,文山州西部,東北部與硯山縣接壤,南部與馬關縣毗鄰,東南部與西疇縣相接,西部與紅河州蒙自市連接,并與屏邊縣一河相隔,是文山州委、州政府所在地,全州政治經濟文化信息中心??偯娣e2977平方千米,截至2020年,文山市下轄3個街道、7個鎮(zhèn)、7個鄉(xiāng),共141個村委會(社區(qū))。1根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,文山市常住人口為623772人。文山市特產有:普

51、洱茶、西疇陽荷、丘北辣椒、文山他披梨、廣南八寶米等。國藥瑰寶“文山三七”名揚四海,被評定為“中國三七之鄉(xiāng)”。2018年12月,文山市入選全國縣域經濟投資潛力100強。2019中國西部百強縣市。過去五年,文山綜合實力顯著提升。始終聚精會神搞建設,一心一意謀發(fā)展,經濟發(fā)展躍上新臺階。地區(qū)生產總值從664.9億元增加到1185.12億元,年均增長9.1%;預計人均生產總值從18470元增加到31000元,年均增長8.8%。一般公共預算收入從52.04億元增加到65.66億元,年均增長4.8%。城鎮(zhèn)和農村常住居民人均可支配收入分別達到33709元、12001元,年均增長7.3%、9.3%。社會消費品零

52、售總額達到578.16億元,年均增長7.9%。金融機構存貸款余額分別達1159億元、1074億元,年均增長5.7%、13.6%。累計完成固定資產投資3625億元,是“十二五”時期的1.85倍,年均增長11.8%。 在充分肯定成績的同時,我們也清醒地認識到經濟社會發(fā)展還存在不少困難和挑戰(zhàn)。發(fā)展不充分不平衡仍然是文山最大的州情,經濟總量小、人均地區(qū)生產總值低,科技創(chuàng)新能力不強,產業(yè)結構不合理、層次不高、產業(yè)鏈短,綜合基礎設施對高質量發(fā)展支撐不夠,工業(yè)化、信息化、新型城鎮(zhèn)化水平不高,市場主體數量少,民營經濟發(fā)展不充分,就業(yè)質量不高,民生領域短板明顯,群眾就醫(yī)、就學、養(yǎng)老、出行等方面的難題仍然較多,鞏

53、固拓展脫貧攻堅成果任務艱巨,各縣(市)償債壓力大,邊疆治理體系和治理能力現代化建設任重道遠。三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展今后五年,要堅定不移落實高質量發(fā)展要求,實施產業(yè)強州戰(zhàn)略,努力建設現代化產業(yè)體系,厚植發(fā)展新優(yōu)勢。實施重點產業(yè)壯大工程。聚焦四大重點產業(yè),加快產業(yè)園區(qū)建設,著力建鏈補鏈延鏈強鏈,打造綠色先進制造業(yè)產業(yè)集群,力爭到2025年,全州四大重點產業(yè)產值達5000億元以上,打造全球領先的中醫(yī)藥產業(yè)基地、世界一流“中國綠色鋁谷”、國際著名旅游目的地、優(yōu)質綠色現代農產品生產加工基地。實施傳統(tǒng)產業(yè)提質工程。聚焦煙草、電力、有色金屬、醫(yī)藥制造、建材、食品加工等傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè),扶持發(fā)展壯大現有企業(yè),引進一批

54、補鏈企業(yè),加大產品開發(fā)和科技創(chuàng)新,開展質量提升行動,推動傳統(tǒng)產業(yè)高端化、數字化、綠色化發(fā)展。實施新興產業(yè)突破工程。聚焦新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備制造、綠色環(huán)保等產業(yè),加快發(fā)展健康、養(yǎng)老、育幼、文化、旅游、體育、家政、物業(yè)等服務業(yè),引進一批行業(yè)知名企業(yè),落地一批重大項目,引領全州產業(yè)轉型。實施小微企業(yè)培育工程。聚焦“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”,培育一批小微企業(yè),孵化一批科技創(chuàng)新型企業(yè),新增市場主體13萬戶以上。 四、 社會經濟發(fā)展目標綜合各方面因素,建議全州經濟社會發(fā)展主要預期目標是:地區(qū)生產總值增長10%以上,固定資產投資增長12%,規(guī)模以上工業(yè)增加值增長16%,社會消費品零

55、售總額增長10%以上,進出口總額增長10%,居民消費價格漲幅控制在3.5%左右,地方一般公共預算收入增長3%,城鎮(zhèn)和農村常住居民人均可支配收入分別增長8%和9%,城鎮(zhèn)新增就業(yè)2萬人,糧食產量穩(wěn)定在170萬噸,單位GDP能耗完成省下達的目標任務。 五、 產業(yè)發(fā)展方向堅定不移融入新發(fā)展格局全面推進改革開放和創(chuàng)新發(fā)展,激活發(fā)展新動力。堅持改革推動。加快推進土地、勞動力、資本、技術、數據等要素市場化改革,統(tǒng)籌推進國有企業(yè)、開發(fā)區(qū)管理、農村集體產權等各方面制度改革。毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發(fā)展,依法保護民營企業(yè)產權和企業(yè)家權益,大幅提高民營經濟在全州經濟發(fā)展中的占比。全面深化“放管服”改革,

56、推進政務服務“一網通辦”、“跨省通辦”、“最多跑一次”,打造市場化法治化國際化的營商環(huán)境。堅持創(chuàng)新驅動。實施科技強州戰(zhàn)略,聚焦重點產業(yè)和社會民生領域重大科技需求,圍繞綠色鋁材、稀貴金屬、生物醫(yī)藥、綠色食品開展自主創(chuàng)新,加大培育創(chuàng)新主體,打造科技創(chuàng)新平臺,加強基礎研究,注重原始創(chuàng)新積累,強化科技成果轉化運用和知識產權保護,以創(chuàng)新引領構建現代化經濟體系和產業(yè)體系。堅持開放帶動。抓住區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定簽署生效巨大機遇,加大招商引資力度,推進貿易創(chuàng)新發(fā)展,努力把文山打造成為加工貿易梯度轉移重點承接地。加快高新區(qū)、邊境經濟合作區(qū)、綜合保稅區(qū)、天保(B型)保稅物流中心、跨境電商綜合試驗區(qū)等開放平臺建設,完善口岸綜合基礎設施,積極發(fā)展一般貿易和邊民互市貿易,實現與南亞東南亞國家經濟循環(huán)流轉

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