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文檔簡介

1、青海省公路工程檢測鑒定中心2017年度部門決算目錄第一部分 部門概況1、部門職責(zé)2、機構(gòu)設(shè)置情況第二部分2017年度部門決算報表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、一般公共預(yù)算基本支出情況表7、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表9、財政撥款支出情況表10、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況表11、政府采購支出情況表第三部分 2017年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分 部門概況一、 部門職責(zé)單位主要職能:承擔(dān)省內(nèi)公路工程及產(chǎn)品質(zhì)量、機電設(shè)備質(zhì)量的技術(shù)檢測;負(fù)責(zé)省內(nèi)在建公路工程交竣工前工

2、程質(zhì)量的檢測和運營公路養(yǎng)護質(zhì)量評價的監(jiān)測。二、機構(gòu)設(shè)置情況2017年度決算編制范圍包括各級預(yù)算單位1個。年末編制人數(shù)為20人,實際在編人數(shù)為18人,其他聘用專業(yè)技術(shù)人員39人,其他聘用人員12人,無退離休職工。單位下設(shè)綜合處、質(zhì)量處、技術(shù)處三個職能部門。第二部分 2017年度部門決算報表收支總體情況表公開01表部門:青海省公路工程檢測鑒定中心金額單位:萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入1327.04一、一般公共服務(wù)支出28二、上級補助收入2二、外交支出29三、事業(yè)收入3三、國防支出30四、經(jīng)營收入43355.64四、公共安全支出31五、附屬單位上繳收入5五、教育支

3、出32六、其他收入6六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化體育與傳媒支出348八、社會保障和就業(yè)支出3527.869九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3623.9610十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運輸支出402711.414十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4621.4620二十、糧油物資儲備支出4721二十一、其他支出482249本年收入合計233682.68本年支出合計502784.68用事業(yè)基金彌補收支差額24結(jié)余分配5

4、1896.52年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余521.482653總計273682.68總計543682.68注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入總體情況表公開02表部門:青海省公路工程檢測鑒定中心金額單位:萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567類款項合計3682.68327.043355.64208社會保障和就業(yè)支出27.9627.9620805行政事業(yè)單位離退休27.9627.962080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.9627.96210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.062

5、4.0621011行政事業(yè)單位醫(yī)療24.0624.062101102事業(yè)單位醫(yī)療15.0415.042101103公務(wù)員醫(yī)療補助9.029.02214交通運輸支出3608.97253.333355.6421499其他交通運輸支出3608.97253.333355.642149999其他交通運輸支出3608.97253.333355.64221住房保障支出21.6921.6922102住房改革支出21.6921.692210201住房公積金21.6921.69注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出總體情況表公開03表部門:青海省公路工程檢測鑒定中心 金額單位:萬元項目本年支出合計基本支出

6、項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456類款項合計2784.68325.562459.12208社會保障和就業(yè)支出27.8627.8620805行政事業(yè)單位離退休27.8627.862080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.8627.86210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.9623.9621011行政事業(yè)單位醫(yī)療23.9623.962101102事業(yè)單位醫(yī)療14.9614.962101103公務(wù)員醫(yī)療補助8.978.98214交通運輸支出2711.41252.292459.1221499其他交通運輸支出2711.41252.292459.1

7、22149999其他交通運輸支出2711.41252.292459.12221住房保障支出21.4621.4622102住房改革支出21.4621.462210201住房公積金21.4621.46注:本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收支總體情況表公開04表部門:青海省公路工程檢測鑒定中心 金額單位:萬元收 入支 出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1327.04一、一般公共服務(wù)支出28二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出293三、國防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文

8、化體育與傳媒支出348八、社會保障和就業(yè)支出3527.869九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3623.9610十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運輸支出40252.2314十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4621.4620二十、糧油物資儲備支出4721二十一、其他支出48本年收入合計22327.04本年支出合計49325.56年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余501.48 一般公共預(yù)算財政撥款2451 政府

9、性基金預(yù)算財政撥款25522653總計27327.04總計54327.04注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算支出情況表公開05表部門:青海省公路工程檢測鑒定中心 金額單位:萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123類款項合計325.56325.56208社會保障和就業(yè)支出27.8627.8620805行政事業(yè)單位離退休27.8627.862080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.8627.86210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.9623.9621011行政事業(yè)單位醫(yī)療23.9623.96

10、2101102事業(yè)單位醫(yī)療14.9614.962101103公務(wù)員醫(yī)療補助8.978.97214交通運輸支出252.23252.2321499交通運輸支出252.23252.232149999其他交通運輸支出252.23252.23221住房保障支出21.4621.4622102住房改革支出21.4621.462210201住房公積金21.4621.46注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。一般公共預(yù)算基本支出情況表公開06表部門:青海省公路工程檢測鑒定中心 金額單位:萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額301工

11、資福利支出260.66302商品和服務(wù)支出20.91310其他資本性支出30101 基本工資71.6630201 辦公費3.9331001 房屋建筑物購建30102 津貼補貼76.0430202 印刷費31002 辦公設(shè)備購置30103 獎金4930203 咨詢費31003 專用設(shè)備購置30104其他社會保障繳費23.9630204 手續(xù)費31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106 伙食補助費30205 水費0.00531006 大型修繕30107 績效工資12.1430206 電費2.7531007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.8630207 郵電費5.4431

12、008 物資儲備30109 職業(yè)年金繳費30208 取暖費4.3231009 土地補償30199 其他工資福利支出30209 物業(yè)管理費31010 安置補助人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額303對個人和家庭的補助43.9630211 差旅費1.5431011 地上附著物和青苗補償30301 離休費30212 因公出國(境)費用31012 拆遷補償30302 退休費30213 維修(護)費31013 公務(wù)用車購置30303 退職(役)費30214 租賃費31019其他交通工具購置30304 撫恤金30215 會議費31020 產(chǎn)

13、權(quán)參股30305 生活補助30216 培訓(xùn)費0.07331099 其他資本性支出30306 救濟費30217 公務(wù)接待費304對企事業(yè)單位的補貼30307 醫(yī)療費30218 專用材料費30401 企業(yè)政策性補貼30308 助學(xué)金30224 被裝購置費30402 事業(yè)單位補貼30309 獎勵金30225 專用燃料費30403 財政貼息30310 生產(chǎn)補貼30226 勞務(wù)費30499 其他對企事業(yè)單位的補貼30311 住房公積金36.8630227 委托業(yè)務(wù)費307債務(wù)利息支出30312 提租補貼30228 工會經(jīng)費2.8230701 國內(nèi)債務(wù)付息30313 購房補貼30229 福利費0.0373

14、0707 國外債務(wù)付息30314 采暖補貼30231 公務(wù)用車運行維護費399其他支出30315 物業(yè)服務(wù)補貼7.130239 其他交通費用39906 贈與30399 其他對個人和家庭的補助支出30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務(wù)支出人員經(jīng)費合計公用經(jīng)費合計注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出情況表公開07表部門:青海省公路工程檢測鑒定中心金額單位:萬元“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)“三公”經(jīng)費決算數(shù)會議費決算數(shù)培訓(xùn)費決算數(shù)合計因公出國(境)費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計較上年增減變動(%)因公出國(境)費較上年增減

15、變動(%)公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計較上年增減變動(%)公務(wù)用車購置費較上年增減變動(%)公務(wù)用車運行維護費較上年增減變動(%)小計較上年增減變動(%)國內(nèi)接待費較上年增減變動(%)國(境)外接待費較上年增減變動(%)1234567891011121314151617181920212223243.071.441.63注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。相關(guān)統(tǒng)計數(shù):項目統(tǒng)計數(shù)項目統(tǒng)計數(shù)因公出國(境)團組數(shù)(個)0因公出國(境)人數(shù)(人

16、)0公務(wù)用車購置數(shù)(輛)0公務(wù)用車保有量(輛)0國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)0國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)0國(境)外公務(wù)接待批次(個)0國(境)外公務(wù)接待人次(人)0財政撥款支出情況表公開09表部門:青海省公路工程檢測鑒定中心 金額單位:萬元項目本年支出合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123合計325.56325.56208社會保障和就業(yè)支出27.8627.8620805行政事業(yè)單位離退休27.8627.862080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.8627.86210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.9623.9621011行政事業(yè)單位醫(yī)療23.9623.962101102事

17、業(yè)單位醫(yī)療14.9614.962101103公務(wù)員醫(yī)療補助8.978.97214交通運輸支出252.23252.2321499交通運輸支出252.23252.232149999其他交通運輸支出252.23252.23221住房保障支出21.4621.4622102住房改革支出21.4621.462210201住房公積金21.4621.46注:本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況。財政撥款指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。機關(guān)運行經(jīng)費支出情況表公開10表部門:青海省公路工程檢測鑒定中心金額單位:萬元項 目機關(guān)運行經(jīng)費支出決算經(jīng)濟分類編碼經(jīng)濟分類名稱 合 計20.9130

18、2商品和服務(wù)支出30201 辦公費3.9330202 印刷費30203 咨詢費30204 手續(xù)費30205 水費0.00530206 電費2.7530207 郵電費5.4430208 取暖費4.3230209 物業(yè)管理費30211 差旅費1.5430212 因公出國(境)費用30213 維修(護)費30214 租賃費30215 會議費30216 培訓(xùn)費0.07330217 公務(wù)接待費30218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務(wù)費30227 委托業(yè)務(wù)費30228 工會經(jīng)費2.8230229 福利費0.03730231 公務(wù)用車運行維護費30239 其他交通費

19、用30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務(wù)支出 304對企事業(yè)單位的補貼 307債務(wù)利息支出 310其他資本性支出 399其他支出注:“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。第三部分青海省公路工程檢測鑒定中心2017年度部門決算情況說明一、收支總體情況說明2017年度我單位收入總額3682.68萬元、支出總計2784.68萬元,與上年相比收入總額1792.71萬元、支出總額1792.71萬元,增加1889.97萬元。主要原因是:較往年全省公路檢測項目大幅增加,運營成本費用也成正比增加。(一)收入總計3682.68

20、萬元,包括:1、財政撥款收入327.04萬元,為當(dāng)年從財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。與上年相比增加65.34萬元,增長20%,主要原因是在編人員增加,人員經(jīng)費增加。2、經(jīng)營收入3355.64萬元,為省公路建設(shè)管理局等公路建設(shè)單位在建公路檢測費用收入。與上年相比增加1824.63萬元,增長(下降)120%,主要原因是公路檢測項目增加,檢測費用收入增加。(二)支出總計2784.68萬元,包括:1、社會保障和就業(yè)(類)支出27.86萬元,主要用于在編職工養(yǎng)老保險的支出。與上年相比增加1.9萬元,增長14%,主要原因是在編職工人員數(shù)增加。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出23.96萬元

21、,主要用于在編職工醫(yī)療衛(wèi)生、重大疾病預(yù)防控制及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理等方面的支出及計劃生育管理方面的支出。與上年相比增加10.82萬元,增長45%,主要原因是在編職工人員數(shù)增加,繳費基數(shù)增加。3、交通運輸支出2711.4萬元,主要用于全省在建公路質(zhì)量檢測鑒定費用的支出。與上年相比增加989.23萬元,增長55%,主要原因是全省在建公路檢測項目增多,檢測費用成本增加。4、住房保障(類)支出21.46萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。與上年相比增加3.19萬元,增長15%,主要原因是在編職工人數(shù)增加繳納金額增加。5、結(jié)余分配896.5

22、2萬元,為部門當(dāng)年結(jié)余的分配情況,主要是單位經(jīng)營收入結(jié)余,轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。與上年相比增加896.52萬元,增長100%,主要原因是較上年增加的經(jīng)營收入結(jié)余資金。6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.48萬元,為部門結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。主要為調(diào)離職工預(yù)算經(jīng)費,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。二、收入總體情況說明本年收入合計3682.68萬元,其中:財政撥款收入327.04萬元,占11.26%;經(jīng)營收入3355.64萬元,占88.74%。三、支出總體情況說明本年支出合計2784.68萬元,其中:基本支出325.56萬元,占11.7%;經(jīng)營支出2459.12萬元,占88.3%。 四、財政撥款收支總體情

23、況說明2017年度財政撥款收、支總計327.04萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加65.34萬元,增長20%。主要原因是在編職工增加,人員預(yù)算經(jīng)費增加。五、一般公共預(yù)算支出情況說明(一)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算支出主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出27.86萬元,占8.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出23.96萬元,占7.4%;交通運輸支出252.23萬元,占77.5%;住房保障(類)支出21.46萬元,占6.5%。(按照“公開05表 一般公共預(yù)算支出情況表”中的功能分類科目明細,結(jié)合本部門具體實際情況予以解釋)。(二)一般公共預(yù)算支出具體情況。20

24、17年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為236.71萬元,支出決算為325.56萬元,完成年初預(yù)算的137.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性增資。其中:1、社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為26.23萬元,支出決算為27.86萬元,完成年初預(yù)算的106%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性增資增加。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算為22.56萬元,支出決算為,23.96萬元,完成年初預(yù)算的106%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性增資增加。3、交通運輸支出年初預(yù)算為170.99萬元,支出決算為,252.23萬元,完成年初預(yù)算的147%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性增資增加。4、住房保障支

25、出年初預(yù)算為16.93萬元,支出決算為,21.46萬元,完成年初預(yù)算的127%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策性增資增加六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明2017年度一般公共預(yù)算基本支出325.56萬元,其中:人員經(jīng)費304.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費20.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。七、一般

26、公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明(一)“三公”經(jīng)費支出執(zhí)行情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.07萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,其中:因公出國(境)費預(yù)算1.44萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費預(yù)算1.63萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。(二)“三公”經(jīng)費支出具體執(zhí)行情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:1、因公出國(境)費支出0萬元。全年

27、使用財政撥款安排省級部門和部門所屬單位出國團組0個,0人次。2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,購置公務(wù)用車0輛;公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,公務(wù)用車保有量為0輛。3、公務(wù)接待費支出0萬元。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,接待0批次,接待0人次,外事接待支出0萬元,接待0批次,接待0人次;國(境)外接待支出0萬元,接待0批次,0人次。(三)“三公”經(jīng)費增減變化情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:因公出國(境)支出決算數(shù)比上年數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)

28、比上年數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務(wù)接待費支出決算數(shù)比上年數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。八、政府性基金預(yù)算收支情況說明2017年政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。支出具體情況如下:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%。九、財政撥款支出情況說明(一)財政撥款支出總體情況。2017年度財政撥款支出325.56萬元,占本年支出合計的100%。與上

29、年相比,財政撥款支出增加65.34萬元,增長20%。主要原因是政策性增資。(二)財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出27.86萬元,占8.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出23.96萬元,占7.4%;交通運輸(類)支出252.23萬元,占77.5%;住房保障(類)支出21.46萬元,占6.5%。十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明2017年度,機關(guān)運行經(jīng)費支出20.91萬元,比上年增加8.06萬元,增長62%,主要原因是在編職工增加,相應(yīng)的經(jīng)費增加。十一、政府采購支出情況說明2017年度,本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支

30、出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。十二、項目支出績效目標(biāo)和績效評價結(jié)果完成情況說明(一)績效管理開展及完成情況。2017年度,省財政廳下達預(yù)算績效項目0項,完成0項,具體情況如下:十三、其他重要事項的情況說明(一)國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日,單價50萬元以上通用設(shè)備6臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備5臺(套)。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助

31、活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,如投資收益、利息收入等。七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。九、住房保障支出(類)住房改革支出(款):

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