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文檔簡介
1、泓域咨詢/渭南粘合劑項目建議書報告說明聚氨酯具有優(yōu)異的性能,并因其卓越的性能而被廣泛應用于國民經濟眾多領域。產品應用領域涉及輕工、化工、電子、紡織、醫(yī)療、建筑、建材、汽車、國防、航天、航空等。根據謹慎財務估算,項目總投資51978.09萬元,其中:建設投資41650.93萬元,占項目總投資的80.13%;建設期利息1045.59萬元,占項目總投資的2.01%;流動資金9281.57萬元,占項目總投資的17.86%。項目正常運營每年營業(yè)收入85200.00萬元,綜合總成本費用73077.53萬元,凈利潤8815.90萬元,財務內部收益率10.02%,財務凈現值-7000.29萬元,全部投資回收期
2、7.48年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 市場分析7一、 聚氨酯行業(yè)發(fā)展趨勢7二、 行業(yè)壁壘8第二章 項目總論11一、 項目概述11二、 項目提出的理由12三、 項目總投資及資金構成13四、 資金籌措方案14五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標
3、14六、 項目建設進度規(guī)劃14七、 環(huán)境影響15八、 報告編制依據和原則15九、 研究范圍16十、 研究結論17十一、 主要經濟指標一覽表17主要經濟指標一覽表17第三章 產品方案分析20一、 建設規(guī)模及主要建設內容20二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領20產品規(guī)劃方案一覽表20第四章 選址方案22一、 項目選址原則22二、 建設區(qū)基本情況22三、 營造最優(yōu)環(huán)境再強新支撐23四、 融入國家戰(zhàn)略再作新貢獻24五、 項目選址綜合評價24第五章 建筑技術方案說明26一、 項目工程設計總體要求26二、 建設方案27三、 建筑工程建設指標28建筑工程投資一覽表28第六章 SWOT分析30一、 優(yōu)勢分析(S)3
4、0二、 劣勢分析(W)31三、 機會分析(O)32四、 威脅分析(T)32第七章 法人治理結構40一、 股東權利及義務40二、 董事47三、 高級管理人員52四、 監(jiān)事54第八章 運營模式57一、 公司經營宗旨57二、 公司的目標、主要職責57三、 各部門職責及權限58四、 財務會計制度61第九章 組織架構分析65一、 人力資源配置65勞動定員一覽表65二、 員工技能培訓65第十章 原輔材料供應、成品管理67一、 項目建設期原輔材料供應情況67二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理67第十一章 項目節(jié)能分析69一、 項目節(jié)能概述69二、 能源消費種類和數量分析70能耗分析一覽表70三、 項目節(jié)
5、能措施71四、 節(jié)能綜合評價72第十二章 進度實施計劃73一、 項目進度安排73項目實施進度計劃一覽表73二、 項目實施保障措施74第十三章 投資計劃方案75一、 投資估算的依據和說明75二、 建設投資估算76建設投資估算表80三、 建設期利息80建設期利息估算表81固定資產投資估算表82四、 流動資金82流動資金估算表83五、 項目總投資84總投資及構成一覽表84六、 資金籌措與投資計劃85項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十四章 經濟效益分析87一、 經濟評價財務測算87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表88固定資產折舊費估算表89無形資產和其他資產攤銷估算表90利
6、潤及利潤分配表92二、 項目盈利能力分析92項目投資現金流量表94三、 償債能力分析95借款還本付息計劃表96第十五章 項目招標方案98一、 項目招標依據98二、 項目招標范圍98三、 招標要求98四、 招標組織方式99五、 招標信息發(fā)布102第十六章 總結分析103第十七章 附表附錄104主要經濟指標一覽表104建設投資估算表105建設期利息估算表106固定資產投資估算表107流動資金估算表108總投資及構成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現金流量表113借款還本付息計劃表115第一
7、章 市場分析一、 聚氨酯行業(yè)發(fā)展趨勢聚氨酯是一種新興的有機高分子材料,被譽為“第五大塑料”,其原料是多元醇和多異氰酸酯等,由主要原料、輔助原料及加工方法不同,可制得多種類型產品。例如各種澆注、熱塑和混煉型橡膠、泡沫、油漆、膠黏劑、合成革、氨綸纖維、鞋用PU、醫(yī)用PU、食品工業(yè)用PU、水系PU噴涂料、RIM(反應注射成型)制品、IPN(互穿聚合物網絡)材料、聲納橡膠及記憶功能材料等。聚氨酯具有優(yōu)異的性能,并因其卓越的性能而被廣泛應用于國民經濟眾多領域。產品應用領域涉及輕工、化工、電子、紡織、醫(yī)療、建筑、建材、汽車、國防、航天、航空等。隨著近年來聚氨酯應用領域不斷拓展深化,聚氨酯制品在建筑領域、電
8、子設備、新能源和環(huán)保等多個領域實現了產銷量的快速增長?!笆濉逼陂g,我國已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產基地及應用領域最全的地區(qū),主要原材料產能占比均超過全球產能的1/3。2020年我國各類聚氨酯產品的消費量已達1,175萬噸(含溶劑),聚氨酯工業(yè)開始進入高質量發(fā)展時期。與歐美等發(fā)達國家相比,我國聚氨酯行業(yè)起步較晚,盡管現階段我國已經成為全球聚氨酯生產大國,但國內企業(yè)在產品質量、生產技術、研發(fā)投入以及品牌建設等方面仍存在一定的提升空間。我國聚氨酯生產企業(yè)數量較多,經過多年發(fā)展與積累,國內聚氨酯行業(yè)已經形成了一定規(guī)模的產業(yè)集群,從分布上來看,聚氨酯產業(yè)集群主要分布在珠三角、長三角、環(huán)渤
9、海、西南地區(qū)以及海西經濟等地區(qū)。我國是全球主要的建筑材料、汽車以及化工品生產國家,國內市場對聚氨酯的需求量龐大,近年來,隨著我國居民對環(huán)境保護的重視度提升,以及環(huán)保監(jiān)管日趨嚴格,聚氨酯行業(yè)向環(huán)?;踩?、節(jié)能化等方向升級的趨勢愈發(fā)明顯,在此背景下,水性聚氨酯行業(yè)迎來了良好的發(fā)展時機。水性聚氨酯生產對設備和工藝的要求較高,在市場需求升級、環(huán)保政策日益嚴格的推動下,部分中小型聚氨酯生產企業(yè)的運營壓力增大,未來聚氨酯市場將不斷向擁有高端聚氨酯生產能力的企業(yè)聚集。二、 行業(yè)壁壘1、技術壁壘聚氨酯行業(yè)的核心技術在于配方和生產工藝,生產過程中配方和生產工序、時間控制、溫度控制等多個因素都會影響產品的性能
10、和質量。同時,在下游應用過程中,還需要根據應用環(huán)境來調節(jié)產品的技術參數,對生產企業(yè)的技術要求較高。相關技術一般需要生產企業(yè)在多年的研發(fā)、生產過程中逐漸積累取得,新進入行業(yè)的企業(yè)在業(yè)務開展初期難度較大。2、規(guī)模經濟壁壘我國聚氨酯市場參與者規(guī)模差異顯著,目前中高端市場主要被國內外大型企業(yè)集團占據,競爭者均具備相當的生產規(guī)模。作為市場新入者,若不具備較大的生產規(guī)模,產品的單位成本會顯著高于先入企業(yè),從而在市場競爭中處于劣勢,難以進入主流市場。3、渠道壁壘雖然聚氨酯市場容量較大,但由于產品在下游應用過程中需要磨合、調試,銷售關系的建立、維護均需要時間,合作關系一旦確定后會相對穩(wěn)固。目前市場中主要生產商
11、均已具備成熟、完善的銷售渠道以及相對固定的客戶群體,渠道先發(fā)優(yōu)勢并非市場新入者短期內可以趕超。4、人才壁壘聚氨酯行業(yè)產品生產的配方調試、工藝的選擇、生產過程中關鍵技術的把控等都需要配備理論與實際經驗豐富的專業(yè)技術人員,并且與企業(yè)的生產規(guī)模、設備選型相匹配,這些專業(yè)的技術人員需要持續(xù)的經驗積累和培訓。同時專業(yè)的管理人員也需要對技術、產品、市場有長期的經驗積累,目前聚氨酯行業(yè)內高水平專業(yè)管理人員和技術工藝人員的相對缺乏成為了制約行業(yè)新入者進入的壁壘。5、管理體系壁壘聚氨酯行業(yè)屬于充分競爭行業(yè),而且下游生產企業(yè)集中度不高。面多眾多客戶分散的產品型號需求,需要生產企業(yè)有一整套精細、科學、有效的關于采購
12、、生產、銷售、服務等的管理體系,因此行業(yè)具有管理體系壁壘。第二章 項目總論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:渭南粘合劑項目2、承辦單位名稱:xxx有限公司3、項目性質:擴建4、項目建設地點:xx5、項目聯系人:閆xx(二)主辦單位基本情況公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產業(yè)供給側結構改革。同時,公司注重履行社
13、會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責
14、、齊抓共管、協(xié)同聯動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx,占地面積約100.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx噸粘合劑/年。二、 項目提出的理由聚氨酯粘合劑可廣泛應用于電子電器、建筑建材、汽車與交通運輸等眾多領域,是聚氨酯中增長較快的細分領域。我國已經成為全球聚氨酯粘合劑的消費中心,全球企業(yè)的生產也逐漸向我國轉移,產品產銷量保持高速增長。根據中國膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會
15、發(fā)布的中國膠粘帶和膠粘劑市場報告及“十三五”發(fā)展規(guī)劃顯示,“十三五”期間,我國粘合劑行業(yè)仍處于重要發(fā)展機遇期,銷售額年均增長率為8.3%,2020年末我國粘合劑產量達1,033.7萬噸,銷售額達1,328億元。在質量效益明顯提升基礎上實現經濟持續(xù)健康較快發(fā)展,發(fā)展速度躋身全省第一方陣,全市生產總值突破2550億元,先進制造業(yè)產值占工業(yè)總產值比重超過50%;產業(yè)結構進一步優(yōu)化,農業(yè)現代化取得明顯進展,加快建成區(qū)域綠色有機農產品、裝備制造、新能源等產業(yè)重要基地,產業(yè)鏈供應鏈現代化水平明顯提高;城鄉(xiāng)發(fā)展更加協(xié)調,中心城市輻射帶動能力和區(qū)域副中心城市綜合承載能力顯著增強,常住人口城鎮(zhèn)化率達到60%,實
16、現經濟量的合理增長和質的穩(wěn)步提升。到2035年,全市經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設邁上新臺階,在實現社會主義現代化征程中,渭南力爭走在全省前列。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資51978.09萬元,其中:建設投資41650.93萬元,占項目總投資的80.13%;建設期利息1045.59萬元,占項目總投資的2.01%;流動資金9281.57萬元,占項目總投資的17.86%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資51978.09萬元,根據資金籌措方案,xxx有限公司計劃自籌資金(資本金)30
17、639.61萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額21338.48萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):85200.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):73077.53萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):8815.90萬元。4、財務內部收益率(FIRR):10.02%。5、全部投資回收期(Pt):7.48年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):40580.23萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 環(huán)境影響建設項目的建設和投入使用
18、后,其產生的污染源經有效處理后,將不致對周圍環(huán)境產生明顯影響。建設項目的建設從環(huán)境保護角度考慮是可行的。項目建設單位在執(zhí)行“三同時”的管理規(guī)定的同時,切實落實本環(huán)境影響報告中的環(huán)保措施,并要經環(huán)境保護管理部門驗收合格后,項目方可投入使用。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。(二)編制原則1、政策符合性原則:報告的內容應符合國家產業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當地的資源優(yōu)勢為
19、基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈,減少生產過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品
20、差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產品的差異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經濟效益最大化,提高企業(yè)在國內外的知名度。九、 研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。十、 研究結論本項目生產所需的原輔材料來源廣泛,產品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產品生產技術先進
21、,產品質量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經考察適合本項目建設;項目產品暢銷,經濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產業(yè)政策。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積66667.00約100.00畝1.1總建筑面積135327.301.2基底面積42000.211.3投資強度萬元/畝409.202總投資萬元51978.092.1建設投資萬元41650.932.1.1工程費用萬元36399.912.1.2其他費用萬元3984.952.1.3預備費萬元1266.072.2建設期利息萬元1045.592.3流
22、動資金萬元9281.573資金籌措萬元51978.093.1自籌資金萬元30639.613.2銀行貸款萬元21338.484營業(yè)收入萬元85200.00正常運營年份5總成本費用萬元73077.53""6利潤總額萬元11754.54""7凈利潤萬元8815.90""8所得稅萬元2938.64""9增值稅萬元3066.13""10稅金及附加萬元367.93""11納稅總額萬元6372.70""12工業(yè)增加值萬元23557.72""13盈虧平
23、衡點萬元40580.23產值14回收期年7.4815內部收益率10.02%所得稅后16財務凈現值萬元-7000.29所得稅后第三章 產品方案分析一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積66667.00(折合約100.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積135327.30。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx噸粘合劑,預計年營業(yè)收入85200.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合
24、考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1粘合劑噸xx2粘合劑噸xx3粘合劑噸xx4.噸5.噸6.噸合計xx85200.00我國的聚氨酯產業(yè)起步相對于發(fā)達國家較晚,但當下我國已發(fā)展成為全球最大的聚氨酯生產國和消費國。進入到21世紀,我國聚氨酯產業(yè)的龍頭企業(yè)異軍突起,在突破了大規(guī)模合成的技術和工藝壁壘后,我國行業(yè)內龍頭企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢、成本技術領先的“超級基地”迅速占領市場。此后,我國聚氨
25、酯產業(yè)在生產規(guī)模、產品種類、技術水平等領域開始持續(xù)進步,部分產品已經成為世界最強。第四章 選址方案一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Α6?建設區(qū)基本情況渭南,陜西省轄地級市,古稱下邽、蓮勺,位于關中平原東部,陜西省東部,地勢以渭河為軸線,形成南北兩山、兩塬和中部平川五大地貌類型區(qū),屬暖溫帶半濕潤半干旱季風氣候。全市總面積13030平方千米,下轄2區(qū)、2縣級市、7縣。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,渭南市常住人口為4688744人
26、。渭南東襟黃河與山西運城、河南三門峽毗鄰,西與西安、咸陽相接,南倚秦嶺與商洛為界,北靠橋山與延安、銅川接壤。距古城西安60公里,距咸陽國際空港80公里。鄭西、大西2條高鐵在此并站交匯,隴海、西南等6條鐵路與連霍、京昆等3條高速公路和9條國道省道縱橫貫穿,是中東部地區(qū)進入西北門戶的交通要道。2018年重新確認國家衛(wèi)生城市(區(qū))。2019年1月25日,渭南市入選2018年度全國“平安農機”示范市。2020年10月,被評為全國雙擁模范城(縣)。創(chuàng)新轉型實現新突破。渭南(西安)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化器建成運行,成功打造“西安研發(fā)渭南制造”產業(yè)新模式。市級以上眾創(chuàng)空間、星創(chuàng)天地分別達到21家和23家,高新技術企業(yè)
27、達到88家,全市戰(zhàn)略性新興產業(yè)增加值年均保持10%以上,服務業(yè)增加值年均增長5.7%,高于GDP增速0.7個百分點。2020年生產總值達到1866.27億元,年均增長5.0%;市級重點項目累計完成投資4845.2億元,全社會固定資產投資年均增長7.2%;社會消費品零售總額累計完成3145.7億元,年均增長6.4%;地方財政收入結構趨優(yōu)向好,累計完成392.22億元;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入35304元、年均增長7.5%,農村居民人均可支配收入13741元、年均增長8.8%,收入比2.61,較“十二五”末收窄0.3,分配格局發(fā)生積極變化。實施市級重點項目1776個,建成或基本建成793個。三、 營
28、造最優(yōu)環(huán)境再強新支撐深化“放管服”改革。推進相對集中行政許可權改革,完成268項審批事項劃轉。推廣“一業(yè)一證”“一企一證”“證照聯辦”等創(chuàng)新舉措。加快行政審批一網通辦、全域通辦、跨省通辦,100項高頻事項基本實現“一件事一次辦”。推進基層政務服務標準化規(guī)范化建設,促進“一枚印章管審批”向鎮(zhèn)級延伸,實現“進一扇門、辦百家事”。做優(yōu)環(huán)境保障。實行“容缺+承諾制+并聯審批+全程代辦”模式,3月底前市級重點項目手續(xù)全部辦結。推行“畝均論英雄”,引導資源要素向核心區(qū)域、優(yōu)勢產業(yè)集中。健全“增存掛鉤”機制,加大批而未供和閑置土地處置力度,全年報批土地1.8萬畝。落實助企紓困政策,年內新增各類市場主體4萬戶
29、以上。強化項目支撐。開展項目建設突破年活動,完善調度機制,健全考核制度,一月一開工、一月一觀摩、一月一匯報、一季一點評。加快正威新材料等527個重點項目建設,建成鋰離子動力電池等150個項目,確保重點項目完成投資1200億元。全年策劃儲備項目350個,估算投資2500億元以上。深入開展“百企千項萬人進渭南”雙招雙引活動,推動中糧集團、國華能源等項目落戶。招商引資到位資金1100億元以上,力爭達到1500億元。四、 融入國家戰(zhàn)略再作新貢獻“十四五”期間,黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展計劃實施項目698個、總投資4600億元,聚力打造黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展示范市。今年實施項目188個,完成投資
30、370億元。五、 項目選址綜合評價項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調發(fā)展。 第五章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區(qū)設置,人流、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現有基礎條件,充分利用好現有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區(qū)內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格
31、執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地;結構設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案(一)結構方案1、設計采
32、用的規(guī)范(1)由有關主導專業(yè)所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項
33、目建筑面積135327.30,其中:生產工程88183.63,倉儲工程30815.55,行政辦公及生活服務設施10548.89,公共工程5779.23。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程24360.1288183.6311889.271.11#生產車間7308.0426455.093566.781.22#生產車間6090.0322045.912972.321.33#生產車間5846.4321164.072853.421.44#生產車間5115.6318518.562496.752倉儲工程12180.0630815.553076.752.11#倉庫3
34、654.029244.66923.022.22#倉庫3045.017703.89769.192.33#倉庫2923.217395.73738.422.44#倉庫2557.816471.27646.123辦公生活配套2230.2110548.891524.173.1行政辦公樓1449.646856.78990.713.2宿舍及食堂780.573692.11533.464公共工程3360.025779.23539.57輔助用房等5綠化工程9246.71151.19綠化率13.87%6其他工程15420.0851.467合計66667.00135327.3017232.41第六章 SWOT分析一、
35、優(yōu)勢分析(S)(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了
36、良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力相對不足近年來,隨著公司訂單迅速增加,生產規(guī)模不斷擴大,各類產品市場逐步打開,公司對流
37、動資金需求增大;隨著產品技術水平的提升,公司對先進生產設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式,轉向利用多種融資方式相結合模式,以求增強資本實力,更進一步地擴大產能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。(二)規(guī)模效益不明顯歷經多年發(fā)展,行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比,公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此,公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資,擴大產能規(guī)模,促進公司向規(guī)模經濟化方向進一步發(fā)展。三、 機會分析(O)(一)長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前,公司已具備產
38、品大批量生產的技術條件,并已獲得了下游客戶的普遍認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。(二)國家政策支持國內產業(yè)的發(fā)展近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下,本產業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產業(yè),伴隨著提質增效等長效機制政策的引導,本產業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項目產品亦隨之快速升級發(fā)展。四、 威脅分析(T)(一)市場風險1、市場競爭風險目前我國相關行業(yè)內企業(yè)數量較多且絕大多數為中小型企業(yè),市場化程度較高、產業(yè)集中度低、市場競爭較為激烈。相關行業(yè)的重要技術支撐正在不斷轉變發(fā)展思路,向高質量發(fā)展邁進,同時隨著國家對相關行業(yè)整治力度加強,環(huán)保要求進一步
39、提升,行業(yè)內主要企業(yè)都在依靠科技進步、管理創(chuàng)新、節(jié)能減排來推進轉型升級,并呈現資源向優(yōu)勢企業(yè)不斷集中的趨勢,在一定程度上加劇了相關企業(yè)之間的競爭。若公司未來不能進一步提升品牌影響力和競爭優(yōu)勢,公司的業(yè)務和經營業(yè)績將會受到不利影響。2、原材料及能源價格波動風險若未來原材料及能源采購價格發(fā)生較大波動,公司在銷售產品定價、成本控制等方面未能有效應對,可能對公司經營產生不利影響。3、宏觀經濟波動風險近年來受歐美國家一系列貿易限制措施等因素影響,對我國經濟發(fā)展特別是外貿出口造成沖擊,外貿出口的下降直接影響了公司下游客戶出口業(yè)務,而隨著國內經濟增速放緩,相關行業(yè)及下游相關行業(yè)的需求也受到一定影響。公司相關
40、業(yè)務同時會受到國內外市場供需和經濟周期性波動的影響,因此公司經營將會面臨宏觀經濟波動引致的風險。4、人民幣匯率波動及國際貿易摩擦的風險隨著匯率制度改革不斷深入,人民幣匯率波動漸趨市場化,同時國內外政治、經濟環(huán)境也影響著人民幣匯率的走勢,對我國出口企業(yè)的國際競爭力造成不利影響,進而產生將不利影響傳導至相關行業(yè)的風險,下游客戶由于心理預期不明確,導致其相關業(yè)務下單更趨謹慎。如果未來國際間貿易摩擦加劇,將會產生對相關行業(yè)發(fā)展不利影響的風險。(二)環(huán)保風險隨著人們環(huán)境保護意識的逐漸增強以及相關環(huán)保法律法規(guī)的實施,國家對相關產業(yè)提出了更高的環(huán)保要求,公司的排污治理成本將進一步提高。公司歷來十分重視環(huán)境保
41、護工作,持續(xù)加大環(huán)保方面投入,嚴格遵守環(huán)保法律法規(guī),未發(fā)生重大環(huán)境污染事故和嚴重的環(huán)境違法行為。但如果公司不能始終嚴格執(zhí)行在環(huán)保方面的標準,或操作人員不按規(guī)章操作,可能增加公司在環(huán)保治理方面的費用支出,將面臨一定的環(huán)境保護風險。此外,若國家進一步提高環(huán)保標準,公司上游生產企業(yè)也面臨較大的增加環(huán)保投入的壓力,公司存在采購價格上升的風險,從而影響公司的盈利能力。(三)技術風險1、技術開發(fā)風險近年來,公司緊密把握產品市場發(fā)展趨勢,密切跟蹤客戶個性化需求的變化,開發(fā)一系列差別化加工工藝。不同客戶對產品要求不盡相同,新產品的更新速度較快,這要求公司緊跟客戶的需求變化,對工藝不斷進行技術研發(fā)、更新、升級。
42、雖然公司對市場需求趨勢變動的前瞻能力較強,具有較強的新工藝開發(fā)能力,但由于新工藝的開發(fā)需要投入較多的人力和財力,周期較長,開發(fā)過程不確定因素較多,公司存在技術開發(fā)風險。2、技術流失風險公司一貫重視科技創(chuàng)新,經過多年的研究和開發(fā),公司在高質量產品等方面具備了較為深厚的技術沉淀,形成了技術流程先進的工藝,有力支撐了公司的快速健康發(fā)展。公司建立了嚴格的保密工作制度,與公司核心技術人員均簽署了保密協(xié)議,嚴格規(guī)定了技術人員的保密職責。盡管公司采取了上述措施防止核心技術對外泄露,但若公司核心技術人員離職或私自泄露公司技術機密,仍可能會給公司帶來直接或間接的經濟損失。(四)財務風險1、主要客戶發(fā)生不利變動及
43、流失風險行業(yè)及產品特點導致客戶較為分散、集中度較低、變動較大。公司不斷加大營銷力度,努力拓展市場,擴大收入來源,但行業(yè)競爭的加劇以及服裝行業(yè)客戶需求的變化,將影響本公司客戶的經營狀況及客戶對公司印染服務的需求,若公司不能保持對市場的前瞻性判斷,持續(xù)開拓新客戶并對現有客戶情況的不利變化作出及時反應,或者市場環(huán)境變化導致公司目前的優(yōu)勢業(yè)務領域出現較大波動,或者公司主要客戶自身經營情況出現較大波動而減少對公司印染服務的采購,或者其他競爭對手的出現導致主要客戶的不利變動及流失,將會對公司業(yè)績造成不利影響。2、短期償債能力不足的風險為應對市場需求的增加,公司持續(xù)擴大產能規(guī)模,固定資產投資和生產經營活動對
44、資金的需求量較大,公司主要通過銀行貸款方式解決資金需求問題。公司資產負債率較高,流動比率和速動比率偏低,存在短期償債能力不足的風險。3、存貨跌價風險若未來市場環(huán)境發(fā)生變化或競爭加劇使得存貨可變現凈值低于賬面價值,將導致公司存貨跌價風險增加,對公司的盈利能力產生不利影響。4、現金收款的風險部分客戶交易金額較小、頻次較高,由于客戶付款習慣以及出于交易便利性,公司存在銷售現金收款的情形。為保證公司資金安全,公司已制定了財務管理制度、銷售管理制度等管理制度,對現金收取范圍、現金庫存限額、出納人員工作職責、現金流轉過程等方面進行了進一步規(guī)范,嚴格控制銷售現金收款,但現金交易安全性相對較差,對內控要求更高
45、,存在因相關制度或措施執(zhí)行不到位導致現金管理不善給公司造成損失的風險。5、凈資產收益率下降的風險在項目產生效益之前,公司的凈利潤可能難以實現同比例增長。因此公司存在短期因凈資產快速增加而導致凈資產收益率下降的風險。(五)項目建設風險1、投資項目建設風險公司投資項目實施過程涉及建筑工程、設備購置、設備安裝等多個環(huán)節(jié),組織和管理工作量大,受到工程進度、工程管理等因素的影響。雖然公司在項目組織實施、施工進度管理、施工質量控制和設備采購管理等方面均采取了控制措施并規(guī)范了運作流程,但在投資項目實施過程中仍可能存在項目管理能力不足、實施進度拖延等問題,從而影響項目的順利實施。2、固定資產折舊增加的風險公司
46、投資項目完成后,固定資產規(guī)模將顯著增加,每年將新增一定金額的固定資產折舊和研發(fā)費用。如果投資項目在投產后沒有及時產生預期效益,可能會對公司盈利能力造成不利影響。3、新增產能無法及時消化的風險本公司已對投資項目進行充分的可行性論證,認為項目具有良好市場前景和效益預期,新增產能可以得到有效消化。但公司投資項目的可行性分析是基于當前市場環(huán)境、現有技術基礎、對未來市場趨勢的預測等因素作出的,而投資項目需要一定的建設期和達產期,在項目實施過程中和項目建成后,如果市場環(huán)境、相關政策等方面出現重大不利變化或者市場拓展不理想,投資項目可能無法實現預期收益。(六)管理風險1、規(guī)模擴張帶來的管理風險公司的資產規(guī)模
47、將大幅增加,業(yè)務規(guī)模將迅速擴大,這對公司經營管理層的管理與協(xié)調能力提出更高的要求。如果公司不能建立與規(guī)模相適應的高效經營管理體系和經營管理團隊,則將給公司穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展帶來一定的風險。2、內部控制的風險公司已經按照相關法律、法規(guī)建立了相對完善的內部控制制度,能夠對公司各項業(yè)務活動的良性運行及國家有關法律法規(guī)和單位內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保障,但受公司業(yè)務規(guī)模的擴張、外部環(huán)境的變化等因素影響,公司可能存在內部控制失效的風險。(七)人力資源風險相關行業(yè)競爭日趨激烈,要求相關企業(yè)通過科技進步、管理創(chuàng)新、節(jié)能減排推動轉型升級,因此行業(yè)內企業(yè)對優(yōu)秀人才的爭奪亦趨激烈。公司積極倡導創(chuàng)新和諧、以人
48、為本的企業(yè)文化,為人才的培育與發(fā)展提供良好的環(huán)境,經過多年的快速發(fā)展,公司已形成了自身的人才培養(yǎng)體系,擁有一批業(yè)務能力、管理能力較強的優(yōu)秀人才。隨著公司投資項目的建成投產和公司業(yè)務的快速發(fā)展,將對生產組織、內部管理、技術開發(fā)、售后服務等各環(huán)節(jié)提出更高的要求,相應的對各類人才的需求將不斷增加,如果公司未及時引進合適人才或發(fā)生核心人員的流失,將對公司經營發(fā)展造成不利影響。(八)自然災害和重大疫情等不可抗力因素導致的經營風險規(guī)模較大的自然災害和嚴重的疫情,可能會形成消費市場景氣度的下降或影響企業(yè)的正常生產經營,甚至給社會造成較為嚴重的經濟損失。自然災害和重大疫情等的發(fā)生非公司所能預測,但其可能會嚴重
49、影響消費者信心并形成停工損失,從而對公司的業(yè)務經營、財務狀況造成負面影響。第七章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利:(1)依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權,股東可向其他股東公開征集
50、其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項,享有知情權和參與權;(9)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權,公司
51、和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案,公司董事會應依據法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會,不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自
52、決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的
53、,本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)在股東權征集過程中,不得出售或變相出售股東權利;(5)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;(6)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)
54、生當日,向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務??毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東及實際控制人不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時,不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定??毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名,應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序??毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應
55、當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力??毓晒蓶|不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù);不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員??毓晒蓶|與公司應實行人員、資產、財務分開,機構、業(yè)務獨立,各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務??毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的,應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作??毓晒蓶|應尊重公司財務的獨立性,不得干預公司的財務、會計活動??毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系??毓晒蓶|及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令,也不得以其他任何形式影響公司經營管理的獨立性??毓晒蓶|及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務,并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯方與公司發(fā)生的經營性資金往來中,應當嚴格限制占用公司資金??毓晒蓶|、實際控制人及其他關聯方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將
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