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1、(流程管理)最新房地產(chǎn) 公司財務(wù)管理制度及流程 圖20XX年XX月多年的企業(yè)咨詢顧問經(jīng)XXX 房地產(chǎn)公司財務(wù)制度二、財務(wù)部職責(zé)六、財務(wù)部主管職責(zé)第二章資本預(yù)算管理四、年度預(yù)算編制程序第三章財務(wù)成本控制管理四、銀行存款付款控制流程一、 資產(chǎn)管理主管崗位職責(zé)五、應(yīng)收賬款管理流程、籌資專員崗位職責(zé)六、投資管理流程三、日記總賬賬務(wù)處理流程七、利潤核算流程3第八章應(yīng)收賬款管理四、應(yīng)收票據(jù)處理流程、審計主管崗位職責(zé)五、存貨審計流程第十章稅務(wù)管理四、納稅核算流程7職責(zé)9權(quán)力職責(zé)3負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)7監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律,以及董事會決議3 )負(fù)

2、責(zé)組織會計法及地方政府有關(guān)財務(wù)工作法律法規(guī)的貫徹落實)I職責(zé)7審核上報的各種會計報表及納稅申報表協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立預(yù)算管理體系,為預(yù)算工作建立配套的執(zhí)行、控制機制15職責(zé)3 )根據(jù)預(yù)算監(jiān)控日常支出,定期進行反饋責(zé) 職按時進行下一年度預(yù)算的編制工作審核下達(dá)預(yù)算給各部門再次下達(dá)預(yù)算預(yù)算會計總經(jīng)理#總預(yù)算召開本部門預(yù)算會審批預(yù)算執(zhí)行董事長參加會議總經(jīng)理總經(jīng)理2122職責(zé)3 J)根據(jù)月度、季度、年度財務(wù)狀況,主持各項財務(wù)分析23撰寫成本分析報告開始登記日記賬填現(xiàn)金盤點表結(jié)束財務(wù)部賬證核對結(jié)束審批審批預(yù)算否外現(xiàn)金/銀行/日記賬蓋章認(rèn)可結(jié)束開始28職責(zé)5對固定資產(chǎn)賬面與實物一致性、可用性進行檢查核實,對貨幣

3、資金進行管理組織全公司的低值易耗品和固定資產(chǎn)的清查、盤點和不定期的抽查工作職責(zé)9完成主管交待的其他事項財務(wù)經(jīng)理財務(wù)部出 納審核匯總收款憑證和付款憑證相應(yīng)賬務(wù)處理財務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)財務(wù)部出納各部門#編制付款憑證開始催 款法律訴訟審核33財務(wù)總監(jiān)簽字并傳單35職責(zé)7擬定公司股利分配制度參與公司各項籌資與投資項目的可行性分析和論證職責(zé)11 ),管理籌資與投資項目,監(jiān)控和分析項目的經(jīng)營管理,及時提出改進建議#財務(wù)經(jīng)理39審批審批編制籌資計劃財務(wù)經(jīng)理審批審批審核貸后檢查賬戶扣款總經(jīng)理投資小組414243職責(zé)1負(fù)責(zé)公司會計制度的設(shè)計、擬定,并進行財經(jīng)政策的研究、分析職責(zé)5 )掌握國家稅務(wù)政策,對外加強聯(lián)系,下

4、層單位進行指導(dǎo)職責(zé)9 )指導(dǎo)會計人員的核算業(yè)務(wù)工作,提高工作質(zhì)量Z3)職責(zé)3 )根據(jù)有關(guān)制度負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作/了解公司經(jīng)濟合同的履約情況,催促經(jīng)辦人及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù),并進行應(yīng) 收、應(yīng)付款項的清算職責(zé)11 )完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理總賬會計結(jié)束審核CD五、科目匯總表核算流程總經(jīng)理開始制定采購計劃盤點清理51開始生產(chǎn)費用的歸集和分配在制品與廣成品的分配1)負(fù)責(zé)制定應(yīng)收賬款管理制度、賬款催討辦法等規(guī)章制度57財務(wù)部記業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款法律訴訟編制銀行調(diào)節(jié)表總經(jīng)理61財務(wù)經(jīng)理制定計提壞賬準(zhǔn)備政策壞賬確認(rèn)結(jié)束63職責(zé)11完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作職責(zé)3,審閱財務(wù)報告,確認(rèn)其真實性、準(zhǔn)確性、完整性職責(zé)7定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計 n財務(wù)部經(jīng)理制定具體的審計時間、內(nèi)容編制審計報告審核審批審計人員采購部#審計通知訂貨合同審查入庫審查核實生產(chǎn)計劃財務(wù)部審計人員倉 庫人力資源部填寫審查記錄材料費審查輔助生產(chǎn)費用填寫審計記錄審計

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