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文檔簡介
1、泓域咨詢/關(guān)于成立汽車尼龍管路公司策劃方案關(guān)于成立汽車尼龍管路公司策劃方案xx(集團)有限公司報告說明我國汽車及汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與宏觀經(jīng)濟走勢密切相關(guān)。2020年1月起,新型冠狀病毒疫情開始蔓延,受國內(nèi)疫情影響,2020年全國居民人均消費同比下降1.62%,相應國內(nèi)乘用車2020年產(chǎn)銷量分別為1,999.40萬輛和2,017.80萬輛,同比下降6.50%和6.00%。未來,隨著我國宏觀經(jīng)濟增長由高速轉(zhuǎn)向中高速,汽車整體產(chǎn)銷規(guī)模將受到影響,導致整車行業(yè)的增長速度放緩,這將直接傳導至汽車尼龍管路制造行業(yè)。xx(集團)有限公司主要由xx公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中:xx公司出資399
2、.00萬元,占xx(集團)有限公司30%股份;xx有限責任公司出資931萬元,占xx(集團)有限公司70%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資32615.45萬元,其中:建設(shè)投資26057.40萬元,占項目總投資的79.89%;建設(shè)期利息597.80萬元,占項目總投資的1.83%;流動資金5960.25萬元,占項目總投資的18.27%。項目正常運營每年營業(yè)收入61500.00萬元,綜合總成本費用47235.30萬元,凈利潤10448.44萬元,財務內(nèi)部收益率25.17%,財務凈現(xiàn)值19825.38萬元,全部投資回收期5.50年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。本
3、期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理,投資方向正確,資本結(jié)構(gòu)合理,技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息;項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況12第二章
4、 公司籌建方案18一、 公司經(jīng)營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權(quán)限20六、 核心人員介紹24七、 財務會計制度25第三章 項目投資背景分析33一、 全球汽車行業(yè)概況33二、 我國汽車行業(yè)情況34三、 行業(yè)利潤變動趨勢及變動原因37四、 擴大開放,開拓合作共贏新局面38第四章 行業(yè)、市場分析42一、 我國汽車尼龍管路行業(yè)發(fā)展概況42二、 汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況45第五章 法人治理50一、 股東權(quán)利及義務50二、 董事57三、 高級管理人員62四、 監(jiān)事64第六章 發(fā)展規(guī)劃67一、 公司發(fā)展規(guī)劃67二、 保障措施71第七章 項目環(huán)
5、保分析74一、 編制依據(jù)74二、 環(huán)境影響合理性分析75三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析76四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析78五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析78六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析79七、 環(huán)境管理分析80八、 結(jié)論及建議81第八章 風險防范83一、 項目風險分析83二、 公司競爭劣勢90第九章 項目選址91一、 項目選址原則91二、 建設(shè)區(qū)基本情況91三、 統(tǒng)籌供需,引領(lǐng)服務構(gòu)建新發(fā)展格局95四、 創(chuàng)新驅(qū)動,勇當科技和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新開路先鋒98五、 項目選址綜合評價100第十章 經(jīng)濟效益101一、 經(jīng)濟評價財務測算101營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費用估算表102固定資產(chǎn)折
6、舊費估算表103無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表104利潤及利潤分配表106二、 項目盈利能力分析106項目投資現(xiàn)金流量表108三、 償債能力分析109借款還本付息計劃表110第十一章 進度計劃方案112一、 項目進度安排112項目實施進度計劃一覽表112二、 項目實施保障措施113第十二章 投資方案分析114一、 投資估算的依據(jù)和說明114二、 建設(shè)投資估算115建設(shè)投資估算表119三、 建設(shè)期利息119建設(shè)期利息估算表119固定資產(chǎn)投資估算表121四、 流動資金121流動資金估算表122五、 項目總投資123總投資及構(gòu)成一覽表123六、 資金籌措與投資計劃124項目投資計劃與資金籌措一覽表12
7、4第十三章 項目總結(jié)126第十四章 附表附件128主要經(jīng)濟指標一覽表128建設(shè)投資估算表129建設(shè)期利息估算表130固定資產(chǎn)投資估算表131流動資金估算表132總投資及構(gòu)成一覽表133項目投資計劃與資金籌措一覽表134營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表135綜合總成本費用估算表135固定資產(chǎn)折舊費估算表136無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表137利潤及利潤分配表138項目投資現(xiàn)金流量表139借款還本付息計劃表140建筑工程投資一覽表141項目實施進度計劃一覽表142主要設(shè)備購置一覽表143能耗分析一覽表143第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx(集團)有限公司(以工商登記信息為準)二、 注
8、冊資本1330萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事汽車尼龍管路相關(guān)業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xx(集團)有限公司主要由xx公司和xx有限責任公司發(fā)起成立。(一)xx公司基本情況1、公司簡介展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設(shè),提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺
9、。公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè),實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設(shè)計,豐富品牌內(nèi)涵,不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè),提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14235.0311388.0210676.27負債總額7383.975907.185537.98股東權(quán)益合計6851.065480.855138.30公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入42322.163
10、3857.7331741.62營業(yè)利潤6424.245139.394818.18利潤總額5688.584550.864266.43凈利潤4266.433327.823071.83歸屬于母公司所有者的凈利潤4266.433327.823071.83(二)xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工
11、負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司自成立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調(diào)服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革,實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質(zhì)量第一,信譽第一”為原則,在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14235.0311388.0210676.27負債總額7383.975907.185537.9
12、8股東權(quán)益合計6851.065480.855138.30公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入42322.1633857.7331741.62營業(yè)利潤6424.245139.394818.18利潤總額5688.584550.864266.43凈利潤4266.433327.823071.83歸屬于母公司所有者的凈利潤4266.433327.823071.83六、 項目概況(一)投資路徑xx(集團)有限公司主要從事關(guān)于成立汽車尼龍管路公司的投資建設(shè)與運營管理。(二)項目提出的理由我國汽車零部件行業(yè)起步較晚,較國際零部件廠商而言,技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計相對落后。受此影響,
13、在汽車電子、發(fā)動機關(guān)鍵零部件等壁壘較高的核心零部件領(lǐng)域,國際汽車零部件巨頭占領(lǐng)了國內(nèi)市場的主要份額,大多數(shù)內(nèi)資零部件企業(yè)尚處于追趕跨國巨頭階段。(一)發(fā)展基礎(chǔ)當前和今后一個時期,世界百年未有之大變局加速演變和我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程開局起步相互交融,蘇州仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。從國際看,受新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深刻影響,全球產(chǎn)業(yè)分工格局和創(chuàng)新格局面臨重塑,經(jīng)濟發(fā)展前景總體向好,和平與發(fā)展仍然是時代主題,人類命運共同體理念深入人心,經(jīng)濟全球化和區(qū)域一體化大勢所趨,新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家正在崛起,共建“一帶一路”成果豐碩。成功簽署區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定(RCE
14、P)和中歐全面投資協(xié)定(CAI),積極參與全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(CPTPP)談判,意味著國際貿(mào)易投資關(guān)系重塑企穩(wěn)。同時,國際環(huán)境更趨復雜,地緣政治力量此消彼長,大國競爭日益激烈,不確定性有增無減,新冠肺炎疫情影響廣泛深遠,經(jīng)濟全球化遇到阻礙,全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈面臨非傳統(tǒng)因素沖擊,單邊主義、保護主義對世界和平與發(fā)展構(gòu)成威脅。從國內(nèi)看,“十四五”時期是我國全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標之后,乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年。我國已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻堅期,盡管面臨著結(jié)構(gòu)性、體制性、
15、周期性問題相互交織所帶來的困難和挑戰(zhàn),但社會主義制度優(yōu)勢顯著,治理效能提升,經(jīng)濟長期向好,物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚,人力資源豐富,市場空間廣闊,發(fā)展韌性強勁,回旋余地夠大,社會大局穩(wěn)定,更高更快發(fā)展具備優(yōu)勢和條件。從區(qū)域看,區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性進一步增強,區(qū)域增長活力正逐步釋放,中心城市和城市群日益成為資源要素的主要承載空間和經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展的重要支撐力量。長江經(jīng)濟帶發(fā)展、長三角一體化發(fā)展等創(chuàng)新平臺和增長極建設(shè)效應顯現(xiàn),蘇錫常都市圈融入上海大都市圈建設(shè)、蘇通跨江融合發(fā)展、蘇南自主創(chuàng)新示范區(qū)聯(lián)動發(fā)展等快速推進,區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展體制機制創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn),各類要素合理流動和高效配置,優(yōu)勢互補、分工有序的發(fā)展格局正在催化形成。
16、從自身看,經(jīng)過改革開放以來的接續(xù)奮斗和拼搏實干,蘇州已成為全國綜合實力走在前列的特大城市,面對內(nèi)外環(huán)境變化,經(jīng)濟社會發(fā)展的階段性特征發(fā)生轉(zhuǎn)變。改革創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展到了攻堅期,外延擴張轉(zhuǎn)向內(nèi)涵提升,部門改革轉(zhuǎn)向系統(tǒng)集成;服務構(gòu)建新發(fā)展格局示范作用到了凸顯期,產(chǎn)業(yè)鏈暢通國內(nèi)大循環(huán)、促進國內(nèi)國際雙循環(huán)的優(yōu)勢更好彰顯,加快推動要素型開放轉(zhuǎn)向制度型開放;區(qū)域協(xié)調(diào)合作共贏到了加速期,以一體化的思路打破行政壁壘、提高政策協(xié)同,深化與上海及長三角兄弟城市分工協(xié)作,共建全球一流品質(zhì)的世界級城市群;提升城市發(fā)展質(zhì)量到了窗口期,以城市保護更新賦能城市轉(zhuǎn)型發(fā)展,變產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境塑造為高層次人才吸引環(huán)境營造。(二)機遇與挑戰(zhàn)
17、“十四五”時期,蘇州既面臨巨大的困難和挑戰(zhàn),也適逢前所未有的發(fā)展先機,要全面、長遠、辯證地總結(jié)過去、剖析問題、謀劃未來,重鼓逢山開路、遇水架橋的奮斗勇氣,堅決扛起新時代的歷史使命和責任擔當??萍紕?chuàng)新帶來產(chǎn)業(yè)發(fā)展新機遇,新一代基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字化賦能等帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級,為推動蘇州經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供新引擎新動能。扭住擴大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點,引領(lǐng)服務構(gòu)建新發(fā)展格局,有利于蘇州更好地駕馭兩個市場、善用兩種資源,鞏固提升開放型經(jīng)濟發(fā)展新優(yōu)勢。長江經(jīng)濟帶、長三角一體化發(fā)展及上海建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國際大都市,有利于蘇州在更大格局中謀劃特大城市現(xiàn)代功能,促進各類要素高效集聚。自貿(mào)試驗區(qū)蘇州片區(qū)、蘇南自主創(chuàng)新示范
18、區(qū)、昆山和蘇州工業(yè)園區(qū)現(xiàn)代化試點等改革,有利于蘇州率先描繪社會主義現(xiàn)代化新畫卷,探索新時代對外開放新路徑,保持高質(zhì)量發(fā)展始終走在最前列。國際經(jīng)貿(mào)新格局正在重塑之中,制造業(yè)面臨著發(fā)達國家“高端回流”和發(fā)展中國家“中低端分流”的雙重擠壓。全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈重組,核心技術(shù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)受制于人,實體經(jīng)濟特別是制造業(yè)成長壯大挑戰(zhàn)增多。區(qū)域競爭日益加劇,創(chuàng)新資源、優(yōu)質(zhì)資本和高層次人才等加快重組,人口增長和公共服務供給投入?yún)f(xié)調(diào)難度加大。城市能級與發(fā)展水平不匹配,資源配置與要素市場化改革任重道遠。新型城鎮(zhèn)化綜合效應減弱,常住流動人口“市民化”步伐緩慢。居民高品質(zhì)生活的含金量有待提純。(三)項目選址項目選址位于xx
19、x,占地面積約63.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx米汽車尼龍管路的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項目建筑面積80874.65,其中:生產(chǎn)工程50676.19,倉儲工程13142.98,行政辦公及生活服務設(shè)施8630.62,公共工程8424.86。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資32615.45萬元,其中:建設(shè)投資26057.40萬元,占項目總投資的79.89%;建設(shè)期利息597.80萬元,占項目總投資的1.83%;流動資金5960.25萬元,占項目總投資的18.27%。
20、(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):61500.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):47235.30萬元。3、凈利潤(NP):10448.44萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.50年。5、財務內(nèi)部收益率:25.17%。6、財務凈現(xiàn)值:19825.38萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,具有前瞻性;項目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟,達到大批量生產(chǎn)的條件,且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越,是推廣型產(chǎn)品;項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進的工藝技術(shù)方案;項目設(shè)施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的;根據(jù)項目財務評價分析,經(jīng)濟效益好,在財務方面是充分可行的。
21、第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略,發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益,為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大
22、型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、汽車尼龍管路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式x
23、x(集團)有限公司主要由xx公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中:xx公司出資399.00萬元,占xx(集團)有限公司30%股份;xx有限責任公司出資931萬元,占xx(集團)有限公司70%股份。四、 公司管理體制xx(集團)有限公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責如下:1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負
24、責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審
25、核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表
26、,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理,負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公
27、司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀
28、況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的
29、運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、侯xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、羅xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公
30、司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。3、馬xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。4、閆xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、
31、總經(jīng)理。5、唐xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。6、孟xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、楊xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任
32、公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。8、史xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。七、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,
33、可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損
34、。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根
35、據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存
36、公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過;對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經(jīng)過論證后履行相應的決策程序,并
37、經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過;公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策,應以股東權(quán)益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營;審計機構(gòu)對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形
38、,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上;交易標的(如股權(quán))在最近一個會計
39、年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例:公司利潤分配
40、不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工
41、作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目投資背景分析一、 全球汽車行業(yè)概況汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長、覆蓋面廣、上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多,在國民經(jīng)濟發(fā)展中起到十分重要的
42、作用。經(jīng)過百余年的發(fā)展和演變,憑借跨度較長的產(chǎn)業(yè)鏈以及對上下游較強的帶動效應,已經(jīng)成為當今世界支柱產(chǎn)業(yè)之一,在國民經(jīng)濟和日常生活中占據(jù)著越來越重要的地位。2018年至2020年全球新車市場銷量分別為9,564.95萬輛和9,135.85萬輛和7,797.12萬輛,受“新冠”疫情等因素的影響,2020年全球汽車銷量較2019年下降較多。一直以來,在全球汽車消費市場中,歐美等發(fā)達國家和地區(qū)是全球汽車消費的主要市場;在2008年金融危機之后,汽車需求增長的地理分布特征產(chǎn)生明顯的轉(zhuǎn)變,由傳統(tǒng)的發(fā)達國家市場向以中國、巴西、印度為代表的新興工業(yè)化國家市場轉(zhuǎn)移。汽車生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)相同的特點,隨著新興工業(yè)
43、國家制造工藝和技術(shù)的發(fā)展、勞動力優(yōu)勢日益體現(xiàn),汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,亞太地區(qū)已成為全球汽車最主要的生產(chǎn)基地,其中中國表現(xiàn)最為突出,已成為世界汽車產(chǎn)銷第一的國家。根據(jù)世界汽車組織OICA統(tǒng)計,2020年全球汽車新車銷量7,797.12萬輛中,中國汽車新車銷量2,531.10萬輛,占比達32.46%。二、 我國汽車行業(yè)情況1、我國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(1)經(jīng)多年快速發(fā)展,我國汽車產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展成熟期隨著2001年中國加入WTO、國家宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好,中國汽車行業(yè)步入快速發(fā)展時期,新車型不斷推出、消費環(huán)境持續(xù)改善、私人購車異?;钴S、汽車產(chǎn)銷量不斷攀升。據(jù)中國
44、汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,自2009年我國首次成為全球最大的汽車市場后,連續(xù)11年位列全球汽車市場第一,2009年至2017年我國汽車銷量復合增長率達9.83%。2018年,我國汽車工業(yè)發(fā)展處于宏觀經(jīng)濟發(fā)展增速承壓、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)化調(diào)整、居民消費需求下滑、中美貿(mào)易摩擦等大環(huán)境,加之行業(yè)內(nèi)低排量乘用車購置優(yōu)惠政策退出。上述因素的疊加導致了當年汽車行業(yè)首次出現(xiàn)產(chǎn)銷下滑局面,整個產(chǎn)業(yè)逐步進入發(fā)展成熟期。2019年,根據(jù)國務院打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的要求,部分城市自2019年7月1日實施汽車排放“國六”標準。受上述“國五”與“國六”標準切換、國家刺激消費政策不及預期、國民消費信心不足等因素的綜合影響,中國汽車市
45、場需求呈現(xiàn)低迷狀態(tài)。但對于能夠積極配套“國六”標準車型的領(lǐng)先汽車零部件企業(yè),2019年亦迎來了快速成長的機遇。2020年2月,商務部表示,會同相關(guān)部門研究出臺進一步穩(wěn)定汽車消費的政策措施,因地制宜出臺促進新能源汽車消費、增加傳統(tǒng)汽車限購指標和開展汽車以舊換新等舉措,促進汽車消費。因此,隨著后續(xù)國內(nèi)各地刺激性政策的落地,中國汽車銷售市場表現(xiàn)將會逐步回暖。2020年,我國汽車銷量2,531.1萬輛,同比增速收窄至2%以內(nèi),繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。從千人保有量數(shù)據(jù)看,截至2019年末,我國千人汽車保有量為173輛,美國千人汽車保有量在800輛以上,日本、歐洲也已達到500輛以上,我國汽車普及度與發(fā)達國家相
46、比差距仍然巨大,因此長期來看,我國汽車行業(yè)仍然存在廣闊的提升空間。(2)乘用車是拉動我國汽車行業(yè)發(fā)展的主要力量,合資品牌占主導地位從車型來看,乘用車是拉動我國汽車行業(yè)發(fā)展的主要力量,乘用車銷量自2005年的397.36萬輛發(fā)展到2020年的2,017.80萬輛,年均復合增長率達11.44%。2015年至今,乘用車市場銷量一直保持在2,000萬輛以上的規(guī)模,其中2020年乘用車市場銷量占整體汽車市場銷量為79.72%,是汽車市場的主要力量。我國乘用車市場,合資品牌占據(jù)主導地位。一汽大眾與上汽大眾作為最早進入我國市場的合資品牌整車廠商,經(jīng)過多年的發(fā)展形成了較高的品牌知名度和市場認可度,市場銷量始終
47、保持前列。在汽車行業(yè)整體進入調(diào)整期階段,一汽大眾與上汽大眾的市場銷量保持穩(wěn)定,2018至2020年及2021年1-6月兩家合計市場銷量占比分別為17.33%、18.88%、17.73%和17.38%,市場份額處于領(lǐng)先地位。2、我國汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(1)乘用車平均燃耗量目標要求日益嚴格,節(jié)能減排成為汽車行業(yè)發(fā)展方向為了推動我國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,實現(xiàn)我國汽車產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展,工信部于2019年先后公布乘用車燃料消耗量限值(征求意見稿)、乘用車燃料消耗量評價方法及指標(征求意見稿)、乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法(征求意見稿),調(diào)整了車型燃料消耗量限值的評價體系、降低了車型
48、燃料消耗量目標值。征求意見稿編制說明指出,為貫徹落實中國制造2025、汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的重要措施,持續(xù)推動傳統(tǒng)燃油汽車節(jié)能降耗,最終達到我國乘用車新車平均燃料消耗量水平在2025年下降至4L/100km,對應二氧化碳排放約為95g/km的國家總體節(jié)能目標。因此,在一系列節(jié)能減排的政策引導下,汽車行業(yè)相關(guān)企業(yè)為了在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的浪潮中搶占市場制高點,紛紛加大節(jié)能減排領(lǐng)域的相關(guān)研發(fā)投入。整個行業(yè)步入了節(jié)能減排的健康發(fā)展之路。(2)受節(jié)能減排政策推動,渦輪增壓汽車銷量增幅明顯目前汽車整車廠所采用“節(jié)能減排”技術(shù)主要包括整車輕量化、內(nèi)燃機高效化、渦輪增壓技術(shù)和自動變速器技術(shù)、混合動力技術(shù)、電子控制技
49、術(shù)等,其中渦輪增壓技術(shù)作為經(jīng)濟有效的“節(jié)能減排”技術(shù)予以重點推廣。渦輪增壓技術(shù)的主要作用為提高發(fā)動機進氣量,從而提高發(fā)動機功率和扭矩,降低發(fā)動機能耗。研究表明,渦輪增壓技術(shù)可實現(xiàn)發(fā)動機功率20%30%的提升。(3)新能源汽車市場潛力巨大我國新能源汽車發(fā)展早期從高額補貼起步,以政策推動為主導。隨著國家對新能源汽車各項扶持政策的推出、消費者對新能源汽車認知程度的逐步提高、公共充電設(shè)施的不斷完善,新能源汽車近幾年發(fā)展勢頭強勁,成為我國汽車行業(yè)發(fā)展的亮點。2015-2020年我國新能源汽車銷量復合增長率達32.80%,且產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù)5年位居世界第一。伴隨著新能源技術(shù)快速發(fā)展,市場認可度逐步提升、補貼適
50、當退坡,新能源汽車將逐步進入到良性持續(xù)發(fā)展階段,未來有望繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度,在我國汽車市場的占比將逐漸提升。三、 行業(yè)利潤變動趨勢及變動原因汽車尼龍管路行業(yè)作為汽車零部件的細分領(lǐng)域,行業(yè)利潤主要受到下游汽車整車行業(yè)的影響。一般來說,汽車新車型開發(fā)或改型階段,汽車尼龍管路企業(yè)因參與前期同步研發(fā)往往獲得相應的大批量采購訂單,因此在這一階段行業(yè)內(nèi)企業(yè)具有較高的利潤水平。但替代車型的逐步推出將會給原有車型帶來價格壓力,整車廠為保證一定利潤水平往往要求配套產(chǎn)品每年價格下浮一定比例,以此類推,零部件配套供應體系各層級的供應商盈利空間都會受到擠壓。如果零部件供應商不能緊跟整車廠車型升級的步伐,產(chǎn)量和收入
51、就會不斷萎縮影響利潤水平。但在細分領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢的零部件企業(yè)具有一定的上游議價能力和下游成本轉(zhuǎn)移能力,這些企業(yè)一般能與客戶建立長久的戰(zhàn)略合作關(guān)系,擁有更強的需求波動抵御能力;同時可以憑借其較強的自主開發(fā)能力和市場應變能力,適時配合原有車型更新以及新車型投放步伐,持續(xù)獲得訂單,同時在開發(fā)、生產(chǎn)過程中精細化控制成本并進行合理的資源配置,保證其利潤空間不受到較大影響,甚至通過深耕細分市場進一步擴大利潤空間。四、 擴大開放,開拓合作共贏新局面實施更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次對外開放,建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟新體制、更高能級開放平臺,構(gòu)建陸海內(nèi)外聯(lián)動、東西雙向互濟的開放新格局,鞏固提升開放型經(jīng)濟發(fā)展新優(yōu)
52、勢。(一)建成更高能級開放平臺做優(yōu)做強自由貿(mào)易試驗區(qū)。支持自貿(mào)區(qū)蘇州片區(qū)對標最高標準、最好水平,按照“一區(qū)四高地”功能定位,借鑒上海自貿(mào)區(qū)新片區(qū)、新加坡自貿(mào)港等成功經(jīng)驗,形成更多系統(tǒng)性、突破性和引領(lǐng)性的制度創(chuàng)新成果,發(fā)展離岸貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易、服務貿(mào)易、跨境貿(mào)易等新型貿(mào)易模式,爭取自貿(mào)片區(qū)增設(shè)擴容。對照國際一流標準,利用好區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)、中歐全面投資協(xié)定(CAI)等自由貿(mào)易協(xié)定和國際最高標準經(jīng)貿(mào)規(guī)則,積極探索具有國際市場競爭力的開放政策體系,提升風險防范水平和安全監(jiān)管水平。探索建立自貿(mào)區(qū)建設(shè)與城市功能完善、高端要素集聚、實體經(jīng)濟振興協(xié)同機制,推動開發(fā)區(qū)等開放載體與自貿(mào)試驗區(qū)聯(lián)
53、動發(fā)展,有序形成“自貿(mào)試驗區(qū)+聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)”的高水平開放格局。以世界一流標準提升基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施建設(shè)水平,強化對企業(yè)、技術(shù)、資金、人才的集聚效應,推動自貿(mào)區(qū)在前沿產(chǎn)業(yè)、高端人才、總部經(jīng)濟等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,加快打造開放型經(jīng)濟發(fā)展先行區(qū)、實體經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)。(二)增創(chuàng)開放型經(jīng)濟新優(yōu)勢推進貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。深入實施“貿(mào)易強市”行動計劃,推進國際市場布局、經(jīng)營主體、商品結(jié)構(gòu)、貿(mào)易方式“四個優(yōu)化”。鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)提高資源要素配置和市場網(wǎng)絡(luò)布局能力,支持中小企業(yè)走國際化道路,提升民營企業(yè)對貿(mào)易發(fā)展的貢獻率。引導加工貿(mào)易企業(yè)加強研發(fā)和技術(shù)改進,增強加工貿(mào)易發(fā)展新動能。推進全面深化服務貿(mào)
54、易創(chuàng)新發(fā)展試點,積極拓展新興服務貿(mào)易,重點推進服務外包、技術(shù)貿(mào)易、文化貿(mào)易、醫(yī)療健康等資本型、技術(shù)型服務貿(mào)易發(fā)展。推動中國東方絲綢市場國家市場采購貿(mào)易方式試點。推動中國(蘇州)跨境電子商務綜合試驗區(qū)建設(shè),深化市場采購貿(mào)易、汽車平行進口、一般納稅人等國家級試點試驗,推進海外倉等模式加快發(fā)展。按照鼓勵進口技術(shù)與產(chǎn)品目錄,支持企業(yè)擴大國(境)外先進技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備及零部件和民生特色優(yōu)質(zhì)消費品進口。(三)踴躍融入“一帶一路”交匯點建設(shè)深入推進國際產(chǎn)能合作示范城市建設(shè),支持企業(yè)在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)建設(shè)產(chǎn)業(yè)配套、上下游銜接、具有明顯帶動作用和聚集效應的境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū),完善“重資產(chǎn)投資運營”和“輕資產(chǎn)
55、管理輸出”模式,不斷提升境外園區(qū)發(fā)展質(zhì)態(tài)和效益。支持埃塞俄比亞東方工業(yè)園二期建設(shè)良性滾動發(fā)展,加快推進緬甸新加坡(萊古)工業(yè)園區(qū)(MSIP)、中國印尼“一帶一路”科技產(chǎn)業(yè)園(印尼KEN科技產(chǎn)業(yè)園)、吉打邦農(nóng)林生態(tài)產(chǎn)業(yè)園、江蘇昆山(埃塞)產(chǎn)業(yè)園建設(shè),力爭進入全省國際產(chǎn)能合作第一梯隊,并上升到國家層面。推進江蘇(蘇州)國際鐵路物流中心口岸達標開放,探索建設(shè)國際陸港,推動海港陸港口岸通關(guān)一體化,提升“蘇滿歐”“蘇新歐”“蘇新亞”等中歐(亞)班列輻射帶動作用。以江蘇省和荷蘭北部拉邦省友好合作為基礎(chǔ),支持相城打造中荷(蘇州)科技創(chuàng)新港。深化與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的科技人文交流合作,打響“留學蘇州”
56、“賽事蘇州”“精彩蘇州”等品牌。第四章 行業(yè)、市場分析一、 我國汽車尼龍管路行業(yè)發(fā)展概況1、汽車尼龍管路的發(fā)展尼龍管路在汽車工業(yè)的應用最早開始于歐美及日本等發(fā)達國家,這些國家的汽車尼龍管路制造業(yè)發(fā)展成熟,市場集中度高,生產(chǎn)企業(yè)積累了很強的綜合實力及尼龍管路研發(fā)能力,諸如邦迪TI、特科拉Teklas、凱塞Kayser、帕薩思PASS、弗蘭科希Fraenkisch等汽車尼龍管路供應商,這些企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)大部分合資品牌高端車型的配套市場。近20年來,隨著我國汽車工業(yè)的高速發(fā)展,部分較早進入行業(yè)的汽車尼龍管路生產(chǎn)企業(yè),陸續(xù)從國外引進技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備,并憑借其地域優(yōu)勢和成本優(yōu)勢,較好地適應本土市場的競爭,逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槠嚹猃埞苈分圃煨袠I(yè)的中堅力量。國內(nèi)汽車尼龍管路配套供給能力逐年快速增加,產(chǎn)業(yè)開始快速穩(wěn)步發(fā)展。2、我國汽車尼龍管路市場空間經(jīng)過百年發(fā)展,傳統(tǒng)動力(燃油型)汽車結(jié)構(gòu)與技術(shù)相對成熟。而汽車軟管(以尼龍管、橡膠管為主)屬于零部件配套的基礎(chǔ)部件,其單車用量處于相對穩(wěn)定的區(qū)間。根據(jù)渤海證券研究所預測,國內(nèi)汽車軟管的市場規(guī)模約為150億元。在節(jié)能減排的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下,尼龍材料因其在重量、耐油性、耐熱性等多方面的優(yōu)越性,備受汽車行業(yè)的青睞,尼龍管路的應用場景也逐步拓寬。預計隨著節(jié)能減排的持續(xù)推進,尼龍管路在傳統(tǒng)動力汽車中的
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