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文檔簡介
1、南部縣中醫(yī)醫(yī)院2017年度部門決算編制說明2018年9月一、基本職能及主要工作(一)部門主要職責(zé)1、為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。2、貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī),執(zhí)行中醫(yī)藥政策;擬定實施中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;指導(dǎo)全縣)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。3、做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項工作。4、參與衛(wèi)生扶貧、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況1、黨建工作:通過開展“兩學(xué)一做”、下鄉(xiāng)扶貧等活動教育黨員干部,充分發(fā)
2、揮共產(chǎn)黨員先進(jìn)性,始終將群眾利益放在首位。大力弘揚(yáng)廉政文化,處處彰顯醫(yī)院精神;大力倡導(dǎo)求真務(wù)實,不斷強(qiáng)化院風(fēng)院紀(jì)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng);大力營造白花齊放、突出特色的發(fā)展氛圍。2、扶貧工作:2017年,醫(yī)院以國家扶貧開發(fā)戰(zhàn)略為指導(dǎo),縣委、縣政府“2017年全縣脫貧摘帽”為目標(biāo),堅持因地制宜、因戶施策,充分發(fā)揮我院特色優(yōu)勢,帶領(lǐng)黨員干部、專家教授下鄉(xiāng)住夜、訪貧問疾、助農(nóng)搶收、排憂解難。3、業(yè)務(wù)工作:2017年,我們新開設(shè)了重癥醫(yī)學(xué)科及兒重保健門診,并重新對內(nèi)一科、血透室、腫瘤科、針推康復(fù)科進(jìn)行了調(diào)整分區(qū),業(yè)務(wù)科室得到了進(jìn)一步完善,科室布局更加合理。4、項目建設(shè):首先是門診樓、行政辦公樓、食堂先后建成并投入試運(yùn)
3、行,增加業(yè)務(wù)用房面積8000平方米,患者就餐環(huán)境得到了改善。是經(jīng)過院部多方爭取,成功爭取到國有土地24.35畝,醫(yī)院未來發(fā)展空間得到了極大擴(kuò)展。是成功爭取到住院樓醫(yī)技樓建設(shè)項目并已開工建設(shè)。二、部門決算單位構(gòu)成1、部門決算單位:南部縣中醫(yī)醫(yī)院。2、部門概況:南部縣中醫(yī)醫(yī)院下設(shè)急診科、內(nèi)科、夕卜科、婦產(chǎn)科、骨傷科、肛腸科、康復(fù)科、腫瘤科、針灸科、手術(shù)室、重癥醫(yī)學(xué)科、血透室、放射科、檢驗科、B超室、心電圖室等,及各門診科室和后勤行政科室。三、收入支出決算總體情況說明(一)收入情況說明2017年本年收入合計16484.24萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入4977.83萬元,占30.2%;政府性基
4、金預(yù)算財政撥款收入42萬元,占0.3%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入無,占0%;上級補(bǔ)助收入無,占0%;事業(yè)收入11446.3萬元,占69.4%;經(jīng)營收入無,占0%附屬單位上繳收入無,占0%其他收入18.11萬元,占0.1%。2017年收入合計比上年增加6854.44萬元,增長71%主要原因是業(yè)務(wù)收入及財政撥款收入增加。(二)支出情況說明2017年本年支出合計16479.96萬元,其中:基本支出11247.92萬元,占68.25%;項目支出5232.04萬元,占31.75%;上繳上級支出無,占0%經(jīng)營支出無,占0%對附屬單位補(bǔ)助支出無,占0%2017年支出合計比上年增加6856.02萬元,增長
5、71%主要原因是人員增加,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加以及財政支出增加。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財政撥款收入總計4977.83萬元,支出總計4977.83萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計均增加4285.24萬元,增長618%五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款本年支出4977.83萬元,占財政撥款本年支出合計的100%,與上年相比,增加4285.24萬元,增長618%主要原因是基建項目的支出。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財政撥款本年支出4977.83萬元,主要用于以
6、下方面:一般公共服務(wù)支出無;教育支出無;社會保障和就業(yè)支出272.03萬元,占5.46%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4705.8萬元,占94.54%;住房保障支出無。(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1. 一般公共服務(wù)(類)(款)(項):決算數(shù)無,完成預(yù)算(指調(diào)整預(yù)算,下同)無,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位年初沒有預(yù)算數(shù)。一般公共服務(wù)(類)(款)(項):決算數(shù)無,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位年初沒有預(yù)算數(shù)。2. 教育(類)(款)(項):決算數(shù)無,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位年初沒有預(yù)算數(shù)。3. 社會保障和就業(yè)208(類)08(款)01(項):決算數(shù)為22
7、.03萬元,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位年初沒有預(yù)算數(shù)。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210(類)02/04/06/13/99(款)02/99/08/99/01/01(項):決算數(shù)為4705.08元,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位年初沒有預(yù)算數(shù)。6.住房保障(類)(款)(項):決算數(shù)無,完成預(yù)算無,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位年初沒有預(yù)算數(shù)。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出無,其中:人員經(jīng)費(fèi)無,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資
8、福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)無,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算無,完成預(yù)算無,
9、決算數(shù)小于/大于預(yù)算數(shù)(或與預(yù)算數(shù)持平)。2017年本單位無因公出國(境)任務(wù)安排、無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、無公務(wù)接待任務(wù),“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出無。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算無;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算無;公務(wù)接待費(fèi)支出決算無。具體情況如下:2017年本單位無因公出國(境)任務(wù)安排、無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、無公務(wù)接待任務(wù),“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出無。1. 因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出2017年因公出國(境)費(fèi)無。全年安排因公出國(境)團(tuán)組無,出國(境)無。開支內(nèi)容無。因公出國(境)支出決算比上
10、年增加/減少無,增長/下降無。2017年本單位無因公出國(境)任務(wù)安排,無出國(境)團(tuán)組人次,無因公出國(境)費(fèi)撥款支出。2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無,其中:公務(wù)用車購置支出無。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車無,其中:轎車無、金額無,越野車無、金額無,載客汽車無、金額無。2017年沒有更新購置公務(wù)用車,無公務(wù)用車購置費(fèi)支出。截至2017年12月底,單位共有公務(wù)用車2輛,其中:轎車1輛、救護(hù)車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出無。本部門使用事業(yè)收入支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20元。主要用于日常下鄉(xiāng),鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院義診、出差等所需的公務(wù)用車油費(fèi)費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保
11、險費(fèi)等支出。3. 公務(wù)接待費(fèi)支出2017年公務(wù)接待費(fèi)無。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待無(不包括陪同人員),共計支出無,具體內(nèi)容包括:其中:外事接待無,共計支出無。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年增加/減少無,增長/下降無。本部門未使用一般公共預(yù)算財政撥款資金負(fù)擔(dān)公務(wù)接待費(fèi)支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)無。國內(nèi)公務(wù)接待無,共計支出無。其中:外事接待無,共計支出無。2017年使用事業(yè)收入支出公務(wù)接待費(fèi)4.58萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待12批次,207人,共計支出4.58萬元,具體內(nèi)容包括:接待省市上級醫(yī)院專家、
12、同級醫(yī)療機(jī)構(gòu)參觀學(xué)習(xí),全縣中醫(yī)院培訓(xùn)等。其中:夕卜事接待0批次,0人,共計支出無。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收入無。政府性基金預(yù)算財政撥款支出無。2017年本單位沒有政府性基金撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支決算情況說明本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入無,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出無,比上年增加/減少無,增長/下降(或與上年決算數(shù)持平)。2017年本單位不屬于行政單位或參公管理的事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
13、(二)政府采購支出情況2017年度,本部門政府采購支出總額無,其中:政府采購貨物支出無、政府采購工程支出無、政府采購服務(wù)支出無。2017年本單位無財政預(yù)算的政府采購。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛;單價5無以上通用設(shè)備27臺(套),單價10無以上專用設(shè)備7臺(套)。(四)預(yù)算績效情況按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)無,涉及財政資金無,覆蓋率達(dá)到無。十一、名詞解釋1. 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政
14、預(yù)算資金。事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如(二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。(無此項內(nèi)容的單位則不解釋,下同)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如(二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況)等。其他收入:除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部門撥款、等。(介紹收入類型、來源)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后
15、按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。2. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。3. 結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。4. 一般公共服務(wù)(類).(款).(項):指.。5. 教育(類)(款)(項):指。6. 科學(xué)技術(shù)(類)(款)(項):指。7. 文化體育與傳媒(類)(款)(項):
16、指。8. 社會保障和就業(yè)(類)(款)(項):指。(解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,請參照2017政府收支分類科目增減內(nèi)容)16. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。17. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。18. 經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。19. “三公”經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國
17、外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。(名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列,并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。)附件:南部縣2017年度部門決算表(請用2017年度部門決算公開表格提數(shù)軟件生成并導(dǎo)出下列EXCE氐格,空表也必需公開。財
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