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文檔簡介
1、泓域咨詢/德陽醫(yī)藥中間體項目建議書目錄第一章 總論7一、 項目名稱及建設性質7二、 項目承辦單位7三、 項目定位及建設理由9四、 報告編制說明11五、 項目建設選址13六、 項目生產規(guī)模13七、 建筑物建設規(guī)模13八、 環(huán)境影響14九、 項目總投資及資金構成14十、 資金籌措方案14十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標15十二、 項目建設進度規(guī)劃15主要經濟指標一覽表16第二章 項目承辦單位基本情況18一、 公司基本信息18二、 公司簡介18三、 公司競爭優(yōu)勢19四、 公司主要財務數(shù)據(jù)21公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)21公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)21五、 核心人員介紹22六、 經營宗旨23七、 公司發(fā)展
2、規(guī)劃24第三章 市場分析29一、 全球醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概況29二、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)31第四章 項目建設背景及必要性分析37一、 原料藥行業(yè)發(fā)展概況37二、 原料藥及中間體基本情況39三、 加快建設國家科技成果轉移轉化示范區(qū)40第五章 建筑工程方案分析44一、 項目工程設計總體要求44二、 建設方案44三、 建筑工程建設指標46建筑工程投資一覽表46第六章 產品方案與建設規(guī)劃48一、 建設規(guī)模及主要建設內容48二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領48產品規(guī)劃方案一覽表48第七章 運營模式50一、 公司經營宗旨50二、 公司的目標、主要職責50三、 各部門職責及權限51四、 財務會計制度54第八章 SWOT
3、分析61一、 優(yōu)勢分析(S)61二、 劣勢分析(W)63三、 機會分析(O)63四、 威脅分析(T)65第九章 發(fā)展規(guī)劃分析70一、 公司發(fā)展規(guī)劃70二、 保障措施74第十章 工藝技術說明77一、 企業(yè)技術研發(fā)分析77二、 項目技術工藝分析80三、 質量管理81四、 設備選型方案82主要設備購置一覽表83第十一章 組織機構管理85一、 人力資源配置85勞動定員一覽表85二、 員工技能培訓85第十二章 進度計劃方案87一、 項目進度安排87項目實施進度計劃一覽表87二、 項目實施保障措施88第十三章 原材料及成品管理89一、 項目建設期原輔材料供應情況89二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理8
4、9第十四章 項目投資計劃90一、 投資估算的依據(jù)和說明90二、 建設投資估算91建設投資估算表95三、 建設期利息95建設期利息估算表95固定資產投資估算表97四、 流動資金97流動資金估算表98五、 項目總投資99總投資及構成一覽表99六、 資金籌措與投資計劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表100第十五章 經濟效益及財務分析102一、 經濟評價財務測算102營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表103固定資產折舊費估算表104無形資產和其他資產攤銷估算表105利潤及利潤分配表107二、 項目盈利能力分析107項目投資現(xiàn)金流量表109三、 償債能力分析110借款還本付息
5、計劃表111第十六章 招標及投資方案113一、 項目招標依據(jù)113二、 項目招標范圍113三、 招標要求114四、 招標組織方式116五、 招標信息發(fā)布118第十七章 項目總結分析119第十八章 附表附件121營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表121固定資產折舊費估算表122無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現(xiàn)金流量表125借款還本付息計劃表126建設投資估算表127建設投資估算表127建設期利息估算表128固定資產投資估算表129流動資金估算表130總投資及構成一覽表131項目投資計劃與資金籌措一覽表132本報告為模板參考范文,不作為投
6、資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 總論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱德陽醫(yī)藥中間體項目(二)項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx投資管理公司(二)項目聯(lián)系人賈xx(三)項目建設單位概況企業(yè)履行社會責任,既是實現(xiàn)經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求;既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途
7、徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,致力于實現(xiàn)經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。當前,國內外經濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發(fā)展階段的轉變使經濟發(fā)展進入新常態(tài),經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經
8、濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創(chuàng)新驅動為主。新常態(tài)對經濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農業(yè)現(xiàn)代化的推進,以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發(fā)展形勢,利用好國際國內兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機遇,轉變發(fā)展方式,提高發(fā)展質量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)
9、新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權,實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 三、 項目定位及建設理由原料藥是通過化學合成、植物提取或者生物技術等方法所制備的藥物活性成分,是構成藥物藥理作用的基礎物質,但患者無法直接使用,需
10、經進一步加工制成藥品制劑。原料藥可分為大宗原料藥、特色原料藥及專利原料藥。大宗原料藥主要是工藝成熟及市場需求量大的、可用于生產適用癥廣泛的通用藥品的原料藥;特色原料藥是指用于特定藥品生產的原料藥,一般指仿制藥廠商仿制生產專利過期或即將過期藥品所需的原料藥;專利原料藥是指用于制造原研藥的醫(yī)藥活性成分,主要滿足原研藥在藥品臨床研究、注冊審批及規(guī)?;a、商業(yè)化銷售各個階段需求。當前和今后一個時期,我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。我國正處于實現(xiàn)中華民族偉大復興的關鍵時期,已轉向高質量發(fā)展階段,面臨的國內外環(huán)境發(fā)生深刻復雜變化,但經濟發(fā)展健康穩(wěn)定的基本面沒有改變,支持高質
11、量發(fā)展的生產要素條件沒有改變,長期穩(wěn)定向好的總體態(tài)勢沒有改變。在全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標之后,我國將進入全面建設社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍的新發(fā)展階段。今后五年,是四川搶抓國家重大戰(zhàn)略機遇、推動成渝地區(qū)雙城經濟圈建設成勢見效的關鍵時期,發(fā)展的戰(zhàn)略動能將更加強勁、戰(zhàn)略位勢將更加凸顯、戰(zhàn)略支撐將更加有力?!笆奈濉睍r期,是德陽發(fā)展的戰(zhàn)略機遇落地期、轉型發(fā)展關鍵期、蓄勢突破窗口期。以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局加速形成,四川人口大省、市場腹地、開放門戶、戰(zhàn)略要地的優(yōu)勢進一步彰顯,有利于我市搶抓國家重大生產力優(yōu)化布局、市場預期向好的機遇,進一步
12、夯實產業(yè)支撐、增強發(fā)展韌性;成渝地區(qū)雙城經濟圈建設、成德眉資同城化發(fā)展等國省戰(zhàn)略深入實施,全省發(fā)展主干由成都拓展為成都都市圈,德陽在全省“一干多支”發(fā)展戰(zhàn)略和雙城經濟圈大局中的地位進一步提升,有利于我市在更高平臺更大范圍內登高望遠、借勢發(fā)展,重塑競爭新優(yōu)勢;新一輪科技革命和產業(yè)變革方興未艾,一批傳統(tǒng)優(yōu)勢企業(yè)加快數(shù)字賦能智能改造,一批新興企業(yè)搶占先機蓬勃發(fā)展,帶來經濟地理的重塑、創(chuàng)新版圖的重構、企業(yè)布局的優(yōu)化,有利于我市集聚技術、資金、人才等優(yōu)質資源,提升動能、跨越發(fā)展;我們仍處于新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展階段,將釋放大量投資需求和消費需求,有利于我市從供需兩端發(fā)力,優(yōu)化城鄉(xiāng)格局,增強內生動力,
13、保持發(fā)展勢能。同時,全市發(fā)展不平衡不充分的問題依然突出,產業(yè)結構偏重、產業(yè)規(guī)模偏小、新興產業(yè)偏弱、創(chuàng)新資源不足、集群發(fā)展不夠,基礎設施、公共服務、生態(tài)建設欠賬較多,開放程度不高,城市吸引集聚優(yōu)質資源的能力不夠,與人民群眾期盼有較大差距;縣域之間、城鄉(xiāng)之間發(fā)展不平衡;部分干部路徑依賴、惰性思維、擔當不足、能力不夠的問題較為突出,黨委政府自身建設還需持續(xù)加強。全市各級黨組織和廣大黨員干部必須深刻認識發(fā)展環(huán)境變化帶來的新特征新要求,深刻認識區(qū)域競爭加劇帶來的新矛盾新挑戰(zhàn),增強機遇意識和風險意識,把握發(fā)展規(guī)律,保持戰(zhàn)略定力,立足德陽實際,辦好自己的事,努力在危機中育先機、于變局中開新局。四、 報告編制
14、說明(一)報告編制依據(jù)1、國家建設方針,政策和長遠規(guī)劃;2、項目建議書或項目建設單位規(guī)劃方案;3、可靠的自然,地理,氣候,社會,經濟等基礎資料;4、其他必要資料。(二)報告編制原則為實現(xiàn)產業(yè)高質量發(fā)展的目標,報告確定按如下原則編制:1、認真貫徹國家和地方產業(yè)發(fā)展的總體思路:資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設計規(guī)定、規(guī)范及標準。3、積極采用新工藝、新技術,在保證產品質量的同時,力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。(二) 報告主要內容投資必要性:主要根據(jù)市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業(yè)政策等因素,論證項目
15、投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執(zhí)行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經濟發(fā)展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主
16、要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規(guī)避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx(待定),占地面積約76.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx噸醫(yī)藥中間體的生產能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積92315.24,其中:生產工程55259.20,倉儲工程15123.08,行政辦公及生活服務設施12803.77,公共工程9129.19。八、 環(huán)境影響該項目投入運營后產生廢氣
17、、廢水、噪聲和固體廢物等污染物,對周圍環(huán)境空氣的影響較小。各類污染物均得到了有效的處理和處置。該項目的生產工藝、產品、污染物產生、治理及排放情況符合國家關于清潔生產的要求,所采取的污染防治措施從經濟及技術上可行。九、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資37158.26萬元,其中:建設投資30133.93萬元,占項目總投資的81.10%;建設期利息429.98萬元,占項目總投資的1.16%;流動資金6594.35萬元,占項目總投資的17.75%。(二)建設投資構成本期項目建設投資30133.93萬元,包括工程
18、費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用26593.38萬元,工程建設其他費用2740.11萬元,預備費800.44萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資37158.26萬元,其中申請銀行長期貸款17550.27萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):77100.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):61641.83萬元。3、凈利潤(NP):11311.38萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.18年。2、財務內部收益率:24.85%。3、財務凈現(xiàn)值:19166.04萬元。十二、 項目建設進
19、度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價綜上所述,本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積50667.00約76.00畝1.1總建筑面積92315.241.2基底面積32933.551.3投資強度萬元/畝389.162總投資萬元37158.262.1建設投資萬元30133.932.1.1工程費用萬元26593.382.1.2其他費用萬元2
20、740.112.1.3預備費萬元800.442.2建設期利息萬元429.982.3流動資金萬元6594.353資金籌措萬元37158.263.1自籌資金萬元19607.993.2銀行貸款萬元17550.274營業(yè)收入萬元77100.00正常運營年份5總成本費用萬元61641.83""6利潤總額萬元15081.84""7凈利潤萬元11311.38""8所得稅萬元3770.46""9增值稅萬元3136.14""10稅金及附加萬元376.33""11納稅總額萬元7282.93&qu
21、ot;"12工業(yè)增加值萬元24775.12""13盈虧平衡點萬元29020.04產值14回收期年5.1815內部收益率24.85%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元19166.04所得稅后第二章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx投資管理公司2、法定代表人:賈xx3、注冊資本:960萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-6-27、營業(yè)期限:2013-6-2至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事醫(yī)藥中間體相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法
22、須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過
23、整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現(xiàn)產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根
24、據(jù)市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據(jù)客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現(xiàn)了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。
25、(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據(jù)公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利
26、于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額15974.2012779.3611980.65負債總額8958.277166.626718.70股東權益合計7015.935612.745261.95公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入49646.0039716.8037234.50營業(yè)利潤10410.278328.227807.70利潤總額9528.817623.057146.61凈利潤7146.615574.365145.56歸屬于母公司所有者的凈利潤71
27、46.615574.365145.56五、 核心人員介紹1、賈xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、蘇xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、江xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年
28、3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、龍xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。5、于xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、雷xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。
29、2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、曹xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、孫xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經營策略,發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好的經濟效
30、益,為全體股東提供滿意的經濟回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日
31、益顯現(xiàn)。因此,產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公
32、司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位
33、,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司
34、產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質
35、量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據(jù)需要招聘行業(yè)
36、內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化
37、將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第三章 市場分析一、 全球醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展概況隨著世界經濟發(fā)展、人口增長、人口老齡化、人們健康意識的提高、醫(yī)療科技水平的提高以及各國醫(yī)療保障體系的完善,全球醫(yī)藥市場規(guī)模持續(xù)增長。國際醫(yī)藥市場可大致分為新興醫(yī)藥市場和發(fā)達國家市場。新興醫(yī)藥市場主要為包括中國在內的人均收
38、入低于30,000美元且5年內醫(yī)療支出凈增長超過10億美元的國家市場,發(fā)達國家市場主要為以美、英等為代表的擁有高人均收入且醫(yī)療支出超過100億美元的國家市場。不符合以上兩種標準的均列入其他市場。根據(jù)醫(yī)藥咨詢機構艾昆緯(IQVIA)報告,2019年全球DDD(DefinedDailyDose,即限定日劑量)用量達到1.82萬億劑,較2014年的1.57萬劑增長15.92%,5年復合增長率為3.0%。2019年新興醫(yī)藥市場DDD用量約占全球總量的48.68%,發(fā)達國家市場占比約為33.53%,而在2014年新興醫(yī)藥市場和發(fā)達國家市場占全球DDD總量的比例分別為45.36%及35.01%,2014至
39、2019年,新興醫(yī)藥市場DDD用量年復合增長率為4.4%,與此同時發(fā)達國家市場的年復合增長率僅為2.1%。以上數(shù)據(jù)較2009至2014年有顯著變化。2009年全球DDD用量為1.27萬億劑,其中新興醫(yī)藥市場DDD占比略低于發(fā)達國家市場,分別為39.09%和42.70%。由此得見,自2009年以來新興醫(yī)藥市場的DDD用量穩(wěn)步提高并超過了發(fā)達國家市場,其年復合增長率遠高于發(fā)達國家市場,彰顯出新興醫(yī)藥市場的巨大潛力。隨著全球藥品用量的上升,全球醫(yī)療支出亦水漲船高。2009年、2014年及2019年全球藥品市場凈規(guī)模(銷售規(guī)??鄢劭鄯道蟮慕痤~)分別為6,280億美元、7,770億美元及9,550億
40、美元。其中新興醫(yī)藥市場的藥品凈規(guī)模分別為950億美元、1,680億美元及2,440億美元,占總金額的比例分別為15.13%、21.62%及25.55%;發(fā)達國家市場的藥品凈規(guī)模分別為4,550億美元、5,190億美元及6,090億美元,占總金額的比例分別為72.45%、66.80%及63.77%。根據(jù)以上數(shù)據(jù)可以得出,全球藥品市場凈規(guī)模2009至2014年的年復合增長率為4.3%,2014至2019年的年復合增長率為4.2%,基本保持不變。通過進一步細化分析可以看出,發(fā)達國家市場增幅比較穩(wěn)定,2009至2014年和2014至2019年期間,其藥品凈規(guī)模的年復合增長率分別為2.6%和3.3%。而
41、新興醫(yī)藥市場的規(guī)模增長更為迅猛,2009年至2014年的年復合增長率為12.2%,2014至2019年的年復合增長率為7.7%。新興醫(yī)藥市場的規(guī)模增長更快,主要原因是進入21世紀以來,發(fā)達國家市場大型藥企的創(chuàng)新藥研發(fā)成本不斷上升、周期越來越長、新藥推出速度減慢,同時前期大批專利藥物陸續(xù)到期,因此銷售增速放緩。但新興國家藥品市場由于醫(yī)藥制造業(yè)向低成本地區(qū)的轉移趨勢以及本身在健康產業(yè)和研發(fā)上的投入增加,可保持高于世界平均水平的較快發(fā)展。得益于發(fā)達國家市場的低速穩(wěn)定增長和新興醫(yī)藥市場的快速發(fā)展,預計到2024年全球藥品市場凈規(guī)模將超過1.1萬億美元,屆時發(fā)達國家市場藥品凈規(guī)模預計為6,650至6,9
42、50億美元,占全球藥品市場凈規(guī)模的60%至61%;而新興醫(yī)藥市場藥品凈規(guī)模預計將上升至3,150至3,450億美元,占比約為28%至30%。2019至2024年全球藥品市場凈規(guī)模年復合增長率預計在2%至5%之間,其中發(fā)達國家市場年復合增長率為1%至4%,新興醫(yī)藥市場為5%至8%。二、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、面臨的機遇(1)人口增加、人口老齡化以及人們衛(wèi)生健康意識提高隨著社會、經濟、文明的快速發(fā)展和變革,人類的居住環(huán)境和生活水平大幅提高,現(xiàn)代衛(wèi)生醫(yī)療事業(yè)發(fā)展迅速,致使全球人口數(shù)量激增。2021年初全球人口已超過75億人,并繼續(xù)保持增長的趨勢。根據(jù)聯(lián)合國人口基金會預測,2050年全球人口將增加到90
43、億。隨著生活質量和醫(yī)療水平的提高,全球人口死亡率逐漸降低,平均壽命逐年提高,全球人口老齡化趨勢明顯。據(jù)聯(lián)合國人口基金會的統(tǒng)計及預測,目前全球60歲及以上的人口數(shù)量占全球總人口的11%,而到2050年該比例將增加至22%。我國人口增速逐漸趨于下降,已進入低速增長時期。但隨著人均壽命的提高,人口老齡化同樣也是我國面臨的日益嚴峻的問題。我國60周歲及以上人口占總人口比重逐年攀升,老齡化趨勢日益嚴峻。我國第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示,2020年我國60歲及以上人口占18.70%,較2010年上升了5.44個百分點。人口增加、人口老齡化以及人們衛(wèi)生健康意識的提高將導致患病人數(shù)、入院人數(shù)、診療人次數(shù)的增加,推動
44、行業(yè)需求的穩(wěn)步增長。(2)醫(yī)療可及性不斷提高隨著我國經濟發(fā)展、居民收入水平提高,再加上國家醫(yī)保目錄持續(xù)擴大覆蓋范圍,使越來越多的自費藥品變成可在醫(yī)保范圍內報銷的藥品,而且國家通過“帶量采購”等政策措施大幅降低醫(yī)療服務和藥品價格,人們的醫(yī)療支付能力不斷提升,越來越多的患者愿意看病、看得起病,有效提高了人們的醫(yī)療可及性,就診率和用藥水平不斷提高,這將推動行業(yè)需求的不斷增長。(3)我國醫(yī)療衛(wèi)生支出穩(wěn)步增長隨著國民經濟的發(fā)展、社會保障體系的不斷完善,我國醫(yī)療衛(wèi)生支出及其占GDP的比重逐年攀升。根據(jù)2010-2019年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報,2010年至2019年,我國衛(wèi)生費用總支出從約2萬億元人
45、民幣增長至2019年的6.52萬億人民幣,年復合增長率達14.04%,同時國內衛(wèi)生費用總支出占GDP的比重由4.98%穩(wěn)步提升至6.58%。雖然我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)取得了長足的發(fā)展,醫(yī)療衛(wèi)生支出及其占GDP的比重大幅攀升,但與發(fā)達國家相比,我國的醫(yī)療衛(wèi)生投入還有很大的上升空間。醫(yī)療衛(wèi)生支出的增長意味著國家對醫(yī)療衛(wèi)生投入的增長,其中很大一部分將流向醫(yī)藥消費,因此醫(yī)療衛(wèi)生支出的增長將帶動行業(yè)需求的增長。(4)國家產業(yè)政策支持醫(yī)藥工業(yè)是關系國計民生的重要產業(yè),是中國制造2025和戰(zhàn)略新興產業(yè)的重點領域,是推進健康中國建設的重要保障。“健康中國2030”規(guī)劃綱要將“以完善政產學研用協(xié)同創(chuàng)新體系,推動醫(yī)藥創(chuàng)
46、新和轉型升級。加強專利藥、中藥新藥、新型制劑等創(chuàng)新能力建設,推動治療重大疾病的專利到期藥物實現(xiàn)仿制上市。大力發(fā)展生物藥、化學藥新品種、優(yōu)質中藥、高性能醫(yī)療器械、新型輔料包材和制藥設備,推動重大藥物產業(yè)化”列為建設“健康中國2030”發(fā)展的重點領域及優(yōu)先主題。此外,醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南指出,加快技術創(chuàng)新,深化開放合作,保障質量安全,增加有效供給,增品種、提品質和創(chuàng)品牌,實現(xiàn)醫(yī)藥工業(yè)中高速發(fā)展和向中高端邁進,支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革繼續(xù)深化,更好地服務于惠民生、穩(wěn)增長、調結構。(5)全球原料藥產能持續(xù)向亞太地區(qū)轉移20世紀90年代以前,歐洲和美國是全球最主要的原料藥生產區(qū)。20世紀90年代以后,隨著這
47、些國家成本上升以及發(fā)展中國家原料藥工藝技術的進步,歐洲和美國原料藥產能逐步萎縮,原料藥生產重心開始逐步向其他區(qū)域轉移。中國、印度等發(fā)展中國家憑借較低的成本優(yōu)勢、政策的大力支持以及較完善的產業(yè)鏈優(yōu)勢而成為承接全球原料藥產能轉移的重點地區(qū)。目前中國和印度已成為原料藥的主要生產和出口國。隨著這些國家原料藥生產企業(yè)工藝和技術水平的不斷提高、專利藥保護年限的逐步到期以及國際醫(yī)藥產業(yè)鏈分工的進一步細分,未來全球原料藥產能向以中國為代表的亞太地區(qū)轉移的速度將進一步加快。2、面臨的挑戰(zhàn)(1)帶量采購等政策實施導致藥品價格呈下降趨勢2019年1月,國務院發(fā)布國家組織藥品集中采購和使用試點方案,以4個直轄市和7個
48、重點城市為試點,從通過質量和療效一致性評價的仿制藥對應的通用名藥品中遴選試點品種,開展國家?guī)Я坎少徳圏c工作,核心是以量換價、以款換價、降低藥價和醫(yī)??刭M。隨著“帶量采購”政策在全國的逐步推行,我國藥品尤其是仿制藥市場整體價格水平呈下降趨勢?!皫Я坎少彙钡日叩耐菩袑υ纤帯⑨t(yī)藥中間體生產企業(yè)未造成直接的影響,但會導致國內醫(yī)藥制劑企業(yè)尤其是仿制藥生產企業(yè)的利潤空間被嚴重擠壓,倒逼仿制藥生產企業(yè)降低成本,進而可能影響其壓低原料藥采購價格。同時也促使醫(yī)藥制劑企業(yè)積極往上游原料藥產業(yè)鏈布局,可能導致原料藥行業(yè)市場競爭進一步加劇。(2)環(huán)保要求日益提高隨著我國國民經濟的發(fā)展、人民生活水平的提高、人們環(huán)保
49、意識的增強,國家對環(huán)保要求日益提高,原料藥企業(yè)正面臨不斷趨嚴的環(huán)保壓力。環(huán)保要求的日益趨嚴逼迫原料藥生產企業(yè)不斷加大環(huán)保工藝的研發(fā)、環(huán)保資本性投入和環(huán)保費用開支,因此給企業(yè)帶來較大的資金壓力,并導致生產成本提高。部分企業(yè)由于資金實力較弱、生產成本過高而逐漸被淘汰,部分企業(yè)或生產線由于工藝不符合環(huán)保要求或違規(guī)超標排放而被直接關停。環(huán)保要求的日益趨嚴在給原料藥生產企業(yè)帶來經營壓力的同時,也導致部分企業(yè)被淘汰出局,落后產能被逐步淘汰,行業(yè)集中度提升,因此對具有技術和資本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)而言既是機遇又是挑戰(zhàn)。優(yōu)勢龍頭企業(yè)可以擁有更強的市場議價能力、更高的市場份額、更強的盈利能力和更好的發(fā)展環(huán)境。在國家大
50、力推動產業(yè)升級、供給側改革的形勢下,環(huán)保高壓是長期趨勢,由此帶來的競爭格局改善后行業(yè)的景氣度有望持續(xù)較長時間。第四章 項目建設背景及必要性分析一、 原料藥行業(yè)發(fā)展概況1、全球原料藥行業(yè)發(fā)展概況原料藥及中間體行業(yè)處在醫(yī)藥產業(yè)鏈的中游,全球醫(yī)藥市場持續(xù)增長帶動了全球原料藥行業(yè)規(guī)模逐年上升。而且由于大量專利藥到期后仿制藥的大量出現(xiàn)導致相關藥品銷售價格大幅下降影響了全球醫(yī)藥市場規(guī)模的增長,而專利藥到期后仿制藥銷量的增長導致對相應原料藥需求的增長,因此推動了全球原料藥市場呈現(xiàn)出較全球醫(yī)藥市場更快的增長。2019年全球原料藥市場規(guī)模約1,822億美元,預計到2024年達到2,452億美元,年復合增長率為6
51、.1%。20世紀90年代以前,歐洲和美國是全球最主要的原料藥生產區(qū)。20世紀90年代以后,隨著這些國家成本上升以及發(fā)展中國家原料藥工藝技術的進步,歐洲和美國原料藥產能逐步萎縮,原料藥生產重心開始逐步向其他區(qū)域轉移,以中國和印度為代表的新興市場快速崛起。目前全球主要原料藥生產區(qū)域為中國、印度、日本、北美和西歐,其中中國和印度成為主要的原料藥生產和出口國家。印度仿制藥行業(yè)擁有較大優(yōu)勢,其化學原料藥多為仿制藥配套產品并大量供給國際市場。中印兩國的原料藥生產企業(yè)和歐美相比具有較大成本優(yōu)勢,技術水平與歐美企業(yè)之間的差距亦不斷縮小。但相比于中國,印度在專利保護、生產環(huán)境等方面處于劣勢,且印度部分關鍵原料藥
52、及中間體嚴重依賴從中國進口。西歐是西方傳統(tǒng)化學原料藥生產基地,產品以高附加值的專利原料藥為主。其中意大利原先是歐洲化學原料藥聚集地,為歐洲主要的原料藥出口國家。但至20世紀末,由于中國和印度較強的成本優(yōu)勢,因此意大利的原料藥產能逐漸縮減。相比于歐洲生產的化學原料藥,中國的化學原料藥價格具有較強的競爭力并有提升空間。雖然歐洲仍是化學原料藥出口的主要基地,但近年來越來越多的歐洲藥品制劑生產企業(yè)從亞洲采購生產所需的化學原料藥。美國是中國化學原料藥的主要采購方之一,2018年美國占我國出口化學原料藥的比例約11%。隨著國內企業(yè)技術實力提升、國際供貨經驗日益豐富、訂單獲得能力加強,對美國的原料藥出口規(guī)模
53、有望進一步增長。日本的原料藥市場規(guī)模在全球排名前列。由于日本企業(yè)對仿制藥更為重視,因此制劑和原料藥同期發(fā)展,在很長一段時期其化學原料藥的產量和消耗量基本持平,進口量和出口量相差不大。近幾年隨著全球醫(yī)藥市場的變化,日本藥品制劑生產企業(yè)同樣面臨成本上升的壓力,原料藥尤其是低端化學原料藥的進口規(guī)模呈逐步上升的趨勢。2、我國原料藥行業(yè)發(fā)展概況全球醫(yī)藥市場持續(xù)增長特別是我國醫(yī)藥市場的快速增長、大量專利藥到期后仿制藥品種和數(shù)量大幅增加,加上我國原料藥工藝技術、產品質量的進步以及全球原料藥產業(yè)鏈的轉移,推動了我國原料藥行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會產業(yè)協(xié)調司2017年醫(yī)藥產業(yè)經濟運行分析報告顯示,
54、2017年我國規(guī)模以上原料藥企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入4,991億元,占中國醫(yī)藥工業(yè)總收入的16.7%,同比增長14.7%。同時,原料藥是我國出口藥品中占比最大的品種。2017年我國原料藥出口291.17億美元,同比增長13.71%,占醫(yī)藥產品出口總額的47.89%。隨著國內外原料藥需求的持續(xù)增長,我國原料藥產業(yè)預計將繼續(xù)保持增長的態(tài)勢。二、 原料藥及中間體基本情況原料藥是通過化學合成、植物提取或者生物技術等方法所制備的藥物活性成分,是構成藥物藥理作用的基礎物質,但患者無法直接使用,需經進一步加工制成藥品制劑。原料藥可分為大宗原料藥、特色原料藥及專利原料藥。大宗原料藥主要是工藝成熟及市場需求量大的、
55、可用于生產適用癥廣泛的通用藥品的原料藥;特色原料藥是指用于特定藥品生產的原料藥,一般指仿制藥廠商仿制生產專利過期或即將過期藥品所需的原料藥;專利原料藥是指用于制造原研藥的醫(yī)藥活性成分,主要滿足原研藥在藥品臨床研究、注冊審批及規(guī)?;a、商業(yè)化銷售各個階段需求。醫(yī)藥中間體是指必須經過進一步分子變化或精制才能成為原料藥的一種物料。廣義上講原料藥及中間體均屬于原料藥。鑒于此,本節(jié)在分析行業(yè)情況時所提及的原料藥同時包括化學原料藥和醫(yī)藥中間體。三、 加快建設國家科技成果轉移轉化示范區(qū)(一)建設高能級創(chuàng)新平臺全面融入中國西部(成都)科學城、中國(綿陽)科技城新區(qū)規(guī)劃建設,聚焦重大技術裝備、燃氣輪機、通用航
56、空、先進材料、食品醫(yī)藥等領域,布局建設一批國家技術創(chuàng)新中心和國省重點實驗室,全力創(chuàng)建國家重大裝備創(chuàng)新中心。支持企業(yè)與高校、科研院所共建創(chuàng)新平臺,聯(lián)合組建產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟,打造全省領先的創(chuàng)新平臺集群。鼓勵各類創(chuàng)新平臺開放共享,推動科技創(chuàng)新券跨區(qū)域互通互認。發(fā)揮德陽經開區(qū)、德陽高新區(qū)科技創(chuàng)新主陣地作用,打造創(chuàng)新驅動示范區(qū)和高質量發(fā)展先行區(qū)。(二)培育壯大創(chuàng)新主體強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,使企業(yè)成為創(chuàng)新要素集成、科技成果轉化的主力軍。發(fā)揮龍頭企業(yè)在技術創(chuàng)新中的引領帶動作用,推動大中小企業(yè)融通創(chuàng)新,支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)提質發(fā)展,實施高新技術企業(yè)倍增計劃,培育一批更具活力的創(chuàng)新主體。推進產學研深度融合,支持企業(yè)與知名高校院所、頂尖科學家合作共建新型研發(fā)機構,共同承擔科技項目、共享科技成果。加強關鍵核心技術攻關,加大首臺套、首批次、首版次產品研發(fā)推廣應用力度,探索建立科技攻關“揭榜掛帥”制度,鼓勵全社會加大研發(fā)投入,形成一批重大科技轉化成果。弘揚企業(yè)家精神,發(fā)揮優(yōu)秀企業(yè)家作用,激發(fā)企業(yè)家創(chuàng)新活力和創(chuàng)造潛能,依法保護企業(yè)家創(chuàng)新權益。(三)健全科技成果轉移轉化服務體系加快科技基礎設施建設,
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