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文檔簡介
1、泓域咨詢 /速凍品項目經(jīng)濟效益評估速凍品項目經(jīng)濟效益評估目錄一、 公司主要財務數(shù)據(jù)3公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)3公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)3二、 市場分析4三、 項目概述5四、 項目提出的理由6五、 研究結論6六、 主要經(jīng)濟指標一覽表6主要經(jīng)濟指標一覽表6七、 項目工程設計總體要求8八、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領10產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表11九、 公司經(jīng)營宗旨11十、 保障措施12十一、 預期效果評價13十二、 員工技能培訓14十三、 能源消費種類和數(shù)量分析15能耗分析一覽表16十四、 項目進度安排16項目實施進度計劃一覽表16十五、 項目總投資17總投資及構成一覽表18十六、 資金籌措與投資計劃18項
2、目投資計劃與資金籌措一覽表19十七、 經(jīng)濟評價財務測算19十八、 招標信息發(fā)布21十九、 項目風險分析21二十、 總結24報告說明速凍食品以米、面、肉類、蔬菜等為原料,通過急速低溫工藝進行加工,且在連貫低溫條件下進行存儲運輸,能夠最大限度的保存食品的營養(yǎng),具有健康、衛(wèi)生、實惠等優(yōu)點,備受消費者青睞。速凍食品可被分為米面類、火鍋料、速凍預制菜等,其中速凍米面包含速凍水餃、粽子、湯圓等;速凍預制菜有天婦羅、藕夾、酥肉等;速凍火鍋料有牛丸、魚丸、蟹棒等。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資9842.11萬元,其中:建設投資7888.57萬元,占項目總投資的80.15%;建設期利息79.29萬元,占項目總投資
3、的0.81%;流動資金1874.25萬元,占項目總投資的19.04%。項目正常運營每年營業(yè)收入19200.00萬元,綜合總成本費用15580.56萬元,凈利潤2644.47萬元,財務內部收益率19.60%,財務凈現(xiàn)值2297.08萬元,全部投資回收期5.75年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。一、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3178.492542.792383.87負債總額1502.121201.701126.59股東權益合計1676.371341.101257.28公司合并利潤表主要
4、數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11010.018808.018257.51營業(yè)利潤2668.902135.122001.68利潤總額2254.261803.411690.70凈利潤1690.701318.751217.30歸屬于母公司所有者的凈利潤1690.701318.751217.30二、 市場分析速凍食品以米、面、肉類、蔬菜等為原料,通過急速低溫工藝進行加工,且在連貫低溫條件下進行存儲運輸,能夠最大限度的保存食品的營養(yǎng),具有健康、衛(wèi)生、實惠等優(yōu)點,備受消費者青睞。速凍食品可被分為米面類、火鍋料、速凍預制菜等,其中速凍米面包含速凍水餃、粽子、湯圓等;速凍預制菜有天婦羅
5、、藕夾、酥肉等;速凍火鍋料有牛丸、魚丸、蟹棒等。在速凍食品領域,當前傳統(tǒng)米面產(chǎn)品仍舊占據(jù)主要市場,目前市場規(guī)模最大,占比約為55%左右,該領域市場相對成熟,規(guī)模趨于穩(wěn)定,規(guī)模增速放緩;速凍火鍋料被用在火鍋、冒菜、關東煮、麻辣燙、燒烤等多個領域,其中速凍魚糜制品和速凍肉制品備受消費者青睞,市場占比約為56%和44%。速凍火鍋料行業(yè)發(fā)展較晚,但受火鍋產(chǎn)業(yè)帶動下,發(fā)展速度較快,目前市場較為分散,其中安井作為龍頭企業(yè)市場占比僅為6%左右,該領域未來發(fā)展?jié)摿^大。與以上兩種產(chǎn)品相比,速凍預制菜行業(yè)起步晚,發(fā)展緩慢,當前加工方式較少,原材料存在局限性,主要在一線大城市得到推廣,市場滲透率較低,未來發(fā)展空間
6、較大。就消費來看,華東地區(qū)冷鏈水平較高,冷鏈網(wǎng)絡體系較為健全,因此冷凍食品在該領域布局較早,當前市場進入成熟階段;中西部地區(qū)承擔國內七成以上農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、批發(fā),但冷庫基礎設施短缺,冷鏈物流在生產(chǎn)源頭缺乏預冷,因此該地區(qū)冷凍食品發(fā)展較差。未來隨著冷鏈物流覆蓋率提升,人口流動的持續(xù)演變,加速我國飲食文化的融合,促使內陸地區(qū)對于冷凍食品需求的增長,未來冷凍食品在中西部地區(qū)發(fā)展前景更好。雖然近幾年速凍食品在我國發(fā)展速度較快,但整體來看,當前我國速凍食品人均消費量較低。在全球中美國是最大的速凍食品生產(chǎn)消費國家,人均消費量在58千克左右;日本是亞洲地區(qū)速凍食品第一消費市場,人均消費量約為20千克左右,我國速
7、凍食品人均消費量不到10千克。對標海外市場,我國速凍食品仍有兩倍以上發(fā)展空間?,F(xiàn)代生活節(jié)奏較快,烹飪過程復雜、年輕一代下廚意愿不強,因此使得簡單烹飪、營養(yǎng)健康的速凍食品市場需求持續(xù)攀升,市場規(guī)模不斷擴大,到2019年達到1430億元。由于速凍食品行業(yè)發(fā)展前景較好,吸引眾多企業(yè)入內,在2020年上年我國新增速凍食品企業(yè)7000多家,是2019年新增總數(shù)量的65%左右。由此看出,我國速凍食品行業(yè)處于快速發(fā)展階段,新增企業(yè)持續(xù)攀升,市場集中度較低,行業(yè)未來發(fā)展空間較大。三、 項目概述1、項目名稱:速凍品項目2、承辦單位名稱:xx集團有限公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xxx(以最終選址方案為
8、準)5、項目聯(lián)系人:田xx四、 項目提出的理由總的來看,“十三五”時期,我省發(fā)展仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期沒有改變,經(jīng)濟發(fā)展總體向好的基本面沒有改變,正處于動力轉換、結構優(yōu)化的關鍵階段。必須準確把握我省發(fā)展所處的歷史方位,既要緊緊抓住和用好戰(zhàn)略機遇期,堅定信心、乘勢而上,推動經(jīng)濟總量、發(fā)展質量再上一個大臺階,又要充分認識新常態(tài)也是非常期,把握新常態(tài)趨勢性特征,堅定信心、改革創(chuàng)新、頑強奮斗,妥善應對轉型困難和風險挑戰(zhàn),努力開創(chuàng)中原崛起河南振興富民強省新局面。五、 研究結論本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理,投資方向正確,資本結構合理,技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會
9、效益等方面都是積極可行的。六、 主要經(jīng)濟指標一覽表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積16000.00約24.00畝1.1總建筑面積24303.011.2基底面積9280.001.3投資強度萬元/畝317.932總投資萬元9842.112.1建設投資萬元7888.572.1.1工程費用萬元7010.422.1.2其他費用萬元688.652.1.3預備費萬元189.502.2建設期利息萬元79.292.3流動資金萬元1874.253資金籌措萬元9842.113.1自籌資金萬元6605.753.2銀行貸款萬元3236.364營業(yè)收入萬元19200.00正常運營年份5總成本費用萬元155
10、80.56""6利潤總額萬元3525.96""7凈利潤萬元2644.47""8所得稅萬元881.49""9增值稅萬元779.01""10稅金及附加萬元93.48""11納稅總額萬元1753.98""12工業(yè)增加值萬元6068.28""13盈虧平衡點萬元7688.00產(chǎn)值14回收期年5.7515內部收益率19.60%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元2297.08所得稅后七、 項目工程設計總體要求(一)建筑工程采用的設計標準1、建筑設計防火規(guī)范2
11、、建筑抗震設計規(guī)范3、建筑抗震設防分類標準4、工業(yè)建筑防腐蝕設計規(guī)范5、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范6、建筑內部裝修設計防火規(guī)范7、建筑地面設計規(guī)范8、廠房建筑模數(shù)協(xié)調標準9、鋼結構設計規(guī)范(二)建筑防火防爆規(guī)范本項目在建筑防火設計中從防止火災發(fā)生和安全疏散兩方面考慮。一是防火。所有建筑均采用一、二級耐火等級,室內裝修均采用不燃或難燃材料,使火災不易發(fā)生,即使發(fā)生也不易迅速蔓延,同時建筑內均設置了消火栓。防火分區(qū)面積滿足建筑設計防火規(guī)范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物間距、道路寬度等均應滿足防火疏散的要求,便于人員疏散。建筑物的平面布置、空間尺寸、結構選型及構造處理根據(jù)工藝生產(chǎn)特征、操作條件
12、、設備安裝、維修、安全等要求,進行防火、防爆、抗震、防噪聲、防塵、保溫節(jié)能、隔熱等的設計。滿足當?shù)匾?guī)劃部門的要求,并執(zhí)行工程所在地區(qū)的建筑標準。(三)主要車間建筑設計在滿足生產(chǎn)使用要求的前提下,本著“實用、經(jīng)濟”條件下注意美觀的原則,確定合理的建筑結構方案,立面造型簡潔大方、統(tǒng)一協(xié)調。認真貫徹執(zhí)行“適用、安全、經(jīng)濟”方針。因地制宜,精心設計,力求作到技術先進、經(jīng)濟合理、節(jié)約建設資金和勞動力,同時,采用節(jié)能環(huán)保的新結構、新材料和新技術。(四)本項目采用的結構設計標準1、建筑抗震設計規(guī)范2、構筑物抗震設計規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、混凝土結構設計規(guī)范5、鋼結構設計規(guī)范6、砌體結構設計規(guī)范7、建
13、筑地基處理技術規(guī)范8、設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規(guī)程9、鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規(guī)程(五)結構選型1、該項目擬選項目選址所在地區(qū)基本地震烈度為7度。根據(jù)現(xiàn)行建筑抗震設計規(guī)范的規(guī)定,本項目按當?shù)鼗镜卣鹆叶葓?zhí)行9度抗震設防。2、根據(jù)項目建設的自身特點及項目建設地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產(chǎn)車間采用鋼結構,采用柱下獨立基礎。3、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。八、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜
14、合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品(服務)名稱單位單價(元)年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1速凍品undefinedundefined2速凍品undefinedundefined3速凍品undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合計xxx19200.00九、 公司經(jīng)營宗旨加強經(jīng)濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經(jīng)營管理方法,提高產(chǎn)品質量,發(fā)展新產(chǎn)品,并在質量、價格
15、等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經(jīng)濟效益,使投資者獲得滿意的利益。十、 保障措施(一)加強組織領導加強溝通,密切配合,深入基層,加強指導和監(jiān)督檢查,掌握規(guī)劃實施情況,及時協(xié)調處理存在的問題;各地區(qū)要加強組織領導,制定保障規(guī)劃實施的方案,及時解決規(guī)劃實施中的新情況和新問題,確保規(guī)劃的實施,持續(xù)推進規(guī)劃實施。(二)增強人才智力儲備推進人才特區(qū)建設,吸引高端領軍創(chuàng)新人才和高層次創(chuàng)業(yè)人才集聚。推動區(qū)域人才一體化發(fā)展,加快人才和人才牽引驅動的技術、資本、產(chǎn)業(yè)等創(chuàng)新要素跨區(qū)域流動和對接融合,以人才一體化促進區(qū)域協(xié)同。充分利用國際人才市場,通過聘請顧問、合作研究、共同開發(fā)等形式擴大國際合作與交流。(三)
16、強化政策支持統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項資金以及產(chǎn)業(yè)基金,對符合條件的產(chǎn)業(yè)企業(yè)給予支持,落實有關稅收優(yōu)惠政策。按照“先投后補”的方式,優(yōu)先支持符合條件的產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)實施智能化、綠色化、服務化技術改造,建設智能工廠(數(shù)字化車間)、綠色工廠,深化“制造業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)”模式應用。對于符合“專精特新”中小企業(yè)培育庫要求的產(chǎn)業(yè)企業(yè)優(yōu)先納入培育庫。(四)營造公平環(huán)境構建行業(yè)誠信體系,保障各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與競爭。加強知識產(chǎn)權保護,形成有利于“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的良好環(huán)境。(五)加強招商引資和重點項目建設在招商引資工作上,要以本規(guī)劃的重點產(chǎn)品為方向,以完善產(chǎn)業(yè)鏈為重點,著力引進世界500強和國內
17、行業(yè)10強企業(yè),進一步提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)技術和產(chǎn)品檔次,促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結構調整和優(yōu)化升級。(六)強化規(guī)劃實施本規(guī)劃實施過程中,要強化規(guī)劃實施管理,對規(guī)劃提出的目標任務層層分解,明確責任,落實推進工作任務。結合當?shù)赝七M產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工作,做好產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展水平的評價工作。加強對示范城市、示范基地、示范項目的績效考核和評估評價。建立規(guī)劃實施動態(tài)考核機制,根據(jù)規(guī)劃實施過程中出現(xiàn)的新情況、新問題,及時進行調整,提高規(guī)劃的科學性和可操作性。十一、 預期效果評價本工程針對生產(chǎn)過程及當?shù)鼐唧w條件,依據(jù)有關國家標準、規(guī)范、規(guī)定,設計中采用了防地震、防雷擊、防洪水、防暑、防凍等措施,同時采取一系列安全供電、安全供水、防其他
18、傷害措施,在正常情況下,保障了機電設備和人身安全;針對生產(chǎn)特點,采取了除塵、降噪等措施,為職工創(chuàng)造了良好的操作環(huán)境,企業(yè)如能建立有效的安全衛(wèi)生管理系統(tǒng),職工安全和勞動衛(wèi)生將會得到進一步保障。十二、 員工技能培訓1、為了得到文化技術素質較高、操作熟練的操作人員和技術人員,必須高度重視對人員的培訓工作,這是提高企業(yè)效益、保證安全生產(chǎn)的重要手段,也是提高企業(yè)管理水平和保證經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié),因此,項目建設單位應選擇國內外同類型生產(chǎn)設備對操作技術人員進行培訓,使其在上崗前熟悉操作,以保證設備順利開車及安全生產(chǎn)。2、人員培訓工作在設備安裝前完成,以便操作人員能在設備安裝階段熟悉現(xiàn)場配置和生產(chǎn)工藝流程,并
19、作好單機試車、聯(lián)動試車和投料試車的各項準備工作。項目人員的培訓工作考慮在國內相似工廠進行。3、項目建設單位將對新增各類人員必須進行崗前培訓和崗位技能培訓,上崗人員需經(jīng)所應聘崗位和職責范圍進行應知應會考試,合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前,由項目建設單位培訓部門按崗位職責范圍,統(tǒng)一組織進行崗前培訓,屆時聘請勞動就業(yè)局講授中華人民共和國勞動法,請消防部門和電力部門講授安全操作知識,同時加強公司經(jīng)營理念綜合培訓,教育員工愛崗敬業(yè),遵紀守法。5、本期工程項目需進行培訓的人員主要包括技術人員、生產(chǎn)操作人員和設備維修人員;新增人員崗前培訓采用集中授課,統(tǒng)一考核的方式,其培訓內容及程序入廠軍訓企業(yè)文化(
20、管理制度)培訓法制培訓消防、安全培訓技術理論培訓(設備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設備維修與保養(yǎng),各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法)ISO9000質量管理體系培訓考試、考核。6、項目建設單位將定期對全體員工進行法律法規(guī)的宣傳教育,做到教育有計劃、考核有標準、培訓制度化,不斷提高員工的業(yè)務素質,為企業(yè)的發(fā)展奠定良好的人力資源基礎。十三、 能源消費種類和數(shù)量分析(一)項目用電量測算本期工程項目用電量由生產(chǎn)設備電耗、公用輔助設備電耗、工業(yè)照明電耗以及變壓器及線路損耗構成,根據(jù)項目生產(chǎn)工藝用電和辦公及生活用電情況測算,全年用電量237.37萬kwh,折合291.73tce(當量值)
21、。(二)項目用新鮮水量測算項目生產(chǎn)工藝用水及設備耗水和生活用水由當?shù)刈詠硭┧芫W(wǎng)供應,根據(jù)測算,本期工程項目實施后總用水量4896.00/a,折合0.42tce。(三)項目總用能測算分析根據(jù)綜合測算,本期工程項目年綜合總耗能量292.15tce。能耗分析一覽表序號能源工質計量單位折標單位折標系數(shù)年消耗量折標能耗(tce)備注1電力萬kw·hkgce/kw·h0.1229237.37291.73當量值2水m³kgce/m³0.08574896.000.42工質合計tce292.15十四、 項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況,xx集團有限公司將項目工
22、程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位:月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營十五、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資9842.11萬元,其中:建設投資7888.57萬元,占項目總投資的80.15%;建設期利息79.29萬元,占項目總投資的0.81%
23、;流動資金1874.25萬元,占項目總投資的19.04%。總投資及構成一覽表單位:萬元序號項目指標占總投資比例1總投資9842.11100.00%1.1建設投資7888.5780.15%1.1.1工程費用7010.4271.23%1.1.1.1建筑工程費3196.5732.48%1.1.1.2設備購置費3593.0936.51%1.1.1.3安裝工程費220.762.24%1.1.2工程建設其他費用688.657.00%1.1.2.1土地出讓金337.533.43%1.1.2.2其他前期費用351.123.57%1.2.3預備費189.501.93%1.2.3.1基本預備費71.890.73%
24、1.2.3.2漲價預備費117.611.19%1.2建設期利息79.290.81%1.3流動資金1874.2519.04%十六、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資9842.11萬元,其中申請銀行長期貸款3236.36萬元,其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位:萬元序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例1總投資9842.11100.00%1.1建設投資7888.5780.15%1.2建設期利息79.290.81%1.3流動資金1874.2519.04%2資金籌措9842.11100.00%2.1項目資本金6605.7567.12%2.1.1用于建設投資4652.2147.27%2.1.2用
25、于建設期利息79.290.81%2.1.3用于流動資金1874.2519.04%2.2債務資金3236.3632.88%2.2.1用于建設投資3236.3632.88%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十七、 經(jīng)濟評價財務測算(一)營業(yè)收入估算本期項目正常經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入19200.00萬元。根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規(guī)定,本期項目正常經(jīng)營年份應繳納增值稅計算如下:正常經(jīng)營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=779.01萬元。(二)綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃
26、料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用(其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用)、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行,根據(jù)謹慎財務測算,當項目達到正常生產(chǎn)年份時,按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算,本期項目綜合總成本費用15580.56萬元,其中:可變成本13163.41萬元,固定成本2417.15萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本14992.41萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。(三)稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務測算,本期項目正常經(jīng)營年份應納稅金及附加93.48萬元。
27、(四)利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關稅收政策規(guī)定,本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=3525.96(萬元)。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征,根據(jù)規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅,正常經(jīng)營年份應納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應納稅所得額×稅率=3525.96×25.00%=881.49(萬元)。(五)利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額3525.96萬元,繳納企業(yè)所得稅881.49萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=3525.96-881.49=2644.47(萬元)。十八、 招標信
28、息發(fā)布在本市的招標網(wǎng)上發(fā)布招標公告,或至少在一家有資格的媒體上公開發(fā)布招標信息。十九、 項目風險分析(一)政策風險分析項目所處區(qū)域其自然環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境較好,改革開放以來,國內政局穩(wěn)定,法律法規(guī)日臻完善,因此,該項目政策風險較小。(二)市場風險分析該項目雖然暫時擁有領先的競爭地位和優(yōu)勢,但仍需密切關注市場,加快產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程并盡早達到規(guī)模化生產(chǎn),確保性價比優(yōu)勢,真正占據(jù)國內較大比例市場份額,同時力爭出口。因此,產(chǎn)業(yè)化進程的速度與質量是本項目必須迎接的挑戰(zhàn)與風險。雖然今后幾年該項目應用產(chǎn)品需求將會持續(xù)一波增長趨勢,但目前劇烈的市場競爭局面使得本項目存在一定的市場風險。(三)技術風險分析技術風險的規(guī)避措施是采用先進的生產(chǎn)管理理念、先進的制造工藝技術、完善的質量檢測體系,使產(chǎn)品達到國內外領先水平。要進一步加大技術開發(fā)的投入,積極研究吸收國際先進技術,完善并固化加工制造工藝,挖掘自身潛力,打造自己核心競爭力。目
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