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文檔簡介

1、泓域咨詢/電池材料項目融資計劃書電池材料項目融資計劃書xx有限責任公司報告說明根據謹慎財務估算,項目總投資7959.04萬元,其中:建設投資6081.61萬元,占項目總投資的76.41%;建設期利息137.88萬元,占項目總投資的1.73%;流動資金1739.55萬元,占項目總投資的21.86%。項目正常運營每年營業(yè)收入15200.00萬元,綜合總成本費用12342.98萬元,凈利潤2085.58萬元,財務內部收益率18.35%,財務凈現(xiàn)值1977.37萬元,全部投資回收期6.30年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。高比容硅基負極是最具潛力的技術方向。目前市場

2、上的高端石墨比容量可達360-365mAh/g,已接非常近理論上限(372mAh/g),進一步提升的可能性不大。高比能訴求下,現(xiàn)有商用負極難以滿足需求,需要以更高比容的材料替代。而在眾多可選的新型高比容負極材料(錫基、硅基、氧化物、過渡金屬氮化物以及金屬鋰負極等)中,硅基材料是較具開發(fā)潛力的類型,主要基于以下理由:(1)理論比容量極高。硅在室溫下能與鋰形成Li15Si4合金,據此計算硅具有3580mAh/g的理論比容量,大約是石墨負極的十倍。(2)安全性能優(yōu)。由于鋰硅合金形成的電位在0.4V(vsLi/Li+),因此硅負極表面不會出現(xiàn)鋰金屬析出。(3)原材料豐富。從生產成本來說,硅元素在地殼中

3、的含量僅次于氧,具有低成本大規(guī)模生產的潛力。硅基負極單獨應用存在問題。雖然硅基負極潛力巨大,但純硅負極單獨應用存在如下問題:(1)體積膨脹大。硅與鋰的電化學反應使硅發(fā)生13倍的體積膨脹,巨大的體積變化帶來材料的粉碎與電極的破壞;(2)首次效率較差。體積的變化使SEI膜出現(xiàn)破裂與生成的交替,消耗大量鋰離子與電解液,導致電池的首次庫侖效率較差、內阻增加和容量的迅速衰減;(3)硅的導電性差。硅屬于半導體,導電性較差,在高倍率下不利于電池容量的有效釋放。(4)工藝復雜。目前可通過制備納米硅、多孔硅或合金硅的方式改善硅基負極的電化學性能,但同時也會面臨工藝的復雜性等問題。本報告為模板參考范文,不作為投資

4、建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 緒論9一、 項目提出的理由9二、 項目概述9三、 項目總投資及資金構成11四、 資金籌措方案12五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標12六、 項目建設進度規(guī)劃13七、 研究結論13八、 主要經濟指標一覽表13主要經濟指標一覽表13第二章 建設單位基本情況16一、 公司基本信息16二、 公司簡介16三、 公司競爭優(yōu)勢17四、 公司主要財務數據18公司合并資產負債表主要數據18公司合并利潤表主要數據19五、 核心人員介紹

5、19六、 經營宗旨20七、 公司發(fā)展規(guī)劃21第三章 市場分析27一、 隔膜:受限于設備產能,供需持續(xù)緊平衡27二、 正極:鋰資源短缺供需偏緊,長期低端產能將加速出清28第四章 背景、必要性分析30一、 電解液:龍頭持續(xù)擴產,長期產能或過剩30二、 負極:負極行業(yè)格局穩(wěn)定,二線廠商份額提升30三、 加快建設具有核心競爭力的科技創(chuàng)新引領區(qū)31四、 項目實施的必要性34第五章 發(fā)展規(guī)劃35一、 公司發(fā)展規(guī)劃35二、 保障措施41第六章 運營模式分析43一、 公司經營宗旨43二、 公司的目標、主要職責43三、 各部門職責及權限44四、 財務會計制度47第七章 創(chuàng)新發(fā)展54一、 企業(yè)技術研發(fā)分析54二、

6、 項目技術工藝分析56三、 質量管理57四、 創(chuàng)新發(fā)展總結58第八章 法人治理結構59一、 股東權利及義務59二、 董事61三、 高級管理人員65四、 監(jiān)事68第九章 SWOT分析70一、 優(yōu)勢分析(S)70二、 劣勢分析(W)71三、 機會分析(O)72四、 威脅分析(T)72第十章 項目風險分析80一、 項目風險分析80二、 項目風險對策82第十一章 項目實施進度計劃84一、 項目進度安排84項目實施進度計劃一覽表84二、 項目實施保障措施85第十二章 建筑工程技術方案86一、 項目工程設計總體要求86二、 建設方案88三、 建筑工程建設指標90建筑工程投資一覽表90第十三章 產品方案92

7、一、 建設規(guī)模及主要建設內容92二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領92產品規(guī)劃方案一覽表92第十四章 投資計劃95一、 投資估算的依據和說明95二、 建設投資估算96建設投資估算表100三、 建設期利息100建設期利息估算表100固定資產投資估算表102四、 流動資金102流動資金估算表103五、 項目總投資104總投資及構成一覽表104六、 資金籌措與投資計劃105項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十五章 經濟效益及財務分析107一、 經濟評價財務測算107營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配

8、表112二、 項目盈利能力分析112項目投資現(xiàn)金流量表114三、 償債能力分析115借款還本付息計劃表116第十六章 項目綜合評價說明118第十七章 附表120主要經濟指標一覽表120建設投資估算表121建設期利息估算表122固定資產投資估算表123流動資金估算表124總投資及構成一覽表125項目投資計劃與資金籌措一覽表126營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表127綜合總成本費用估算表127利潤及利潤分配表128項目投資現(xiàn)金流量表129借款還本付息計劃表131第一章 緒論一、 項目提出的理由鋰電池負極材料在鋰電池中起儲存和釋放能量的作用,主要影響鋰電池的首次庫侖效率、循環(huán)性能以及倍率性能等。負

9、極材料主要分為碳材料與非碳材料兩大類。碳材料是指碳基體系,主要包括天然石墨、人造石墨、復合石墨、中間相碳微球、硬碳、軟碳等。非碳材料主要包括硅基材料、錫基材料、鈦酸鋰等。石墨類負極的價格低廉、比容量(LiC6理論比容為372mAh/g)較高、循環(huán)性能及安全性能較好,各方面性能較為均衡,是目前最主流的鋰電池負極材料。人造石墨是鋰電負極的主流技術路線。天然石墨由天然鱗片晶質石墨經過粉碎、球化、分級、純化、表面處理等工序制作而成,雖然成本低、技術成熟度高,但首效較低、倍率性能較差,主要用于消費類電池。而人造石墨則一般采用致密的石油焦或針狀焦作前驅體制成,避免了天然石墨的表面缺陷,首次效率與倍率性能得

10、以提升,因此在動力領域的份額不斷擴大。根據高工鋰電數據統(tǒng)計,2020年中國負極材料出貨量為36.5萬噸,其中人造石墨出貨量29.7萬噸,占比高達81.3%。二、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:電池材料項目2、承辦單位名稱:xx有限責任公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xxx5、項目聯(lián)系人:李xx(二)主辦單位基本情況公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定

11、制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消

12、費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx,占地面積約23.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx噸電池材料/年。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資7959.04萬元,其中:建設投資6081.61萬元,占項目總投資的7

13、6.41%;建設期利息137.88萬元,占項目總投資的1.73%;流動資金1739.55萬元,占項目總投資的21.86%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資7959.04萬元,根據資金籌措方案,xx有限責任公司計劃自籌資金(資本金)5145.28萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額2813.76萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):15200.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):12342.98萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):2085.58萬元。4、財務內部收益率(FIRR):18.35%。5、全

14、部投資回收期(Pt):6.30年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):6299.95萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 研究結論本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優(yōu)勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述,項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。八、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積15333.00約

15、23.00畝1.1總建筑面積25545.121.2基底面積9046.471.3投資強度萬元/畝253.792總投資萬元7959.042.1建設投資萬元6081.612.1.1工程費用萬元5218.722.1.2其他費用萬元728.662.1.3預備費萬元134.232.2建設期利息萬元137.882.3流動資金萬元1739.553資金籌措萬元7959.043.1自籌資金萬元5145.283.2銀行貸款萬元2813.764營業(yè)收入萬元15200.00正常運營年份5總成本費用萬元12342.98""6利潤總額萬元2780.77""7凈利潤萬元2085.58&

16、quot;"8所得稅萬元695.19""9增值稅萬元635.46""10稅金及附加萬元76.25""11納稅總額萬元1406.90""12工業(yè)增加值萬元4821.04""13盈虧平衡點萬元6299.95產值14回收期年6.3015內部收益率18.35%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元1977.37所得稅后第二章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx有限責任公司2、法定代表人:李xx3、注冊資本:920萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場

17、監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-3-207、營業(yè)期限:2015-3-20至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事電池材料相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優(yōu)質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安

18、全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公

19、司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公

20、司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3502.112801.692626.58負債總額1777.591422.071333.19股東權益合計1724.521379.621293.39公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入8162.886530.306122.16營業(yè)利潤1816.091452.871362.07利潤總額1498.111198.491123.58凈利潤1123.58876.39808.98歸屬于母公司所有

21、者的凈利潤1123.58876.39808.98五、 核心人員介紹1、李xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、曾xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、閆xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、呂xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷

22、,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。5、湯xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、黎xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會

23、主席。7、林xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、白xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨依據有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現(xiàn)股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。七

24、、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;

25、進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認

26、同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力

27、和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的

28、綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷

29、策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、

30、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)模快速提升面臨的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等

31、方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公

32、司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。第三章 市場分析一、 隔膜:受限于設備產能,供需持續(xù)緊平衡從資產結構看,隔膜是典型的重資產行業(yè)。隔膜企業(yè)固定資產占比在40%以上,顯著高于其他材料企業(yè),重資產屬性明顯。隔膜廠商形成規(guī)模經濟需要投入巨額資金在投料和配料設備、擠出混合設備、流延設備、拉伸設備、分切設備及檢測設備等固定資產購置和建設上。從技術工藝看,隔膜的技術、工藝壁壘較高,主

33、要體現(xiàn)為平均良率較低。由于鋰離子電池隔膜制備工藝集原材料配方設計、微孔制備工藝、配套設備、生產過程精密控制、自動化制造及產品檢測技術于一體,工藝復雜,過程控制嚴格,系統(tǒng)協(xié)調標準高,任何一個環(huán)節(jié)的技術設計出現(xiàn)偏差,都會影響到隔膜的一致性、穩(wěn)定性和安全性等關鍵參數,導致隔膜企業(yè)的平均良品率明顯較低,僅為7080%,而一般電動汽車產業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)良率均在90%甚至更高水平。隔膜典型的重資產,高設備壁壘屬性很大程度上限制了隔膜產線的擴張速度。由于全球主流設備商日本制鋼所(主供恩捷股份)、東芝(供應湖南中鋰)和德國布魯克納(供應星源材質)等整體產能有限,并且設備交付+建設周期通常為12年,再加上1年客戶認

34、證時間和1年產能爬坡時間,新建產能共需至少3年時間。按照目前的擴產節(jié)奏,再疊加隔膜設備廠商產能限制,預計全球隔膜在未來2年維持緊平衡的態(tài)勢。二、 正極:鋰資源短缺供需偏緊,長期低端產能將加速出清正極行業(yè)的特點是原材料成本占比高,總產值最高而盈利能力較弱。從成本結構看,正極原材料成本占比在90%左右,遠高于負極(40%)和隔膜(57%)。鋰、鈷、鎳等上游原材料各家采購價格差異小,同時較低的制造和人工成本占比導致各家難以通過規(guī)模效應和工藝差異在制造及人工成本方面拉開差距。從產值規(guī)模看,正極材料單價高于負極、電解液等其他環(huán)節(jié),同時正極單耗在鋰電四大主材中最高,1GWh鋰電池約消耗1700噸三元材料,

35、約是負極和電解液的2倍。在高單價和高單耗的共同作用下,正極材料成為產值最大的鋰電池材料。從盈利能力看,正極材料行業(yè)整體毛利率保持在18%以下,顯著低于負極材料和電解液(30%左右)、隔膜(45%左右)的毛利率。由于磷酸鐵鋰本身技術壁壘不高,傳統(tǒng)材料廠和磷化工企業(yè)紛紛轉型進場,大量產能或于2022年底釋放。磷酸鐵新建產能使得原料端壓力得到一定緩解,然而鋰鹽資源在短期內仍然處于供需緊張的狀態(tài)。預計在鋰資源的限制下,磷酸鐵鋰新增產能在短期內還無法落地,2022年上半年依舊供需偏緊;長期來看,磷酸鐵和磷酸鐵鋰環(huán)節(jié)都存在明顯的產能過剩。因此,需要密切關注上游鋰資源的供需情況。全球三元材料廠商名義產能持續(xù)

36、多于需求,高端產能依舊稀缺,落后產能將加速出清。預計2022年底全球三元正極材料合計產能140.4萬噸,同比增長26.8%,考慮到主流廠商和二線廠商產能利用率不同,同時2022年上半年鋰鹽資源延續(xù)緊張態(tài)勢,限制三元正極產能釋放,預計全球三元正極材料的有效總供給約92.6萬噸,2022年全年呈現(xiàn)緊平衡的態(tài)勢。長期來看,低端落后產能(如普通低鎳、中鎳三元)將加速出清,高端產能(如單晶、高鎳三元)依然較為稀缺。第四章 背景、必要性分析一、 電解液:龍頭持續(xù)擴產,長期產能或過剩電解液行業(yè)具有明顯輕資產特征。從產線投資額來看,鋰電產業(yè)鏈中電解液單位GWh固定投資額僅為171萬元,而正極、負極、隔膜(基膜

37、)分別為6033、2029、5625萬元。較低的工藝要求和資金需求導致電解液行業(yè)進入壁壘不高,低端產能過剩的局面長期存在。六氟磷酸鋰的供應情況直接決定電解液供需情況。綜合考慮溶劑和鋰鹽兩者的性能與成本,碳酸酯+六氟磷酸鋰成為動力電池電解液的主要組成部分,而六氟磷酸鋰作為最主要的成分,其供需直接決定電解液供需情況。2022年,天賜材料、多氟多和天際股份都有新的六氟磷酸鋰產能釋放,產能的緊張態(tài)勢在下半年有望緩解。2022年六氟磷酸鋰有效供給為13.8萬噸,需求為12.6萬噸,六氟磷酸鋰不再是瓶頸。在電解液環(huán)節(jié),伴隨天賜材料新建產能持續(xù)爬坡,電解液環(huán)節(jié)很容易出現(xiàn)過剩的情況,其價格有望隨六氟磷酸鋰供應

38、上量而回落。2022年電解液有效產能為145萬噸,需求為92萬噸。二、 負極:負極行業(yè)格局穩(wěn)定,二線廠商份額提升負極行業(yè)格局穩(wěn)定,二線廠商份額提升。國內負極行業(yè)集中度較高,總體呈現(xiàn)“四大三小”的格局,“四大”為貝特瑞,上海杉杉,江西紫宸(璞泰來)和廣東凱金,“三小”為尚太科技,中科星城和翔豐華。2021年全年負極CR4出貨量占比為66.6%,相比2020年降低2.0pct,主要原因系二線“三小”份額有所提升。負極材料頭部廠商與下游頭部動力電池廠商基本建立了較為深厚的業(yè)務合作關系,同時環(huán)評審批趨嚴限制了小廠的產能擴張,短期看目前的行業(yè)競爭格局將保持相對穩(wěn)定。三、 加快建設具有核心競爭力的科技創(chuàng)新

39、引領區(qū)面向世界科技前沿、面向經濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康,充分發(fā)揮創(chuàng)新的核心作用,以長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)和國家創(chuàng)新型城市建設為抓手,大力實施關鍵核心技術攻關、基礎研究發(fā)展、創(chuàng)新主體增量提質、中國動力谷人才行動、創(chuàng)新平臺建設、創(chuàng)新生態(tài)優(yōu)化、科技成果轉化等“創(chuàng)新引領七大計劃”,全面塑造創(chuàng)新發(fā)展新優(yōu)勢,在打造具有核心競爭力的科技創(chuàng)新高地中彰顯更大擔當。(一)加強關鍵技術攻關和成果轉化實施關鍵核心技術攻關計劃,聚焦軌道交通、航空、新能源汽車、IGBT、人工智能、新材料等領域,突破一批“卡脖子”技術,提升重點領域基礎研究和應用能力。實施基礎研究發(fā)展計劃,依托現(xiàn)有優(yōu)勢,加大研發(fā)投入,

40、提升原始創(chuàng)新能力,推動前沿性顛覆性技術創(chuàng)新。實施科技成果轉化計劃,完善成果轉移轉化機制,優(yōu)化科技成果考核評價體系,提高科技成果本地轉化率。加快形成“產學研用”利益共同體,逐步健全“先確權、后轉化”有效機制,打通基礎研究、應用研究、產業(yè)轉化的堵點,構建順暢高效的技術創(chuàng)新和轉移轉化體系。(二)強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位實施創(chuàng)新主體增量提質計劃,大力培育高新技術企業(yè)、科技型中小微企業(yè),有效發(fā)揮大企業(yè)引領支撐作用,支持創(chuàng)新型中小微企業(yè)快速成長壯大,推動產業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新。鼓勵企業(yè)加大研發(fā)設計力度,支持企業(yè)參與“揭榜掛帥”、開展核心技術零部件和元器件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料、產業(yè)技術基礎等

41、工業(yè)“四基”攻關,促進創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚。(三)加大創(chuàng)新人才引進和培養(yǎng)力度牢固確立人才引領發(fā)展的戰(zhàn)略地位,全面聚集人才,著力夯實高質量發(fā)展人才基礎。實施中國動力谷人才計劃,優(yōu)化升級“人才30條”,建立與世界接軌的人才引培機制。緊貼重點產業(yè)鏈需求,實行柔性引才用才,建設創(chuàng)新型專業(yè)人才隊伍和人才智庫,大力吸引青年人才,發(fā)揮領軍人才作用,著力培養(yǎng)創(chuàng)新型、應用型、技能型人才。尊重人才、尊重知識、尊重創(chuàng)新,努力為各類人才提供宜居、宜業(yè)、宜創(chuàng)的生活環(huán)境,著力營造良好的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍。健全人才評價激勵制度,加快形成以創(chuàng)新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系。大力弘揚科學家精神、勞模精神、工匠精神,支

42、持人才優(yōu)先發(fā)展,打造中部地區(qū)創(chuàng)新人才匯聚新高地。(四)強化產學研合作和平臺支撐能力推進產學研深度融合,鼓勵各類企業(yè)、高校、科研機構加強國際與區(qū)域科技合作,采用新技術、研發(fā)新產品、創(chuàng)造新模式、培育新業(yè)態(tài),提高科技成果吸納和專業(yè)化生產能力。實施創(chuàng)新平臺建設計劃,布局一批新型研發(fā)機構,加快國家先進軌道交通裝備創(chuàng)新中心、湖南省新能源汽車協(xié)同創(chuàng)新研究院、國家永磁技術研究中心株洲基地等平臺建設,爭創(chuàng)國家功率半導體產業(yè)創(chuàng)新中心、國家中小航空發(fā)動機創(chuàng)新中心、國家軌道交通試驗中心、國家新能源汽車監(jiān)督檢驗中心等平臺;優(yōu)化組合現(xiàn)有國家級企業(yè)技術中心、國家級工程技術(研究)中心、國家級重點實驗室、國家級監(jiān)督檢驗中心等

43、優(yōu)質創(chuàng)新資源,運用科技創(chuàng)新券等方式,促進優(yōu)質科研資源開放共享。培育建設一批創(chuàng)新型縣市區(qū),加快形成全域創(chuàng)新體系。(五)完善創(chuàng)新體制機制實施創(chuàng)新生態(tài)優(yōu)化計劃,推動項目、基地、人才、資金一體化配置,打造一流創(chuàng)新環(huán)境。完善專利導航決策制度和政策,建立以運用為導向的高價值專利培育機制,提升產業(yè)核心競爭力。開展地理標志與專利、商標等多類型知識產權協(xié)同運用,支撐產業(yè)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展實踐。改革科技投入方式,構建市場化多元化科技投入機制,完善金融支撐創(chuàng)新體系。強化知識產權運用和保護,積極推行職務發(fā)明創(chuàng)造知識產權歸屬和權益分享制度改革。加大科技獎勵力度,完善科技獎勵制度。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力

44、項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐,正在轉變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢,以“科技、創(chuàng)新”為經營理念,以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點,致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進公司高質量可持續(xù)

45、發(fā)展。2、經營目標目前,行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段,公司將進一步擴大高端產品的生產能力,抓住市場機遇,提高市場占有率;進一步加大研發(fā)投入,注重技術創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進一步加強環(huán)境保護工作,積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術,保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢;進一步完善公司內部治理機制,按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行,提升運營質量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上,根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點,以新技術新產品為支撐,加快市場開拓步伐。主要計劃如下:(1)密切跟蹤市場消費需求的變化,建立市場、技術、

46、生產多部門聯(lián)動機制,提高公司對市場變化的反應能力; (2)進一步完善市場營銷網絡,加強銷售隊伍建設,優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強品牌建設,以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶,充分利用互聯(lián)網宣傳途徑,擴大公司知名度,增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上,積極開拓新市場,推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展,進一步提升公司市場占有率。2、技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上,進一步加強知識產權的保護工作,將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請,通過

47、對公司無形資產的保護,切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施,公司將加大科研投入,強化研發(fā)隊伍素質,創(chuàng)新管理機制和服務機制,積極參加行業(yè)標準的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍,是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司對人才的需求將更為迫切,人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點做好以下工作:(1)加強人才的培養(yǎng)與引進工作,培育優(yōu)秀技術人才、管理人才;(2)加強與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢,開展技術合作和人才培養(yǎng),全面提升技術人員的整體素

48、質;(3)加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓,提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力,有效提高勞動效率和產品質量。(4)積極探索員工激勵機制,進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系,充分調動員工的積極性。4、企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會,根據自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢,整合有價值的市場資源,推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司,實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合,進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發(fā)展

49、計劃和需要,綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時期的資金需求,推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場的直接融資功能,為公司的長遠發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長,業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置,特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時,公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。1、資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為

50、單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場,將成為公司發(fā)展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大,公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面,高級科研人才和管理人才相對缺乏,將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道,改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來

51、重大投資項目的順利實施籌集所需資金,確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時,加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構建良好的銀企合作關系,及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才,應對經營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度,確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:1、加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制,吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競爭力;2、進一

52、步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制,努力營造團結和諧的企業(yè)文化,強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感,保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲備機制,增強公司人才隊伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊,實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場需求為驅動,提高公司競爭能力公司將以市場為導向,認真研究市場需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向,推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產品結構,開拓高端市場,不斷提升管理水平和服務質量,豐富服務內容,完善和延伸產業(yè)鏈,提升公司的核心競爭力和市場地位,最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。二、 保障措施(一)激活市場需求選擇部分重點領域,統(tǒng)籌實施應用

53、示范工程,帶動產業(yè)整體提升。完善標準體系,促進產業(yè)跨界融合發(fā)展。(二)厚植人才隊伍推動重點企業(yè)與高等院校、專業(yè)院所的合作。推動重點產業(yè)集群與高等職業(yè)學校合作,建立一批實訓基地,定向培養(yǎng)專業(yè)技術工人。從行業(yè)龍頭骨干、單項冠軍、隱形冠軍和專精特新企業(yè)中遴選企業(yè)主要負責人,組建創(chuàng)新型企業(yè)家培育庫,培養(yǎng)一批具有國際視野與創(chuàng)新能力的企業(yè)家。(三)擴大國內外合作鼓勵企業(yè)與國外公司加強合作,支持有條件的企業(yè)在境外設立研發(fā)中心,充分利用國際資源提升發(fā)展水平。加強與“一帶一路”沿線國家合作,支持有條件的企業(yè)開拓海外業(yè)務,推進產業(yè)發(fā)展走出去。(四)強化招商引資實施全產業(yè)鏈招商,圍繞重大項目,爭取其上下游產業(yè)配套項

54、目落戶。營造符合國際慣例的投資環(huán)境。完善重大項目儲備機制,推動公共服務平臺和重大項目建設。拓寬投融資渠道,積極開展社會資本合作。(五)廣泛開展規(guī)劃宣傳,提高公眾參與度區(qū)域各主要媒體要大力宣傳產業(yè)經濟和產業(yè)事業(yè)規(guī)劃,通過開展規(guī)劃宣傳、解讀、跟蹤報道等活動,強化規(guī)劃影響力,在全社會形成普遍關心產業(yè)、熱愛產業(yè)、支持建設產業(yè)強市的輿論氛圍。定期公布規(guī)劃落實進展情況,強化重大決策和項目的公眾參與,擴大公民知情權、參與權和監(jiān)督權,主動傾聽公眾對規(guī)劃實施的意見,保障規(guī)劃的順利落實。(六)完善政策法規(guī)貫徹落實法律法規(guī)規(guī)章和相關規(guī)定,研究制定配套規(guī)范性文件,推進既有產業(yè)等方面形成完備的管理制度,全面提升產業(yè)依法

55、行政水平。第六章 運營模式分析一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現(xiàn)股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)

56、集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、電池材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和電池材料行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內電池材料行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及

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