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文檔簡介

1、審計系統(tǒng)工作總結(jié)廉政建設(shè)的重要舉措-審計系統(tǒng)工作總結(jié)縣審計局于1984年12月18日成立,已走過了20年的光輝歷程。20年來,廣大審計工作者開拓進取,與時俱進,認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé),堅定地站在國家和人民利益的立場上,堅持“全面審計,突出重點”的方針,為維護經(jīng)濟秩序,促進廉政建設(shè)做出了應(yīng)有的貢獻。 一、依法開展審計工作 19841994年,對80戶行政事業(yè)單位的財務(wù)收支進行了定期審計,查出違紀(jì)金額83.29萬元。19851992年,先后對11個企業(yè)進行了財務(wù)收支審計,查出嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律資金49.81萬元。1986年,清理整頓“小錢柜”,查出擠占預(yù)算內(nèi)收入亂支亂用1.03萬元。1988年

2、,對扶貧支農(nóng)專項資金進行專項審計調(diào)查,審計金額177萬元。19881993年,先后對承包經(jīng)營的75戶企業(yè)進行了廠長(經(jīng)理)任期目標(biāo)責(zé)任審計,審計金額15704.13萬元。1989年,分別對121戶企業(yè)、行政事業(yè)和16戶個體工商戶進行檢查,查出違紀(jì)資金110.50萬元。1990年,對上街鎮(zhèn)財政所1989年1月至1990年10月的財務(wù)收支進行了送達審計,查出違規(guī)資金1.18萬元;對雙澗、脈地、太平、順濞、平坡5鄉(xiāng)1989年度財政預(yù)決算和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)進行了審計,共查出違紀(jì)金額20.10萬元;對全民所有制和集體所有制19個單位進行了審計調(diào)查。1991年,對農(nóng)村土地罰款、土地管理和耕地占用稅進行了全面審計,

3、查出違規(guī)資金0.86萬元;對19871992年新建、更改、改造、擴建等單位58個、基建項目64項進行了全面審計調(diào)查。1992年,對全縣19801991年省州下?lián)?50萬元扶貧資金進行審計調(diào)查;對縣人行、工行、建行等單位1991年財務(wù)收支進行了審計,查出擠占、截留利潤0.72萬元,對縣農(nóng)行、保險公司等單位1991年度財務(wù)收支進行了審計,查出違紀(jì)金額0.99萬元。 1995年完成審計項目16項,共查處違紀(jì)違規(guī)金額45萬元,違紀(jì)單位和違紀(jì)金額都比往年有所減少。對縣農(nóng)行19841995年上半年的農(nóng)貸資金情況開展調(diào)查;對縣工行19851995年的財務(wù)收支情況進行了審計,查出違紀(jì)金額1.31萬元。 199

4、6年,共完成審計項目27項。查出違紀(jì)違規(guī)金額102萬元,處予罰款4.63萬元,追回侵占挪用資金23萬元。審計調(diào)查4項,基建自籌資金來事前審計9項。一是有重點地選擇有代表性的17戶預(yù)算執(zhí)行單位進行審計,共查出違紀(jì)金額60萬元。二是開展農(nóng)業(yè)專項資金和行政事業(yè)單位審計,尤其對本年我縣投入的172萬元小農(nóng)水資金的到位、使用情況和使用效益作了全面審計。三是對預(yù)算外資金、國有企業(yè)潛虧和縣民政救災(zāi)扶貧周轉(zhuǎn)金的管理和使用進行調(diào)查,完成省州下達的4項調(diào)查任務(wù),被調(diào)查單位23個,走訪農(nóng)戶6戶。 1997年,共完成審計項目15項。查處違紀(jì)資金10萬元,追回被侵占挪用資金6萬元,調(diào)賬處理4萬元,促進以工代賑資金分配6

5、0萬元,處罰款1.2萬元。 1998年,共完成審計項目14項。查出違紀(jì)違規(guī)金額26萬元,追回侵占挪用資金4萬元,上繳財政7萬元。 1999年,共完成審計項目18項。查出違紀(jì)違規(guī)金額933萬元,上繳財政12萬元,被審單位18戶中有14戶不同程度地存在違規(guī)行為,違規(guī)資金933萬元,其中,決定作出處理處罰62萬元,上交財政12萬元,指明要求糾正871萬元。 2000年,完成審計項目22項。共查出違紀(jì)違規(guī)資金174萬元,其中,決定執(zhí)行處罰47萬元,指明要求糾正127萬元,上繳財政38萬元。 20_年,完成審計項目30項。查出違紀(jì)違規(guī)資金714萬元,其中,決定執(zhí)行處罰5萬元,指明要求糾正709萬元,上繳

6、財政5萬元。 20_年,共完成審計項目39項。查出違紀(jì)違規(guī)資金1204萬元,其中,預(yù)算執(zhí)行62萬元,財政決算16萬元,金融5萬元,企業(yè)審計917萬元,行政事業(yè)審計15萬元,經(jīng)濟責(zé)任審計189萬元。違紀(jì)違規(guī)資金中,上繳財政39萬元,調(diào)賬處理815萬元。 20_年,完成審計項目34項。查出違規(guī)金額113萬元,管理不規(guī)范金額440萬元,上繳財政26萬元,應(yīng)調(diào)賬處理金額48萬元,應(yīng)自行糾正金額481萬元。 202_年,共完成審計項目58項。查出違紀(jì)金額88萬元,管理不規(guī)范金額356萬元,應(yīng)上繳財政16萬元,應(yīng)調(diào)賬處理金額51萬元,應(yīng)自行糾正金額366萬元。特別是對政府性投資工程,在開展好前置審計的基礎(chǔ)

7、上,搞好工程決算審計。年內(nèi),共核減虛增工程量、高套定額、核算錯誤等造成的虛增工程造價63萬元,為國家和業(yè)主單位節(jié)約開支63萬元;開展前置審計8項,共核減投資2.85萬元,核增投資37.29萬元。開展經(jīng)濟責(zé)任審計,共完成19項19人,查出管理不規(guī)范資金180萬元。對全縣14個行政事業(yè)單位20_年度行政事業(yè)性收費和罰沒收入進行了重點檢查,對違反規(guī)定的單位進行了審計處理,對各單位自查申報的18.68萬元按規(guī)定解繳同級財政,對自查未申報的2.84萬元作審計收繳。 20年來,共完成審計項目593個,查出違紀(jì)違規(guī)資金4166萬元,收繳財政226.4萬元,追回被侵占挪用資金81萬元,查出挪用、貪污、行賄受賄

8、3人,金額2.18萬元,移交有關(guān)部門處理2人,受黨紀(jì)、政紀(jì)、團紀(jì)處分4人。 二、加強審計隊伍建設(shè) (一)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。成立縣審計局時,配備1名副局長,與財政局同一個黨支部。1992年,成立了審計局黨支部。現(xiàn)行政領(lǐng)導(dǎo)配有1正3副。無論是黨支部還是行政領(lǐng)導(dǎo)班子,都善于把黨的路線方針政策同審計工作緊密結(jié)合,帶領(lǐng)全體審計干部,認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能,當(dāng)好敢于審計、善于審計的帶頭人。(二)審計隊伍建設(shè)。根據(jù)國家審計署提出的“要建立一支政治上強,業(yè)務(wù)上精的審計隊伍”的要求,認(rèn)真加強審計隊伍教育培訓(xùn),提高全體審計人員的政治素質(zhì)、知識水平和業(yè)務(wù)能力。到202_年底,審計干部達15人。其中,大學(xué)1人,占7%;本科在讀3人,占20%;大專6人,占40%;中專4人,占27%;高技1人,占7%;非執(zhí)業(yè)會計師和審計師2人,占13%;助理審計師8人,占53%。平均年齡41歲。是一支政治強、業(yè)務(wù)精的審計隊伍。1986年以來,先后有6名審計工作者被評為大理州審計系統(tǒng)先進個人。(三)制度建設(shè)。1995年4月,制定并印發(fā)了縣審計局內(nèi)部責(zé)任規(guī)章制度和關(guān)于實行量化考核實施辦法的試行規(guī)定。20_年

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