銀行審計年末個人工作總結(jié)_第1頁
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1、第 PAGE13 頁 共 NUMPAGES13 頁銀行審計年末個人工作總結(jié)工作匯報/工作方案/金融類工作總結(jié)姓名:_單位:_日期:_編號:YB-ZJ-055817銀行審計年末個人工作總結(jié)Bank audit end of year personal work summary model工作總結(jié) | WORK SUMMARY 金融類工作總結(jié)第 2 頁 共 10 頁 銀行審計年末個人工作總結(jié)銀行審計年末個人工作總結(jié)范文一20_ 年馬上就要完畢了,在過去的 20_ 年中,我們銀行做的一直很好,很好的頂住了金融危機(jī)的壓力,在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,我們銀行還是獲得了業(yè)績不小的進(jìn)步,這就尤為可貴了,所以我們

2、銀行必需要好好的總結(jié)一下,總結(jié)過去一年工作的經(jīng)歷,以便在來年中獲得更好的進(jìn)步。為了適應(yīng)新形勢下的開展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)展重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況,組織匯編了_集團(tuán)的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)歷教訓(xùn),更好的完成 20_ 年的各項工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下:一、審計方面的工作1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,對財務(wù)審計部工作的提出要求(1)繼續(xù)穩(wěn)固推行財務(wù)管理模塊,加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面施行信息化管理的同時,要求我們

3、財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司理解業(yè)務(wù)運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為 20_總結(jié)簡介:本金融類工作總結(jié)主要對一定時期內(nèi)的工作加以總結(jié),分析p 和研究,肯定成績,找出問題,得出經(jīng)歷教訓(xùn),探索事物的開展規(guī)律,用于指導(dǎo)下一階段工作的一種書面文體,本內(nèi)容已經(jīng)過排版和校對,請放心下載使用。工作總結(jié) | WORK SUMMARY 金融類工作總結(jié)第 3 頁 共 10 頁 年目的考核的主要指標(biāo)來考核。(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強學(xué)習(xí),努力進(jìn)步自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。2、全

4、面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點,我部門對 12月 31 日的財務(wù)收支進(jìn)展了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)視和效勞職能,及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策根據(jù),并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)展了詳細(xì)的安排和布置。3、財務(wù)的審計、監(jiān)視崗位我們?yōu)榧訌娂瘓F(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)視職能,今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,經(jīng)歷豐富的財務(wù)人員,充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核方法,為進(jìn)步財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的根底。4

5、、制定并學(xué)習(xí)了財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核方法為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣闊財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財務(wù)審計部特制定了財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核方法,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極考慮,并贊同嚴(yán)格按照目的考核方法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。二、財務(wù)方面的工作1、增強財務(wù)效勞意識,20_ 年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)、透明、效益”的原那么,加強財務(wù)管理,優(yōu)化資配置,進(jìn)步資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。工作總結(jié) | WORK SUMMARY 金融類工作總結(jié)第 4 頁 共 10 頁2、實在加強

6、財務(wù)管理根據(jù)集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)效勞質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負(fù)責(zé)”的原那么進(jìn)展管理。財務(wù)審計部主要詳細(xì)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)視、財務(wù)分析p 及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析p 了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)展了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的 20_ 年全面預(yù)算奠定根底;二是進(jìn)步預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反應(yīng)回來的意見

7、適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的理解,增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反應(yīng)情況,對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析p 后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的進(jìn)步和增強,為做好 20_ 年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)歷。4、強力整頓財經(jīng)秩序根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,集團(tuán)公司圍繞市局“標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)經(jīng)營行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的安康開展,為國家創(chuàng)造和積

8、累的財富”的工作思路,以“摸清家底、提醒隱患、促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、推動開展”為工作總結(jié) | WORK SUMMARY 金融類工作總結(jié)第 5 頁 共 10 頁 指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)本錢費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)展了自查,并施行強化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原那么,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的破綻,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,實在加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。5、加強資金管理的作用為了標(biāo)準(zhǔn)_集團(tuán)

9、經(jīng)濟(jì)運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,進(jìn)步資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)安康開展。集團(tuán)公司從 20_ 年8 月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進(jìn)展了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運行。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強了對會計根底工作的標(biāo)準(zhǔn)力度,進(jìn)步會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完好

10、;強化財務(wù)的預(yù)測、分析p 及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。請大家可以認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢,認(rèn)識到我們的公司形勢,在來年公司的大開展中做好充足的準(zhǔn)備,我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,我們一定要努力! 工作總結(jié) | WORK SUMMARY 金融類工作總結(jié)第 6 頁 共 10 頁銀行審計年末個人工作總結(jié)范文二我在銀行任審計員工作一年來,在領(lǐng)導(dǎo)的帶著下,在大家的幫助和配合下,我認(rèn)真履行審計員工作職責(zé),在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作,按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)視落實整改情況,有效防范了各類事故的發(fā)生,

11、確保了全行全年平安核算無事故、無案件?,F(xiàn)將工作情況述職如下:一、加強學(xué)習(xí),不斷進(jìn)步自身素質(zhì)。按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求,自年初以來,我始終以進(jìn)步自身素質(zhì)為目的,堅持把學(xué)習(xí)放在首位,努力進(jìn)步業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作程度。一年來,我可以認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,掌握了核算方法和流程,增強了業(yè)務(wù)分析p 才能和解決問題的才能,進(jìn)步了審計程度。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,認(rèn)真學(xué)習(xí),在學(xué)中進(jìn)步,在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí),進(jìn)步了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進(jìn)理念,拓寬了視野,增強分析p 問題、檢查問題、解決問題的才能。二、扎實做好本職工作我作為員工,一年來,親身感受了銀行給我們

12、的日常生活帶來各方面的宏大變化,使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,對我們銀行標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為,也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,內(nèi)控部門是全行監(jiān)視部門,深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,我要扎扎實實做好檢查工作。(一)、認(rèn)真履行審計員工作職責(zé),檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)工作總結(jié) | WORK SUMMARY 金融類工作總結(jié)第 7 頁 共 10 頁 務(wù)操作情況,及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手

13、冊撰寫等工作。(二)、求真務(wù)實、盡職盡責(zé),做好檢查工作。認(rèn)真履行審計員職責(zé),做好審計工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),精益求精,認(rèn)真檢查每一項工作內(nèi)容,做好紀(jì)錄,對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,進(jìn)步了網(wǎng)點的核算質(zhì)量,增強了內(nèi)控管理程度,防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。三、回憶檢查自身存在問題一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為根底的新經(jīng)濟(jì)蓬勃開展,新情況、新問題層出不窮,新知識新科學(xué)不斷問世,面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候,有過松弛思想,這是政治素質(zhì)不高,也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。四、針對以上問題,今后的努力方向是:一是加強理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步進(jìn)步自身素質(zhì),對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取

14、代進(jìn)步個人素質(zhì)更高層次的追求,必須通過學(xué)習(xí)增強分析p 問題、解決問題的才能。二是增強大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克制自己的消極情緒,進(jìn)步工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好??傊?,在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù),但仍存在問題和缺乏之處,這些問題和缺乏之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計員的職能作用,全面提升工作程度。銀行審計年末個人工作總結(jié)范文三根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,20_ 年 6 月份和 12 月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析p 評價活動。按照內(nèi)控評價方案,分“內(nèi)部控制環(huán)境”、工作總結(jié) | WORK SUMMARY 金融類工作總

15、結(jié)第 8 頁 共 10 頁 “風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反應(yīng)”、“監(jiān)視評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)展評審,將定期風(fēng)險分析p 評價工作浸透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)視對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)視各職能部門建立的各項制度,注意內(nèi)控制度和管理上的破綻和缺陷。拓展了評價范圍,提升了評價層次。通過審計評價,共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié),一一列出,分析p 存在問題的原因,提出合理的防范措施和建議,并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),催促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落

16、實?,F(xiàn)將工作總結(jié)如下:(一)積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查工程二項。分別是對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查、對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查。今年 8 月份對支行集中采購管理情況進(jìn)展了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不標(biāo)準(zhǔn)的操作,提出了整改意見和建議。今年 11 月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)展了調(diào)查,通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱局部檔案資料和觀察臨柜操作情況,根本理解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,瑞安支局可以較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時貫徹落實外匯政策,建立了比擬健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)受權(quán)分責(zé)明確

17、。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點,對各項內(nèi)控制度予以細(xì)化補充,及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核方法,建立了內(nèi)控督導(dǎo)檢查方法。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,根據(jù)問題的不工作總結(jié) | WORK SUMMARY 金融類工作總結(jié)第 9 頁 共 10 頁 同性質(zhì)提出整改建議,根本得到整改落實。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)操作。今年我們通過審計調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象 20 余項,提出整改建議 20 條,大局部已得到整改落實,分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。(二)積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動在行長親自

18、督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,認(rèn)真組織開展了對 20_ 年度以來審計查出問題整改情況的檢查,做足做細(xì)“亡羊補牢”工作,強化了整改落實,穩(wěn)固了審計監(jiān)視成效。1、領(lǐng)導(dǎo)重視,強化整改意識。布置安排對 20_ 年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)展檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任,制定實在可行的措施;強化整改意識,主動查找風(fēng)險隱患,堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。2、精心組織,確保整改實效。安排專人對所有審計工程進(jìn)展逐一梳理,認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步詳細(xì)整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的根底上,組織人員進(jìn)展了再檢查。3、強化責(zé)任,落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,

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