河北灤州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、河北灤州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2020年度部門(mén)決算公開(kāi)文本二二一年九月目 錄第一部分 部門(mén)概況一、部門(mén)職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明二、收入決算情況說(shuō)明三、支出決算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明六、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明八、政府采購(gòu)支出說(shuō)明九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明十、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明第三部分 相關(guān)名詞解釋第四部分 2020年度部門(mén)決算報(bào)表 第一部分 部門(mén)概況 第一部分 部門(mén)概況一、部門(mén)職責(zé)河北灤州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)黨工委主要職責(zé):貫徹黨的路線(xiàn)、方針、政策和上級(jí)黨委的決議

2、、決定和指示;研究轄區(qū)重大經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展問(wèn)題;按照授權(quán)和干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)干部管理;負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)黨的建設(shè)和其他黨務(wù)工作;負(fù)責(zé)宣傳和精神文明建設(shè)工作;組織協(xié)調(diào)轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)人民武裝工作;完成市委交辦的其他任務(wù)。河北灤州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)主要職責(zé):負(fù)責(zé)編制轄區(qū)的總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;負(fù)責(zé)編制轄區(qū)區(qū)域性城市發(fā)展規(guī)劃、國(guó)土利用規(guī)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;審核或?qū)徟爡^(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目;負(fù)責(zé)轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)轄區(qū)財(cái)政管理,實(shí)施區(qū)內(nèi)財(cái)政預(yù)算、決算、國(guó)有資產(chǎn)管理和財(cái)政

3、監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)招商引資、進(jìn)出口貿(mào)易和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)上級(jí)有關(guān)部門(mén)派駐機(jī)構(gòu)的工作;負(fù)責(zé)市政府交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置從決算編報(bào)單位構(gòu)成看,納入2020年度本部門(mén)決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“單位”)共1個(gè),具體情況如下:序號(hào)單位名稱(chēng)單位基本性質(zhì)經(jīng)費(fèi)形式1河北灤州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)行政單位財(cái)政撥款 第二部分 第二部分 2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明本部門(mén)2020年度收、支總計(jì)(含結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)20417萬(wàn)元。與2019年度決算相比,收支各增加10694.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)109.99%,主要原因是項(xiàng)目支出

4、增加。二、收入決算情況說(shuō)明本部門(mén)2020年度本年收入合計(jì)20016.93萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入20016.93萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。三、支出決算情況說(shuō)明本部門(mén)2020年度本年支出合計(jì)20417萬(wàn)元,其中:基本支出712.13萬(wàn)元,占3.49%;項(xiàng)目支出19704.87萬(wàn)元,占96.51%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明(一)財(cái)政撥款收支與2019年度決算對(duì)比情況本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年收入20016.93萬(wàn)元,比2019年度增加10305.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)106.1%,主要是項(xiàng)目增加;本年支

5、出20417萬(wàn)元,增加11103.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)119.22%,主要是項(xiàng)目增加。具體情況如下:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入19852.07萬(wàn)元,比上年增加13456.8萬(wàn)元;主要是項(xiàng)目增加;本年支出20252.14萬(wàn)元,比上年增加14255.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)237.71x%,主要是項(xiàng)目增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入164.86萬(wàn)元,比上年減少3151.65萬(wàn)元,降低95.03%,主要原因是項(xiàng)目減少;本年支出164.86萬(wàn)元,比上年3151.65萬(wàn)元,降低95.03%,主要是項(xiàng)目減少。(二)財(cái)政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年收入20016.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的

6、730.02%,比年初預(yù)算增加17274.99萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是項(xiàng)目增加;本年支出20417萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的744.61%,比年初預(yù)算增加17675.06萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是主要是項(xiàng)目增加。具體情況如下:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入完成年初預(yù)算1310.66%,比年初預(yù)算增加18337.41萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目增加;支出完成年初預(yù)算100%,比年初預(yù)算增加18337.41萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入完成年初預(yù)算13.43%,比年初預(yù)算減少1062.42萬(wàn)元,主要是調(diào)整預(yù)算;支出完成年初預(yù)算100%,比年初預(yù)算減少1062.42萬(wàn)元,主要是調(diào)整預(yù)

7、算。財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020 年度財(cái)政撥款支出20417萬(wàn)元,主要用于以下方面(按本部門(mén)支出的功能分類(lèi)大類(lèi)進(jìn)行列舉,可對(duì)各類(lèi)資多支出用途進(jìn)行概括說(shuō)明):比如:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1233.03萬(wàn)元,占6.04%,;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出2179萬(wàn)元,占10.68%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出 94.31萬(wàn)元,占0.46%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出59.82萬(wàn)元,占0.29%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出16803.08萬(wàn)元,占82.3%;住房保障(類(lèi))支出47.76萬(wàn)元,占 0.23%。(四)一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明2020 年度財(cái)政撥款基本支出712.13萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 634.53萬(wàn)元

8、,主要包括基本工資207.02萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼86.55萬(wàn)元、獎(jiǎng)金21.17萬(wàn)元、績(jī)效工資132.48萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.2萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)59.82萬(wàn)元、住房公積金47.76萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.61萬(wàn)元、其他工資福利支出7.41萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金1.5萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)77.6萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)5萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)2.5萬(wàn)元、電費(fèi)3.23萬(wàn)元、郵電費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)16.83萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)1.09萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.75萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.53萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.08萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.77萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.87萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用14.75萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出17.

9、2萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明本部門(mén)2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為24萬(wàn)元,支出決算為12.07萬(wàn)元,完成預(yù)算的50.29%,較預(yù)算減少11.93萬(wàn)元,降低49.71%,主要是例行節(jié)約、支出減少;較2019年度增加5.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)86.26%,主要是招待客商增加。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。本部門(mén)2020年度因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、共0人、參加其他單位組織的因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、共0人/無(wú)本單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組。較年初預(yù)算

10、無(wú)增減變化,較2019年度決算無(wú)增減變化。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為2.5萬(wàn)元,支出決算0.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的34.8%。本部門(mén)2020年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較預(yù)算減少1.63萬(wàn)元,降低65.2%,主要是例行節(jié)約、支出減少;較上年減少0.82萬(wàn)元,降低48.52%,主要是例行節(jié)約、支出減少。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元:本部門(mén)2020年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛,未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)支出”、“與年初預(yù)算持平”、“與2019年度決算支出持平”。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.87萬(wàn)元:本部門(mén)2020年度單位公務(wù)用車(chē)保有量2輛。公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較預(yù)算減少1.63萬(wàn)元,降低65.2%,主要

11、是例行節(jié)約、支出減少;較上年減少0.82萬(wàn)元,降低48.52%,主要是例行節(jié)約、支出減少。3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為21.5,支出決算11.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的52.09%。本部門(mén)2020年度公務(wù)接待共220批次、2340人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較預(yù)算減少10.3萬(wàn)元,降低47.9%,主要是例行節(jié)約、支出減少;較上年度增加6.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)133.82%,主要是招待客商增加。六、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)組織對(duì)2020年度項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一般公共預(yù)算一級(jí)項(xiàng)目70個(gè),共涉及資金7241.35萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%;政府性基

12、金預(yù)算一級(jí)項(xiàng)目10個(gè),共涉及資金3104萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“易高生物能源有限公司上電工程”一級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出7241.35萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出3104萬(wàn)元。其中,對(duì)“易高生物能源有限公司上電工程”等項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自我評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我單位各項(xiàng)工作績(jī)效目標(biāo)設(shè)定基本合理,無(wú)較大偏差;各項(xiàng)工作均能有效開(kāi)展,并順利實(shí)施,但在以后年度績(jī)效設(shè)定中,我單位應(yīng)繼續(xù)細(xì)化,爭(zhēng)取每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)(產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo))均能夠量化到具體數(shù)字中;廣泛宣傳預(yù)算績(jī)效管理政策,大力倡導(dǎo)“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念,營(yíng)造“講績(jī)效、重績(jī)效、用

13、績(jī)效”的良好氛圍。(二) 部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。本部門(mén)在今年部門(mén)決算公開(kāi)中反映易高生物能源有限公司上電工程項(xiàng)目1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。易高生物能源有限公司上電工程項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),易高生物能源有限公司上電工程項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分(績(jī)效自評(píng)表附后)。全年預(yù)算數(shù)為653.02萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為653.02萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是履職完成情況:我單位各項(xiàng)工作績(jī)效目標(biāo)設(shè)定基本合理,無(wú)較大偏差;二是履職效果情況:各項(xiàng)工作均能有效開(kāi)展,并順利實(shí)施,但在以后年度績(jī)效設(shè)定中,我單位應(yīng)繼續(xù)細(xì)化,爭(zhēng)取每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)(產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo))均能夠量

14、化到具體數(shù)字中;三是社會(huì)滿(mǎn)意度及可持續(xù)性影響:廣泛宣傳預(yù)算績(jī)效管理政策,大力倡導(dǎo)“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念,營(yíng)造“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的良好氛圍。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是對(duì)于目標(biāo)設(shè)定需要分科室部門(mén)分解、匯總后制定整體目標(biāo);二是業(yè)務(wù)工作分項(xiàng)需更加清晰,不能很好的對(duì)比支出與成果,進(jìn)而很難有針對(duì)性的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、提出解決方案措施,科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系,充分發(fā)揮績(jī)效工作效用。下一步改進(jìn)措施:一是我們將繼續(xù)克服預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)構(gòu)不健全、評(píng)價(jià)中介機(jī)構(gòu)及專(zhuān)業(yè)人才缺乏等困難,不斷學(xué)習(xí)借鑒其他單位的先進(jìn)做法,充分健全績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制,在績(jī)效管理的組織機(jī)構(gòu)、組織實(shí)施、制度體系等各

15、個(gè)方面不斷探索,逐步擴(kuò)大評(píng)價(jià)項(xiàng)目的范圍和數(shù)量,加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目選取針對(duì)性,重點(diǎn)選取2-3個(gè)關(guān)乎民生、社會(huì)關(guān)注度度、影響力大、具有明顯經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的項(xiàng)目,開(kāi)展評(píng)價(jià)工作;二是要充分利用各種方式方法,廣泛宣傳預(yù)算績(jī)效管理政策,大力倡導(dǎo)“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念,營(yíng)造“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的良好氛圍,擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理的社會(huì)影響,有效引導(dǎo)社會(huì)各界主動(dòng)了解、支持預(yù)算績(jī)效管理,使社會(huì)公眾都來(lái)了解支持預(yù)算績(jī)效管理工作。2020年度部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表填報(bào)單位(蓋章):河北灤州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)金額單位:萬(wàn)元一、 基本情況項(xiàng)目名稱(chēng)易高生物能源有限公司上電工程主管部門(mén)灤州市灤河街道辦事處實(shí)施單

16、位灤州市灤河街道辦事處二、預(yù)算執(zhí)行情況年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率(%)年度項(xiàng)目資金總額653.02653.02653.02100%其中:當(dāng)年財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金三、目標(biāo)完成情況年度預(yù)期目標(biāo)具體完成情況總體完成率1、河北易高生物能源有限公司生物秸稈項(xiàng)目,設(shè)計(jì)用電容量12000kVA。本工程由古馬220kV變電站10kV出線(xiàn)古變525干線(xiàn)1號(hào)桿和古變535干線(xiàn)1號(hào)桿分別引入河北易高生物能源有限公司園區(qū)5#門(mén)出口向南15m處2座新建環(huán)網(wǎng)箱。采用型號(hào)為ZCYJV22-8.7/15kV-3x300mm2的電纜,雙根電纜同路徑敷設(shè),路徑長(zhǎng)度為3.4km,電纜長(zhǎng)度為7.25km。本期電纜

17、敷設(shè)方式為部分直埋敷設(shè),部分沿現(xiàn)狀電纜溝敷設(shè)的方式。直埋部分采用穿涂塑鋼管保護(hù)方式,新建涂塑鋼管(?200)長(zhǎng)度約668米。2、河北易高生物能源河北易高生物能源有限公司生物秸稈項(xiàng)目,設(shè)計(jì)用電容量12000kVA。本工程由古馬220kV變電站10kV出線(xiàn)古變525干線(xiàn)1號(hào)桿和古變535干線(xiàn)1號(hào)桿分別引入河北易高生物能源有限公司園區(qū)5#門(mén)出口向南15m處2座新建環(huán)網(wǎng)箱。采用型號(hào)為ZCYJV22-8.7/15kV-3x300mm2的電纜,雙根電纜同路徑敷設(shè),路徑長(zhǎng)度為3.4km,電纜長(zhǎng)度為7.25km。本期電纜敷設(shè)方式為部分直埋敷設(shè),部分沿現(xiàn)狀電纜溝敷設(shè)的方式。直埋部分采用穿涂塑鋼管保護(hù)方式,新建涂

18、塑鋼管(?200)長(zhǎng)度約668米。 完成良好100%四、年度績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值實(shí)際完成值分值自評(píng)得分產(chǎn)出指標(biāo)(50)數(shù)量指標(biāo)基本公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋人數(shù)1001001010質(zhì)量指標(biāo)優(yōu)良率1001002020時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目工程完成及時(shí)率1001001010成本指標(biāo)人均財(cái)政投入水平1001001010效益指標(biāo)(30)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)綜合利用率1001001010社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)貢獻(xiàn)率1001001010生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)環(huán)境影響10010055可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)發(fā)展水平10010055滿(mǎn)意度指標(biāo)(10)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度1001001010預(yù)算執(zhí)行率(10)預(yù)算執(zhí)行率1

19、00%1001001010總分(共計(jì)100分)100評(píng)價(jià)等級(jí)(優(yōu):90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)五、 存在問(wèn)題、原因及下一步整改措施財(cái)政評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果通過(guò)績(jī)效自評(píng)結(jié)果對(duì)比倒查的年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定分析,我單位各項(xiàng)工作績(jī)效目標(biāo)設(shè)定基本合理,無(wú)較大偏差。各項(xiàng)工作均能有效開(kāi)展,并順利實(shí)施,但在以后年度績(jī)效設(shè)定中,我單位應(yīng)繼續(xù)細(xì)化,爭(zhēng)取每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)(產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo))均能夠量化到具體數(shù)字中。七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.6萬(wàn)元,比2019年決算增加2.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.15%。主要原因是經(jīng)費(fèi)增加。

20、比2020年預(yù)算減少14.19萬(wàn)元,降低15.45%。主要原因是例行節(jié)約,減少支出。八、政府采購(gòu)情況本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,從采購(gòu)類(lèi)型來(lái)看,政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,和上年相比無(wú)變化。其中,副處(縣)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單

21、位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),和上年相比無(wú)變化。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)和上年相比無(wú)變化。十、其他需要說(shuō)明的情況1. 本部門(mén)2020年度國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表無(wú)收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,故國(guó)有資金經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表以空表列示。2. 由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說(shuō)明。第三部分 相關(guān)名詞解釋第三部分 相關(guān)名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┴?cái)政撥款收入:本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取

22、得的收入。(三)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。(四)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。(五)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。(六)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。(七)基本支出:填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。(八)項(xiàng)目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出(九)基本建設(shè)支出:填列由本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的

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