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文檔簡介

1、芒市勐煥街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2017年度部門決算情況說明第一部分 芒市勐煥街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況一、主要職能(一)、主要職能社區(qū)衛(wèi)生服務中心是在市政府領導、社區(qū)參與、衛(wèi)生主管部門指導下,以社區(qū)衛(wèi)生服務中心為主體,全科醫(yī)師為骨干,合理使用社區(qū)資源的適宜技術,以人的健康為中心,家庭為單位、社區(qū)為范圍,需求為導向,以婦女、兒童、老年人、慢性病人,殘疾人為重點,以解決社區(qū)主要衛(wèi)生問題,滿足基本衛(wèi)生服務需求為目的,融預防、醫(yī)療、保健、康復、健康教育等為一體的,有效、經(jīng)濟、方便、綜合、連續(xù)不斷的基層衛(wèi)生服務。負責收集社區(qū)衛(wèi)生信息,針對社區(qū)主要健康問題實施健康咨詢,健康教育以及社區(qū)衛(wèi)生診斷,負責轄區(qū)計劃免

2、疫管理和免疫接種工作,按照法定傳染病登記報告制度,做好疫情登記報告工作,開展傳染病、地方病、寄生蟲病的社區(qū)防治,了解社區(qū)婦女的健康狀況,開展婦女、兒童衛(wèi)生保健服務。(二)2017年度重點工作任務介紹 1、加強機構建設,注重內部管理,建立和完善各種規(guī)章制度。2、全面抓好黨風廉政建設和行業(yè)作風建設。3、抓好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險工作,完善和鞏固國家基本藥物制度. 4、深化綜合改革,加強人事管理,完善二次績效分配機制。5、積極推進家庭醫(yī)生簽約服務工作. 6、規(guī)范做好基本公共衛(wèi)生服務項目以及疾病預防控制和婦幼保健等工作,提高公共衛(wèi)生服務均等化水平。7、加強流動人口管理,大力推進流動人口衛(wèi)生和計劃生育基本

3、公共服務均等化工作。8、多措并舉,加快社區(qū)中醫(yī)藥發(fā)展. 9、扎實推進艾滋病防治工作.二、部門基本情況(一)部門決算單位構成納入2017年部門決算編報的單位共1個。單位在職在編實有人數(shù)47人,其中:財政全供養(yǎng)47人;在編實有車輛1輛。離退休人員22人,其中:離休0人,退休22人。第二部分 芒市社區(qū)衛(wèi)生服務中心2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、財政專戶管理資金收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情

4、況表第三部分 芒市勐煥街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明2017年單位決算總收入1899.47萬元,其中:財政補助收入818.03萬元,占總收入43.07%,;事業(yè)收入1077萬元,占總收入56.7%;其他收入4.44萬元,占總收入0.23%。二、支出決算情況說明部門決算總支出1722.57萬元,其中:基本支出1722.57萬元,占總支出的100。項目支出0萬元;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元?;局С銮闆r。2017年用于保障單位正常運轉的日常支出1722.57萬元。比上年增加309.89萬元,增長17.98%,增長的主要原因是人員經(jīng)費支出

5、比上年增加166.30萬元、商品和服務支出增加205.61萬元、對個人和家庭的補助減少104.94萬元,減少的主要原因是從今年起退休人員的工資在社保發(fā)放,其他資本性支出增加42.91萬元。2017年人員經(jīng)費支出656.52萬元,包括基本工資,津貼補貼等占基本支出的38.11;日常公用經(jīng)費支出1066.05元,包括辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置、藥品支出、衛(wèi)材消耗等占基本支出的61.89。三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共服務支出818.03萬元,占本年支出合計47.49%。主要用于:(1)、2080502款:對個人和家庭的補助支出24.93萬元,養(yǎng)老保險單位

6、部分支出62.66萬元。(2)、2100301款:在職人員工資389.18萬元。(3)、2100408款:基本公共衛(wèi)生經(jīng)費補助274.78萬元。(4)、2100399款:基藥資金補助59.84萬元。(5)、2100409款:重大公共衛(wèi)生資金補助3.59萬元。(6)、2100799款:其他計劃生育事務支出3.05萬元(二)外交支出無;(三)國防支出無;(四)公共安全支出無;(五)教育支出無。四、“三公”經(jīng)費決算情況說明2017年本單位三公經(jīng)費支出0.57萬元,其中公務接待費0元,因公出國(境)0元,公務用車運行維護費0.57萬元。具體情況如下:(一)因公出國(境)費2017年本單位因公出國(境)

7、團組0次,出國(境)0人。實際發(fā)生因公出國(境)費0萬元。(二)公務用車購置及運行維護費2017年本單位購置公務用車0輛,年末公務用車保有量1輛,公務用車購置及運行維護費0.57萬元。主要用于本單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(三)公務接待費2017年本單位接待費開支0萬元; 外事接待0批次,0人,接待費開支0萬元。五、其他重要事項及相關口徑情況說明(一)其他重要事項情況說明無需要說明的其他重要事項。(二)相關口徑說明1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。2、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安

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