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文檔簡介

1、地產(chǎn)股份有限公司內(nèi)審巡查制度第一條 為了及時掌握地產(chǎn)股份有限公司(以下簡稱“公司”)規(guī)章制度及財務管理制度的執(zhí)行情況,了解項目公司的經(jīng)營狀況及外派人員崗位職責的執(zhí)行情況,特制定本制度:第二條 定期(或不定期)對項目公司的經(jīng)營狀況,執(zhí)行公司及項目公司的規(guī)定制度和外派人員的工作情況進行例行檢查。第三條 內(nèi)審人員的檢查范圍。(一)檢查項目公司內(nèi)部控制制度是否建立、健全,是否嚴格執(zhí)行。(二)檢查財務制度執(zhí)行情況。1、是否按照國家的有關政策、法規(guī)、會計制度的要求設置賬簿,并進行相應的會計核算;2、公司的一切經(jīng)營活動是否嚴格按照公司董事會同意的各項計劃實施,如有調(diào)整是否按程序報批同意;3、財務各崗位是否嚴

2、格遵守自己崗位職責,忠于職守,密切配合,嚴格控制各項支出,有無違紀及越權(quán)行為;4、會計憑證的流程是否按財務制度規(guī)定的要求辦理,各項審批手續(xù)是否齊全,登賬是否規(guī)范;5、上報公司的財務資料,數(shù)字是否正確,反映情況是否屬實;6、對備用金、差旅費的借支,是否做到逐級審批,嚴格把關,是否堅持賬務清楚,前賬不清,后賬不借;7、各項費用的報銷手續(xù)是否齊全,是否嚴格按財務制度規(guī)定的審批手續(xù)和標準執(zhí)行;8、對現(xiàn)金的管理是否做到日清月結(jié),時時做到賬款相符;9、銀行存款日記賬是否準確完整,與銀行對賬單核對是否一致,如不一致是否按月編制了銀行存款余額調(diào)節(jié)表;10、對支票、匯票、本票等管理是否堅持領用登記制度,按審批程

3、序辦理,并做好領用人的領用報銷備查記錄;11、銷售收入的確認是否準確完整,貨款的收回是否及時入賬;12、對未收回貨款是否入應收賬款反映,并每月認真清理、核對;是否配合銷售部門及時催收,發(fā)現(xiàn)異常情況及時反映;13、物資的采購是否按計劃實施,進庫、出庫手續(xù)是否完整。有無積壓,超庫現(xiàn)象。對物資的損壞、短少、退貨是否及時辦理;14、對物資采購的應付款項,記錄是否清楚、準確,是否按付款計劃承付;15、產(chǎn)成品、半成品成本的計算是否準確,入庫、出庫手續(xù)是否齊全,有無產(chǎn)品積壓情況。是否定期盤存,做到賬物相符,賬賬相符;16、固定資產(chǎn)管理責任是否清晰,是否定期進行清理,做到賬實相符。購置、報廢手續(xù)是否齊備。折舊的提取是否按有關規(guī)定辦理;17、預提費用及待攤費用的提取和待攤是否經(jīng)領導同意,按有關規(guī)定辦理;18、各項應納稅款的計算是否正確;19、年末是否按董事會的要求進行結(jié)轉(zhuǎn)及利潤分配;(三)外派人員管理制度執(zhí)行情況。1、對公司和項目公司的規(guī)章制度,公司下發(fā)文件是否及時組織了學習,有無違章違規(guī)行為;2、項目外派人員與項目公司有關公司領導及相關部門的關系是否協(xié)調(diào),存在的問題是否分析其原因并向公司有關領導進行匯報;3、項目小組長制度是否認真貫徹執(zhí)行。(四)檢查外派人員在項目公司領取費用情況是否有無違反公司規(guī)定的行為。(五)檢查項目公司對公司章程及所簽股東協(xié)議履行情況,是否有

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