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文檔簡介

1、a) 辦公性費用審核及報銷管理制度1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了借款及費用報銷程序、要求及相應(yīng)的實施細(xì)則。本標(biāo)準(zhǔn)適適用于中中美合資資公司各各職能部部門和業(yè)業(yè)務(wù)單位位,各業(yè)業(yè)務(wù)單位位可按中中美合資資公司分分權(quán)手冊冊自定審審批程序序及實施施細(xì)則,但費用用報銷標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)必須須控制在在中美合合資公司司規(guī)定的的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)內(nèi)。2 引用用標(biāo)準(zhǔn)無b) 定義無3 管理理內(nèi)容3.1 基本原原則3.1.1授權(quán)權(quán)審批原原則:借借款、預(yù)預(yù)付款及及費用報報銷等財財務(wù)事項項由中美美合資公公司分權(quán)權(quán)手冊授授權(quán)審批批。3.1.2價格格核定原原則:辦辦公用品品、信息息耗材等等物資采采購(生生產(chǎn)性材材料除外外)由營營運管理理部統(tǒng)一一招標(biāo)確確定供應(yīng)應(yīng)

2、商、采采購價格格報財務(wù)務(wù)管理部部審批備備案后集集中采購購。3.1.3費用用預(yù)算原原則:費費用支出出前應(yīng)有有盡量詳詳細(xì)的預(yù)預(yù)算和申申請手續(xù)續(xù),嚴(yán)格格控制預(yù)預(yù)算外、申請額額度外和和超標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)費用的的費用開開支。3.2 費用開開支標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)3.2.1業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)酬費費3.2.1.11 業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)酬費費標(biāo)準(zhǔn)具具體規(guī)定定參見附附件一。3.2.1.22 報銷銷業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)酬費時時必須附附上經(jīng)批批準(zhǔn)的“業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)酬費申申請表”,該表表格式見見附件三三。3.2.1.33 除公公司統(tǒng)一一組織活活動外,禁止內(nèi)內(nèi)部互相相請客、送禮。3.2.1.44 中午午外單位位來客原原則上在在食堂安安排工作作餐。3.2.1.55 各單單位業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)

3、酬費費按預(yù)算算須重新新核定,按時間間進(jìn)度進(jìn)進(jìn)行控制制,超預(yù)預(yù)算不予予以報銷銷。3.2.1.66 預(yù)算算外業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)酬費費標(biāo)準(zhǔn)事事先由經(jīng)經(jīng)辦者申申請,經(jīng)經(jīng)審批后后實施。3.2.2辦公公費3.2.2.11 辦公公費包括括各單位位日常所所必需的的辦公文文具、用用品(如如電話機(jī)機(jī))的購購置費用用,報刊刊雜志、專業(yè)書書籍、資資料訂閱閱費用,以及領(lǐng)領(lǐng)用辦公公設(shè)備配配件(含含維修費費)、易易耗材料料(如紙紙張、色色帶、墨墨盒等)的費用用等。3.2.2.22 辦公公文具指指辦公用用的計算算器、電電池、筆筆(芯)、墨水水、印油油、訂書書機(jī)、起起釘器、打孔器器、筆座座、訂書書針、回回形針、文件袋袋、便箋箋、信封封等

4、,各各單位在在年度預(yù)預(yù)算總額額內(nèi)控制制開支。3.2.2.33 各單單位應(yīng)指指定專人人負(fù)責(zé)辦辦公用品品的領(lǐng)用用和發(fā)放放,并定定期提交交需求計計劃由營營運管理理部(行行政服務(wù)務(wù))統(tǒng)一一組織招招標(biāo)采購購,按月月與供應(yīng)應(yīng)商結(jié)算算。營運運管理部部集中在在財務(wù)管管理部報報賬,各各單位根根據(jù)領(lǐng)用用的辦公公用品承承擔(dān)辦公公費用。3.2.3郵電電費3.2.3.11 郵電電費包括括各部門門日常業(yè)業(yè)務(wù)運作作需要所所發(fā)生的的電話通通話費、電話初初裝費和和文件郵郵寄費。不包括括互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)上網(wǎng)費費、服務(wù)務(wù)器維護(hù)護(hù)費和數(shù)數(shù)據(jù)線路路租金。3.2.3.22 各職職能部門門所屬的的直撥長長途電話話、分機(jī)機(jī)、傳真真機(jī)的安安裝統(tǒng)一一報

5、營運運管理部部辦理和和備案,直撥長長途電話話及傳真真機(jī)應(yīng)明明確管理理責(zé)任人人。3.2.3.33 電話話費統(tǒng)一一由營運運管理部部集中在在財務(wù)管管理部報報賬,各各單位根根據(jù)實際際發(fā)生情情況承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)費費用。3.2.3.44 崗位位電話費費補(bǔ)貼方方案另行行制訂。3.2.4差旅旅費按出差地地點分為為國內(nèi)出出差和境境外出差差。3.2.4.11 國內(nèi)內(nèi)出差c) 符合開開支標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的長途途交通費費用實報報實銷,經(jīng)理級級(不含含)以下下人員因因特殊情情況乘坐坐飛機(jī)的的,須經(jīng)經(jīng)職能部部總監(jiān)或或單位總總經(jīng)理事事先書面面批準(zhǔn),否則按按乘機(jī)費費用總額額的600報銷銷;經(jīng)理理級(含含)以上上人員出出差可乘乘坐飛機(jī)機(jī)。d)

6、 出差實實行事前前申請制制度,申申請時填填寫“出差審審批表”,經(jīng)理理級(含含)以下下人員國國內(nèi)出差差審批人人為主管管單位負(fù)負(fù)責(zé)人(指職能能部總監(jiān)監(jiān)或業(yè)務(wù)務(wù)單位總總經(jīng)理,下同),主管管單位負(fù)負(fù)責(zé)人(含)以以上人員員出差審審批人為為副總裁裁或總裁裁,國外外出差審審批人為為總裁。e) 出差人人因特殊殊原因未未能事前前書面申申請的,應(yīng)通過過電話、郵件等等其他方方式向主主管單位位負(fù)責(zé)人人和單位位財務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人申申請,并并于回公公司后三三天內(nèi)補(bǔ)補(bǔ)辦書面面出差審審批手續(xù)續(xù)。沒有有經(jīng)過批批準(zhǔn)的“出差審審批表”,財務(wù)務(wù)部門不不予辦理理借款和和報銷。“出差審審批表”格式見見附件四四,國內(nèi)內(nèi)差旅費費標(biāo)準(zhǔn)見見附件二二。

7、f) 員工多多人(同同性)一一同出差差,應(yīng)安安排二人人間或三三人間住住宿,住住宿費按按報銷標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的770執(zhí)執(zhí)行。g) 公司委委派參加加國內(nèi)各各種會議議、培訓(xùn)訓(xùn)的費用用開支,憑會議議通知及及收費票票據(jù) 報銷有有關(guān)差旅旅費用。由會議議或培訓(xùn)訓(xùn)方統(tǒng)一一安排餐餐飲的,公司不不再另外外報銷伙伙食補(bǔ)貼貼。3.2.4.22 境外外出差員員工境外外(含港港、澳地地區(qū))出出差所發(fā)發(fā)生的差差旅費報報銷標(biāo)準(zhǔn)另行行制定。3.2.5汽車車費汽車使用用管理辦辦法另行行制定。3.3 個人借借款程序序3.3.1出差差借款3.3.1.11 個人人出差借借款原則則上控制制在審定定的出差差費用預(yù)預(yù)算總額額90%以內(nèi), 出差差借款填

8、填制“借款申申請單”,附上上經(jīng)審批批的“出差審審批表”,按程程序辦理理借款:a)2萬萬元(含含)以下下出差借借款審批批程序:借款人人申請所屬單單位財務(wù)務(wù)審核主管單單位負(fù)責(zé)責(zé)人審批批借款款b)2萬萬元以上上5萬元元(含)以下出出差借款款審批程程序:借借款人申申請所所屬單位位財務(wù)審審核主主管單位位負(fù)責(zé)人人審核財務(wù)總總監(jiān)審批批借款款c)5萬萬元以上上出差借借款審批批程序:借款人人申請所屬單單位財務(wù)務(wù)審核主管單單位負(fù)責(zé)責(zé)人審核核財務(wù)務(wù)總監(jiān)審審核總總裁審批批借款款3.3.1.22 還款款時間要要求:出出差人必必須于出出差回來來后7個個工作日日內(nèi)(節(jié)節(jié)假日順順延)填填單報銷銷沖賬,報銷單單據(jù)不足足以抵償償

9、借款的的,差額額必須用用現(xiàn)金歸歸還。由由于情況況變化,業(yè)務(wù)被被取消,所借款款項必須須立即歸歸還。3.3.1.33 不(遲)還還款責(zé)任任a)借款款人不按按時間要要求報銷銷沖賬和和歸還借借款,從從次月起起所屬單單位財務(wù)務(wù)部門將將書面通通知人力力資源部部門從其其工資中中逐月扣扣回,并并按每月月尚欠借借款余額額從借款款日開始始計收利利息;b)如由由于借款款人自動動離職等等原因形形成壞賬賬,審批批借款的的職能經(jīng)經(jīng)理和單單位總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)經(jīng)理級負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)連帶清清償責(zé)任任,并規(guī)規(guī)定在事事實確認(rèn)認(rèn)后155個工作作日內(nèi)(節(jié)假日日順延)清償。3.3.2生活活及特殊殊困難借借款生活費借借支原則則上限額額10000元

10、,填制“借款申申請單”并按程程序辦理理: 借款人申申請 人力力資源部部審核 所所屬單位位財務(wù)審審核 主管單單位負(fù)責(zé)責(zé)人審核核 借款借支10000元元以上(含)時時應(yīng)將學(xué)學(xué)歷證件件(畢業(yè)業(yè)證原件件)抵押押到合資資公司人人力資源源部,然然后憑人人力資源源部開具具的抵押押收據(jù)到到所在單單位財務(wù)務(wù)部門辦辦理借款款。3.3.3專項項費用借借款應(yīng)提提供經(jīng)批批準(zhǔn)的書書面申請請及費用用明細(xì)預(yù)預(yù)算,費費用預(yù)算算要求清清楚、合合理。3.3.4出國國人員借借款需附附申請報報告,報報財務(wù)總總監(jiān)及總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)同意后后辦理借借款手續(xù)續(xù);若為為外幣借借款,應(yīng)應(yīng)將經(jīng)審審批的申申請報告告報財務(wù)務(wù)管理部部,按其其指引辦辦理借款款

11、或自購購零星外外幣。3.3.5其他他類型借借款,參參照上述述程序?qū)弻徟?.3.6直接接支付給給外單位位的勞務(wù)務(wù)費、咨咨詢費、廣告費費、材料料費等一一律不能以個個人借款款的形式式支付,須由財財務(wù)部門門統(tǒng)一對對外轉(zhuǎn)賬賬付款。3.4 申請付付款程序序3.4.1申請請付款時時填制“付款申申請單”,屬于于應(yīng)付款款的附上上各項原原始單據(jù),屬屬于預(yù)付付款的應(yīng)應(yīng)有經(jīng)審審批的書書面申請請:采購購一般辦辦公用品品:附采采購計劃劃原件或或購置呈呈報單、收料清清單、發(fā)發(fā)票。購買買精密儀儀器、設(shè)設(shè)備:附附采購計計劃,各各單位投投標(biāo)、報報價單復(fù)復(fù)印件,采購合同同及技術(shù)術(shù)人員驗驗收單;認(rèn)證證、送檢檢費:經(jīng)經(jīng)常合作作的單位

12、位,附收收款通知知書、發(fā)發(fā)票等;非經(jīng)常合作單單位,應(yīng)應(yīng)附上經(jīng)經(jīng)審批的的書面付付款申請請報告,以及檢檢定完成成后的驗收報告告;工程程、項目目、大宗宗物料采采購:按按公司相相關(guān)制度度辦理,付款申申請時必必須附采采購計劃劃、投資資項目申申報表、合同申申報表、合同、法律審審查意見見、招標(biāo)標(biāo)情況。分期付付款的項項目首次次付款時時帶合同同原件及及副本,以后每每次付款款時應(yīng)有有合同副副本,最最后一期期款必須須附有驗驗收報告告。合資資公司采采購的原原材料、外協(xié)外外購件、促銷品品等另行行制定監(jiān)監(jiān)控程序序;其他他需預(yù)付付的情況況:附上上能足夠夠證明該該預(yù)付款款項合理理、合法法性的單單據(jù)3.4.2款項項預(yù)付后后,經(jīng)

13、手手人應(yīng)及及時索取取發(fā)票沖沖賬,超超期1個個月沖賬賬且無正正當(dāng)理由由的,財財務(wù)部門門可對當(dāng)當(dāng)事人處處以1000330000元罰款款。3.5 報銷程程序3.5.1費用用審批、報銷流流程3.5.1.11 預(yù)算算、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)內(nèi)費用用審批、報銷流流程報銷人 部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核 所屬單單位財務(wù)務(wù)審核 所所屬單位位負(fù)責(zé)人人審批 報銷銷3.5.1.22 超預(yù)預(yù)算開支支、專項項費用必必須先經(jīng)經(jīng)申請預(yù)預(yù)算,批批準(zhǔn)后才才能報銷銷報銷人 部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審核核 所屬單單位財務(wù)務(wù)審核 所所屬單位位負(fù)責(zé)人人審核 財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)審批 報報銷3.5.2報銷銷時間的的規(guī)定3.5.2.11 所有有費用應(yīng)應(yīng)于發(fā)生生之日起起七日內(nèi)內(nèi)報銷

14、(出差人人員自返返回公司司之日起起計算),每遲遲報一天天按報銷銷金額的的1%扣扣罰。3.5.3差旅旅費報銷銷3.5.3.11 報銷銷差旅費費時應(yīng)附附經(jīng)審批批的出差差申請表表,并填填制“差旅費費報銷單單”。3.5.3.22 出差差過程中中發(fā)生的的電話費費、傳真真費、保保險費等等雜費以以及長途途交通費費、住宿宿費單據(jù)據(jù)粘貼在在“粘貼單單”上。3.5.3.33 合肥肥市內(nèi)出出租車票票原則上上不予報報銷,特特殊情況況須主管管單位負(fù)負(fù)責(zé)人審審批。3.5.3.44 出差差地點市市內(nèi)交通通費在規(guī)規(guī)定限額額內(nèi)據(jù)實實報銷。若有公公車出差差,住宿宿費、伙伙食費在在規(guī)定總總限額內(nèi)內(nèi)據(jù)實報報銷。3.5.3.55 出差

15、差過程中中,如發(fā)發(fā)生業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)酬費費的,應(yīng)應(yīng)附上經(jīng)經(jīng)審批的的“業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)酬費申申請表”。3.5.3.66 業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)酬費費報銷:發(fā)生應(yīng)應(yīng)酬費前前應(yīng)先填填“業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)酬費申申請表”,并逐逐級審批批。3.5.3.77 禮品品、禮金金報銷時時要求有有兩人或或兩人以以上人員員同時經(jīng)經(jīng)辦證明明。3.5.4電話話費、郵郵費報銷銷:必須須以電信信、聯(lián)通通、郵電電等部門門開具的的有效發(fā)票為為報銷憑憑證,并并據(jù)以填填制“付款申申請單”。3.5.5辦公公費報銷銷:3.5.5.11 采購購辦公用用品應(yīng)付付未付款款,可參參照4.4.11辦理,填制“付款申申請單”。3.5.5.22 采購購辦公用用品已付付款報銷銷時,應(yīng)應(yīng)有合法

16、法、真實實的發(fā)票票,采購購計劃、購置置申請表表或呈報報單,收收料清單單。3.5.5.33 各項項辦公料料件由合合資公司司下達(dá)文文件中規(guī)規(guī)定的部部門統(tǒng)一一采購,特殊情況下下各單位位自行采采購的應(yīng)應(yīng)征求歸歸口管理理部門(合資公公司營運運管理部部)確認(rèn)認(rèn)、同意意。3.5.5.44 電腦腦設(shè)備外外出維修修費報銷銷需附經(jīng)經(jīng)審批的的呈報單單及設(shè)備備使用部部門、營運運管理部部(信息息技術(shù))簽名的的驗收報報告(驗驗收報告告單格式式可由信信息技術(shù)術(shù)部門自自行擬定定)。3.5.5.55 各單單位工作作所需購購買書刊刊、音像像制品報報銷時需需附經(jīng)審審批的購購買申請請、書刊刊清單(用于培培訓(xùn)的資資料費還還應(yīng)有被被培訓(xùn)

17、者者簽收的的清單),由營營運管理理部備案案確認(rèn)后后,財務(wù)務(wù)審核報報銷。行行政服務(wù)務(wù)部門應(yīng)應(yīng)不定時時抽查相相關(guān)物品品的保管管情況。3.5.6汽車車費報銷銷:3.5.6.11 汽車車費用(油耗、修理、保養(yǎng)、保險、年審、停車、養(yǎng)路等等費用)應(yīng)控制制在各單單位預(yù)算算范圍內(nèi)內(nèi)。3.5.6.22 報銷銷時應(yīng)附附上經(jīng)營營運管理理部審核核的“付款申申請單”。3.5.7幾項項特殊的的費用報報銷:3.5.7.11 品質(zhì)質(zhì)認(rèn)證、鑒定測測試費報報銷:應(yīng)應(yīng)附上經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)的的鑒定申申請報告告以及鑒鑒定完成成后相關(guān)關(guān)部門的的驗收報報告、對對方單位位收款通通知或發(fā)發(fā)票。3.5.7.22 會務(wù)務(wù)費報銷銷:附會會議邀請請函副本本(

18、外地地會議的的還應(yīng)有有出差申申請表)、會務(wù)務(wù)費發(fā)票票、收據(jù)據(jù)等。3.5.7.33 律師師代理費費報銷:原則上上不準(zhǔn)報報銷律師師代理等等律師費費用。特特殊情況況,須單單獨審批批。3.5.7.44 短期期培訓(xùn)、經(jīng)理級級(含)以上干干部委培培、資格格考試費費報銷:附經(jīng)人人力資源源部、所所屬單位位財務(wù)部部門及分分管副總總裁審批批的外外出培訓(xùn)訓(xùn)申請表表,畢畢(結(jié))業(yè)證書書副本及及考試合合格證件件復(fù)印件件。報銷銷額度可可參照人人力資源源部相關(guān)關(guān)文件。3.5.7.55 招聘聘費用報報銷:附附用人單單位確認(rèn)認(rèn)的招聘聘計劃,以及每每次招聘聘效果專專題匯報報(含招招聘的組組織、效效果、費費用構(gòu)成成),填填制“付款

19、申申請單”按規(guī)定定的程序序?qū)徟?.5.7.66 教師師費:外外聘教師師費需附附聘請報報告及費費用預(yù)算算,事后后專項報報告培訓(xùn)訓(xùn)效果,外聘教教師費用用支出應(yīng)應(yīng)由對方方簽收;內(nèi)部講講師費按按人力資資源部相相關(guān)培訓(xùn)訓(xùn)文件規(guī)規(guī)定執(zhí)行行,并報報人力資資源部、財務(wù)管管理部確確認(rèn)。3.5.7.77 對外外宣傳費費:附詳詳細(xì)的宣宣傳實施施報告和和費用預(yù)預(yù)算,事事后就宣宣傳效果果進(jìn)行專專題書面面報告,有勞務(wù)務(wù)費支出出的需提提供有效效的支付付憑證。3.6 發(fā)票/單單據(jù)的審審核3.6.1發(fā)票票、單據(jù)據(jù)的基本本要求所有發(fā)票票應(yīng)當(dāng)清清晰載明明單位名名稱(公公司全稱稱)、金金額、開開票日期期,發(fā)票票要素填填制規(guī)范范、齊

20、全全,發(fā)票票上必須須有開票票單位加加蓋的財財務(wù)專用用章或發(fā)發(fā)票專用用章。如如果是收收據(jù)的,必須是是行政事事業(yè)性收收費專用用及其他他行業(yè)專專用的、稅務(wù)部部門認(rèn)可可的收據(jù)據(jù)。除增增值稅發(fā)發(fā)票外,所有發(fā)發(fā)票的背背面都要要有經(jīng)辦辦人的簽簽名和日日期。3.6.2采購購發(fā)票的的要求發(fā)票應(yīng)當(dāng)當(dāng)清晰栽栽明單位位全稱、貨物名名稱、型型號規(guī)格格、單價價、大小小寫合計計金額、開票人人簽名,增值稅稅發(fā)票要要保持票票面清潔潔,要素素填制規(guī)規(guī)范齊全全。3.6.3業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)酬費費發(fā)票要要求:3.6.3.11 餐費費發(fā)票正正面必須須有消費費日期、單位名名稱和金金額,背背面必須須有經(jīng)辦辦人簽名名。發(fā)票票上的時時間與地地點應(yīng)與與“

21、業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)酬費申申請表”的時間間、地點點吻合。3.6.3.22 對于于定額的的餐飲業(yè)業(yè)發(fā)票,按規(guī)定定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)核實報報銷。3.6.3.33 除以以轉(zhuǎn)賬形形式支付付禮金之之外,其其他禮品品發(fā)票正正面必須須載明禮禮品名稱稱、單價價、總金金額、采采購地點點,背面面必須有有兩個以以上經(jīng)辦辦人簽名名,并附附有采購購之前已已審批的的申請表表。3.6.4差旅旅費發(fā)票票要求:3.6.4.11 飛機(jī)機(jī)、車船船票:票票面必須須載明日日期、終終始地點點、票面面金額,界線正正確(以以劃界最最明顯的的大寫金金額為核核報金額額),背背面應(yīng)有有經(jīng)辦人人簽名。3.6.4.22 住宿宿費發(fā)票票正面必必須有出出票日期期、入住住和退房

22、房日期、住宿費費用項目目、單價價、總金金額等。3.6.4.33 一次次出差到到多個目目的地的的,在“付款申申請單”上要列列示每個個行程的的明細(xì)路路線(日日期、起起止地點點、費用用項目、合計金金額等)。3.6.5電話話費單據(jù)據(jù)要求:手工電話話費單據(jù)據(jù)需有電電信、郵郵局或住住宿旅館館等加蓋蓋的印章章,日期期、金額額清楚;電腦發(fā)發(fā)票上標(biāo)標(biāo)明的日日期、金金額清楚楚。3.6.6汽車車費票據(jù)據(jù)要求:票面金金額,票票面界線線不正確確的,以以界線處處最明顯顯的金額額為報銷銷金額。當(dāng)次用用車費用用單據(jù)應(yīng)應(yīng)單獨整整理,不不按規(guī)定定整理的的單據(jù)視視同非法法單據(jù)拒拒絕受理理。3.7 費用報報銷責(zé)任任界定3.7.1報銷

23、銷人的責(zé)責(zé)任3.7.1.11 報銷銷人對所所報銷項項目的真真實性、準(zhǔn)確性性、及時時性負(fù)責(zé)責(zé),單據(jù)據(jù)及附件件應(yīng)合法法、完整整。3.7.1.22 各項項報銷票票證、資資料必須須齊全并并按要求求粘貼整整齊(發(fā)發(fā)票正面面向上、在粘貼貼單界線線內(nèi)平均均攤薄粘粘貼),否則財財務(wù)部有有權(quán)拒絕絕報銷。3.7.2直接接領(lǐng)導(dǎo)的的責(zé)任3.7.2.11 負(fù)責(zé)責(zé)審查費費用項目目申請及及批準(zhǔn)手手續(xù),報報銷金額額是否控控制在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。3.7.2.22 對所所報銷項項目的真真實性、合理性性負(fù)責(zé)。3.7.3財務(wù)務(wù)審核人人員的責(zé)責(zé)任3.7.3.11 負(fù)責(zé)責(zé)審查單單據(jù)的合合法性、真實性性,報銷銷內(nèi)容是是否符合合有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。3.7

24、.3.22 審查查報銷項項目審批批手續(xù)的的完整性性。3.7.4審批批者的責(zé)責(zé)任:審審批者對對報銷項項目的真真實性、必要性性、費用用總體的的合理性性負(fù)責(zé)。3.8 處罰辦辦法3.8.1報銷銷人營私私舞弊、弄虛作作假,不不予報銷銷不真實實不合理理部分。對已經(jīng)經(jīng)報銷的的,除退退回違規(guī)規(guī)報銷金金額外,同時對對報銷人人予以違違規(guī)報銷銷金額220-1000%但不不低于1100元元的罰款款。3.8.2直接接領(lǐng)導(dǎo)在在資料不不全、原原始憑證證不充分分、項目目不真實實的情況況下簽名名準(zhǔn)予報報銷的,對其給給予違規(guī)規(guī)報銷金金額100%-50%但不低低于500元的罰罰款。3.8.3財務(wù)務(wù)審核人人員審核核不嚴(yán)使使公司造造成

25、損失失的,對對財務(wù)審審核人員員按違規(guī)規(guī)報銷金金額5%-15%的罰款款。3.8.4審批批人對違違規(guī)報銷銷或?qū)徍撕瞬粐?yán)給給公司造造成的損損失承擔(dān)擔(dān)連帶責(zé)責(zé)任。4 附則則5.1報報銷費用用時涉及及外幣的的,以外外幣借款款時的匯匯率換算算成本位位幣付款款。5.2本本規(guī)定自自下發(fā)之之日起執(zhí)執(zhí)行,原原榮合字字200040144號文件件合資資公司日日常費用用報銷制制度作作廢。附件一:業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)酬費標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一覽覽表附件二:國內(nèi)差差旅費標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一覽覽表附件三:業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)酬費申申請表附件四:出差審審批表附件五:專項費費用開支支預(yù)算申申報(請請)表附件六:報銷單單據(jù)規(guī)范范指引附件一業(yè)務(wù)應(yīng)酬酬費開支支標(biāo)準(zhǔn)一一覽表單位:元元/

26、人陪同人員員類別業(yè)務(wù)應(yīng)酬酬標(biāo)準(zhǔn)備注經(jīng)理40陪餐人數(shù)數(shù)原則上上不超就就餐人數(shù)數(shù)的500%,且且最多不不超過四四人部長50高層總監(jiān)/總總經(jīng)理100副總裁預(yù)算內(nèi)實實報實銷銷總裁實報實銷銷說明:中中午外單單位來客客一律在在食堂安安排工作作餐;在在外招待待用餐需需填寫業(yè)業(yè)務(wù)招待待申請表表,單位位負(fù)責(zé)人人副職按按單位負(fù)負(fù)責(zé)人標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的880%執(zhí)執(zhí)行。附件二國內(nèi)差旅旅費標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)一覽表表一、 乘坐交交通工具具標(biāo)準(zhǔn)職級飛機(jī)火車輪船總監(jiān)/總總經(jīng)理(含)以以上經(jīng)濟(jì)倉軟席二等倉部長/經(jīng)經(jīng)理級空中距離離大于110000公里或或乘坐火火車超過過12小小時;其其他情況況下事先先報總經(jīng)經(jīng)理或主主管單位位負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)。在火車上上當(dāng)

27、天晚晚上八點點以后至至次日早早晨六點點,連續(xù)續(xù)乘車超超過100小時者者,可以以乘坐硬硬席。三等倉其他員工工在火車上上當(dāng)天晚晚上八點點以后至至次日早早晨六點點,連續(xù)續(xù)乘車超超過100小時者者,可以以乘坐硬硬席。三等倉及及以下說 明:1、員工工乘火車車在可買買臥鋪的的范圍內(nèi)內(nèi)不乘坐坐者,如如乘坐直直快、慢慢車硬座座或特快快硬座,可按硬硬座票價價的600%給予予補(bǔ)貼;2、原則則上不予予報銷車車船、飛飛機(jī)票的的訂票費費用。如如遇特殊殊情況確確實需要要發(fā)生的的訂票費費用,須須提供所所屬單位位負(fù)責(zé)人人簽名確確認(rèn)的書書面說明明方可報報銷;3、凡公公司派專專車出差差的員工工,不予予報銷交交通費。二、 住住宿費

28、、伙食費費及市內(nèi)內(nèi)交通費費,在相相應(yīng)限額額內(nèi)據(jù)實實報銷單位:元元/天職 級地 區(qū)總監(jiān)/總總經(jīng)理級級部長/經(jīng)經(jīng)理級其他員工工特 區(qū)380300250直轄市、省會、沿海開開放城市市320260200其他地區(qū)區(qū)300230180說 明:1、特區(qū)區(qū)指:深深圳、珠珠海、廈廈門、汕汕頭、海海南、上上海等城城市;2、沿海海開放城城市指:大連、秦皇島島、煙臺臺、青島島、連云云港、寧寧波、南南通、溫溫州、湛湛江等城城市;3、地區(qū)區(qū)等級的的計算,是以住住宿發(fā)票票開具的的地點作作為報銷銷等級,報賬時時須提供供實際出出差天數(shù)數(shù)及其當(dāng)當(dāng)?shù)刈∷匏薨l(fā)票,住宿發(fā)發(fā)票須注注明人數(shù)數(shù)、天數(shù)數(shù)、單價價等;4、出差差回程日日差旅費費

29、計算:返回車車船票、機(jī)票所所注時間間或隨公公司車出出差返回回時間在在22:00以前前,按對對應(yīng)地區(qū)區(qū)半天計計算;222:00以后后,差旅旅費按對對應(yīng)地區(qū)區(qū)全日計計算。出出差當(dāng)日日返回者者,亦比比照辦理理。5、隨主主管單位位負(fù)責(zé)人人等高層層干部出出差的一一般員工工,其出出差費用用可按經(jīng)經(jīng)理/部長級級標(biāo)準(zhǔn)報報銷,但但須經(jīng)相相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字批批準(zhǔn);6、出差差人員出出差期間間,除有有關(guān)聯(lián)系系業(yè)務(wù)的的郵費、電話費費、復(fù)印印費等正正常小額額可以報報銷外,其他開開支的一一切費用用均個人人自理,不予報報銷;7、當(dāng)日日不能往往返的出出差按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)憑票票報銷;當(dāng)日往往返的出出差不誤誤餐的不可可享受伙伙食費補(bǔ)補(bǔ)助。有有

30、公車出出差的不不享受市市內(nèi)交通通補(bǔ)助,只享受受誤餐補(bǔ)補(bǔ)助200元/天天;8、以上上標(biāo)準(zhǔn)不不適用于于長期駐駐外人員員,長期期駐外人人員津貼貼另行制制定;9、營運運管理部部法務(wù)人人員(包包括公司司內(nèi)部律律師)出出差的,按公司司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行;如如需要外外聘律師師、法院院人員配配合一同同出差的的須另行行申請,報銷差差旅費時時必須提提供案件件處理的的結(jié)果說說明;10、以以上所有有員工差差旅費報報銷時填填制的“差旅費費報銷單單”后應(yīng)附附有足夠夠的、真真實有效效的發(fā)票票。附件三:業(yè)務(wù)應(yīng)酬酬費申請請表申請時間間:年月日申請部門門經(jīng)辦人申請原因因被接待對對象接待人數(shù)數(shù)就餐地點點費用預(yù)算算計劃餐費費早餐中餐晚餐合計招待費用用住宿費禮品費其他

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