物資領(lǐng)用管理制度95373_第1頁
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文檔簡介

1、 1 - 3 -物資領(lǐng)用管理制度第一章 總則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)工程指揮部內(nèi)部的物資管理,使其完善、合理、科學(xué),不斷提高管理水平,降低成本,杜絕浪費(fèi)。經(jīng)工程指揮部研究決定,對工程指揮部物資的領(lǐng)用管理,特制定本辦法.第二章 實(shí)行領(lǐng)料單制度第三條 凡到倉儲部領(lǐng)取物資的各單位需持領(lǐng)料單領(lǐng)取.第四條 領(lǐng)料單一式聯(lián),其中:一聯(lián)為領(lǐng)料單位的存根,二聯(lián)為倉儲部計(jì)帳出庫的憑證,三聯(lián)為財(cái)務(wù)的計(jì)帳憑證,四聯(lián)為經(jīng)營結(jié)算憑證,五聯(lián)為保管員記賬憑證。第三章 領(lǐng)料的程序要求第五條各部門根據(jù)需要領(lǐng)用物資時(shí),必須首先填寫領(lǐng)料單,嚴(yán)格按領(lǐng)料單的要求填寫好需領(lǐng)的物資名稱、單位、數(shù)量及用途。第六條領(lǐng)料單必須由經(jīng)辦人(領(lǐng)料人)填寫,

2、加蓋自己的名章,并經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可持單辦理領(lǐng)料。第七條 領(lǐng)料單要按庫存物資的分類填寫,一張單據(jù)只能在一個(gè)保管員處領(lǐng)料,不允許一單多用. 第八條保管員接到各部門領(lǐng)料單后,必須認(rèn)真審驗(yàn),確認(rèn)簽批手續(xù)完備后方可按單發(fā)貨,領(lǐng)用人應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清驗(yàn)收領(lǐng)用物資的數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量要求,及時(shí)提貨.第九條保管員驗(yàn)完貨后,要在二、三、四、五聯(lián)單上簽字(蓋章),其中三聯(lián)做計(jì)帳的原始憑證,四聯(lián)交經(jīng)營作為結(jié)算憑證,五聯(lián)轉(zhuǎn)交倉儲部做計(jì)帳處理,保管員的計(jì)帳原始憑證由保管員自行管理,保存期三年。各部門的領(lǐng)料單存根專人負(fù)責(zé),保存期限三年。第四章 倉儲部與財(cái)務(wù)部的核算傳遞第十條倉儲部在接到保管員的出庫單據(jù)(領(lǐng)料單)后按其單據(jù)內(nèi)

3、容進(jìn)行出庫下賬處理.第十一條倉儲部下賬人員將其下賬的微機(jī)單據(jù)和領(lǐng)料單一并傳遞給財(cái)務(wù)部主管材料核算的會計(jì)進(jìn)行核算處理,原始的出庫憑證(領(lǐng)料單)由財(cái)務(wù)保管,并隨微機(jī)出庫單一并以憑證形式進(jìn)行裝訂保管.財(cái)務(wù)部拒收無原始憑證的微機(jī)出庫單。第五章 領(lǐng)取物資的簽批權(quán)限第十二條物資設(shè)備部庫房物資需由物資設(shè)備部主任簽字,才可領(lǐng)用。第十三條工區(qū)、廠隊(duì)庫房物資需由工區(qū)、廠隊(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,才可領(lǐng)用。第六章 例行節(jié)約反對浪費(fèi)第十四條各領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)要本著從實(shí)際出發(fā),堅(jiān)持節(jié)約,控制成本的原則,嚴(yán)把領(lǐng)料關(guān),能做到可修復(fù)的絕不領(lǐng)新,能夠用、能少用的絕不多領(lǐng)或超額領(lǐng)用,做到精打細(xì)算,量化管理。第十五條為杜絕損失浪費(fèi),原則上除低值易耗品外,所有物資實(shí)行以舊領(lǐng)新(不含生產(chǎn)用原材料)。第七章 執(zhí)行問責(zé)制度第第八章

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