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文檔簡介

1、PAGE PAGE - 3 -內(nèi)部審計助力央企提升合規(guī)風險防控能力徐玉德國務(wù)院國資委2022年正式印發(fā)關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財務(wù)管理體系的指導意見(國資發(fā)財評規(guī)202223號),旨在推動中央企業(yè)持續(xù)完善全面有效的合規(guī)風控等五大體系,加快構(gòu)建世界一流財務(wù)管理體系,做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè),推動國民經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。中央企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展是國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要基礎(chǔ),全面防范化解合規(guī)風險、提升合規(guī)管理水平,是實現(xiàn)中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的根本保障。近年來因國內(nèi)外企業(yè)違規(guī)經(jīng)營或觸碰法規(guī)紅線造成系統(tǒng)性、塌方式崩盤的案例比比皆是,合規(guī)風險一旦發(fā)生,將造成“千里之堤,潰于蟻穴”的致命破壞,必須全面

2、系統(tǒng)地加以防范。國務(wù)院國資委此前通過多項重要文件和重要會議精神要求中央企業(yè)要增強合規(guī)經(jīng)營意識,提升合規(guī)風險防范能力,完善風險防范機制,牢牢守住不發(fā)生重大系統(tǒng)性風險的底線,既要防范“黑天鵝”事件,也要防范“灰犀?!笔录?。內(nèi)部審計作為中央企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督體系中最為系統(tǒng)的核心手段和中樞力量,以其獨有的權(quán)威性和嚴謹性,在有效提升企業(yè)合規(guī)風險防控能力、促進企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營方面持續(xù)發(fā)揮著不可替代的關(guān)鍵作用:一是強化中央企業(yè)制度建設(shè)及執(zhí)行規(guī)范的審計監(jiān)督,優(yōu)化提升中央企業(yè)整體制度體系建設(shè)水平。健全優(yōu)化合規(guī)風險整體防控機制,必須嚴格遵循相關(guān)法律法規(guī),完善企業(yè)制度體系建設(shè)并注重日常運營過程中各項制度規(guī)范的執(zhí)行效果。內(nèi)

3、部審計作為中央企業(yè)自身“全面體檢”“自我把脈”的重要手段,能切實有效地查找制度漏洞,補足制度短板,發(fā)現(xiàn)制度缺陷并及時進行修訂。通過完善制度體系建設(shè),時刻查改各項制度規(guī)范在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各個方面存在的執(zhí)行缺陷,為全面提升中央企業(yè)合規(guī)管理水平、防控合規(guī)風險奠定重要基礎(chǔ)。二是強化重點領(lǐng)域及關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督,促進完善中央企業(yè)對重大合規(guī)風險的防范機制。中央企業(yè)體量大、鏈條長、環(huán)節(jié)多,業(yè)務(wù)范圍和涉及領(lǐng)域廣,加強對重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督,對提升央企合規(guī)風險防控能力、守住不發(fā)生系統(tǒng)性顛覆性重大經(jīng)營風險底線、實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值至關(guān)重要。例如,對重點投資并購項目、重大建設(shè)項目的審計監(jiān)督,對金融領(lǐng)域大額資金

4、收付、重點金融子企業(yè)的審計監(jiān)督,對境外子企業(yè)或分支機構(gòu)合規(guī)管理的審計監(jiān)督等,均是相應(yīng)企業(yè)合規(guī)管理的重點環(huán)節(jié),也是存在合規(guī)風險的重點領(lǐng)域。中央企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身體量規(guī)模、業(yè)務(wù)類型等行業(yè)特征,有的放矢地進行審計監(jiān)督,防范關(guān)鍵節(jié)點的合規(guī)風險。三是強化審計整改及審計成果的有效運用,鞏固深化中央企業(yè)合規(guī)風險防范的整體能力。全面促進內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題、審計建議的整改落實及審計成果的充分延伸和有效運用,是打通內(nèi)部審計閉環(huán)管理“最后一公里”的關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是全面提升中央企業(yè)合規(guī)風險防控能力的重要手段。中央企業(yè)應(yīng)堅持把審計整改工作作為促進企業(yè)健全內(nèi)控措施、完善經(jīng)營流程、實現(xiàn)合規(guī)經(jīng)營的關(guān)鍵舉措,加大審計整改落實和跟蹤檢查力度,強化責任追究,推進整改落實,深化審計成果運用,切實發(fā)揮好審計“治已病、防未病”的重要作用。同時,將審計結(jié)果運用與違規(guī)追責形成聯(lián)動,讓內(nèi)部審計監(jiān)督“帶電”“長牙”,形成“問責一個,警醒一片”的震懾作用,激勵企業(yè)深入查找問題產(chǎn)生原因,加強管理,完善制度,始終保持合規(guī)經(jīng)營的“紅線意識”,全面提升企業(yè)風險防控水平。當今世界正處于百年未有之大變局,各種不穩(wěn)定、不確定性因素明顯增加,給中央企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、建立世界一流企業(yè)和實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展帶來較大挑戰(zhàn)。內(nèi)部審計以其獨有的“集中統(tǒng)一、權(quán)威高效、全面覆蓋”監(jiān)督體系和工作職責,在中央企業(yè)內(nèi)部管理中持續(xù)發(fā)揮“強內(nèi)控、防風險

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