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1、內(nèi)部管理制度系列(企業(yè)公司)盤點(diǎn)制度(標(biāo)準(zhǔn)、完整、實(shí)用、可修改)GLGL| DOCUMENT TEMPLATE第第11頁/共11頁編號:FS-QG-42988(企業(yè)公司)盤點(diǎn)制度Corporate company inventory system循,提高工作效率和責(zé)任感、歸屬感,特此編寫。企業(yè)(公司)盤點(diǎn)制度1.0業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)的安全、完整,特制定本制度。適用范圍:零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品等的盤點(diǎn)。的盤點(diǎn)。點(diǎn)。備、生產(chǎn)器具等。項(xiàng)設(shè)備。2.2.3 保管品:以費(fèi)用購置者。術(shù)語:年中、年終盤點(diǎn):(中)終時,實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。財務(wù):由財務(wù)部門與內(nèi)部審計部門共同盤點(diǎn)。施全面總清點(diǎn)一次。實(shí)施全面清

2、點(diǎn)一次。主管后,會同經(jīng)管部門,做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。職責(zé):總指揮,督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。的推動及實(shí)施。負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)。盤點(diǎn)人:由各經(jīng)管部門指派,負(fù)責(zé)點(diǎn)計數(shù)量。監(jiān)點(diǎn)人:由總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)派員擔(dān)任。設(shè)置盤點(diǎn)人、會點(diǎn)人、監(jiān)點(diǎn)人,其職責(zé)亦同。盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng):布實(shí)施。妥當(dāng);所需盤點(diǎn)表格,由財務(wù)部門準(zhǔn)備。示牌。列清單。點(diǎn)。各項(xiàng)財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢,如因特殊原 將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)。應(yīng)另行分別存放,并予以標(biāo)示。年中、年終全面盤點(diǎn):財務(wù)部門應(yīng)呈報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后,簽發(fā)盤 擬訂盤點(diǎn)計劃表,通知各有關(guān)部門,限期辦理盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)期間除緊急用料外,暫停收發(fā)料,至于各生產(chǎn) 示出。年

3、中、年終盤點(diǎn),原則上應(yīng)采全面盤點(diǎn)方式,如確 方式進(jìn)行。盤點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計量器,避免用主觀的目測 點(diǎn)后不得更改。盤點(diǎn)物品時,會點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù), 詳實(shí)記錄于盤點(diǎn)統(tǒng)計表,并每小段應(yīng)核對一次,無誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后,將該表編列同一流水號碼,各自存不定期抽點(diǎn):抽點(diǎn);可由財務(wù)部門填具財務(wù)抽點(diǎn)通知單于呈報總經(jīng)理、 財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后辦理。盤點(diǎn)日期及項(xiàng)目,以不預(yù)先通知經(jīng)營部門為原則。整至盤點(diǎn)的確實(shí)賬面結(jié)存數(shù),再行盤點(diǎn)。不定期抽點(diǎn),應(yīng)填列盤存表。盤點(diǎn)報告:二聯(lián),送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后,送回財務(wù) 部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽核,第一聯(lián)送經(jīng)管部門, 第二聯(lián)財務(wù)部門自存作為賬項(xiàng)調(diào)整

4、的依據(jù)。凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點(diǎn)盈余或營業(yè)外支出的盤點(diǎn)虧損?,F(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點(diǎn):門共同盤點(diǎn)外,平時,財務(wù)部門至少每月抽查一次?;虍?dāng)日下午結(jié)賬后辦理。啟,由會點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)。聯(lián)財務(wù)部門存。有價證券及各項(xiàng)所有權(quán)狀等應(yīng)確實(shí)核對認(rèn)定,會點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列有價證券盤點(diǎn)報告表一式四聯(lián), 第三聯(lián)送往總經(jīng)理,第四聯(lián)送往財務(wù)總監(jiān)。存貨盤點(diǎn):存貨的盤點(diǎn),以當(dāng)月最末一日舉行為原則。方式。其他項(xiàng)目盤點(diǎn):外協(xié)加工料品:由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員,會同 部門存查。收及列賬。送財務(wù)部門核查。注意事項(xiàng):責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng),必須深入了解。處。后應(yīng)停止財物的進(jìn)出及移動。須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效,否則應(yīng)查究其責(zé)。資料為據(jù),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。以輪流編排補(bǔ)休。人指揮監(jiān)督。得離開崗位。賬載錯誤處理:載不清者,記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分,情況嚴(yán)重者,應(yīng)層呈總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)議處。憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報 總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)議處。者,應(yīng)送總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)議處或賠償相同的金額:弊者:不報告者:或盤虧者。15.0 解釋權(quán):本制度有公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。16.0 生效日期:本制度自公司董事長批準(zhǔn)之日起生效。附件:存貨盤點(diǎn)單存貨盤點(diǎn)與賬面調(diào)節(jié)表盤存表

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