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文檔簡介

為了規(guī)范學(xué)校的財務(wù)管理行為,建立財務(wù)工作的正常秩序,根據(jù)《中小學(xué)本辦法。一、學(xué)校財務(wù)管理的基本原則:認(rèn)真執(zhí)行各項財務(wù)規(guī)章制度,貫徹厲行節(jié)約、勤儉辦學(xué)方針,堅持公平、公正、透明原則,實行科學(xué)化、精細(xì)化管理,努力提高財務(wù)管理水平。二、學(xué)校財務(wù)管理的主要任務(wù)是:合理編制預(yù)算,嚴(yán)格預(yù)算約束;加強會計核算,強化資金管理;加強資產(chǎn)管理,優(yōu)化資源配置;健全財務(wù)制度,強化內(nèi)部控制;進行財務(wù)分析,反映財務(wù)狀況。三、學(xué)校財務(wù)實行校長負(fù)責(zé)制,校長對學(xué)校的會計工作和會計資料的真四、學(xué)校財務(wù)實行預(yù)算管理。預(yù)算編制應(yīng)在校長的領(lǐng)導(dǎo)下,由總務(wù)、教務(wù)、政教和教師代表等參與完成。預(yù)算執(zhí)行要嚴(yán)格,預(yù)算更改、調(diào)整要報教育局審核。五、學(xué)校收入必須嚴(yán)格按照國家有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行,并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù),不得擅自增加收費項目,擴大收費范圍,提高收費標(biāo)準(zhǔn)。六、學(xué)校要合理安排各項支出,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。實行誰經(jīng)手,誰主管,對校長負(fù)責(zé)的審核辦法。七、建立健全內(nèi)部財務(wù)控制制度,完善內(nèi)部財務(wù)管理約束機制。認(rèn)真接受財政、審計等部門的監(jiān)督檢查,及時向教育局匯報預(yù)算執(zhí)行情況。八、定期編制財務(wù)分析報告。財務(wù)分析的主要內(nèi)容包括學(xué)校事業(yè)發(fā)展和預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)使用管理、收入、支出及財務(wù)管理情況、存在的主要問題和改進措施等。九、學(xué)校固定資產(chǎn)嚴(yán)格按照《蒲城縣中小學(xué)國有資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行,制定學(xué)校財產(chǎn)管理制度,充分發(fā)揮資產(chǎn)的使用效益。蒲城縣罕井鎮(zhèn)初級中學(xué)為了加強學(xué)校財物管理,提高學(xué)校財物的利用率,杜絕公物流失,特制訂如下管理制度:1物登記造冊,并做到賬、表、卡統(tǒng)一,每月與會計核算中心財務(wù)報表“固定資產(chǎn)”科目余額核對。、學(xué)校財物實行三級管理。財產(chǎn)保管員統(tǒng)管全校財產(chǎn),各處自己使用的物品。實行分級管理,分層負(fù)責(zé),責(zé)任到人的管理機制。、學(xué)校財產(chǎn)的修繕、維修由總務(wù)處負(fù)責(zé)。大小型修繕都要制定具體實施辦法。、學(xué)校食堂財物由食堂承包人統(tǒng)籌管理,實行獎罰責(zé)任制。5、教職工房間的財物實行誰使用誰保管誰負(fù)責(zé)的管理原則。出具證明,方可辦理離校手續(xù)。、學(xué)校財產(chǎn)由總務(wù)處負(fù)責(zé)檢查,期末進行清點驗收。班級財產(chǎn)使用情況,列入班級管理工作考評內(nèi)容。制度。辦理各項支出報銷業(yè)務(wù),流程如下:1、經(jīng)手人持已報批的請購、維修計劃、文件通知等材料,并在符合規(guī)定的購物、辦事原始票據(jù)上簽署用途,經(jīng)手人:×××(經(jīng)手人姓名),××年×月×日。2、處室主任簽署“屬實”×××(姓名),××年×月×日。3、主管校長簽署“屬實”×××(姓名),××年×月×日。4、屬固定資產(chǎn)的票據(jù)到財產(chǎn)保管員處辦理固定資產(chǎn)入庫登記,財產(chǎn)保管員在原始票據(jù)上簽署“驗收”×××(姓名),××年×月×日,并附“固定資產(chǎn)登記卡”。X校長審批”,×××(姓名),××年×月×日。6、校長作終審簽字“支付”“轉(zhuǎn)賬”×××(姓名),××年×月×日。7、用現(xiàn)金支付的到資金協(xié)調(diào)員處領(lǐng)取現(xiàn)金,轉(zhuǎn)、匯支出的交報賬員處。8、報賬員簽制有關(guān)報銷憑證后到縣會計核算中心報賬。一、嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)部門的現(xiàn)金管理制度和有關(guān)規(guī)定。1000三、收取現(xiàn)金必須出具財政統(tǒng)一監(jiān)制的票據(jù),不得使用白條收取現(xiàn)金。以杜絕小金庫的產(chǎn)生。違者按上級有關(guān)文件精神處理,直至追究法律責(zé)任。五、現(xiàn)金儲存不得超過銀行核定限額,不得座支,收入及時入賬,嚴(yán)禁形成帳外公款。六、借支公款,必須填寫學(xué)校規(guī)定的票據(jù),公款不得借給私人,不得挪用公款或白條抵庫。七、業(yè)務(wù)人員辦理現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)時,認(rèn)真審核原始憑證,原始憑證必須具備日期、品名、數(shù)量、金額、單位等五要素,以及經(jīng)手、驗收手續(xù)是否符合財務(wù)制度,審批人簽名慎防涂改、偽冒,若有不符,財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)拒絕支付。一、在校長的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)學(xué)校后勤管理工作,擬定學(xué)校總務(wù)工作計劃,并認(rèn)真組織實施。改善辦學(xué)條件,提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率。二、協(xié)助校長做好學(xué)校經(jīng)費預(yù)算的編制和執(zhí)行工作。年初做好預(yù)算編制工作,年終做好決算工作。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,合理使用各項經(jīng)費,定期審核會計賬目。三、負(fù)責(zé)管理校園環(huán)境工作,搞好校園規(guī)劃和校園環(huán)境的綠化、凈化、美化工作,努力改善辦學(xué)條件。四、嚴(yán)格執(zhí)行校產(chǎn)管理制度,建立健全各種財產(chǎn)管理制度。房屋建筑、圖書儀器、家具用具、專用設(shè)備、一般設(shè)備和辦公用品等固定資產(chǎn)做到心里有數(shù)、合理安排、物盡其用。五、負(fù)責(zé)學(xué)校校舍(教室、宿舍、辦公樓、電教室、實驗室以及各個功能室)的修繕工作和水電的供應(yīng)管理工作。六、負(fù)責(zé)師生的集體福利工作,辦好食堂、小賣部等管理工作。七、負(fù)責(zé)勞動技術(shù)教育基地建設(shè)工作,會同教導(dǎo)處安排學(xué)生進行勞動鍛煉,進行勞動教育。八、協(xié)助校長做好勤工儉學(xué)工作。并組織實施。十、負(fù)責(zé)組織總務(wù)處教職工政治學(xué)習(xí)和思想教育工作。做到廉潔自律、奉公守法、勤儉節(jié)約、公私分明。力求給師生提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。十一、負(fù)責(zé)按計劃訂購和發(fā)放教師辦公用品、教學(xué)用品等,購置圖書、儀器、體育醫(yī)療器械等。蒲城縣罕井鎮(zhèn)初級中學(xué)蒲城縣蒲城縣一.財務(wù)人員工作調(diào)動或者因故離職,應(yīng)按照《會計法》的規(guī)定,必須將離職。二.移交清楚,接替人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真接管所交工作。三.目的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?,保證帳帳相符、帳實相符,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦四.編制移交清冊,列明應(yīng)當(dāng)移交的財務(wù)憑證、財務(wù)帳簿、財務(wù)報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、票據(jù)、文件、其他財務(wù)資料和物品等內(nèi)容。實行務(wù)軟件數(shù)據(jù)磁盤(磁帶等)及有關(guān)材料、實物等內(nèi)容。五.接,由財務(wù)主管人員監(jiān)交;財務(wù)主管人員交接,由單位領(lǐng)導(dǎo)人監(jiān)交,必要時應(yīng)報請上級主管部門派人會同監(jiān)交。六.問題和意見等。移交清冊應(yīng)當(dāng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。七.財務(wù)移交

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