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精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、總則1、為適應(yīng)學(xué)校發(fā)展的需要,規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)行為,提高財(cái)務(wù)管理水平,特制定本制度。2、本制度是涉及到學(xué)校財(cái)務(wù)活動(dòng)的每一個(gè)人必須遵循的原則和規(guī)范。3、學(xué)校負(fù)責(zé)人對(duì)本校的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。4、會(huì)計(jì)人員依照《會(huì)計(jì)法》對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。5、學(xué)校財(cái)務(wù)管理的基本原則是:建立健全學(xué)校內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,做到業(yè)務(wù)的批準(zhǔn)、執(zhí)行、檢查、保管、記錄職務(wù)互相分離,做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作,真實(shí)、準(zhǔn)確、合理、合法地反映并控制學(xué)校財(cái)務(wù)狀況,保障學(xué)校和全體師生員工權(quán)益不受侵犯。6、學(xué)校財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法是:做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、核算、控制、分析和考核工作,依法合理行使職權(quán),有效利用學(xué)校各項(xiàng)資產(chǎn),努力提高辦學(xué)經(jīng)濟(jì)效益,促進(jìn)學(xué)校不斷發(fā)展。二、設(shè)帳、記帳管理1、學(xué)校設(shè)行政、工會(huì)、食堂賬務(wù)外,不另設(shè)其他帳務(wù),嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫(kù)”。2、收費(fèi)收據(jù)統(tǒng)一管理,并登記造冊(cè),接受審核,專柜保管。3、學(xué)校收費(fèi)做到亮證收費(fèi),由學(xué)校指定專人統(tǒng)一收取,全額入帳,并開(kāi)具合法的票據(jù)。4、認(rèn)真及時(shí)做好學(xué)校經(jīng)費(fèi)的記帳、算帳等**常工作,要求憑證真實(shí)、合法,手續(xù)完備,帳目健全,數(shù)字準(zhǔn)確。5、出納現(xiàn)金**記帳應(yīng)逐單登記,不得匯總記帳。出納人員應(yīng)于每**業(yè)務(wù)終了后結(jié)清當(dāng)天帳目,核對(duì)帳存和實(shí)際庫(kù)存是否相符。6、財(cái)務(wù)人員離職,須在單位負(fù)責(zé)人的監(jiān)督下向接手人員移交所經(jīng)管的帳目,簽署移交文書(shū)。三、經(jīng)費(fèi)報(bào)銷1、堅(jiān)持單位法人代表“一支筆”審批制。2、發(fā)票必須內(nèi)容完整(包括稅務(wù)章、收款單位財(cái)務(wù)或發(fā)票專用票、付款單位名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額),字跡清晰,大小寫(xiě)一致。各項(xiàng)內(nèi)容不得涂改,如有涂改,必須重開(kāi)發(fā)票。3、涉及批量購(gòu)物,未注明數(shù)量、單價(jià)的發(fā)票,必須附帶明細(xì)單據(jù),并加蓋收款單位財(cái)物或發(fā)票專用章。4、發(fā)票需有三人簽名,包括經(jīng)辦人、審批人、證明或驗(yàn)收人,并注明事由。
5、學(xué)校自制的原始憑證,必須有單位公章及負(fù)責(zé)人簽名,憑證上還需寫(xiě)明支出的理由、用途,方可簽批報(bào)銷。6、單位負(fù)責(zé)人審批后的發(fā)票須經(jīng)會(huì)計(jì)審核,對(duì)于不真實(shí),不合法的發(fā)票,會(huì)計(jì)有權(quán)不予受理;對(duì)于記載內(nèi)容不準(zhǔn)確、不完整的發(fā)票予以退回,要求補(bǔ)充完整,審核完畢,會(huì)計(jì)填寫(xiě)現(xiàn)金付款單。7、經(jīng)辦人憑現(xiàn)金付款單到出納處報(bào)銷。四、銀行存款管理1、銀行帳戶只限本校使用,不準(zhǔn)出租、出借、套用轉(zhuǎn)讓。2、財(cái)務(wù)人員按規(guī)定簽發(fā)支票,不得簽發(fā)“空頭支票”,手續(xù)完整,平時(shí)開(kāi)出的支票,應(yīng)當(dāng)盡量避免跨月支取。3、按月和開(kāi)戶銀行對(duì)帳,保證帳帳相符,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與銀行聯(lián)系。五、現(xiàn)金管理1、學(xué)校期初收的各種經(jīng)費(fèi),必須在一周內(nèi)全額進(jìn)財(cái)政專戶,出納領(lǐng)用一定數(shù)量的備用金,學(xué)期中各項(xiàng)零星收入,需當(dāng)場(chǎng)開(kāi)具合法票據(jù),并于當(dāng)**進(jìn)財(cái)政專戶。2、不許以收抵支,不許白條抵庫(kù),不許私自挪用、借用現(xiàn)金。
3、出納必須憑會(huì)計(jì)開(kāi)出的現(xiàn)金付款單支付現(xiàn)金,并登記現(xiàn)金**記帳。4、因公出差預(yù)借現(xiàn)金須填寫(xiě)借支單并經(jīng)審批方可辦理,并于返校后一周之內(nèi)報(bào)銷并結(jié)清借款。5、如需支付大額現(xiàn)金(1000元以上),須提前一天預(yù)約,以便出納安排好庫(kù)存現(xiàn)金。六、采購(gòu)管理1、學(xué)校組織教師代表定期對(duì)學(xué)校所需經(jīng)常物資價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,編寫(xiě)物資價(jià)格調(diào)查表且予以公開(kāi)。2、學(xué)校物資采購(gòu)須根據(jù)學(xué)??陀^實(shí)際需要進(jìn)行采購(gòu),對(duì)于金額超出100元以上的物資需填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃單,交校長(zhǎng)審批,
審批后方可進(jìn)行按單采購(gòu)。3、采購(gòu)計(jì)劃須根據(jù)物品的**消耗數(shù)、保存期限、進(jìn)貨難易程度以及訂貨期等因素來(lái)確定,避免積壓變質(zhì)。4、物資采購(gòu)人員須本著“物美價(jià)廉、貨比三家、直接采購(gòu)、減少中間環(huán)節(jié)”的原則,選擇信譽(yù)好、質(zhì)高價(jià)廉的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu),有當(dāng)家作主,吃苦耐勞的精神。5、物資采購(gòu)人員須嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),杜絕以次充好,缺斤少兩。6、對(duì)于大批量的、金額較大的物資采購(gòu)實(shí)行兩人采購(gòu)制或合同招標(biāo)采購(gòu);超5000元的采購(gòu)應(yīng)上報(bào)由政府采購(gòu)中心辦理,符合社控范圍的商品采購(gòu)應(yīng)辦齊相關(guān)手續(xù)。七、驗(yàn)收管理1、對(duì)于學(xué)校所購(gòu)物資,必須嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收制度。2、物資驗(yàn)收工作由學(xué)校指定專人負(fù)責(zé)。3、驗(yàn)收人員須本著“公正、認(rèn)真”的原則對(duì)所需物資進(jìn)行驗(yàn)收。4、驗(yàn)收人員根據(jù)采購(gòu)人員采購(gòu)物資的發(fā)票、明細(xì)單據(jù)、物資采購(gòu)計(jì)劃單對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格的驗(yàn)收。具體包括:①物資的種類是否與計(jì)劃物資相符合。②物資的價(jià)格是否與計(jì)劃價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格相符。③物資的數(shù)量是否與計(jì)劃數(shù)量相符。④物資的質(zhì)量是否合格,有無(wú)破損、次品現(xiàn)象。5、驗(yàn)收人員在驗(yàn)收過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)物資的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格存在問(wèn)題時(shí),可予以拒收,并及時(shí)向校長(zhǎng)反映。6、物資驗(yàn)收完畢,驗(yàn)收人員需在有關(guān)票據(jù)上簽字。八、物資保管1、對(duì)于學(xué)校消耗性物資實(shí)行消耗性物資管理制度。執(zhí)行“誰(shuí)保管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。2、消耗性物資保管人員必須建立好物資臺(tái)帳,做好物資的“收、發(fā)、存”工作,具體包括:①對(duì)驗(yàn)收完畢的物資,當(dāng)天根據(jù)明細(xì)單據(jù)按物資類別登帳,填寫(xiě)物資采購(gòu)的**期、名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額。②領(lǐng)用物資人員經(jīng)保管人員的許可才領(lǐng)用,保管人員及時(shí)登帳,填寫(xiě)領(lǐng)用物資的**期、名稱、數(shù)量,領(lǐng)用人簽字。③保管人員對(duì)結(jié)存的物資要經(jīng)常自查,做到帳物相符。對(duì)于正常損耗的物資應(yīng)及時(shí)向校長(zhǎng)說(shuō)明原因,經(jīng)同意方可作出消帳處理。3、物資需分門別類,擺放整齊,推陳儲(chǔ)新,注意防潮、發(fā)霉,防止積壓、破損、浪費(fèi)、被盜、私用。九、固定資產(chǎn)管理1、學(xué)校的固定資產(chǎn)包括:①專用設(shè)備單價(jià)在500元以上(含500元),一般設(shè)備單價(jià)在200元以上(含200元),且耐用期限在一年以上的財(cái)產(chǎn)。②低于固定資產(chǎn)核算的,但耐用期限在一年以上的大批同種類的財(cái)產(chǎn)(如:課桌椅、辦公桌椅、圖書(shū)、寄宿生床、衣柜、被服等)。2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理實(shí)行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分類歸口、管用結(jié)合”的原則,使學(xué)校固定資產(chǎn)保存完整,不受損失。3、學(xué)校固定資產(chǎn)的管理實(shí)行責(zé)任制,根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)分布情況,按使用者和存放地點(diǎn)把管理職責(zé)落實(shí)到室、班、人,定期檢查。
4、學(xué)校的電教設(shè)備、儀器、圖書(shū)、體育器材、醫(yī)療器材、音樂(lè)器材一律由專職或兼職管理人員統(tǒng)一保管,并落實(shí)安全措施,責(zé)任到人;學(xué)校的辦公設(shè)備、學(xué)生的課桌椅落實(shí)到室、班;后勤食堂所有設(shè)備、寄宿生寢室的床、衣柜、鞋柜、被服由后勤指派食堂工作人員或者保育人員負(fù)責(zé)。5、建立健全固定資產(chǎn)增添計(jì)劃、驗(yàn)收、審批制度。6、建立固定資產(chǎn)帳冊(cè)制度,按照組織分工,各專職或兼職管理人員必須分別設(shè)置固定資產(chǎn)帳冊(cè)。做到帳帳相符,帳物相符。7、對(duì)各類資產(chǎn)建立完善的保管、領(lǐng)用、交還辦法,規(guī)定職責(zé)與權(quán)限,妥善管理。校內(nèi)借用,要及時(shí)進(jìn)行登記,借用人員要簽名;校外借用,由借用單位或經(jīng)辦人立下借據(jù),經(jīng)校長(zhǎng)同意方可借出。每學(xué)期末,對(duì)于借出的資產(chǎn)應(yīng)督促及時(shí)歸還,歸還時(shí)如有破損或者丟失現(xiàn)象,須向校領(lǐng)導(dǎo)反映,學(xué)校作出統(tǒng)一處理;如不反映實(shí)情,追究保管人員責(zé)任。8、各類資產(chǎn)管理人員要求相對(duì)穩(wěn)定,必須調(diào)換時(shí),要實(shí)行“接手人先到,交班人后走”的原則,交接中,要進(jìn)行帳物清點(diǎn),簽署交接文書(shū)。9、固定資產(chǎn)定期清查盤點(diǎn),學(xué)校將學(xué)期中不定期、學(xué)期末定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn),學(xué)年終了前,必須進(jìn)行一次全面的清查盤點(diǎn),并將清查情況進(jìn)行通報(bào),對(duì)于正常范圍內(nèi)的破損、老化等情況待學(xué)校作出處理意見(jiàn)時(shí),方可進(jìn)行消帳處理。十、財(cái)務(wù)監(jiān)督1、在學(xué)校黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下,通過(guò)教職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生經(jīng)費(fèi)審查小組,協(xié)助
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