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文檔簡介

/公司財務管理制度手冊引言財務管理是任何一家公司的核心部門,在保障公司財務穩(wěn)定方面發(fā)揮著關鍵作用。為了規(guī)范財務管理流程,提高公司運營效率,維護公司的法律地位,特制定本制度手冊,供公司員工參考。第一章總則第一條適用范圍本制度適用于本公司的財務管理工作,包括但不限于公司的預算編制、會計核算、稅務籌劃、內部控制等工作。第二條安全保密公司員工對財務管理工作中所涉及的資料必須保密,嚴禁向外透露。有需要向外提供的情況,必須經(jīng)領導審批,并簽訂保密協(xié)議。第三條紀律要求公司員工應該嚴格遵守國家與公司的各項財務管理制度和規(guī)定,不得違反財務紀律,不得有任何行賄受賄、挪用、侵吞公司財產等違法行為。第二章預算編制第四條預算編制的目的本公司的預算編制旨在通過對財務狀況的全面認識和分析,以協(xié)調、控制財務活動,為公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)提供必要的財務支持。第五條預算編制的原則預算編制必須堅持“詳實、準確、周全、合理”的原則,遵循商業(yè)道德和財務約束作為約束力的基礎。預算必須與公司的發(fā)展戰(zhàn)略及預期扭虧為盈的目標相協(xié)調。預算編制必須依據(jù)實際情況,嚴格遵守本身的限制,預計收支收支,保證預算的執(zhí)行性和可操作性。預算編制應該遵守計劃和實際審核制度,正確規(guī)劃和執(zhí)行預算。第六條預算編制的程序預算編制應由財務部負責主持和協(xié)調完成。預算編制的各項數(shù)據(jù)應來自經(jīng)營部門,經(jīng)過財務部審核后,報送領導審核通過后實施。預算編制內容包括:資產、負債、收入、費用等各項預算,具體內容應根據(jù)情況確定。第三章會計核算第七條會計核算的基本要求會計核算應該遵循財務規(guī)定的基本原則,即會計核算、會計報表須體現(xiàn)真實性、完整性、準確性、及時性等要求。會計核算的標準應該遵照國家法規(guī)和行業(yè)頻繁的準則,同時依照公司的核算并按照全面規(guī)劃和執(zhí)行的過程中進行科學判斷。會計核算,需由財務部門進行主持和把持。第八條投資會計處理對于公司的投資行為,應按照國家法規(guī)和公司的制度進行規(guī)范處理。對于合并財務報表的處理,應當遵照合并報表與單體財務報表合并表達的規(guī)定,正確核算、合算投資收益。第四章稅務籌劃第九條稅務籌劃思路公司通過制定合理的稅務籌劃方案,能夠有效控制稅收負擔,從而提高企業(yè)的盈利能力。第十條稅務籌劃原則安全合法,遵守稅法和國家文件的規(guī)定。合理優(yōu)化稅負,提高企業(yè)效益和增加稅收收入。不影響業(yè)務開展和企業(yè)形象。第十一條稅務籌劃方案的編制和實施稅務籌劃方案由財務部編制,嚴格遵守國家稅法、稅務管理規(guī)定來保證方案的安全合法。稅務籌劃方案應該圍繞企業(yè)的生產經(jīng)營實際制定,即不影響企業(yè)正常經(jīng)營和降低企業(yè)的品牌形象。稅務籌劃方案應得到公司領導的批準后,方可實施,并根據(jù)實際情況進行及時調整和完善。第五章內部控制第十二條企業(yè)內部控制的基本概念企業(yè)內部控制是一種能防止誤導性、虛假性和非法性財務信息的過程,包括我們的各項控制措施,從而有力的能對企業(yè)內部的各項操作進行有效的約束性管理,來達到公司的財務審計、管理過程的各項目標。第十三條具體管理模式內部控制的具體管理模式應符合規(guī)章制度及相關的流程規(guī)矩,而這也不應是為了穩(wěn)定化管理過程的推進進行不規(guī)范化的操作。發(fā)展內部控制的醫(yī)療學實施人員能夠得到必要的培訓和闡述來明確的了解內部控制管理過程。運作流程的專門負責人應當認真的跟蹤和執(zhí)行,追求所有環(huán)節(jié)的規(guī)范化和高效化。第六章總結通過本手冊

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