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魏都區(qū)商貿(mào)企業(yè)管理服務中心2014年度部門決算公開情況說明一、部門基本情況(一)單位概況1、辦公室。協(xié)助領導處理日常工作,組織、協(xié)調(diào)中心機關事務,管理中心機關事務,負責文秘、檔案、計生、統(tǒng)計和信息管理工作。2、企業(yè)服務股。貫徹落實國家有關發(fā)展商業(yè)企業(yè)改革的方針政策,對全區(qū)商業(yè)企業(yè)改革實行管理和指導。協(xié)調(diào)管理商業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。3、人事教育股。負責中心機關和下屬單位的人事管理、機構編制管理等工作,負責組織實施商貿(mào)系統(tǒng)職工培訓規(guī)劃工作。(二)人員構成情況:編制人數(shù)15人,在職13人,離退休20人。二、2014年度主要工作任務完成情況三、部門決算收支情況說明(一)收入支出決算總體情況2014年度收入總計184.7萬元,其中:財政撥款收入173.6萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,經(jīng)營收入0萬元,對附屬單位繳款收入0萬元,年初結轉(zhuǎn)和結余11.1萬元。2014年度支出總計184.7萬元,其中:一般公共服務支出160.3萬元,其中人員經(jīng)費支出156.3萬元。2014年度支出中財政撥款支出158.7萬元。(二)公共預算財政撥款支出決算情況2014年度公共預算財政撥款支出決算為158.7萬元,具體情況如下:1、2011301支出156.37萬元,主要用于行政運行。2、2011302支出2.34萬元,主要用于一般行政管理事務。(三)政府性基金預算財政撥款支出決算情況2014年度政府性基金預算財政撥款支出決算為0萬元,具體情況如下:無。(四)公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況2014年度,魏都區(qū)商貿(mào)企業(yè)管理服務中心“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為2.3萬元,與上年相比減1.5萬元,增減變化原因說明:。具體情況如下:1.因公出國(境)費決算0萬元。包括單位工作人員公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。與上年相比增0萬元,增減變化原因說明:無。2014年使用財政撥款安排本單位出國(境)團組0個、參加其他單位組織的出國(境)團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。2.公務用車購置及運行維護費決算2.2萬元。包括單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:公務用車購置費支出0萬元。2014年使用財政撥款購置公務用車0輛。與上年相比增(減)0萬元,增減變化原因說明:無。公務用車運行維護費2.2萬元。主要用于車輛正常運行維護。與上年相比增加0.05萬元,增減變化原因說明:車輛老化,燃耗增加。2014年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。3.公務接待費決算0.1萬元。包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,主要用于協(xié)調(diào)紡織品破產(chǎn)事項,接待2批次、12人次。20

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