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第2頁共2頁2024年內控業(yè)務部門職責1.執(zhí)行前期調查任務,核實保證申請人的資格、標準及評估參數(shù);搜集并整合相關數(shù)據;編制調查報告,并確保調查內容的真實性與準確性;2.負責執(zhí)行項目承保程序,協(xié)調客戶、金融機構及各相關部門,確保各項工作的實施;制定項目合同,完成全部承保流程,同時完善項目文件;3.實施保后監(jiān)控,追蹤擔保貸款的使用、償債保障、償債意愿及商業(yè)策略,定期評估擔??蛻舻呢攧諣顩r、生產運營及反擔保狀況,編制保后檢查報告;4.管理保后階段的各項任務,監(jiān)控擔??蛻舻倪€款來源、還款記錄、償債意愿及法律責任,對逾期貸款及代償款項采取催收措施,對潛在風險采取補救行動;5.建立并維護擔??蛻魴n案,收集、整理原始資料,確保擔保檔案的真實、合法、完整和齊全,對檔案管理負首要責任,并按期轉交檔案管理人員;6.確保擔保管理記錄的準確、及時錄入,維持日常統(tǒng)計賬戶,根據公司業(yè)務需求提供準確、及時、完整的原始數(shù)據,發(fā)現(xiàn)潛在問題,提出應對策略和改進建議;7.完成上級指派的任務及其他與擔保業(yè)務相關的工作。8.在擔保業(yè)務部經理的指導下,負責統(tǒng)計信息的編制與綜合分析,確保數(shù)據的及時性和準確性,定期對擔保業(yè)務質量進行分析,提出提升工作效率的建議;9.負責擔保業(yè)務臺賬的登記,集中管理合同及業(yè)務綜合文件;負責擔保檔案的審核和管理工作,快速完成對業(yè)務經理提交的檔案的完整性審查,審查后及時存檔;10.處理部門的行政事務,以及領導交辦的其他任務。2024年內控業(yè)務部門職責(二)擔保業(yè)務部工作職能一、業(yè)務指標達成1.全面負責完成公司董事會所制定的各項業(yè)務指標,確保業(yè)務目標的順利實現(xiàn)。二、客戶資料搜集2.深入開展擔??蛻糍Y料的搜集工作,確保信息的全面、準確與及時,為業(yè)務決策提供堅實的數(shù)據支持。三、業(yè)務全流程管理3.嚴格執(zhí)行擔保業(yè)務的保前調查、保時審查及保后管理三大環(huán)節(jié),確保業(yè)務操作的規(guī)范性與風險控制的有效性。四、檔案管理與信息化建設4.負責對擔保業(yè)務檔案原始資料進行系統(tǒng)化歸檔、整理、歸類,建立健全擔??蛻糍Y料檔案體系,提升檔案管理效率與信息安全水平。五、市場與政策跟蹤分析5.組織實施對擔保市場、行業(yè)及相關監(jiān)管政策的深入跟蹤與分析工作,及時收集、匯總并上報外部市場信息與產品信息,為業(yè)務發(fā)展規(guī)劃與產品開發(fā)計劃的制定提供科學、全面的參考依據。六、統(tǒng)計報表編制與內部管理監(jiān)督6.準確、及時、完整地編制擔保業(yè)務日常統(tǒng)計報表,確保數(shù)據的真實性與時效性。同時,加強對本部門內部管理與內控制度建設的監(jiān)督與檢查,確保業(yè)務操作的合規(guī)性與內部控制的有效性。七、重點客戶分析評價7.負責組織對重點客戶進行深入的分析與評價工作,為業(yè)務決策與資源優(yōu)化配置提供有力支持。2024年內控業(yè)務部門職責(三)2.內部控制部門的職責2.1執(zhí)行服務與監(jiān)督的職能,確保公司經營策略和目標的有效實現(xiàn)。2.2研究并分析公司的內部控制職能、工作計劃、關鍵點以及工作規(guī)程,提出內控機構架構及人力資源配置的建議。2.3評估公司內部控制制度設計和執(zhí)行的合理性與效能,推動內控體系的建設和優(yōu)化。2.4協(xié)助建立并完善反欺詐機制,對潛在的欺詐行為保持適當?shù)木韬蛯彶椤?.5制定并執(zhí)行年度內部控制計劃,對經營管理過程中的重要問題進行專項審計調查。2.6對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題或管理層的需求,提供審計建議或咨詢,但不替代管理層的決策權和執(zhí)行職責。2.7對重大違規(guī)事件進行審計監(jiān)督,提出處理意見。2.8跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題及改進計劃的執(zhí)行情況,確保問題得到妥善解決。2024年內控業(yè)務部門職責(四)2.內部控制部門的職責2.1執(zhí)行服務與監(jiān)督的職能,確保公司經營策略和目標的有效實現(xiàn)。2.2研究并分析公司的內部控制職能、工作計劃、關鍵點以及工作規(guī)程,提出內控機構架構及人力資源配置的建議。2.3評估公司內部控制制度設計和執(zhí)行的合理性與效能,推動內控體系的建設和優(yōu)化。2.4協(xié)助建立并完善反欺詐機制,對潛在的欺詐行為保持適當?shù)木韬蛯彶椤?.5制定并執(zhí)行年度內部控制計劃,對經營管理過程中的重要問題進行專項審計調查。2.6對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題或管理層的
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