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文檔簡介
1、納雍縣xx生產(chǎn)項目建設(shè)實施方案(一)項目名稱納雍縣xx生產(chǎn)項目(二)項目建設(shè)性質(zhì)該項目屬于新建項目,依托xx良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍,充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢,全力打造以xx為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地,年產(chǎn)值可達7000.00萬元。二、項目承辦單位xxx科技發(fā)展公司三、報告咨詢機構(gòu)泓域咨詢機構(gòu)四、項目建設(shè)背景肥料是指提供一種或一種以上植物必需的營養(yǎng)元素,改善土壤性質(zhì)、提高土壤肥力水平的一類物質(zhì),是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)之一,一般分為有機肥料、無機肥料、生物性肥料。納雍縣位于貴州省西北部、畢節(jié)市南部,與大方縣隔河相望,地理坐標(biāo)為東經(jīng)10455401053804,北緯263016270554,因縣南有一納雍河,即
2、以納雍為縣名(亦取納民雍熙之意)。境內(nèi)有吊水巖風(fēng)景名勝區(qū)、雍熙風(fēng)景區(qū)、大海壩景區(qū)、總溪河風(fēng)景名勝區(qū)等景點。工業(yè)項目有240萬KW電廠,位于納雍陽場鎮(zhèn),還有畢節(jié)煤制油二期項目,離六盤水鐘山區(qū)30公里。2018年,納雍縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值218億元,比2017年增長11%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值35億元,比2017年增長7.1%;第二產(chǎn)業(yè)增加值107億元,比2017年增長10.1%;第三產(chǎn)業(yè)增加值76億元,比2017年增長13.8%;三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為16.1:49.1:34.9。人均地區(qū)生產(chǎn)總值為31867元,比2017年增長10.4%。xx把加快發(fā)展作為主題,以經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整為主線,大力調(diào)整產(chǎn)
3、業(yè)結(jié)構(gòu),加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),積極推進對外開放,加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,努力提高經(jīng)濟的競爭力和經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益。該項目的建設(shè),通過科學(xué)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為xx示范項目,有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資,吸引市內(nèi)外、省內(nèi)外、國內(nèi)外的資本、人才、技術(shù)以及先進的管理方法、經(jīng)驗集聚xx,進一步鞏固xx招商引資競爭力。五、投資估算及經(jīng)濟效益分析(一)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資3391.29萬元,其中:固定資產(chǎn)投資2623.08萬元,占項目總投資的77.35%;流動資金768.21萬元,占項目總投資的22.65%。(二)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(三)項目預(yù)期
4、經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)項目預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入7124.00萬元,總成本費用5446.07萬元,稅金及附加70.22萬元,利潤總額1677.93萬元,利稅總額1979.59萬元,稅后凈利潤1258.45萬元,達產(chǎn)年納稅總額721.14萬元;達產(chǎn)年投資利潤率49.48%,投資利稅率58.37%,投資回報率37.11%,全部投資回收期4.19年,提供就業(yè)職位137個。十、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合xx及xxxx行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策;項目的建設(shè)對促進xxxx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求,擬建“納雍縣
5、xx生產(chǎn)項目”,項目的建設(shè)能夠有力促進xx經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位137個,達產(chǎn)年納稅總額721.14萬元,可以促進xx區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率49.48%,投資利稅率58.37%,全部投資回報率37.11%,全部投資回收期4.19年,固定資產(chǎn)投資回收期4.19年(含建設(shè)期),項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量,約占制造業(yè)投資的85%以上,黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神,落實國務(wù)院對促進民間投資的一系列工作部署,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等
6、15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見,圍繞中國制造2025,明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施,旨在釋放民間投資活力,引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加快制造強國建設(shè)。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量,約占制造業(yè)投資的85%以上,黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神,落實國務(wù)院對促進民間投資的一系列工作部署,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見,圍繞中國制造2025,明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想
7、、主要任務(wù)和保障措施,旨在釋放民間投資活力,引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加快制造強國建設(shè)。民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活,在推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè),有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進一步升級。同時,大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿,能夠綜合運用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)等知識,對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進行整合優(yōu)化創(chuàng)新,服務(wù)于工業(yè)設(shè)計,豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值,進而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。第二章 背景及必要性研究分析一、項目承辦單位背景分析(一)公司概況本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅
8、持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念,將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本,在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司擁有優(yōu)秀的管理團隊和較高的員工素質(zhì),在職員工約600人,80%以上為技術(shù)及管理人員,85%以上人員有大專以上學(xué)歷。公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、管理及售后服務(wù)體系,依托于強大的技術(shù)、人才、設(shè)施領(lǐng)先優(yōu)勢,專注于相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造,不斷追求產(chǎn)品的領(lǐng)先適用,采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式
9、,對質(zhì)量管理傾注了強大的精力、人力和財力,聘請具有專項管理經(jīng)驗的高級工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作,同時,注重研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、管理及售后服務(wù)全方位人才培養(yǎng);為確保做好售后服務(wù),還在國內(nèi)主要用戶地區(qū)成立多個產(chǎn)品服務(wù)中心,以此輻射全國所有用戶,深受各地用戶好評。公司致力于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擁有有效專利和軟件著作權(quán)50多項,全國質(zhì)量管理先進企業(yè)、全國用戶滿意企業(yè)、國家標(biāo)準(zhǔn)化良好行為AAAA企業(yè),全國工業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運用標(biāo)桿企業(yè)。(二)公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入3829.62萬元,同比增長12.28%(418.82萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)xx銷售收入為3550.97萬元,占營業(yè)
10、總收入的92.72%。上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入804.221072.29995.70957.403829.622主營業(yè)務(wù)收入745.70994.27923.25887.743550.972.1xx(A)246.08328.11304.67292.961171.822.2xx(B)171.51228.68212.35204.18816.722.3xx(C)126.77169.03156.95150.92603.662.4xx(D)89.48119.31110.79106.53426.122.5xx(E)59.6679.5473.8671.02284
11、.082.6xx(F)37.2949.7146.1644.39177.552.7xx(.)14.9119.8918.4717.7571.023其他業(yè)務(wù)收入58.5278.0272.4569.66278.65根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額1038.15萬元,較去年同期相比增長241.01萬元,增長率30.23%;實現(xiàn)凈利潤778.61萬元,較去年同期相比增長107.81萬元,增長率16.07%。上年度主要經(jīng)濟指標(biāo)項目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元3829.62完成主營業(yè)務(wù)收入萬元3550.97主營業(yè)務(wù)收入占比92.72%營業(yè)收入增長率(同比)12.28%營業(yè)收入增長量(同比)萬元418.82利潤總
12、額萬元1038.15利潤總額增長率30.23%利潤總額增長量萬元241.01凈利潤萬元778.61凈利潤增長率16.07%凈利潤增長量萬元107.81投資利潤率54.43%投資回報率40.82%財務(wù)內(nèi)部收益率23.20%企業(yè)總資產(chǎn)萬元6359.46流動資產(chǎn)總額占比萬元33.85%流動資產(chǎn)總額萬元2152.37資產(chǎn)負(fù)債率25.87%附表1:主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米10611.9715.91畝1.1容積率1.461.2建筑系數(shù)69.39%1.3投資強度萬元/畝164.871.4基底面積平方米7363.651.5總建筑面積平方米15493.481.6綠化面積平方米846
13、.65綠化率5.46%2總投資萬元3391.292.1固定資產(chǎn)投資萬元2623.082.1.1土建工程投資萬元1103.602.1.1.1土建工程投資占比萬元32.54%2.1.2設(shè)備投資萬元1034.682.1.2.1設(shè)備投資占比30.51%2.1.3其它投資萬元484.802.1.3.1其它投資占比14.30%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比77.35%2.2流動資金萬元768.212.2.1流動資金占比22.65%3收入萬元7124.004總成本萬元5446.075利潤總額萬元1677.936凈利潤萬元1258.457所得稅萬元1.468增值稅萬元231.449稅金及附加萬元70.2210納稅
14、總額萬元721.1411利稅總額萬元1979.5912投資利潤率49.48%13投資利稅率58.37%14投資回報率37.11%15回收期年4.1916設(shè)備數(shù)量臺(套)6017年用電量千瓦時544257.1718年用水量立方米4755.3719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤67.3020節(jié)能率29.36%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤23.6522員工數(shù)量人137附表2:土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程5206.105206.1012122.1712122.17949.811.1主要生產(chǎn)車間3123.663123.667273.307273.30588.
15、881.2輔助生產(chǎn)車間1665.951665.953879.093879.09303.941.3其他生產(chǎn)車間416.49416.49703.09703.0956.992倉儲工程1104.551104.552191.352191.35124.872.1成品貯存276.14276.14547.84547.8431.222.2原料倉儲574.37574.371139.501139.5064.932.3輔助材料倉庫254.05254.05504.01504.0128.723供配電工程58.9158.9158.9158.913.783.1供配電室58.9158.9158.9158.913.784給排水工
16、程67.7567.7567.7567.753.384.1給排水67.7567.7567.7567.753.385服務(wù)性工程699.55699.55699.55699.5539.865.1辦公用房350.43350.43350.43350.4323.565.2生活服務(wù)349.12349.12349.12349.1216.816消防及環(huán)保工程197.35197.35197.35197.3512.656.1消防環(huán)保工程197.35197.35197.35197.3512.657項目總圖工程29.4529.4529.4529.45-56.367.1場地及道路硬化1848.44356.60356.607
17、.2場區(qū)圍墻356.601848.441848.447.3安全保衛(wèi)室29.4529.4529.4529.458綠化工程731.6725.61合計7363.6515493.4815493.481103.60附表3:節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤67.301.1年用電量千瓦時544257.171.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤66.891.3年用水量立方米4755.371.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.412年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤23.653節(jié)能率29.36%附表4:項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元1907.471.1完成比例56.25%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1322.232.1完成比例
18、69.32%3完成流動資金投資萬元585.243.1完成比例30.68%附表5:人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人931.2人均年工資萬元5.111.3年工資額萬元532.582工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人212.2人均年工資萬元5.032.3年工資額萬元126.733企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人53.2人均年工資萬元6.653.3年工資額萬元34.384品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人114.2人均年工資萬元5.604.3年工資額萬元61.075其他人員工資5.1平均人數(shù)人75.2人均年工資萬元4.715.3年工資額萬元34.366職工工資總額萬元7
19、89.12附表6:固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1103.601034.68164.872623.081.1工程費用萬元1103.601034.684824.391.1.1建筑工程費用萬元1103.601103.6032.54%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1034.681034.6830.51%1.2工程建設(shè)其他費用萬元484.80484.8014.30%1.2.1無形資產(chǎn)萬元233.05233.051.3預(yù)備費萬元251.75251.751.3.1基本預(yù)備費萬元134.67134.671.3.2漲價預(yù)備費萬元117.081
20、17.082建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2623.082623.08附表7:流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元4824.392732.294429.564824.394824.394824.391.1應(yīng)收賬款萬元1447.32868.391157.851447.321447.321447.321.2存貨萬元2170.981302.591736.782170.982170.982170.981.2.1原輔材料萬元651.29390.78521.04651.29651.29651.291.2.2燃料動力萬元32.5619.5426.0532
21、.5632.5632.561.2.3在產(chǎn)品萬元998.65599.19798.92998.65998.65998.651.2.4產(chǎn)成品萬元488.47293.08390.78488.47488.47488.471.3現(xiàn)金萬元1206.10723.66964.881206.101206.101206.102流動負(fù)債萬元4056.182433.713244.944056.184056.184056.182.1應(yīng)付賬款萬元4056.182433.713244.944056.184056.184056.183流動資金萬元768.21460.93614.57768.21768.21768.214鋪底流動
22、資金萬元256.07153.64204.86256.07256.07256.07附表8:總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元3391.29129.29%129.29%100.00%2項目建設(shè)投資萬元2623.08100.00%100.00%77.35%2.1工程費用萬元2138.2881.52%81.52%63.05%2.1.1建筑工程費萬元1103.6042.07%42.07%32.54%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1034.6839.45%39.45%30.51%2.2工程建設(shè)其他費用萬元233.058.88%8.88%6.87%2.2
23、.1無形資產(chǎn)萬元233.058.88%8.88%6.87%2.3預(yù)備費萬元251.759.60%9.60%7.42%2.3.1基本預(yù)備費萬元134.675.13%5.13%3.97%2.3.2漲價預(yù)備費萬元117.084.46%4.46%3.45%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2623.08100.00%100.00%77.35%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元768.2129.29%29.29%22.65%7鋪底流動資金萬元256.079.76%9.76%7.55%附表9:營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元4274.405699.
24、207124.007124.007124.001.1萬元4274.405699.207124.007124.007124.002現(xiàn)價增加值萬元1367.811823.742279.682279.682279.683增值稅萬元138.86185.15231.44231.44231.443.1銷項稅額萬元1139.841139.841139.841139.841139.843.2進項稅額萬元545.04726.72908.40908.40908.404城市維護建設(shè)稅萬元9.7212.9616.2016.2016.205教育費附加萬元4.175.556.946.946.946地方教育費附加萬元2.7
25、83.704.634.634.639土地使用稅萬元42.4542.4542.4542.4542.4510稅金及附加萬元59.1164.6770.2270.2270.22附表10:折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1103.601103.60當(dāng)期折舊額882.8844.1444.1444.1444.1444.14凈值220.721059.461015.31971.17927.02882.882機器設(shè)備原值1034.681034.68當(dāng)期折舊額827.7455.1855.1855.1855.1855.18凈值979.50924.31869.13813
26、.95758.773建筑物及設(shè)備原值2138.28當(dāng)期折舊額1710.6299.3399.3399.3399.3399.33建筑物及設(shè)備凈值427.662038.951939.621840.291740.961641.634無形資產(chǎn)原值233.05233.05當(dāng)期攤銷額233.055.835.835.835.835.83凈值227.22221.40215.57209.75203.925合計:折舊及攤銷1943.67105.16105.16105.16105.16105.16附表11:總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元3365.042019
27、.022692.033365.043365.043365.042外購燃料動力費萬元303.76182.26243.01303.76303.76303.763工資及福利費萬元789.12789.12789.12789.12789.12789.124修理費萬元11.927.159.5411.9211.9211.925其它成本費用萬元871.07522.64696.86871.07871.07871.075.1其他制造費用萬元419.10251.46335.28419.10419.10419.105.2其他管理費用萬元106.7964.0785.43106.79106.79106.795.3其他銷售
28、費用萬元485.82291.49388.66485.82485.82485.826經(jīng)營成本萬元5340.913204.554272.735340.915340.915340.917折舊費萬元99.3399.3399.3399.3399.3399.338攤銷費萬元5.835.835.835.835.835.839利息支出萬元-10總成本費用萬元5446.073625.354535.715446.075446.075446.0710.1可變成本萬元4551.792731.073641.434551.794551.794551.7910.2固定成本萬元894.28894.28894.28894.28894.28894.2811盈虧平衡點58.41%58.41%附表12:利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元7124.004274.405699.207124.007124.007124.002稅金及附加萬元70.2259.1164.6770.2270.2270.223總成本費用萬元5446.073625.354535.715446.075446.075446.075增值稅萬元231.441
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