下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、2017內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)精品7篇篇一:公司2015年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和2016年度工作計(jì)劃 公司2015年度 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和2016年度工作計(jì)劃 2015年,*公司審計(jì)部圍繞公司“*”年度發(fā)展主題,結(jié)合部門年度目標(biāo),認(rèn)真履行了部門職責(zé),卓有成效地開展了各項(xiàng)工作,為公司持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障?,F(xiàn)將2015年工作及2016年計(jì)劃情況報(bào)告如下: 一、2015年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) (一)2015年審計(jì)基礎(chǔ)工作情況。 2015年,審計(jì)部在機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、制度建設(shè)等基礎(chǔ)工作方面發(fā)生較大變化。 1.機(jī)構(gòu)設(shè)置。 公司成立審計(jì)部,主要職責(zé)為負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制體系、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)與管理,開展對(duì)
2、所屬各單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和調(diào)查。公司內(nèi)部審計(jì)工作由審計(jì)部統(tǒng)一負(fù)責(zé),下屬平臺(tái)單位不再保留審計(jì)職能。 2.人員配備。 人員編制為*人,其中審計(jì)部主任1人、審計(jì)處4人、風(fēng)險(xiǎn)管理處3人。本年招聘*,目前在職*人。 3.制度建設(shè)。 審計(jì)部對(duì)已有25個(gè)制度程序進(jìn)行梳理,重新修訂印發(fā)了公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理辦法等制度文件,制定了財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作程序、全面風(fēng)險(xiǎn)管理程序等程序文件。 4.工作組織運(yùn)行模式。審計(jì)部根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃組織審計(jì)小組,并根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目的具體工作量和復(fù)雜性,協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)咨詢專家協(xié)助開展現(xiàn)場審計(jì)工作。 (二)2015年度審計(jì)工作開展情況。 截至2015年12月底,已完成現(xiàn)場審計(jì)項(xiàng)目*項(xiàng),
3、完成年度計(jì)劃*%。目前,已有*個(gè)項(xiàng)目形成審計(jì)報(bào)告,審計(jì)資產(chǎn)總額*億元,挽回各類損失*萬元,節(jié)約各類開支*萬元,清退個(gè)人不當(dāng)?shù)美?萬元。*主要實(shí)施的審計(jì)及各類專項(xiàng)檢查項(xiàng)目包括: 1.財(cái)務(wù)收支審計(jì)。 *截至2015年12月底,審計(jì)部已完成對(duì)*、*公司、*公司、*項(xiàng)目部、*等10個(gè)項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)收支審計(jì),加強(qiáng)了對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支合法性、會(huì)計(jì)信息真實(shí)性和準(zhǔn)確性的檢查監(jiān)督,促進(jìn)了會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范化,提高了財(cái)經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行力,防范了舞弊風(fēng)險(xiǎn)。 2.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。 審計(jì)部根據(jù)公司人力資源部委托,開展了對(duì)*公司、*等7個(gè)單位原主要負(fù)責(zé)人的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),完成了1項(xiàng)任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),對(duì)所屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員任職期間的
4、經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況作出了客觀評(píng)價(jià),發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)、加強(qiáng)權(quán)力制約與監(jiān)督、完善被審計(jì)單位內(nèi)控制度等方面的作用。 3.其他專項(xiàng)審計(jì)及檢查。 *(三)2015年度審計(jì)工作亮點(diǎn)和創(chuàng)新。 2015年,審計(jì)部結(jié)合部門年度目標(biāo),認(rèn)真對(duì)待每項(xiàng)審計(jì)任務(wù),注重審前準(zhǔn)備、資源和計(jì)劃的平衡及審計(jì)效果,不斷加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍鍛煉,提升了審計(jì)工作質(zhì)量。 1.重視審前調(diào)查工作。 *。 2.實(shí)現(xiàn)“*”。 審計(jì)部*將*對(duì)同一單位審計(jì)的“*”,提高了審計(jì)效率、避免對(duì)同一單位重復(fù)審計(jì)。 3.加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),全面提高綜合素質(zhì)。 *。 4.拓展審計(jì)范圍。 審計(jì)部加強(qiáng)對(duì)權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管,把
5、被審計(jì)單位“三重一大”決策制度執(zhí)行、招投標(biāo)程序執(zhí)行、分包采購等經(jīng)營行為規(guī)范性納入必審范圍,提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。 5.加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)。 建立了審計(jì)問題清單,定期將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行匯總歸類,對(duì)要求立行立改的問題,要求整改的時(shí)間期限,需要持續(xù)整改的,明確整改要求,發(fā)揮審計(jì)消除隱患,堵塞漏洞,完善內(nèi)部控制體系的作用。 (四)存在的問題及改進(jìn)措施。 1.本年已完成審計(jì)項(xiàng)目22個(gè),與上年度相比,增長37%,在審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量、審計(jì)效率與審計(jì)質(zhì)量等方面都有較大程度提升,但對(duì)照*公司審計(jì)部要求,仍存在較大差距。如要完成集團(tuán)公司“*”的任務(wù),本年應(yīng)達(dá)到30%以上,實(shí)際本年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)覆
6、蓋率為15.87%。審計(jì)部計(jì)劃2016年加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支審計(jì),使覆蓋率累計(jì)達(dá)到60%-70%,為2017年完成集團(tuán)公司“*”的任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 2.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題雖多,但深度不夠,且相同問題在不同的單位重復(fù)發(fā)生,缺少對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的系統(tǒng)分析、總結(jié)和反饋,對(duì)被審單位和其他相關(guān)單位的警示和促進(jìn)作用效果減弱,審計(jì)整改和審計(jì)成果運(yùn)用有待加強(qiáng)。* 3.審計(jì)部人員總數(shù)雖有所增加,*審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)有待提高。審計(jì)隊(duì)伍缺乏工程造價(jià)方面的專業(yè)人員,*2016年,審計(jì)部將繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),拓寬在崗人員知識(shí)面,提高綜合能力,使其具備獨(dú)立開展審計(jì)任務(wù)的能力。 二、2016年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 (一)2016年內(nèi)部審計(jì)
7、工作思路。 隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),2016年經(jīng)濟(jì)下行壓力預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)增大,投資增速放緩,對(duì)*業(yè)負(fù)面影響較大,公司面臨經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)將增大,公司對(duì)*風(fēng)險(xiǎn)的*也會(huì)增加。同時(shí),集團(tuán)公司繼續(xù)推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“*”的審計(jì)目標(biāo)。 面對(duì)新的任務(wù)和要求,審計(jì)部2016年的工作思路是:*,關(guān)注公司經(jīng)營管理全過程,加強(qiáng)對(duì)權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管,推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全過程跟蹤,及時(shí)揭示風(fēng)險(xiǎn),消除隱患,堵塞漏洞,完善內(nèi)部控制體系,提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。 審計(jì)部科學(xué)制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,2016年安排審計(jì)項(xiàng)目25個(gè),比2015年增加14%。*的要求,強(qiáng)化財(cái)務(wù)收支審計(jì),財(cái)務(wù)收支審計(jì)占總計(jì)劃的6
8、4%。 審計(jì)部根據(jù)審計(jì)計(jì)劃,*和效果,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)對(duì)促進(jìn)穩(wěn)增長政策貫徹落實(shí)的保障作用。 (二)2016年審計(jì)工作計(jì)劃。 1.審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。 2016年安排審計(jì)項(xiàng)目25個(gè),其中:*、核電和核工程項(xiàng)目部,以及結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)開展的財(cái)務(wù)收支審計(jì);經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4個(gè),其中已明確被審計(jì)單位的離任審計(jì)項(xiàng)目2個(gè),另2個(gè)計(jì)劃從任*年2個(gè)預(yù)計(jì)竣工的基本建設(shè)項(xiàng)目開展竣工決算審計(jì);經(jīng)濟(jì)效益*計(jì)調(diào)查1個(gè)。 2.審計(jì)項(xiàng)目組織實(shí)施。 2016年每月*目,審計(jì)任務(wù)比較繁重。在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施上,仍以自組審計(jì)小組為主;基本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)擬聘請(qǐng)具備資質(zhì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成;按照成本效率原則,堅(jiān)持“*效”,按被審計(jì)單位所處地域集
9、中審計(jì)。為提升審計(jì)工作質(zhì)量,應(yīng)做好審前調(diào)查工作,結(jié)合實(shí)際編制審計(jì)方案,注重在全面審計(jì)的前提下突出審計(jì)工作重點(diǎn);提高審計(jì)工作底稿的完整性、審計(jì)*反饋,拓寬審計(jì)成果利用渠道,督促整改落實(shí)到位。 3.制度建設(shè)。 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)制度體系建設(shè),結(jié)合內(nèi)控自我評(píng)價(jià)工作,篇二:內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文三篇 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文一 XX年,青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法,充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。 一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),X
10、X年以來,我局建議并通過縣府辦印發(fā)了青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案,成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由縣長擔(dān)任組長,組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長,縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,明確各單位一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的
11、單位,及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,截止11月15日,共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。 二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階,從XX年開始,連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,問題的成因分析及如何提出針
12、對(duì)性建議,審計(jì)成果的利用,浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。 三年來,通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起,為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足,開展內(nèi)審工作,特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì),通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查,查錯(cuò)糾弊,互相
13、挑刺,對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。 三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。XX年,我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度,明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年,我們根據(jù)制度的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員,從2月15日開始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)
14、干部XX年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,共查出違規(guī)金額652萬元,管理不規(guī)范金額5752萬元,發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后,為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。XX年以來,通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查,共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,縣長徐光文批示:此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促,確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)
15、真總結(jié)借鑒,就相關(guān)問題研究對(duì)策,切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,促進(jìn)增收節(jié)支,降低行政成本。 三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購環(huán)節(jié),注意嚴(yán)格把關(guān),極力提升采購資金節(jié)約效率,強(qiáng)化對(duì)政府采購的監(jiān)管。截至XX年10月份,全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,實(shí)際支付0.0809億元,節(jié)約資金273萬元,資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、
16、崗西村、水庫村計(jì)13個(gè)村居XX年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位XX年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì),發(fā)現(xiàn)問題36個(gè),提出審計(jì)意見38條,所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。 四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過審計(jì),強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí),促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局XX年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),努力做到三個(gè)結(jié)合,即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審
17、計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。 五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,金額達(dá)8690.90萬元,無違約合同發(fā)生,很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至XX年11月底共
18、審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照集團(tuán)公司合同管理暫行辦法規(guī)范合同的訂立、審查,從維護(hù)公司利益角度出發(fā),修改不合法不合規(guī)之處,避免潛在風(fēng)險(xiǎn),全年共審查合同300余份,較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。篇三:2017年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 2017年度公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 (說明:此文為WORD文檔,下載后可直接使用) 一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作思路 以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心,同時(shí)開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì);保障集團(tuán)制度貫徹與落實(shí),充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用。 二、2017年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下 1、以財(cái)務(wù)收支與預(yù)算審計(jì)為基礎(chǔ),促進(jìn)內(nèi)控制度的健全與完善 以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)。通過內(nèi)部審計(jì)加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督,保護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整,同時(shí)延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 《游泳服務(wù)與管理》課件
- 《電力企業(yè)流程管理》課件
- 《電磁輻射及預(yù)防》課件
- 2024年高考生物一輪復(fù)習(xí)必修二第五單元遺傳的基本規(guī)律試題
- 單位管理制度集合大合集【人力資源管理】十篇
- 單位管理制度集粹匯編職員管理篇十篇
- 單位管理制度分享匯編【員工管理】十篇
- 單位管理制度分享大全【人員管理】十篇
- 單位管理制度呈現(xiàn)合集【員工管理】十篇
- 《團(tuán)隊(duì)建設(shè)與發(fā)展》課件
- 五年級(jí)數(shù)學(xué)上冊(cè)錯(cuò)題專練-第一單元人教版(含答案)
- 組織內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表
- 韌性理論與韌性城市建設(shè)
- 高中數(shù)學(xué)作業(yè)分層設(shè)計(jì)的有效性分析 論文
- 基于二十四節(jié)氣開展幼兒園美育活動(dòng)的實(shí)踐策略 論文
- 四年級(jí)語文閱讀理解《嫦娥奔月(節(jié)選)》練習(xí)(含答案)
- 鼻咽炎-疾病研究白皮書
- 普速鐵路工務(wù)安全規(guī)則
- 石阡縣人民醫(yī)院內(nèi)科綜合大樓建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告
- 業(yè)主搭建陽光房申請(qǐng)書
- 消費(fèi)主義影響下中國當(dāng)代陶藝的特點(diǎn)獲獎(jiǎng)科研報(bào)告
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論