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文檔簡介

1、泓域咨詢 /南通油氣設備專用件項目投資分析報告報告說明復雜工況條件油氣開采量逐步提升,僅以深海采油為例,海底采油樹的最大工作深度已由上世紀80年代的200-500米發(fā)展到目前的3,000米,預計2020年可能將達到4,000米。在這種行業(yè)背景下,對油氣鉆采設備的性能提出了更高的要求,高端油氣設備的市場需求進一步增加。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資24622.94萬元,其中:建設投資20151.42萬元,占項目總投資的81.84%;建設期利息263.73萬元,占項目總投資的1.07%;流動資金4207.79萬元,占項目總投資的17.09%。項目正常運營每年營業(yè)收入45300.00萬元,綜合總成本費

2、用39233.29萬元,凈利潤4413.09萬元,財務內部收益率11.35%,財務凈現(xiàn)值-669.88萬元,全部投資回收期6.98年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。綜上所述,本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結構調整。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 建設單位基本情況6一、 公司基本信息

3、6二、 公司簡介6三、 公司競爭優(yōu)勢7四、 公司主要財務數(shù)據(jù)9五、 核心人員介紹10六、 經營宗旨11七、 公司發(fā)展規(guī)劃12第二章 項目背景分析17一、 油氣設備行業(yè)概況及發(fā)展趨勢17二、 全球油氣行業(yè)概況及發(fā)展趨勢22三、 油氣設備專用件市場競爭格局28四、 項目實施的必要性29第三章 行業(yè)發(fā)展分析31一、 行業(yè)特有的經營模式31二、 行業(yè)特有的經營模式32第四章 選址方案35一、 項目選址原則35二、 建設區(qū)基本情況35三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展41四、 社會經濟發(fā)展目標42五、 產業(yè)發(fā)展方向45六、 項目選址綜合評價51第五章 法人治理52一、 股東權利及義務52二、 董事56三、 高級管理人員

4、62四、 監(jiān)事64第六章 SWOT分析66一、 優(yōu)勢分析(S)66二、 劣勢分析(W)68三、 機會分析(O)68四、 威脅分析(T)69第七章 發(fā)展規(guī)劃分析75一、 公司發(fā)展規(guī)劃75二、 保障措施79第八章 運營管理模式82一、 公司經營宗旨82二、 公司的目標、主要職責82三、 各部門職責及權限83四、 財務會計制度86第九章 工藝技術分析94一、 企業(yè)技術研發(fā)分析94二、 項目技術工藝分析96三、 質量管理97四、 項目技術流程98五、 設備選型方案99第十章 人力資源配置101一、 人力資源配置101二、 員工技能培訓101第十一章 安全生產分析103一、 編制依據(jù)103二、 防范措施

5、104三、 預期效果評價110第十二章 原輔材料供應、成品管理111一、 項目建設期原輔材料供應情況111二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理111第十三章 投資估算及資金籌措113一、 編制說明113二、 建設投資113三、 建設期利息117四、 流動資金119五、 項目總投資120六、 資金籌措與投資計劃121第十四章 招標方案123一、 項目招標依據(jù)123二、 項目招標范圍123三、 招標要求124四、 招標組織方式124五、 招標信息發(fā)布124第十五章 項目綜合評價說明125第一章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:錢xx3、注冊資本:1

6、290萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-5-87、營業(yè)期限:2014-5-8至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事油氣設備專用件相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 企業(yè)履行

7、社會責任,既是實現(xiàn)經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求;既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,致力于實現(xiàn)經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。三、 公司競爭優(yōu)勢(

8、一)工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數(shù),以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產優(yōu)勢公司圍繞清潔生產、綠色環(huán)保的生產理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產品結構和工藝技術的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產,提高三廢末端治理

9、水平,保障環(huán)境績效。經過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。(三)智能生產優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢公司地處產業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及

10、環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。(五)經營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9

11、754.097803.277315.57負債總額5513.784411.024135.34股東權益合計4240.313392.253180.23表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入34891.1027912.8826168.32營業(yè)利潤5451.304361.044088.48利潤總額4886.253909.003664.69凈利潤3664.692858.462638.58歸屬于母公司所有者的凈利潤3664.692858.462638.58五、 核心人員介紹1、錢xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月

12、至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。2、杜xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、韓xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。4、黎xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年

13、5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、熊xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、陳xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx

14、有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、武xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、曹xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經

15、營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生

16、產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中

17、心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的

18、保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、

19、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實

20、現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據(jù)需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速

21、成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和

22、潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第二章 項目背景分析一、 油氣設備行業(yè)概況及發(fā)展趨勢1、油氣設備行業(yè)長期發(fā)展趨勢良好伴隨著全球石油和天然氣的需求穩(wěn)步增長,對油氣設備的需求也日益增長,油氣設備行業(yè)長期發(fā)展趨勢良好。Spears&Associates的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年起油田設備和服務市場規(guī)模恢復增長,2018年全球油田設備和服務市場增長12.12%,達到2,660億美元,預測未來幾年復合增長率保持在14%左右,高于

23、2009年-2014年期間9%的年復合增長率。經歷了2014年以來油氣行業(yè)波動,全球知名油氣成套設備廠商與油服公司也進行了一輪整合,以實現(xiàn)“強強聯(lián)合”。2015年8月,世界最大油服公司斯倫貝謝以148億美元的價格收購油氣成套設備制造商Cameron公司;2017年1月,全球最大的水下生產系統(tǒng)供應商FMC公司和法國油服公司Technip合并成立TechnipFMC;2017年7月,GE剝離旗下石油和天然氣業(yè)務,與貝克休斯合并成立新公司(BakerHughes,aGECompany,簡稱“BHGE”)。油氣設備與技術服務行業(yè)的集中度進一步提高。與此同時,整合后的油氣技術服務公司更加聚焦于研發(fā)設計、

24、集成和服務等,逐步退出競爭優(yōu)勢不明顯的制造領域,行業(yè)的發(fā)展空間進一步擴大。2、油氣開采環(huán)境趨于復雜,提高了對設備性能的要求隨著易采掘油氣儲量的逐步減少和原油價格的逐步攀升,油氣公司開始投入大量資金加強對老油井的再開采,加大深海油氣井的投入,增加壓裂等非常規(guī)油氣的開采。因此,油氣公司對高性能鉆采設備的需求也將得到很大提升。(1)老油氣井的再開發(fā)據(jù)統(tǒng)計,經過近一個世紀的開采,單口油井產能總體面臨著產量下降的問題。為維持油氣產量的穩(wěn)定,老油田的穩(wěn)產增產已成為世界各大石油公司的重要發(fā)展戰(zhàn)略。由于老油田普遍存在地質結構復雜,技術難度大的特點,需要采用壓裂技術等方式對油層進行增產。(2)深海油氣開發(fā)油氣藏

25、的開發(fā)從陸地向海洋、從淺海向深海的趨勢已經形成,深海油氣產出逐步成為重要的油氣來源。近海油氣開采已較為成熟,深海油氣產量快速攀升。相比于陸地和淺海開采,深海開采面對的環(huán)境更為復雜。由于水深、壓力大、海底環(huán)境復雜及海浪較大等因素,深海采集設備必須具備能夠承受高壓、抗風浪、抗腐蝕、克服海底地形干擾等能力。(3)非常規(guī)天然氣的開發(fā)相比于常規(guī)天然氣,頁巖氣是一種特殊的非常規(guī)天然氣,存于泥巖或頁巖中,具有自生自儲、無氣水界面、大面積連續(xù)成藏、低孔、低滲等特征。根據(jù)EIA的預測,到2040年,頁巖氣將成為重要的能源來源之一,中美兩國近一半的天然氣供給將來自于頁巖氣的開發(fā)。3、高端油氣設備的需求增加復雜工況

26、條件油氣開采量逐步提升,僅以深海采油為例,海底采油樹的最大工作深度已由上世紀80年代的200-500米發(fā)展到目前的3,000米,預計2020年可能將達到4,000米。在這種行業(yè)背景下,對油氣鉆采設備的性能提出了更高的要求,高端油氣設備的市場需求進一步增加。4、中國在全球油氣設備領域的競爭力提升中國能源事業(yè)發(fā)展對推動油氣設備行業(yè)發(fā)展起到重要作用。能源供需矛盾是制約我國經濟發(fā)展的重要問題,2019年我國原油和天然氣的表觀消費量分別達到6.96億噸和3,042.51億立方米,對外依存度分別為72.55%和42.94%?!笆濉逼陂g,我國將加強國內勘探開發(fā),促進石油增儲穩(wěn)產,石油新增探明儲量50億噸

27、左右,年產量2億噸左右;2020年常規(guī)天然氣產量達到1,700億立方米,頁巖氣產量達到300億立方米。隨著我國油氣設備制造行業(yè)的快速發(fā)展,國內油氣設備產品生產水平也日益提高,借助于完善的配套和較高的產品性價比,且隨著產品技術和質量管理水平的提升,我國的油氣設備產品具備了較強的競爭優(yōu)勢。5、油價波動對各類設備投入的影響美國“頁巖油革命”等因素引起的原油價格自2014年3季度起一路走低,130于2016年1月初跌至該輪周期的原油價格最低點,隨后油價開始回升,均價處于40美元以上。陸上井口設備和壓裂設備的投資額均于2016年達到底部,2017年起逐步回升;而深海設備的投資于2018年達到底部,201

28、9年起回升。從整體看,油氣公司的資本性支出受油氣價格波動因素影響,油價的短期變化對油氣勘探開發(fā)的資本性支出影響較小,如油價大幅下跌且持續(xù)處于低位,會影響油氣公司的勘探開發(fā)資本性支出計劃,進而影響油氣設備的市場需求,對各類油氣設備的投入產生不利影響。除油氣價格波動因素外,油氣公司的資本性支出也受油氣公司的生產計劃、資源勘探計劃以及國家能源戰(zhàn)略等因素的影響。結合各類油氣開采成本及歷史情況對油氣設備投入情況分析如下:(1)陸上井口設備:陸上井口的產量占比高,開發(fā)和管理難度相對低,在油價大幅下跌的情況下油氣公司可以通過控制陸上井口產量,進而減少井口設備的投資,因此陸上井口設備的投資相比較容易受到油價波

29、動的不利影響。但中東及北非地區(qū)部分國家石油公司開采成本較低,且其石油收入為國家財政的主要來源,因此其陸上井口設備的投資考慮到其特殊因素,受到油價的波動影響相比要小。(2)壓裂設備:整體來看,中美是全球頁巖氣的主要開采地區(qū),由于致密油/頁巖油的開采成本相對較高,壓裂設備的投資較容易受到油價波動的不利影響。但國內對壓裂設備的投入不斷增大,隨著中國對油氣資源自給率要求的提高,加大油氣勘探開發(fā)力度、增強國家能源安全是中央領導的重大指示,2019年5月,國家能源局組織召開大力提升油氣勘探開發(fā)力度工作推進會,會議中明確提出要確保2019-2025七年行動計劃;2019年10月11日,國家能源委員會召開會議

30、,會議主要強調了加大國內油氣勘探開發(fā)力度,促進增儲增產,提升油氣自給能力。這些重要會議傳達的國家政策對我國未來幾年能源發(fā)展工作具有戰(zhàn)略指導意義。因此,中國在未來幾年油氣設備的投資,包括壓裂設備的需求受國際油價波動影響會較小。(3)深海設備:隨著人工智能、自動化技術水平的不斷提高,深海油氣開采的效率大大提升,單位開采的成本顯著下降,深海油氣開發(fā)經濟性優(yōu)勢逐步得到體現(xiàn);另外,深海油氣開發(fā)項目的建設周期長,一般都在3年以上,油氣公司著眼于長期的產能規(guī)劃,短期的油價波動一般不會對項目的建設投資造成重大影響。因此,深海設備投資受短期油氣價格波動的影響相對較小。二、 全球油氣行業(yè)概況及發(fā)展趨勢1、近年來全

31、球經濟增長速度趨緩2020年3月以來,由于受全球新冠疫情擴散等不確定性因素影響,EIA、OPEC和高盛公司等組織和機構均下調了其對2020年全球GDP的預測,與國際貨幣基金組織2020年1月份預測的全球GDP增速3.4%相比有較為明顯的下調。2、全球原油需求增長有所回調,但產銷依然旺盛BP公司預計到2040年,石油的需求年均增長0.3%,天然氣需求年均增長1.7%;雖然可再生能源增長幅度遠大于石油和天然氣,但石油和天然氣仍將是全球的主要消費能源,占一次能源的50%以上。盡管全球原油價格持續(xù)波動,但是原油作為基礎能源及化工原料,其需求依然旺盛。截至2020年3月,世界原油需求總體呈上升趨勢。美國

32、能源信息署EIA于2020年5月12日發(fā)布短期能源展望,基于全球經濟增長速度放緩以及全球出行減少等因素,預測2020年全球原油需求平均為92.60百萬桶/天,較2019年下降8.10百萬桶/天;2021年全球原油需求會增加7百萬桶/天,達到99.60百萬桶/天。國際能源署IEA于2020年3月9日發(fā)布2020年原油報告7,報告認為新冠疫情對全球原油市場帶來了挑戰(zhàn),在需求方面,2020年的增長明顯弱于預期;在供給方面,地緣政治仍然是一個未知數(shù),但到2025年前原油市場的供應充足。IEA預計到2025年全球原油需求將增長5.7百萬桶/天,2020-2025年的年均增長0.95百萬桶/天,比過去10

33、年年均1.5百萬桶/天的增長幅度有所下降。由于新冠疫情的影響,在2020年的艱難開局(下降0.09百萬桶/天)之后,2021年會反彈增長2.1百萬桶/天,2022年至2025年增速減至0.8百萬桶/天。3、原油價格短期存在非理性下跌的情形,但最終會回歸于合理區(qū)間原油的價格受市場供需關系、國際政治地緣、經濟環(huán)境等各種因素的影響,在某些期間,存在較大幅度的波動。但石油作為重要的基礎化工原材料和主要的能源,長期來看,市場供需關系仍然是國際油價波動的關鍵因素。另外,石油是許多產油國的重要財政來源,長期低油價也會影響國際政治局勢。隨著全球經濟的發(fā)展,油價在低位震蕩后也必將回歸其合理價值?;仡櫄v史,一旦油

34、價低于石油公司的開采成本,就會觸發(fā)石油公司形成暫時性減產,從而改變石油供需,影響油氣價格,石油公司的開采成本都會對油價的下跌形成制約。2011年起原油價格在100美元/桶以上的高位運行,2014年9月開始原油價格走低,至2016年1月下跌至25.99美元/桶(跌破了2008年經濟危機時的33.66美元/桶),跌破了大部分油氣公司的原油開采成本,導致油氣公司大規(guī)模減少資本性支出。2016年二季度起原油價格逐步回升,2016年四季度至2020年2月下旬國際原油價格主要在50-70美元/桶之間波動;2020年2月下旬以來,受新冠疫情影響,以及石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)暫未達成減產協(xié)議等不確

35、定性因素影響,國際原油價格波動幅度較大。布倫特原油價格于2020年4月21日跌至13.28美元/桶,隨后國際原油價格逐步企穩(wěn)回升,截至2020年6月22日,布倫特原油價格為43.01美元/桶。考慮了因新冠疫情導致原油需求的減少,以及OPEC在接下來的兩個季度中會明顯增加原油產量等因素,EIA在2020年5月12日發(fā)布的短期能源展望中預測2020年WTI原油均價為30.10美元/桶,2021年WTI原油均價將升至43.31美元/桶;2020年布倫特原油均價為34.13美元/桶,2021年布倫特原油均價為47.81美元/桶。最新預測的2020年及2021年原油均價較2020年4月7日短期能源展望預

36、測的原油均價高1-2美元/桶。4、原油價格下跌的傳導機制(1)供求關系、原油價格等多種因素決定油氣公司資本性支出規(guī)模。油價波動如何傳導至石油資本性支出較為復雜??傮w而言,石油作為主要能源和化工原料,需求穩(wěn)定且長期將保持有所增長。為了保持原油當前及未來供給能力,石油行業(yè)必須保持一定規(guī)模的資本性支出水平。對石油財政依賴度較高的國家,或油氣開采作為國家戰(zhàn)略(如中國)的石油公司而言,油價波動對資本性支出規(guī)模影響較?。粚ζ渌愋偷挠蜌夤?,如油價大幅下跌且持續(xù)處于低位,會影響油氣公司對未來勘探開發(fā)資本性可行性的判斷,從而可能削減支出計劃。原油價格波動影響因素及傳導路徑(2)油價格下跌對油氣設備行業(yè)的影響

37、存在滯后性從歷史年度石油公司縮減資本開支情況來看,油價下跌對當年資本開支情況影響并不明顯,主要是由于石油公司資本開支計劃一般在上一年末制定,因而當油價下跌周期較長或者對當年油價判斷不樂觀時,次年石油公司資本開支可能出現(xiàn)明顯的縮減。因此,原油價格的下跌傳導至油氣設備行業(yè)有一定的滯后性。5、本次原油價格下跌對石油資本性投入、石油設備行業(yè)的影響從歷史上看,原油價格不但受供求基本面因素影響,國際政治、經濟、軍事和主要產油國紛繁復雜的內外部因素也會在很大程度上影響原油短期波動,從而造成原油價格波動頻繁。原油價格波動對石油資本性投入、石油設備行業(yè)影響的最直接的表現(xiàn)為油氣公司勘探開發(fā)資本性支出的變動。但石油

38、的勘探和開采一般是國家或石油公司的長期性計劃,油價的短期變化對石油公司油氣勘探開發(fā)的資本性支出影響較小;如油價大幅下跌且持續(xù)處于低位,會影響油氣公司的勘探開發(fā)資本性支出計劃。石油公司為應對油價長期處于低位的情況,一方面會選擇縮減資本開支,另一方面,主要產油國或石油輸出國組織等機構出于自身利益考慮會采取不同的生產策略,如“限產保價”或維持產量以保持現(xiàn)有市場份額等,而這些生產策略也都會對石油公司資本性投入、石油設備行業(yè)產生不同的影響。另外,由于全球石油需求基本穩(wěn)定,而每口油氣井均有一定的開采壽命周期,油氣公司為了保持其持續(xù)發(fā)展,需要保持剛性的資本性支出,以維持其基本的產能及市場競爭力。根據(jù)全球主要

39、油氣公司近十年原油價格波動與勘探開發(fā)資本性支出變動的情況來看,其勘探開發(fā)資本性支出與國際原油價格的的波動保持相同的變化趨勢,但波動幅度遠小于原油價格的波動幅度,且2016年以來國際主要油氣公司的勘探開發(fā)資本性支出一直處于相對低位。6、中國油氣行業(yè)概況及發(fā)展趨勢2019年1月16日,中國石油集團經濟技術研究院發(fā)布2018年國內外油氣行業(yè)發(fā)展報告,報告顯示2018年中國油氣消費繼續(xù)快速增長,繼2017年成為世界最大原油進口國之后,又超過日本成為世界最大的天然氣進口國。全年石油凈進口量4.4億噸,同比增長11%,石油對外依存度升至69.8%;天然氣進口量1,254億立方米,同比增長31.7%,對外依

40、存度升至45.3%。預計2019年,中國油氣對外依存度還將繼續(xù)上升,構建全面開放條件下的油氣安全保障體系,提升國際油氣市場話語權,成為當務之急。2019年5月24日和2019年7月21日,國家能源局兩次組織召開大力提升油氣勘探開發(fā)力度工作推進會議,會議指出要進一步把2019年和今后若干年大力提升油氣勘探開發(fā)各項工作落到實處,石油企業(yè)要落實增儲上產主體責任,不折不扣完成2019-2025七年行動方案工作要求。國內油氣企業(yè)都形成了未來七年的戰(zhàn)略行動計劃,如中石油2019-2025年國內勘探與生產加快發(fā)展規(guī)劃方案、中海油關于中國海油強化國內勘探開發(fā)未來“七年行動計劃”,明確要提高原122油天然氣儲量

41、,以及要把原油、天然氣的對外依存度保持在一個合理范圍。為此,國內油氣企業(yè)將進一步加大石油天然氣的勘探開發(fā)資本支出,油氣行業(yè)將迎來長景氣周期。根據(jù)中銀國際證券的測算,在將對外依存度降至60%左右的假設下,我國油服市場規(guī)模有望從目前4,000億元升至6,000-7,000億元,油服市場有望擴大50%-100%。2020年1月13日,中國石油集團經濟技術研究院發(fā)布2019年國內外油氣行業(yè)發(fā)展報告,報告顯示2019年我國三大石油公司全力保障國家能源安全,加大國內勘探開發(fā)力度,勘探開發(fā)形勢好轉。原油產量扭轉連續(xù)幾年下降勢頭,達到1.91億噸,增幅1.1%;天然氣產量估算達到1,738億立方米,增幅約9.

42、8%。2019年國內油氣對外依存度雖仍上升,但快速提升的勢頭得到遏制。未來隨著加大國內油氣勘探開發(fā)力度七年行動計劃的實施,產量還將繼續(xù)回升,預計2020年國內油氣產量有望分別達到1.94億噸和1,900億立方米。三、 油氣設備專用件市場競爭格局1、全球化的市場競爭格局油氣技術服務市場集中度高,陸上井口成套設備和深海井口成套設備市場中全球前五大油氣技術服務公司占據(jù)了75%以上的市場份額。目前,國際大型油氣技術服務公司的專用件均進行全球采購,其根據(jù)采購策略在全球范圍內遴選合格供應商。行業(yè)國際競爭性強,其中在美國、意大利和法國等地的專用件供應商因業(yè)務起步早、經驗積累較多、技術水平較高、距離客戶制造工

43、廠近等優(yōu)勢。但是隨著中國工業(yè)配套體系的完善,國內領先的專用件制造商已經具備較強的市場競爭力,成為國際油氣技術服務公司重要的合格供應商,參與到油氣設備專用件市場的全球化競爭。2、國內市場競爭格局國內油氣專用件市場的參與者之前是國內大型石油公司下屬的油氣設備機械零部件生產單位,其產品主要為集團內的設備制造商提供配套;近十年來,隨著以民營、合資企業(yè),在油氣行業(yè)大發(fā)展的背景下快速發(fā)展,借助靈活的機制、市場化的管理及技術研發(fā)投入,取得了高速的發(fā)展,積極參與國內市場競爭,部分企業(yè)已經成為國內領先的油氣技術服務公司的重要供應商。四、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè)

44、,公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和

45、適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)特有的經營模式1、油氣技術服務公司及石油公司的認可決定業(yè)務拓展范圍經過上百年的發(fā)展,整個油氣行業(yè)的專業(yè)化分工結構已基本完成,已形成油氣開采、油氣設備制造、油氣技術服務的分工體系。在分工體系中,油氣開采行業(yè)專注于油氣的開采、運輸和精煉;油氣技術服務行業(yè)專注于油氣設備的設計、整體裝配和向油氣開采行業(yè)提供專業(yè)化的設備安裝、維護服務;油氣設備制造行業(yè)主要是根據(jù)油氣技術服務公司提出的設備制造需求,由專業(yè)的產品制造公司進行研發(fā)生產,提供符合其技術標準的產品。2、客戶資質認證體系

46、嚴格加入油氣技術服務公司的供應體系需要經過嚴格的客戶資質認證。一般來說,從最初的商務溝通開始,通過職業(yè)健康安全管理體系審核、質量管理體系審核、工藝審核、首件產品評定、小批量試制等流程,成為正式的合格供應商,至少需要1至2年時間,針對高等級產品審核認證經歷的時間更長。在成為合格供應商之后,客戶開始下發(fā)訂單,訂單量隨著與客戶之間合作深入而逐步增長直至全方位合作。由于審核程序嚴格、審核時間漫長,客戶需要對數(shù)家符合基本標準的產品制造商進行初步篩選,并在初步篩選合格的基礎上進行進一步的培育和反復篩選,只有管理理念與客戶保持一致,生產控制達到客戶標準,產品質量和生產能力持續(xù)符合客戶標準的供應商方能成為最終

47、的合格供應商。這一過程是客戶和供應商互相選擇的過程,無論是客戶還是供應商都要付出相當大的人力、物力和財力,因此客戶一般不會輕易更換供應商,兩者之間的合作是長期的、穩(wěn)定的和相互依存的。3、產品質量、交貨期等要素是客戶主要關注點由于油氣開采過程中一旦發(fā)生泄漏、井噴等事故,將對生態(tài)環(huán)境造成嚴重的破壞,造成數(shù)以百億的巨大損失,因此設備質量的穩(wěn)定性至關重要,是其選擇供應商的首要考慮要素。油氣勘探開發(fā)需要經歷多個環(huán)節(jié),每個環(huán)節(jié)需要不同種類設備,供應商遍布全球,如果單個供應商的交貨期延遲,將可能影響整個油氣勘探開發(fā)的進度,造成巨大的潛在損失。因此在符合產品性能要求的前提下,對產品交貨的準時性要求較高。二、

48、行業(yè)特有的經營模式1、油氣技術服務公司及石油公司的認可決定業(yè)務拓展范圍經過上百年的發(fā)展,整個油氣行業(yè)的專業(yè)化分工結構已基本完成,已形成油氣開采、油氣設備制造、油氣技術服務的分工體系。在分工體系中,油氣開采行業(yè)專注于油氣的開采、運輸和精煉;油氣技術服務行業(yè)專注于油氣設備的設計、整體裝配和向油氣開采行業(yè)提供專業(yè)化的設備安裝、維護服務;油氣設備制造行業(yè)主要是根據(jù)油氣技術服務公司提出的設備制造需求,由專業(yè)的產品制造公司進行研發(fā)生產,提供符合其技術標準的產品。2、客戶資質認證體系嚴格加入油氣技術服務公司的供應體系需要經過嚴格的客戶資質認證。一般來說,從最初的商務溝通開始,通過職業(yè)健康安全管理體系審核、質

49、量管理體系審核、工藝審核、首件產品評定、小批量試制等流程,成為正式的合格供應商,至少需要1至2年時間,針對高等級產品審核認證經歷的時間更長。在成為合格供應商之后,客戶開始下發(fā)訂單,訂單量隨著與客戶之間合作深入而逐步增長直至全方位合作。由于審核程序嚴格、審核時間漫長,客戶需要對數(shù)家符合基本標準的產品制造商進行初步篩選,并在初步篩選合格的基礎上進行進一步的培育和反復篩選,只有管理理念與客戶保持一致,生產控制達到客戶標準,產品質量和生產能力持續(xù)符合客戶標準的供應商方能成為最終的合格供應商。這一過程是客戶和供應商互相選擇的過程,無論是客戶還是供應商都要付出相當大的人力、物力和財力,因此客戶一般不會輕易

50、更換供應商,兩者之間的合作是長期的、穩(wěn)定的和相互依存的。3、產品質量、交貨期等要素是客戶主要關注點由于油氣開采過程中一旦發(fā)生泄漏、井噴等事故,將對生態(tài)環(huán)境造成嚴重的破壞,造成數(shù)以百億的巨大損失,因此設備質量的穩(wěn)定性至關重要,是其選擇供應商的首要考慮要素。油氣勘探開發(fā)需要經歷多個環(huán)節(jié),每個環(huán)節(jié)需要不同種類設備,供應商遍布全球,如果單個供應商的交貨期延遲,將可能影響整個油氣勘探開發(fā)的進度,造成巨大的潛在損失。因此在符合產品性能要求的前提下,對產品交貨的準時性要求較高。第四章 選址方案一、 項目選址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求;2、滿足項目對:原材料、能源、水和人力的供應;3、節(jié)約和效力原則;安

51、全的原則;4、實事求是的原則;5、節(jié)約用地;6、注意環(huán)保(以人為本,減少對生態(tài)環(huán)境影響)。二、 建設區(qū)基本情況南通,位于中國東部海岸線與長江交匯處,長江入??诒币恚c上海市隔江相望,是江蘇唯一同時擁有沿江沿海深水岸線城市。陸域面積8001平方千米,屬長江三角洲沖積平原,處亞熱帶季風氣候。是山水旅游城市,以“中國近代第一城”著稱的歷史文化名城。下轄如東1縣,如皋、啟東、海門、海安4市,崇川、港閘、通州3區(qū)及富民港辦事處(南通經濟技術開發(fā)區(qū))。為全國14個進一步對外開放沿海城市之一,為全國有影響力“紡織之鄉(xiāng)”“建筑之鄉(xiāng)”“教育之鄉(xiāng)”“體育之鄉(xiāng)”“文博之鄉(xiāng)”“長壽之鄉(xiāng)”“平安之鄉(xiāng)”“新僑之鄉(xiāng)”,先后

52、獲全國文明城市、國家環(huán)保模范城市、國家衛(wèi)生城市、國家園林城市、國家生態(tài)市、全國社會治安綜合治理優(yōu)秀城市、全國科技進步先進市、中國服務外包風采城市等榮譽。2018年,南通市常住人口731萬人。其中城鎮(zhèn)人口490.5萬人。實現(xiàn)地區(qū)生產總值8427億元,按可比價格計算,比上年增長7.2%。其中:第一產業(yè)增加值397.77億元,比上年增長2.2%;第二產業(yè)增加值3947.88億元,比上年增長6.5%;第三產業(yè)增加值4081.35億元,比上年增長8.4%。人均GDP115320元,比上年增長7.1%。按2018年平均匯率計算,人均GDP17427美元。建筑業(yè)總產值8259.18億元。社會消費品零售總額3

53、088.77億元。新南通建設取得新的重大進展,地區(qū)生產總值9383.4億元、增長6.2%;在減稅降費142.8億元的基礎上,一般公共預算收入619.3億元、增長2.2%;全社會研發(fā)投入占地區(qū)生產總值比重2.5%;固定資產投資增長6.6%,社會消費品零售總額增長5.6%,出口總額增長2.3%;城鎮(zhèn)、農村居民人均可支配收入分別為50217元、24303元,分別增長8.4%、8.6%;居民消費價格漲幅3.2%;城鎮(zhèn)登記失業(yè)率1.75%,新增就業(yè)11.5萬人;完成省下達節(jié)能減排任務。今年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年,是長三角區(qū)域一體化發(fā)展國家戰(zhàn)略在南通落地轉化的關鍵之年,也是南通經濟總量

54、過萬億的突破之年。隨著北沿江高鐵、通州灣新出??诘葘嵸|性開工,南通將更加倍受各方青睞。但是面臨百年未有機遇不是自然而然就能發(fā)展,處于“風口”不是自然而然就能起飛,越是機遇疊加越要認清前進中的困難和挑戰(zhàn),堅定信心,敢打善拼,真正化壓力為動力、變潛力為實力。站在“兩個一百年”的歷史交匯點,我們要以爭當先鋒、追趕超越的使命擔當,以舍我其誰、一往無前的豪情斗志,用奮斗回答好“新時代南通發(fā)展之問”,乘著長三角區(qū)域一體化發(fā)展等國家戰(zhàn)略東風,對標蘇南趕先進,借力上海攀新高,加快把機遇優(yōu)勢轉化為發(fā)展勝勢。今年全市經濟社會發(fā)展的主要預期目標是:地區(qū)生產總值增長6.5%以上,一般公共預算收入增長2.6%,全社會研

55、發(fā)投入占地區(qū)生產總值比重2.6%以上;固定資產投資增長6%以上,社會消費品零售總額增長7%左右,進出口總額保持增長;城鄉(xiāng)居民收入增長與經濟增長同步,居民消費價格漲幅3%左右,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3%以內、新增就業(yè)10萬人以上??v觀國際國內發(fā)展環(huán)境,“十三五”時期,南通仍處于大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期,但也面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰(zhàn)。從國際環(huán)境看。和平與發(fā)展的時代主題沒有變,世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展,世界經濟在深度調整中曲折復蘇,新一輪科技革命和產業(yè)變革蓄勢待發(fā)。同時,國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在,全球經濟貿易增長乏力,保護主義抬頭,外部環(huán)

56、境中不穩(wěn)定不確定因素增多。從國內環(huán)境看。我國經濟長期向好基本面沒有改變,經濟發(fā)展進入新常態(tài),正在向形態(tài)更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演化,經濟發(fā)展方式正從規(guī)模速度型轉向質量效率型,經濟結構正從增量擴能為主轉向調整存量、做優(yōu)增量并舉的深度調整,經濟發(fā)展動力正從傳統(tǒng)增長點轉向新的增長點。特別是“四個全面”戰(zhàn)略布局全面展開,創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念全面唱響,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化和農業(yè)現(xiàn)代化協(xié)同并進,這為南通經濟社會發(fā)展既提供了重要契機,也提出了更高要求?!笆濉睍r期,我市發(fā)展既面臨風險挑戰(zhàn),也面臨難得的歷史機遇。總體來看,機遇大于挑戰(zhàn)。從機遇看。一是多重國家戰(zhàn)略疊加效應

57、集中釋放?!耙粠б宦贰薄㈤L江經濟帶戰(zhàn)略的全面推進,長三角一體化發(fā)展、江蘇沿海開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施,積極對接上海自貿區(qū)、上??萍紕?chuàng)新中心和蘇南現(xiàn)代化建設示范區(qū),為南通深入推進跨江融合發(fā)展拓展了更加廣闊的空間。二是重大改革發(fā)展平臺活力競相迸發(fā)。全面推進陸海統(tǒng)籌發(fā)展綜合改革試點,著力打造通州灣江海聯(lián)動開發(fā)示范區(qū),加快推進滬蘇通融合發(fā)展,為南通深入實施陸海統(tǒng)籌、江海聯(lián)動發(fā)展戰(zhàn)略提供了強大動力。三是國家重要區(qū)域性綜合交通樞紐功能不斷完善。隨著滬通鐵路等一批重大工程的建成,南通將成為國家沿江沿海大通道互聯(lián)互通的重要節(jié)點,為在更大范圍內集聚發(fā)展要素、打造新的經濟增長極提供了有力支撐。從挑戰(zhàn)看。我市發(fā)展還存在不平衡、不協(xié)調、不可持續(xù)的問題。一是經濟下行壓力加大,部分企業(yè)生產經營困難,創(chuàng)新能力不強,發(fā)展方式粗放,產業(yè)層次和附加值率不高,經濟結構調整任務艱巨。二是城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不夠均衡,基本公共服務供給不足,收入差距仍然較大,貧困人口尚未消除,就業(yè)結構性矛盾仍然突出,社會保障支出壓力加大,人口老齡化加劇,公民文明素質和社會文明程度有待提高。三是資源約束趨緊,節(jié)約集約利用水平亟待提高,節(jié)能減排任務艱巨,生態(tài)環(huán)境需要進一步改善。四是制約發(fā)展的體制機制障礙依然存在,社會建設和治理面臨一些新情況新問題??傮w上看,“十三五”時期,是南通全面建成小康社會的決

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