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1、內(nèi)審檢查表編號: ZAQ-8.2.2-003-2009A共 7頁第 1頁審核員:受審部門管代;總經(jīng)理時 間年月日時時標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記錄4.1 質(zhì)量管理1. 本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管體系總要理體系,并加以實(shí)施和保持下去?求。2. 請問總經(jīng)理談?wù)劄槭构举|(zhì)量管理體系正常運(yùn)作,本公司建立了那幾個大的過程?3. 公司確定了什么準(zhǔn)則和方案來控制這幾大過程?4. 公司選擇了那些外包過程?對這些外包過程如何進(jìn)行控制?4.2 文件要求4.2.1 總則1. 請問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系,都包括那些文件?2. 本公司共編制了多少個程序文件?其中哪幾個程序文件是 YY/T0287-2003標(biāo)準(zhǔn)要求必須

2、編制的?3.文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程度是依據(jù)本公司目前的那些因素確定的?1內(nèi)審檢查表編號: ZAQ-8.2.2-003-2009A共 7頁第 2頁審核員:受審部門標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.2 質(zhì)量手冊管代;總經(jīng)理時 間年月日時時審核內(nèi)容記錄1. 本公司編制的質(zhì)量手冊的主要內(nèi)容是什么?2. 本公司的質(zhì)量手冊是納入程序文件的內(nèi)容還是對程序文件的引用?3. 本公司的質(zhì)量手冊是否符合了。YY/T0287-2003 標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容?4 如有刪減,刪減了什么內(nèi)容,為什么要刪減?5.質(zhì)量手冊中各過程的描述是符合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)?6. 質(zhì)量手冊是否經(jīng)評審?又不適宜的地方如何進(jìn)行修改?23內(nèi)審檢查表編號: ZAQ-8

3、.2.2-003-2009A共 7頁第 3頁審核員:受審部門標(biāo)準(zhǔn)條款5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)管代;總經(jīng)理時 間年月日時時審核內(nèi)容記錄1. 請詳細(xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。2 質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾, 也包括了持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾?3 質(zhì)量方針是否制定質(zhì)量目標(biāo)的總體原則或框架?4 通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針,使全體員工 都理解 和熟 悉公司的 質(zhì)量方針?5 公司是否通過評審和修改質(zhì)量方針,使其保持持續(xù)的適宜性?1. 質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定?2. 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量的要求,并且是可以測量的?3 質(zhì)量目標(biāo)是

4、否已分解到公司職能部門,在各部門是否建立質(zhì)量目標(biāo)?4.為達(dá)到公司總的質(zhì)量目標(biāo)管理者代表是否建立自己的目標(biāo)?是否可以測量?45內(nèi)審檢查表編號: ZAQ-8.2.2-003-2009A共 7頁第 4頁審核員:受審部門管代;總經(jīng)理時 間年月日時時標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容記錄1.為了滿足質(zhì)量體系目標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn)5.4.2 質(zhì)量4.1 質(zhì)量管理體系總要求, 總經(jīng)理是否管理體系進(jìn)行的質(zhì)量體系策劃工作并形成了文策劃件?2.公司是否針對產(chǎn)品,項目或合同的要求編制了質(zhì)量計劃?3.公司是否確定并提供充分的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求?如人財物三方面的資源。5.5.1 職責(zé)1.對應(yīng)質(zhì)量管理體系各部門是否都規(guī)定和權(quán)限了其職責(zé)和權(quán)限

5、?2. 請問總經(jīng)理談?wù)劚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么?5.5.3 內(nèi)部溝通1.請問在部門各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道?采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解?2.出了借助與諸如會議, 簡報等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況之外,各部門職責(zé)是否理順,與其它相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚?6內(nèi)審檢查表編號: ZAQ-8.2.2-003-2009A共 7頁第 5頁審核員:受審部門標(biāo)準(zhǔn)條款8.0 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2.3 過程的監(jiān)視和測量管代;總經(jīng)理時 間年月日時時審核內(nèi)容記錄1. 公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動進(jìn)行了策劃的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行進(jìn)行確認(rèn)審核評價、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)等活動?2. 通過測量分析的活動,是否可達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目的?1. 是否對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中得人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測量,以滿足過程要求?2. 是否對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視和測量?是否對設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)?3. 原材料,零部件是否符合要求?如何進(jìn)行監(jiān)視和測量?4. 是否對運(yùn)作方法和過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量?是否設(shè)定了質(zhì)量控制點(diǎn)?過程運(yùn)作是否文實(shí)相符?7內(nèi)審檢查表編號: ZAQ-8.2.2-003-2009A共7頁第7頁審核員:受審

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