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文檔簡介
1、南通市財(cái)會信息教育中心2020年度部門預(yù)算公開目錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況三、2020年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)第二部分 2020年度部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(功能科目)六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟(jì)科目)七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能科目)八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟(jì)科目)九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表十二、政府采購支出預(yù)算表第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
2、第四部分名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能參與基層財(cái)政教育的規(guī)劃制定與監(jiān)督實(shí)施;參與納稅人教育的規(guī)劃制定與實(shí)施;負(fù)責(zé)財(cái)政干部教育、會計(jì)人員繼續(xù)教育、會計(jì)系列考試管理、財(cái)政信息化管理操作培訓(xùn);負(fù)責(zé)“金財(cái)工程”運(yùn)行保障、全局局域網(wǎng)和計(jì)算機(jī)現(xiàn)代化辦公設(shè)備管理;組織管理注冊會計(jì)師考試等。二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位情況1.根據(jù)職責(zé)分工,本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括教務(wù)科,行政科。2.本部門無下屬單位。3.從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家,具體包括:南通市財(cái)會信息教育中心。三、2020年部門(單位)主要工作任務(wù)及目標(biāo)按單位宗旨有計(jì)劃組織全市會計(jì)職稱系列、注冊會計(jì)師的報(bào)
3、名、考試工作,組織參與全市納稅人培訓(xùn),組織協(xié)調(diào)財(cái)政基層干部培訓(xùn),組織實(shí)施基層財(cái)會人員財(cái)政支農(nóng)培訓(xùn),做好會計(jì)繼續(xù)教育工作,確?!敖鹭?cái)工程”和局域網(wǎng)的正常運(yùn)行。積極貫徹執(zhí)行政府會計(jì)制度、準(zhǔn)則,提升公共服務(wù)水平,嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的各項(xiàng)規(guī)定,努力提高財(cái)會專業(yè)培訓(xùn)的綜合水平和質(zhì)量,為局機(jī)關(guān)提供好后勤保障。第二部分 2020年度部門預(yù)算表公開01表收支預(yù)算總表部門名稱:市財(cái)會信息教育中心單位:萬元收入支出項(xiàng)目名稱金額功能分類支出用途功能科目名稱金額項(xiàng)目名稱金額一、財(cái)政撥款655.87一、一般公共服務(wù)支出531.22一、基本支出409.47 1.一般公共預(yù)算655.87二、外
4、交支出二、項(xiàng)目支出246.40 2.政府性基金預(yù)算三、國防支出三、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)二、財(cái)政專戶管理資金四、公共安全支出三、其他資金五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、衛(wèi)生健康支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、自然資源海洋氣象等支出十八、住房保障支出124.65十九、糧油物資儲備支出二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十一、其他支出當(dāng)年收入小計(jì)655.87當(dāng)年支出小計(jì)655.87上年結(jié)轉(zhuǎn)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年資金收入合計(jì)655.87支出合計(jì)655.87公開02表
5、收入預(yù)算總表部門名稱:市財(cái)會信息教育中心單位:萬元項(xiàng)目名稱金額收入總計(jì)655.87一般公共預(yù)算資金小計(jì)655.87公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金655.87專項(xiàng)收入政府性基金小計(jì)財(cái)政專戶管理資金小計(jì)專戶管理教育收費(fèi)其他非稅收入其他資金小計(jì)事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金小計(jì)其中:動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金公開03表支出預(yù)算總表部門名稱:市財(cái)會信息教育中心單位:萬元合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年資金655.87409.47246.40公開04表財(cái)政撥款收支預(yù)算總表部門名稱:市財(cái)會信息教育中心單位:萬元收入支出項(xiàng)目名稱金額支出用途項(xiàng)目名稱金額一、一般公共預(yù)算655.87一、基本支出4
6、09.47二、政府性基金預(yù)算二、項(xiàng)目支出246.40三、單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)收入合計(jì)655.87支出合計(jì)655.87公開05表財(cái)政撥款支出預(yù)算表(功能科目)部門名稱:市財(cái)會信息教育中心單位:萬元功能科目編碼功能科目名稱金額合計(jì)655.87201一般公共服務(wù)支出531.22 20101 人大事務(wù)2.40 2010150 事業(yè)運(yùn)行2.40 20106 財(cái)政事務(wù)531.22 2010650 事業(yè)運(yùn)行531.22221住房保障支出124.65 22102 住房改革支出124.65 2210201 住房公積金43.54 2210202 提租補(bǔ)貼81.11 2210203 購房補(bǔ)貼公開06表財(cái)政撥款基本支出預(yù)
7、算表(經(jīng)濟(jì)科目)部門名稱:市財(cái)會信息教育中心單位:萬元科目編碼科目名稱金額合計(jì)409.47一、人員經(jīng)費(fèi)小計(jì)357.83301工資福利支出317.8830101 基本工資67.2630102 津貼補(bǔ)貼127.1730103 獎金30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30107 績效工資30.5730108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.9730109 職業(yè)年金繳費(fèi)30110 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.5530111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.4930112 其他社會保障繳費(fèi)3.3330113 住房公積金43.5430114 醫(yī)療費(fèi)30199 其他工資福利支出303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.9530301 離休
8、費(fèi)20.0530302 退休費(fèi)19.6730303 退職(役)費(fèi)30304 撫恤金30305 生活補(bǔ)助30306 救濟(jì)費(fèi)30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30308 助學(xué)金30309 獎勵金0.0130310 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30399 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.22二、公用經(jīng)費(fèi)小計(jì)51.64302商品和服務(wù)支出51.6430201 辦公費(fèi)3.6030202 印刷費(fèi)30203 咨詢費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)30205 水費(fèi)2.0030206 電費(fèi)5.0030207 郵電費(fèi)1.5030209 物業(yè)管理費(fèi)30211 差旅費(fèi)5.8030213 維修(護(hù))費(fèi)3.5030214 租賃費(fèi)2.2430215 會議費(fèi)0.6
9、830216 培訓(xùn)費(fèi)2.5530217 公務(wù)接待費(fèi)0.6830218 專用材料費(fèi)30224 被裝購置費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228 工會經(jīng)費(fèi)4.6030229 福利費(fèi)7.6530231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239 其他交通費(fèi)用0.6030240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出11.24公開07表一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(功能科目)部門名稱:市財(cái)會信息教育中心單位:萬元功能科目編碼功能科目名稱金額合計(jì)655.87201一般公共服務(wù)支出531.22 20106 財(cái)政事務(wù)531.22 2010650 事業(yè)運(yùn)行531.22221住房保障支出12
10、4.65 22102 住房改革支出124.65 2210201 住房公積金43.54 2210202 提租補(bǔ)貼81.11 2210203 購房補(bǔ)貼公開08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(經(jīng)濟(jì)科目)部門名稱:市財(cái)會信息教育中心單位:萬元科目編碼科目名稱基本支出合計(jì)409.47301工資福利支出317.88 30101 基本工資67.26 30102 津貼補(bǔ)貼127.17 30106 伙食補(bǔ)助費(fèi) 30107 績效工資30.57 30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.97 30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.55 30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7.49 30112
11、其他社會保障繳費(fèi)3.33 30113 住房公積金43.54 30199 其他工資福利支出302商品和服務(wù)支出51.64 30201 辦公費(fèi)3.60 30205 水費(fèi)2.00 30206 電費(fèi)5.00 30207 郵電費(fèi)1.50 30209 物業(yè)管理費(fèi) 30211 差旅費(fèi)5.80 30213 維修(護(hù))費(fèi)3.50 30214 租賃費(fèi)2.24 30215 會議費(fèi)0.68 30216 培訓(xùn)費(fèi)2.55 30217 公務(wù)接待費(fèi)0.68 30226 勞務(wù)費(fèi) 30228 工會經(jīng)費(fèi)4.60 30229 福利費(fèi)7.65 30239 其他交通費(fèi)用0.60 30295 在職人員基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)1.02 30296
12、 離退休人員基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)0.66 30297 特需費(fèi)0.10 30298 離退休人員管理工作經(jīng)費(fèi)6.16 30299 其他商品和服務(wù)支出3.30303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.95 30301 離休費(fèi)20.05 30302 退休費(fèi)19.67 30303 退職(役)費(fèi) 30304 撫恤金 30305 生活補(bǔ)助 30306 救濟(jì)費(fèi) 30308 助學(xué)金 30309 獎勵金0.01 30399 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.22公開09表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表部門名稱:市財(cái)會信息教育中心單位:萬元合計(jì)“三公”經(jīng)費(fèi)會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)小計(jì)因公出國(境)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公
13、務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)97.410.680.680.6896.05公開10表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表部門名稱:市財(cái)會信息教育中心單位:萬元功能科目編碼功能科目名稱金額合計(jì)0.00注:本部門(單位)無相關(guān)項(xiàng)目。公開11表一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表部門名稱:市財(cái)會信息教育中心單位:萬元科目編碼科目名稱機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0.00注:本部門(單位)無相關(guān)項(xiàng)目。公開12表政府采購支出預(yù)算表部門名稱:市財(cái)會信息教育中心單位:萬元采購品目大類專項(xiàng)名稱經(jīng)濟(jì)科目采購物品名稱采購組織形式總計(jì)合計(jì)30.90一、貨物A2.40辦公設(shè)備購置事業(yè)運(yùn)行辦公設(shè)備購置是辦公設(shè)備購置固定投
14、影儀分散采購1.20辦公設(shè)備購置事業(yè)運(yùn)行辦公設(shè)備購置是辦公設(shè)備購置3P柜式空調(diào)分散采購0.50辦公設(shè)備購置事業(yè)運(yùn)行辦公設(shè)備購置是辦公設(shè)備購置中檔筆記本電腦分散采購0.70三、服務(wù)C28.50物業(yè)管理費(fèi)事業(yè)運(yùn)行物業(yè)管理費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)辦公場所物業(yè)管理集中采購28.50第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明一.收支預(yù)算總體情況說明本單位本年度收入、支出預(yù)算總計(jì)655.87萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加29.8萬元,增長4.76%。其中:(一)收入預(yù)算總計(jì)655.87萬元。包括:1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)655.87萬元。(1)一般公共預(yù)算收入預(yù)算655.87萬元,與上年相比增加29.8萬元,增長4
15、.76 %。主要原因是政策性調(diào)資。(2)政府性基金收入預(yù)算0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項(xiàng)收入。2.財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項(xiàng)收入。3.其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項(xiàng)收入。4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位無此項(xiàng)收入。(二)支出預(yù)算總計(jì)655.87萬元。包括:1.一般公共服務(wù)(類)支出531.22萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)及為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。與上年相比減少37.19萬元,減少6.54%。主要原因是
16、例行節(jié)約,壓減一般性支出。2. 住房保障(類)支出124.65萬元,主要用于提租補(bǔ)貼和公積金。與上年相比增加66.99萬元,增長116.18%。主要原因是政策性調(diào)資。3.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元,主要原因是本單位未安排此項(xiàng)支出。此外,基本支出預(yù)算數(shù)為409.47萬元。與上年相比增加54.64萬元,增長15.4%。主要原因是政策性調(diào)資。項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為246.4萬元。與上年相比減少24.84萬元,減少9.16%。主要原因是本單位不再承擔(dān)企業(yè)類會計(jì)人員繼續(xù)教育,因此支出減少。單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位未安排此項(xiàng)支出。二.收入預(yù)算情況說明本單位
17、本年度收入預(yù)算合計(jì)655.87萬元,其中:一般公共預(yù)算收入655.87萬元,占100%;政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;財(cái)政專戶管理資金0萬元,占%;其他資金0萬元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,占0%。三.支出預(yù)算情況說明本部門(單位)本年度支出預(yù)算合計(jì)655.87萬元,其中:基本支出409.47萬元,占62.43%;項(xiàng)目支出246.4萬元,占37.57%;單位預(yù)留機(jī)動經(jīng)費(fèi)0萬元,占0%;結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元,占0%。四.財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明本單位2020年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算655.87萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加29.8萬元,增長4.76%。主要原因是政策性調(diào)資。五
18、.財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明本單位2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出655.87萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加29.8萬元,增長4.76%。主要原因是政策性調(diào)資。其中: (一)一般公共服務(wù)支出(類)1財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))支出531.22萬元,與上年相比減少37.19萬元,減少6.54%。主要原因是例行節(jié)約,壓減一般性支出。(二)住房保障支出(類)1住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出43.54萬元,與上年相比增加17.34萬元,增長66.18%。主要原因是政策性調(diào)資。2. 住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出81.11萬元,與上年相比增加49.65萬元,增長157
19、.82%。主要原因是政策性調(diào)資。六.財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明 本單位2020年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算409.47萬元,其中:(一)人員經(jīng)費(fèi)357.83萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(二)公用經(jīng)費(fèi)51.64萬元。主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七.一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明本單位2020年一般公共預(yù)算財(cái)政
20、撥款支出預(yù)算655.87萬元,與上年相比增加29.8萬元,增長4.76% 。主要原因是政策性調(diào)資。 八.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明本單位2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算409.47萬元,其中:(一)人員經(jīng)費(fèi)357.83萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。(二)公用經(jīng)費(fèi)51.64萬元。主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、在職人員
21、基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)、離退休人員基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)、特需費(fèi)、離退休人員管理工作經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。九.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明本部門(單位)2020年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.68萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下:1因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出0萬元,比上年預(yù)算增加0萬元,主要原因是實(shí)際因公出國(境)時(shí),由財(cái)政部門根據(jù)經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)的出國(境)計(jì)劃和按標(biāo)準(zhǔn)核定的經(jīng)費(fèi)數(shù)額追加相關(guān)單位支出預(yù)算指標(biāo)。實(shí)際執(zhí)行情況在
22、部門決算中公開。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算0萬元。其中:(1)公務(wù)用車購置支出預(yù)算0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本單位未安排此項(xiàng)支出,與上年預(yù)算數(shù)相同。(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,比上年增加0萬元,主要原因是本單位未安排此項(xiàng)支出,與上年預(yù)算數(shù)相同。3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.68萬元,比上年減少0.27萬元,主要原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費(fèi)支出。本單位2020 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)支出預(yù)算0.68萬元,比上年減少5.27萬元,主要原因是厲行節(jié)約,減少會議費(fèi)支出。本單位2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算96.05萬元,比減少47.05萬元,主要原
23、因是本單位不再承擔(dān)企業(yè)類會計(jì)人員繼續(xù)教育,因此培訓(xùn)費(fèi)支出減少。十.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明本部門(單位)2020年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是本單位未安排此項(xiàng)支出。其中: 1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)管理費(fèi)用支出(項(xiàng))支出0萬元,本單位未安排此項(xiàng)支出。十一.一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明2020年本部門一般公共預(yù)算單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元,與上年相比增加0萬元,增長0%。主要原因是:本單位未安排此項(xiàng)支出。 十二.政府采購支出預(yù)算情況說明2020年度政府采購支出預(yù)算總額30.9萬元,其中:擬采購貨物支出2.4
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