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文檔簡介

1、四川省內(nèi)江市市中區(qū)公路運(yùn)輸管理所2017 年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作(一)主要職能。內(nèi)江市市中區(qū)公路運(yùn)輸管理所1991年 12 月經(jīng)內(nèi)江市機(jī)構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)成立,并于2012年 12 月經(jīng)內(nèi)江市市中區(qū)人力資源和社會保障局批準(zhǔn)為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。其基本職能系中華人民共和國道路運(yùn)輸條例授權(quán)負(fù)責(zé)具體實施道路運(yùn)輸管理工作的行政事業(yè)單位。依法對市中區(qū)境內(nèi)從事道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營、道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營、道路運(yùn)輸站(場)經(jīng)營、機(jī)動車維修經(jīng)營、機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)五大市場行使道路運(yùn)輸行政管理職能。(二) 2017 年重點(diǎn)工作完成情況。今年我所緊緊圍繞全區(qū)運(yùn)管職能工作和群眾反映的突出問題,從解決難點(diǎn)、

2、熱點(diǎn)問題入手,大力提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量,確保各項職能工作和重點(diǎn)工作的推進(jìn)。1 、繼續(xù)深入開展打擊“黑車”非法經(jīng)營行動。為進(jìn)一步維護(hù)道路運(yùn)輸市場秩序,在市區(qū)兩級政府的領(lǐng)導(dǎo)下,我所與交警、公安部門協(xié)同配合,嚴(yán)厲查處“黑車”非法經(jīng)營行為及其他道路運(yùn)輸違法、違規(guī)行為, 建立打擊 “黑車”非法經(jīng)營整治行動的長效機(jī)制。截止11 月 20 日,共查處各類非法經(jīng)營車輛228 輛 ,查處“黑車” 204 臺。處理出租車圍堵非法運(yùn)營黑車的事件3 起,暴力抗法7 起,拘留 2 人。1通過集中整治工作的開展,有力的打擊了非法營運(yùn),整頓了城區(qū)客運(yùn)市場秩序,取得了較好的效果。該項職能目標(biāo)工作已全面完成。2 、搞好運(yùn)輸企

3、業(yè)安全動態(tài)考核和質(zhì)量信譽(yù)考核工作。我所在年初就抽調(diào)人員成立了考核小組,并將考核內(nèi)容、細(xì)則、考核時間安排以文件形式下發(fā)給各道路運(yùn)輸企業(yè)。對內(nèi)江市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司和內(nèi)江市路順客運(yùn)有限公司進(jìn)行了質(zhì)量信譽(yù)考核。經(jīng)考核,兩家客運(yùn)企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)等級達(dá)到2A 標(biāo)準(zhǔn)。3、區(qū)內(nèi) 4 所駕校的達(dá)標(biāo)考核工作。按照省運(yùn)管局的要求,我所對區(qū)內(nèi)4 所駕校進(jìn)行了雙達(dá)標(biāo)考核工作。 由于該項工作要納入省駕校培訓(xùn)監(jiān)管服務(wù)平臺,于 2017 年 10 月 28 日正式啟動。該項工作正在有序的進(jìn)行。4、認(rèn)真開展行政權(quán)力公開運(yùn)行工作, 自覺接受上級部門的監(jiān)督和檢查。2017 年,我所對行權(quán)平臺工作再次進(jìn)行了梳理,將行權(quán)平臺的錄入

4、納入日常工作。截止11 月 20 日,我所共辦理行政許可508件,行政處罰案件259件。審驗客貨運(yùn)輸車輛2294 臺次。預(yù)計 11 月底,審驗客貨運(yùn)輸車輛計2354 臺次。對行政許可、行政處罰、行政確認(rèn)事項均做到了100% 錄入。截止 11 月 20 日,行政權(quán)力平臺共計錄入13337條,錄入量位居全區(qū)前茅,每季度通報的活躍率也位居前列。多次在區(qū)政府行政權(quán)利依法公開運(yùn)行情況的通報中得到表揚(yáng)。5、積極倡導(dǎo)和鼓勵運(yùn)輸企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益和節(jié)能減排。2我所積極倡導(dǎo)和鼓勵運(yùn)輸企業(yè)發(fā)展高效低耗、大噸位、多軸集裝箱車和重載型貨運(yùn)車輛及中型中級客運(yùn)車輛,進(jìn)一步降低單位運(yùn)輸成本,提高經(jīng)濟(jì)效益和節(jié)能減排。并在企業(yè)為

5、新車上戶辦證過程中簡化辦事流程和手續(xù),提高辦證效率。截止 11 月 20 日,底,我區(qū)新增8 噸以上貨車66 臺,中型中級客車13 臺,已完成職能目標(biāo)任務(wù)。6、全面落實“兩集中,兩到位”,規(guī)范辦理政務(wù)工作。我所行政審批事項均納入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理。截止11 月 20 日,窗口共受理各類審批事項508 件。7、截止 11 月 20 日止,完成非稅收入131.91萬元,提前超額完成目標(biāo)任務(wù)。二、部門概況內(nèi)江市市中區(qū)公路運(yùn)輸管理所下屬二級單位0 個,其中行政單位 0 個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0 個,其他事業(yè)單位 0 個。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、財務(wù)股、處罰室、安全股、行政審批股、駐站辦、稽查隊、

6、運(yùn)政股、維修股、駕訓(xùn)股。三、收支決算總體情況說明2017 年區(qū)運(yùn)管所本年收入合計507.64萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入507.64萬元,占 100.00% ;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0 萬元,占0% ;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0 萬元,占 0% ;事業(yè)收入0 萬元,占 0% ;經(jīng)營收入 0 萬元,占 0% ;附屬單位上繳收入0 萬元,占 0% ;3其他收入 0 萬元,占 0% 。0507.64一般公共預(yù)算財政撥款收入政府性基金預(yù)算財政撥款收入國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入2017 年區(qū)運(yùn)管所本年支出合計648.53萬元,其中:基本支出 41

7、8.50萬元,占 64.53% ;項目支出230.03萬元,占 35.47% ;上繳上級支出 0 萬元,占 0% ;經(jīng)營支出0 萬元,占 0% ;對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,占 0% 。000基本支出230.03項目支出上繳上級支出418.5經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出4四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017 年度財政撥款收、 支總計 648.86 萬元。 當(dāng)年財政撥款收入 507.64 萬元,與 2016 年相比,減少 307.52 萬元,下降 37.73% ;當(dāng)年財政撥款支出 648.53 萬元,與 2016 年相比,減少 25.41 萬元,下降 3.77% 。1000815.168

8、00673.94648.53600507.644002000財政撥款收入財政撥款支出20162017五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出648.53萬元,占本年支出合計的100% 。與 2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款減少25.41 萬元,下降3.77% 。5680673.94675670665660655650648.536456406352016年2017年(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017 年一般公共預(yù)算財政撥款支出648.53萬元,主要用于以下方面 :一般公共服務(wù)支出0 萬元,占 0

9、% ;外交支出0 萬元,占 0% ;國防支出0 萬元,占 0% ;公共安全支出0萬元,占0% ;教育支出0 萬元,占0% ;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,占0% ;文化體育與傳媒支出0 萬元,占 0% ;社會保障和就業(yè)支出 74.11 萬元,占 11.44% ;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 22.99 萬元,占 3.54% ;節(jié)能環(huán)保支出 0 萬元, 占 0% ;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬元,占 0% ;農(nóng)林水支出 0 萬元,占 0% ;交通運(yùn)輸支出 532.28 萬元,占 82.07% ;資源勘探信息等支出 0 萬元,占 0% ;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0 萬元,占 0% ;金融支出 0 萬元,占 0% ;援助其他地區(qū)支

10、出0 萬元,占 0% ;國土海洋氣象等支出0 萬元,占0% ;住房保障支出19.156萬元,占 2.95% ;糧油物資儲備支出 0 萬元,占 0% ;其他支出 0 萬元,占 0% ;債務(wù)還本支出 0 萬元,占 0% ;債務(wù)付息支出 0 萬元,占 0% 。19.1574.1122.99社會保障和就業(yè)支出醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出交通運(yùn)輸支出住房保障支出532.28(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休 (項) :支出決算為 42.05 萬元,完成調(diào)整預(yù)算 100% 。2. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事

11、業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 (項): 支出決算為 31.92萬元,完成調(diào)整預(yù)算100% 。3. 社會保障和就業(yè) (類)其他社會保障和就業(yè)支出 (款)其他社會保障和就業(yè)支出(項) :支出決算為 0.14 萬元,完成調(diào)整預(yù)算 100% 。74. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項) :支出決算為 16.61 萬元,完成調(diào)整預(yù)算 100% 。5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)醫(yī)療保障(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項) :支出決算為 6.38 萬元,完成調(diào)整預(yù)算 100% 。6. 交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項):2017 年決算數(shù)為302.25萬元,完成調(diào)整預(yù)算1

12、00% 。7. 交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項) :支出決算為 99.62 萬元,完成調(diào)整預(yù)算 99.67% ,決算數(shù)小于調(diào)整預(yù)算數(shù)的主要原因是第一書記陳學(xué)東的專項補(bǔ)助未發(fā)放完畢,結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。8. 交通運(yùn)輸支出(類)成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出(項): 支出決算為130.41萬元,完成調(diào)整預(yù)算100% 。9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) :支出決算為19.15 萬元,完成調(diào)整預(yù)算100% 。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出418.50萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 36

13、1.68 萬元,主要包括:基本工資 81.83 萬元、津貼補(bǔ)貼 55.06 萬元、獎金 30.50 萬元、績效工資 17.02萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 31.92 萬元、其他社會保障繳費(fèi) 23.27 萬元、其他工資福利支出 1.74 萬元、生8活補(bǔ)助 43.71 萬元、獎勵金57.09 萬元、住房公積金19.15萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.39 萬元等。公用經(jīng)費(fèi) 56.82 萬元,主要包括:辦公費(fèi) 5.69 萬元、印刷費(fèi) 0.38 萬元、手續(xù)費(fèi) 0.09 萬元、水費(fèi) 0.18 萬元、電費(fèi) 1.48 萬元、郵電費(fèi) 1.60 萬元、差旅費(fèi) 10.70 萬元、維修(護(hù))費(fèi) 0.07

14、 萬元、培訓(xùn)費(fèi) 0.84 萬元、專用材料費(fèi) 9.29萬元、勞務(wù)費(fèi) 2.47 萬元、工會經(jīng)費(fèi) 1.25 萬元、福利費(fèi) 3.07 萬元、其他交通費(fèi) 9.24 萬元、其他商品和服務(wù)支出 10.47 萬元。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0 萬元,完成預(yù)算 100% 。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0 萬元,占0% ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0 萬元,占0% ;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0 萬元,占 0% 。1. 因公出國

15、(境)經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組 0 次,出國(境) 0 人。開支內(nèi)容包括:無。因公出國(境)支出決算與 2016 年相比無變化。2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬元。其中:公務(wù)用車購置支出0 萬元。 全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用9車 0 輛,其中:轎車 0 輛、金額 0 萬元,越野車 0 輛、金額 0 萬元,載客汽車 0 輛、金額 0 萬元。截至 2017 年 12 月底,單位共有公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車購置支出決算與2016 年相比無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016 年減少 16萬元,下降100% 。主要原因是公車改革

16、收回全部車輛,無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。3. 公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次, 0 人次(不包括陪同人員) ,共計支出 0 萬元, 具體內(nèi)容包括:無。其中:外事接待0 批次, 0 人,共計支出0 萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少6.80 萬元,下降100% 。主要原因是今年未發(fā)生區(qū)外接待。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017 年度政府性基金預(yù)算撥款支出0 萬元。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2017 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0 萬元。十、其他重要事項的情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017 年度

17、,區(qū)運(yùn)管所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 56.82 萬元,比 2016 年增加 11.44 萬元,增長 25.21% 。10(二)政府采購支出情況2017 年度,區(qū)運(yùn)管所政府采購支出總額3.31 萬元,其中:政府采購貨物支出3.31 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0 萬元。主要用于采購電腦、打印機(jī)等辦公用品。授予中小企業(yè)合同金額3.31萬元,占政府采購支出總額的100% ,其中:授予小微企業(yè)合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的0% 。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況截至 2017 年 12 月 31 日,區(qū)運(yùn)管所共有車輛 0輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、一般公務(wù)用車 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用

18、車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車 0輛;單價 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(套),單價 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。(四)預(yù)算績效情況1.績效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017 年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)3 個,涉及財政資金145.87萬元,覆蓋率達(dá)到63.42% 。2.部門整體支出績效自評開展情況。按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2017 年整體支出開展績效自評,自評得分100 分,存在的問題:財政資金使用缺乏效益評估。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)財務(wù)制度的執(zhí)行力度,特別是預(yù)算管理和執(zhí)行效益。二是加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn),11提高財務(wù)

19、管理水平。2017 年部門整體支出績效評價得分表一級指標(biāo)二級指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)( 15 分)部門決策( 25 分)預(yù)算編制( 10 分)專項資金分配時限(2分)中期評估( 2 分)績效監(jiān)控( 5 分)非稅收入執(zhí)收情況(2分)綜合管理( 30 分)資產(chǎn)管理( 6 分)內(nèi)控制度管理(2 分)信息公開( 6 分)績效評價( 5 分)三級指標(biāo)相關(guān)性( 5 分)明確性( 5 分)合理性( 5 分)測算依據(jù)( 5 分)目標(biāo)管理( 5 分)省級財力專項預(yù)算分配時限(1 分)中央??罘峙浜弦?guī)率(1 分)執(zhí)行中期評估(2 分)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控(2 分)績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控(3 分)非稅收入征收情況(1 分)非稅收入上繳情

20、況(1 分)資產(chǎn)管理信息化情況(2 分)行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況(2 分)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2 分)內(nèi)部控制度健全完整(2 分)預(yù)算公開( 2 分)決算公開( 2 分)績效信息公開(2 分)績效評價開展(2 分)評價結(jié)果應(yīng)用(3 分)部門特性指標(biāo)得分555551122311222222223打擊“黑車”非法經(jīng)營行動履職成效( 20 分)運(yùn)輸企業(yè)安全動態(tài)考核和質(zhì)量信譽(yù)考核工作重點(diǎn)改革(重點(diǎn)工作)完成情況(5部門績效情況分)(45 分)可持續(xù)發(fā)展能力 ( 15分)科技(制度、方法、機(jī)制等)創(chuàng)新(5分)人才培養(yǎng)( 5分)協(xié)作部門滿意度(3 分)滿意度( 10 分)管理對象滿意度(3 分)社會

21、公眾滿意度(4 分)1010555334123.部門自行組織績效評價開展情況。本部門對第一書記陳學(xué)東專項補(bǔ)助項目開展了績效評價,得分為 100 分,存在的問題:未使用完的資金結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。下一步改進(jìn)措施:做好全年預(yù)算測算,避免資金閑置。單位名稱 /項目名稱2017 年項目支出績效評價得分表一級指標(biāo)項 (目 20決 分策 )項 (目 10管 分理 )(特項 性目 指績 標(biāo)效 70分)二級指標(biāo)科 (學(xué) 10決 分策 )績(效目 10)標(biāo)資 (金 7管 分理 )項 (目 3執(zhí) 分行 )項目 (完 20成 )效項分(益目)50三級指標(biāo)分值必要性5(政策依據(jù) )可行性5(政策完善)明確性5合理性5資金

22、分配3資金使用4執(zhí)行規(guī)范3完成數(shù)量5完成質(zhì)量5完成時效5完成成本5經(jīng)濟(jì)效益(可選項)40得分555534355551320社會效益(可選項)生態(tài)效益(可選項)20可持續(xù)效益(可選項)公平效率(可選項)使用效率(可選項)服務(wù)對象滿意度10總分100十一、名詞解釋1.財政撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。102.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入: 指除上述 “財政撥款收入” 、“事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。如基本建設(shè)收入、主管部門集中收入等。5.用事業(yè)基金彌

23、補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。147.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.社會保障和就業(yè)(類)行政

24、事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項) :反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。10. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 (項) :反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。11. 社會保障和就業(yè) (類)其他社會保障和就業(yè)支出 (款)其他社會保障和就業(yè)支出(項) : 反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療 (項) :反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療

25、經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 (項) :反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。14. 交通運(yùn)輸支出 (類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項):15反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。15. 交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項) :反映公路運(yùn)輸管理支出。16. 交通運(yùn)輸支出 (類)成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出(項) :反映成品油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。17. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) :反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、 財政部規(guī)定的資本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。18. 基本支出: 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、 完

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