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文檔簡介

1、附件:測量管理體系認證申請書申請認證證書類型:申請組織名稱:(蓋公章)_申請組織負責人(簽字):_申請日期:_年_月_日一、 組織基本情況名稱組織名稱組織機構代碼組織注冊資本組織通訊地址組織通訊郵編法定代表人組織聯(lián)系人組織聯(lián)系電話/傳真組織性質企業(yè)組織:有限責任公司;股份有限公司;股份合作制企業(yè);國有企業(yè);集體企業(yè);合伙企業(yè);個人獨資企業(yè);其他企業(yè)其他組織:事業(yè)單位;社會團體;企業(yè)組織;其他組織;組織規(guī)模大型 中型 小型固定資產(萬元)年銷售額(萬元)年消耗能源(噸標準煤)組織員工人數(shù)主要產品或經營范圍二、 計量基本情況計量管理機構名稱隸屬關系計量管理機構負責人職務電子信箱電話體系相關的員工數(shù)

2、(包括計量管理和計量技術人員)專職計量人員數(shù)測量設備臺件數(shù)計量標準項目數(shù)體系內審員人數(shù)及證件號已獲得計量水平稱號已獲得其他認證或獎勵稱號三、 申請認證的范圍四、 申請時提供文件:企業(yè)的有效營業(yè)執(zhí)照和組織機構代碼證復印件各1份,測量管理體系認證申請書1份,測量管理體系管理手冊1份,測量管理體系程序文件1份,測量管理體系認證標準要求與體系文件對照檢查表1份,檢定、校準項目的計量確認檢查表(企業(yè)有該項目時要),測量管理體系內審員證書復印件,申請工作總結(復查時),申請材料光盤1份。五、受理申請單位意見 負責人(簽名) 受理申請單位(蓋章) 日期 年 月 日認證標準與體系文件對照檢查表 第 頁 共 頁

3、認證標準條款號組織管理體系質量手冊編號及條款號組織管理體系程序文件編號及條款號文件是否齊全(或×)1 計量法制要求1.2 計量單位1.3 計量人員1.4 計量標準1.5 強制檢定1.6 特定要求2 技術能力要求2.2 檢測能力2.3 檢測水平4 總要求4 總要求5 管理職責5.1 計量職能5. 以顧客為關注焦點5.3 質量目標5.4 管理評審6 資源管理6.1人力資源6.1.1人員的職責6.1.2能力和培訓6.2信息資源6.2.1程序6.2.2軟件6.2.3記錄6.2.4標識6. 物資資源6.1測量設備6.2環(huán)境6.4 外部供方7 計量確認和測量過程的實現(xiàn)7.1 計量確認7.1.1

4、總則7.1.2 計量確認間隔7.1.3設備調整控制7.1.4計量確認過程記錄7.2 測量過程7.2.1總則7.2.2測量過程設計7.2.3測量過程實現(xiàn)7.2.4測量過程記錄7.3.1測量不確定度7.3.2溯源性8 測量管理體系分析和改進8.1測量體系的分析和改進總則8.2.1審核和控制 總則8.2.2顧客滿意8.2.3測量管理體系審核8.2.4測量管理體系的監(jiān)視8.3.1不合格測量管理體系8.3.2不合格測量過程8.3.3不合格測量設備8.4.2 糾正措施8.4.3 預防措施文件審核意見組長簽字 年 月 日注:文件是否齊全、文件審核意見、組長簽字由審核組填寫。檢定、校準項目的確認檢查表共 項

5、第 項 第 頁 共 頁所建計量標準名稱測量范圍不確定度/準確度等級/最大允許誤差計量標準考核證書號測量設備名稱型號規(guī)格制造廠及編號測量范圍不確定度/準確度等級/最大允許誤差檢定/校準周期末次檢定/校準日期檢定/校準證書號開展檢定、校準測量設備名稱或參數(shù)名稱測量范圍計量要求:不確定度/準確度等級/最大允許誤差/校準測量能力依據文件名稱及編號考核記錄:(檢查有效文件、溯源性、設備管理、人員能力、環(huán)境條件、原始記錄、證書報告,進行評價,說明理由,提供證據)結論:合格 有缺陷 不合格 ( 在選項上打,只選一項。)審核組組長: 審核員: 受確認方代表:審核日期: 年 月 日 審核工作情況反饋單被審核/考

6、評組織名稱企業(yè)電話產品名稱審核日期組長姓名組員姓名對審核組的評價公正性廉政工作作風說明:評價在相應的框內打“”好一般 差文字說明(可另附紙)企業(yè)負責人(簽字):單位公章 :年 月 日注:請在現(xiàn)場考評結束后5日內寄紹興市質量技術監(jiān)督局監(jiān)察室(紹興市袍江工業(yè)區(qū)世紀街,郵編312071)測量管理體系認證審核工作計劃被審核方審核日期審核目的審核范圍審核依據審核內容審核組名單姓名工作單位職務(職稱)電話審核資格證書編號審核具體時間安排參加人員工作內容被審核企業(yè)對計劃安排若有意見請及時反饋審核組組長制表日期注:被審核方聯(lián)系人及電話: 中啟計量體系認證中心測量管理體系認證報告(GB/T 19022-2003

7、/ISO 10012:2003)申請認證證書類型:申請認證組織:認證機構:現(xiàn)場認證日期:1 概況組織名稱組織通訊地址及郵編組織法定代表人組織聯(lián)系人電話/傳真電子信箱組織規(guī)模大型 中型 小型是否是多現(xiàn)場是 否審核組組長審核日期審核人日數(shù)申請認證的范圍組織一年內發(fā)生違反與認證的體系、產品相關的國家法律法規(guī)及發(fā)生重大事故的情況2 單位的主要產品或經營服務范圍:3 認證依據:測量管理體系認證技術標準;GB/T190222003測量管理體系 測量過程和測量設備的要求;申請認證單位的體系文件4 申請認證的范圍:5 認證涉及的區(qū)域或部門:6 審核過程簡述:7 現(xiàn)場審核驗證和試驗情況: 抽查35個計量確認過程

8、和測量過程的計量要求導出方法是否代表顧客要求 ; 抽查 13個測量不確定度的計算是否正確; 抽查測量過程的核查或比對是否會采用; 控制圖是否會繪制(如果有); 準備13個盲樣進行測試,評價測試結果是否正確。8審核過程形成的材料:認證標準要求與體系文件對照檢查表檢定、校準項目檢查表 共 份測量過程控制檢查表 共 份不符合項報告 共 份9審核組結論意見:審核組組長(簽字): 日期:10 其他需要說明的事項: 審核組組長(簽字): 日期:11認證機構意見:負責人簽字: 日期: 單位蓋章12 認證中心審批意見: 負責人簽字: 日期: 單位蓋章 測量檢測體系認證審核記錄及結果匯總表序號GB/T 1902

9、2標準規(guī)定審 核 內 容情況說明符合次要不符合數(shù)量主要不符合數(shù)量不適用(指出不符合項報告編號)112 計量單位應當使用國家法定計量單位21.3 計量人員從事計量檢定的人員應持有相應的有效證件31.4 計量標準按要求考核合格后投入使用41.5 強制檢定應按規(guī)定要求實施強制檢定51.6 特定要求1.計量器具制造應遵守制造、修理計量器具許可證監(jiān)督管理辦法的規(guī)定;2. 定量包裝商品生產應遵守定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定的要求;3. 零售商品銷售應遵守零售商品稱重計量監(jiān)督規(guī)定。62.2 檢測能力1.質量管理體系對過程和產品的監(jiān)視和測量的要求;2.環(huán)境管理體系對環(huán)境的監(jiān)視和測量的要求;3.職業(yè)健康安全管理體系

10、對職業(yè)健康的監(jiān)視和測量的要求;4.經營管理、能源管理和安全生產管理等對測量設備和測量過程的要求。72.3 檢測水平1.采用先進的計量檢測技術和測量設備以滿足組織的生產、經營和管理對計量檢測的要求;2.采用計算機信息技術管理計量檢測體系和計量檢測數(shù)據。84總要求1.體系應確保滿足規(guī)定的計量要求;2.測量過程應受控,所有測量設備應經確認。95.1計量職能1.企業(yè)可以根據實際需要,自主設置管理計量工作的機構和專(兼)職計量管理人員,統(tǒng)一管理本企業(yè)的計量工作。主管計量工作的領導、計量管理機構及各類專(兼)職計量管理人員的職責應形成文件,并認真執(zhí)行。105.2以顧客為關注焦點計量職能的管理者應確保:1.

11、確定顧客對產品的測量要求并轉化為計量要求,編制關鍵檢測點計量驗證一覽表;2.能證明滿足顧客要求。115.3質量目標1.組織制定質量目標并應可測量;2.質量目標的測量、分析、改進記錄。125.4管理評審1.企業(yè)領導人應根據內部審核結果和其他有關信息,定期組織對計量工作進行管理評審;2.記錄所有的評審結果和采取的所有措施;3.管理者應利用評審結果對體系進行改進,包括改進測量過程和評審質量目標。136.1.1人員職責組織應規(guī)定的體系中所有人員(包含計量管理人員、計量技術人員、計量校準、驗證人員,測試人員、檢驗人員、內審員)的職責并形成文件。146.1.2能力和培訓1. 企業(yè)應制定人員培訓計劃并組織實

12、施,保存培訓記錄并評價有效性;2.體系相關人員能力證明(資格證、上崗證、其他評價證明等)。156.2.1程序1.企業(yè)應建立滿足GB/T 19022 、JJF 1112要求的體系文件,經批準發(fā)布并受控;2.填寫文件對照檢查表。166.2.2軟件1.軟件應建立管理臺帳,并經識別和受控,應進行確認,并經批準和存檔;2.軟件的測試、確認程序,非現(xiàn)場保存或采取其他保存手段。176.2.3記錄1.形成管理文件規(guī)定記錄的標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置等;2.所有體系運行的記錄(如確認結果、測量結果、采購、培訓等)。186.2.4標識1. 企業(yè)應對計量器具實施標志管理。清楚地標識所有的測量設備和技術程

13、序,標志應注明檢定(校準)日期、有效期和檢定(校準)單位(或檢定(校準)人員),表明計量確認狀態(tài); 2.應清楚地區(qū)分體系中所用的設備與體系外的其他設備。196.3.1測量設備1. 企業(yè)應編制本單位計量器具管理帳冊,合理確定計量器具確認間隔,制定周期檢定(校準)計劃,對計量器具實施統(tǒng)一管理;2.應具備滿足計量要求的所有測量設備;并應處于有效的檢定/校準狀態(tài)并經確認;3測量設備應在受控或滿足需要的環(huán)境中使用;4.測量設備的接受、處置、搬運、貯存、發(fā)放、撤出等記錄。206.3.2環(huán)境1. 測量過程有效運行的所要求的環(huán)境條件應形成文件;2.應監(jiān)視和記錄影響測量的環(huán)境條件(包括溫度、濕度、照明、振動、清

14、潔度、電磁干擾等);3.根據環(huán)境條件所進行的修正應予以記錄并用于測量結果。216.4外部供方1.對外部供方的產品和服務要求應形成文件;2.對外部供方形成的選擇和評價的記錄和結果;3.應保存外部供方提供產品和服務的記錄;4對外部提供的產品和服務按規(guī)定要求進行驗證。227.1.1計量確認和測量過程的實現(xiàn) 總則將測量設備實施計量確認,并提供關鍵檢測點計量驗證一覽表。237.1.2計量確認間隔1. 計量確認間隔應經評審,確認間隔的確定或改變應當用程序文件表述。2.校準間隔可與計量確認間隔相等。3.制定檢定/校準計劃,經授權批準后實施。247.1.3設備調整控制1.應對某些測量設備進行封印或采取其他防護

15、措施;2. 封印或保護裝置的設計和實施應保證一旦未經授權的改變將會被發(fā)現(xiàn);3.程序中應包括破壞時采取的措施;4.企業(yè)應制定設備調整控制程序。257.1.4計量確認過程記錄1.企業(yè)應保存足夠的計量記錄和檔案,用以證明計量管理的有效運行。計量記錄和檔案一般應包括:計量器具說明書及使用、維修記錄;計量標準證書、計量檢定(校準)原始記錄、計量檢定(校準)證書;計量檢測記錄、計量檢定(校準)人員證件、人員培訓記錄、計量管理審核、評審記錄等;2.測量設備檔案記錄應包括以下內容:設備制造者的表述和唯一性標識、型號、系列號,完成計量確認的日期;確認結果;規(guī)定的計量確認間隔;計量確認程序的標識;規(guī)定的最大允許誤

16、差;相關環(huán)境條件和必要的修正說明;維護情況;使用限制;執(zhí)行確認的人員標識;對信息記錄正確性負責的人員標識;校準證書和報告以及其他文件的唯一性標識;校準結果;3.明確各類記錄的保存期限;4. 計量確認過程記錄應證明每臺測量設備是否滿足規(guī)定的計量要求。267.2.1測量過程總則1.測量過程控制應根據形成文件的程序進行;2.應對測量過程進行確認、實施、形成文件和加以控制;3.對關鍵監(jiān)測點,企業(yè)應編制相應測量過程控制規(guī)范和關鍵測量過程控制項目檢查表;4.根據企業(yè)產品特點及規(guī)模,抽查13個關鍵監(jiān)測點控制情況。277.2.2測量過程設計1.確定計量要求;設計滿足計量要求的測量過程;應形成文件、并確認有效,

17、必要時征得顧客同意;2.形成經確認的滿足計量要求的的測量規(guī)范。287.2.3測量過程的實現(xiàn)1.在受控條件下進行測量(包括:使用經計量確認合格的測量設備、應用經確認的測量程序、獲得所要求的信息資料、保持所要求的環(huán)境條件、使用具備能力的人員、合適的測量結果報告形式。)。2.按規(guī)定對測量過程實施監(jiān)視。3.計量職能部門應按測量過程控制規(guī)范和關鍵測量過程控制項目檢查表要求進行監(jiān)視。297.2.4測量過程的記錄記錄內容:測量過程的完整表述(人員、設備及核查標準和相關操作條件),數(shù)據及結果處理;測量活動控制日期,相關文件驗證標識,人員標識。2.記錄的管理(應確保只有經授權的人員才產生、修改、出具或刪除、確定

18、保存期限)。307.3.1測量不確定度1.對關鍵測量過程應評定不確定度,并有評價記錄。根據企業(yè)產品特點及規(guī)模,抽查23個關鍵監(jiān)測點核查不確定度評定情況317.3.2溯源性1.量值溯源符合要求并保存記錄,保證全部計量器具的量值溯源到社會公用計量標準。2. 企業(yè)自主開展的檢定項目,要有量值溯源等級圖,企業(yè)的最高計量標準應按照計量標準考核辦法的有關規(guī)定進行管理。328.1測量體系的分析和改進總則1.策劃和實施體系的監(jiān)視、分析和持續(xù)改進并形成文件。338.2.1審核和控制 總則1.利用審核、監(jiān)視或其他適用辦法等確定體系的適宜性和有效性并提供有關記錄。348.2.2顧客滿意1.應規(guī)定獲得顧客滿意和使用信

19、息的方法。2.顧客滿意度評價記錄。358.2.3體系審核1. 企業(yè)主管計量工作的領導應定期組織對計量工作情況進行審核,必要時應采取糾正措施,以保證工作的正常運行。體系審核應保存有完整記錄。2. 應記錄審核結果和體系更改;審核可由計量部門、合同方或第三方人員進行;也可作為管理體系審核的一部分進行。368.2.4體系的監(jiān)視1.應對確認過程和測量過程進行監(jiān)視,形成程序文件并執(zhí)行。2.監(jiān)視應確保迅速發(fā)現(xiàn)問題并及時采取糾正措施。3.記錄和結果應形成文件。378.3.1不合格的測量體系確保(日常檢查、審核、評審等手段)發(fā)現(xiàn)體系任何不合格(包括體系范圍)并采取措施。應當標識不合格因素。388.3.2不合格測

20、量過程1. 發(fā)現(xiàn)的不合格測量過程應有處置記錄。2. 對不合格過程,使用者應停止使用,進行標識;采取措施;進行必要的糾正和更改后經重新確認后使用。398.3.3不合格測量設備1.企業(yè)對任何不合格測量設備都應停止使用,隔離存放,并作出明顯的標志。不合格計量器具應在不合格原因已排除并經再次檢定(校準)后才能重新投入使用。2. 不合格測量設備處置記錄(包括必要的檢測數(shù)據追溯)。加標簽或隔離、驗證并報告、消除不合格原因、重新計量確認合格、返回使用。408.4.1改進總則1.根據審核、管理評審或顧客反饋等識別體系改進機會,必要時進行修改,并有修改記錄。418.4.2糾正措施1.形成的程序文件。2.糾正和糾正措施記錄。3.糾正前驗證記錄428.4.3預防措施1.形成確定、評價、實施、記錄、評審預防措施的程序文件。2.確定潛在不合格及其原因,確定采取措施,評審預防措施記錄。43符合節(jié)能降耗的有關要求按照GB17167-2006用能單位

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