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文檔簡(jiǎn)介

1、費(fèi)用管理制度總則第一條 為完善公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,加強(qiáng)和規(guī)范公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,進(jìn)一步 推動(dòng)現(xiàn)代企業(yè)制度的建立,根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度、工業(yè)企業(yè)財(cái) 務(wù)制度、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)制度、商品流通企業(yè)財(cái)務(wù)制度和 國(guó)家頒布其他有關(guān)制度和法規(guī),特制定本制度。第二條本制度適用于家輝公司及將來(lái)資源整合后的各分支機(jī)構(gòu)(指各分、子公 司和辦事處,以下簡(jiǎn)稱分支機(jī)構(gòu))。第三條各子公司均進(jìn)行獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算,各辦事處的業(yè)務(wù)收支均納入家輝公司 的會(huì)計(jì)核算。所有公司執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)核算方式和計(jì)算統(tǒng)計(jì)口徑 由家輝公司統(tǒng)一規(guī)定,任何人員未得到家輝公司的批準(zhǔn), 不得擅自修改 或變動(dòng)

2、。第四條 各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于次月5日前將各自的對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表呈報(bào)家輝公司財(cái)務(wù) 部;月底8日前將管理報(bào)表呈報(bào)家輝公司財(cái)務(wù)部,家輝公司應(yīng)在次月 10日前編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表,次月15日前編制合并管理報(bào)表。會(huì)計(jì)報(bào)表 至少應(yīng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、 現(xiàn)金流量表,管理報(bào)表由家輝公司統(tǒng)公司員工出差管理辦法第五條 為適應(yīng)公司員工國(guó)內(nèi)外辦理公務(wù)之需要,規(guī)范差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn),特制定 本制度。第六條差旅分類及核準(zhǔn)權(quán)限詳見員工出差核準(zhǔn)權(quán)限表差旅種類職務(wù)核準(zhǔn)人國(guó)出總裁常務(wù)副董事長(zhǎng)總監(jiān)總裁部門經(jīng)理主管總監(jiān)內(nèi)差其它員工主管部門經(jīng)理國(guó)外出差境外辦理業(yè)務(wù)總裁和董事長(zhǎng)第七條公司員工出差或外勤需預(yù)支款項(xiàng)者,應(yīng)事先按照財(cái)務(wù)規(guī)定的手續(xù)填制借支單

3、、連同出差核準(zhǔn)單按規(guī)定核準(zhǔn)權(quán)限核批后,可辦理支款 手續(xù);差旅費(fèi)借支的數(shù)額由出差核準(zhǔn)人審核, 但最終由財(cái)務(wù)人員根據(jù)實(shí) 際情況核批。出差或外勤期間如遇有遺失財(cái)物或文件, 應(yīng)由當(dāng)事人自行 負(fù)擔(dān)有關(guān)責(zé)任。特殊情況下發(fā)生的事故,由公司視具體情況酌情處理。第八條公司外差人員應(yīng)于出差歸來(lái)后一日內(nèi)及時(shí)向所在部門銷差,并如實(shí)填制差旅費(fèi)報(bào)銷單由所在部門負(fù)責(zé)人核簽,由主管總監(jiān)核批,及時(shí)辦理有關(guān)報(bào)銷手續(xù),財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)往來(lái)借款每季度清理一次, 及時(shí)書面通知其主管上級(jí)督促銷帳,在接到通知后一周內(nèi)無(wú)財(cái)務(wù)部門認(rèn)可的理由仍不 銷帳的,財(cái)務(wù)部門可扣發(fā)借款人的工資,待報(bào)帳時(shí)補(bǔ)齊。凡在財(cái)務(wù)有欠 款未結(jié)清的,財(cái)務(wù)部門裁定無(wú)特殊理由的,

4、財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕繼續(xù)借款第九條 銷售體系人員差旅費(fèi)報(bào)銷必須向財(cái)務(wù)提交銷售體系專用的出差申請(qǐng)和 費(fèi)用報(bào)銷清單,否則財(cái)務(wù)可要求補(bǔ)齊手續(xù)再辦理報(bào)銷手續(xù)。銷 售人員的費(fèi)用必須當(dāng)月報(bào)銷(不限次數(shù)),由于出差等原因,本月的費(fèi) 用最遲不超過(guò)次月5日前報(bào)銷。第十條 交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)適合所有員工,部門經(jīng)理以上負(fù)責(zé)人緊急情況可申請(qǐng)乘坐飛機(jī),但必須事先經(jīng)分管總監(jiān)審核,報(bào)總裁批準(zhǔn),并在出差核準(zhǔn)單 上簽明乘坐飛機(jī),其他人員原則上不得乘坐飛機(jī)。不同級(jí)別的人員一同 出差,交通工具可從高適用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。表一:交通工具標(biāo)準(zhǔn)X 人 員類別'公司董事、總裁及總監(jiān)部門經(jīng)理其它人員交通 工 具/、火車軟臥硬臥硬臥輪船二等艙三等艙

5、三等艙飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙第 條住宿標(biāo)準(zhǔn)1員工在公司統(tǒng)一安排住所的地點(diǎn)出差,由公司行政部統(tǒng)一安排住所,確實(shí)全部住滿,必須經(jīng)行政部簽字確認(rèn)、分管總監(jiān)批準(zhǔn),方可 按規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。2表二:適用于公司所有員工短期培訓(xùn)、會(huì)議、辦理業(yè)務(wù)等出差。 以上人員在下列標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的部分財(cái)務(wù)人員可 拒絕報(bào)銷,特殊情況必須報(bào)請(qǐng)主管總監(jiān)審核并說(shuō)明原因,報(bào)公司總 裁核準(zhǔn)。表二:住宿標(biāo)元/天 .人類別職位級(jí)別總裁及總監(jiān)部門經(jīng)理其它人員住宿 標(biāo) 準(zhǔn)A類地區(qū)450200200B類地區(qū)400200180C類地區(qū)3501501503地區(qū)分類標(biāo)準(zhǔn)A類地區(qū):北京、上海、青島、南京、無(wú)錫、蘇州、寧波、杭州、 深圳、珠海、廈門、

6、福州、廣州。B類地區(qū):除A類以外的各省及自治區(qū)的省會(huì)以及天津、重慶等 其他直轄市;C類地區(qū):A、B類地區(qū)外的地區(qū)。第十二條 員工外出培訓(xùn)在15天以上的,應(yīng)住培訓(xùn)部門的招待所,其住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最咼限額為100兀/人.天。第十三條 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(不分在途和住勤,包括伙食補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)):1所有人員按出差地類別在報(bào)銷時(shí)發(fā)給出差補(bǔ)助(不含總監(jiān)以上人員和特定項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開發(fā)人員):省會(huì)以上城市50元/天,其他地區(qū)40元/天。2公司總監(jiān)以上人員出差交通費(fèi)、伙食費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,不享受出差補(bǔ) 貼。3乘火車6小時(shí)以上可乘坐硬臥:夜間(20: 00次日6: 00)乘 車6小時(shí)以上,未乘坐硬臥可享受硬座票價(jià)一半的夜間乘車補(bǔ)貼

7、。4公司送往外地培訓(xùn)的職員,培訓(xùn)期15天以內(nèi)的,按出差對(duì)待,培 訓(xùn)期在15天以上的,發(fā)給伙食補(bǔ)助費(fèi)每人每天 20元。公司內(nèi)部 的組織的培訓(xùn),膳食由公司統(tǒng)一安排,不再發(fā)放補(bǔ)助。第十四條市內(nèi)交通費(fèi)1出差人員享受了出差補(bǔ)助的,一律不得報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi);非出差 市內(nèi)辦理公務(wù),須按職務(wù)消費(fèi)管理辦法由分管總監(jiān)批準(zhǔn)簽字憑票 報(bào)銷。2乘飛機(jī)可憑據(jù)報(bào)銷相當(dāng)于到機(jī)場(chǎng)的民航車車費(fèi)。第十五條其他費(fèi)用1員工因辦公事須用公司的車輛,須到行政部門辦理申請(qǐng)用車手續(xù), 其費(fèi)用按行政部門的規(guī)定計(jì)算,納入用車部門或個(gè)人費(fèi)用考核;2確因工作需要,臨時(shí)改變出差時(shí)間,經(jīng)分管總監(jiān)簽字批準(zhǔn)可憑票 報(bào)銷退票。3確因工作需要,臨時(shí)改變出差時(shí)間,經(jīng)

8、分管總監(jiān)簽字批準(zhǔn)可憑票 報(bào)銷退票費(fèi),但最高不能超過(guò)票面價(jià)值的 20%,并且其退票費(fèi)的 30%計(jì)入分管總監(jiān)的定額費(fèi)用;4員工按公司規(guī)定享受的探親和休假,可按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷旅差費(fèi), 但不享受補(bǔ)貼。5以上所有費(fèi)用均按部門或個(gè)人進(jìn)行歸集和記載,計(jì)入個(gè)人費(fèi)用定 額和部門費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行考核。三職務(wù)消費(fèi)管理辦法第十六條職務(wù)消費(fèi)指完成個(gè)人工作目標(biāo)所產(chǎn)生的應(yīng)酬費(fèi)用、禮品費(fèi)用等。第十七條 職務(wù)消費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)為:總裁:10000元;經(jīng)營(yíng)總監(jiān):9000元;行政總監(jiān):8000元;部門經(jīng)理:800元;對(duì)外業(yè)務(wù)部門員工:200元 公司內(nèi)部事務(wù)管理部門按此標(biāo)準(zhǔn)下降 20%,外部事務(wù)部門按此標(biāo)準(zhǔn) 增加20%,不同的工作崗位在公司發(fā)

9、展的不同時(shí)期可能存在對(duì)內(nèi)或 對(duì)外的業(yè)務(wù)差異,各崗位將在每季度的績(jī)效考評(píng)時(shí)明確標(biāo)明屬于外 務(wù)或內(nèi)務(wù)崗位。第十八條 職務(wù)消費(fèi)管理:職務(wù)消費(fèi)每月初憑發(fā)票報(bào)銷上月費(fèi)用,超過(guò)部分由 個(gè)人負(fù)擔(dān),結(jié)余部分可延至下月使用,年終績(jī)效評(píng)估時(shí),對(duì)費(fèi)用結(jié) 余而工作目標(biāo)完成良好的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。第十九條 公司特殊應(yīng)酬包括會(huì)議禮品、宴請(qǐng)廳級(jí)以上客人或涉及公司形象的 重大公關(guān)活動(dòng),其費(fèi)用不在職務(wù)消費(fèi)內(nèi)開支,由總裁批準(zhǔn),公司另 行支付費(fèi)用。第二十條 財(cái)務(wù)部門按職務(wù)消費(fèi)開支的個(gè)人進(jìn)行歸集和考核,任何人所屬部門 發(fā)生了變化,都不改變個(gè)人費(fèi)用的跟蹤統(tǒng)計(jì)和考核。四日常財(cái)務(wù)手續(xù)辦理程序規(guī)定第二十一條借支差旅費(fèi)用1 須向財(cái)務(wù)提供的借款手續(xù)

10、:經(jīng)批準(zhǔn)的出差核準(zhǔn)單、借款單;2 出差核準(zhǔn):按員工出差管理辦法執(zhí)行;3 借款核準(zhǔn):一般員工,由部門經(jīng)理以上核準(zhǔn);部門經(jīng)理以上員工,由分管總監(jiān)核準(zhǔn);其中3000元以上的借款,必須由分管總監(jiān)核準(zhǔn)第二十二條借支購(gòu)物款項(xiàng)1須向財(cái)務(wù)提供的借款手續(xù):經(jīng)批準(zhǔn)的物品請(qǐng)購(gòu)單、借款單;2購(gòu)物核準(zhǔn):所有的日常消耗性物品的采購(gòu),均需填制物品請(qǐng)購(gòu)單,并由各部門/子公司審核后,報(bào)行政部批準(zhǔn)并安排采購(gòu),任何部門不 得未經(jīng)行政部批準(zhǔn)擅自采購(gòu)消耗物品;3借款核準(zhǔn):由行政部統(tǒng)一安排,其中 5000元以上的物品采購(gòu)必須由 行政總監(jiān)核準(zhǔn)。第二十三條借支公關(guān)、市場(chǎng)費(fèi)用1須向財(cái)務(wù)提供的借款手續(xù):經(jīng)分管總監(jiān)或總裁批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)裁決書或公關(guān)、市

11、場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告、借款單;2借款核準(zhǔn):財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、分管總監(jiān)或總裁審批。第二十四條借支定額備用金1須向財(cái)務(wù)提供的借款手續(xù):可長(zhǎng)期使用定額備用金的部門(如行政部) 和人員可借用定額備用金;2借款核準(zhǔn):總裁。第二十五條其他零星借支1須向財(cái)務(wù)提供的借款手續(xù):由財(cái)務(wù)部門規(guī)定的借款手續(xù)、借款單;2借款核準(zhǔn):根據(jù)具體情況而定,由總裁裁定其核準(zhǔn)人。4. 2支付、收取款項(xiàng)第二十六條 工程項(xiàng)目收、付款1收款依據(jù):正式合同收款條款、由銷售和技術(shù)部門確認(rèn)的收款條件;2收款程序:財(cái)務(wù)部門通知此項(xiàng)目銷售人員按合同收款一負(fù)責(zé)此項(xiàng)目施工的項(xiàng)目經(jīng)理收款一財(cái)務(wù)部門派收款專員收款;3付款依據(jù):正式合同的付款條款、經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總裁簽

12、字的商務(wù) 部門的付款申請(qǐng)書;4付款程序:商務(wù)部門提出付款申請(qǐng)一分管財(cái)務(wù)人員驗(yàn)證合同一財(cái)務(wù)經(jīng)理審核一行政總監(jiān)批準(zhǔn)一財(cái)務(wù)付款。第二十七條費(fèi)用支出付款1付款依據(jù):有經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、批準(zhǔn)人簽字的費(fèi)用報(bào)銷單,需要經(jīng)行政部倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收的還須附 入庫(kù)驗(yàn)收單,其中各種報(bào)銷的發(fā) 票、原始單據(jù)、附件必須符合財(cái)務(wù)的規(guī)定和要求,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕 支付手續(xù)不齊或原始單據(jù)不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的款項(xiàng)。2付款程序:經(jīng)手人填制費(fèi)用報(bào)銷單一直接上級(jí)簽字一(費(fèi)用總額在5000元以下的付款由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,5000元以上的付款由行政總 監(jiān)審核)一總裁核準(zhǔn)一財(cái)務(wù)付款。第二十八條固定資產(chǎn)購(gòu)置付款1付款依據(jù):2萬(wàn)元以上金額需經(jīng)公司總裁審核、董事長(zhǎng)

13、批準(zhǔn), 2萬(wàn)元 以下由總裁批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃、公司技術(shù)部門和行政部的驗(yàn)貨單、行政部倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)驗(yàn)收單;2付款程序:經(jīng)手人填制費(fèi)用報(bào)銷單一行政部經(jīng)理簽字一總裁核批財(cái)務(wù)付款。4. 3報(bào)帳銷帳第二十九條差旅費(fèi)用1報(bào)帳依據(jù):出差核準(zhǔn)單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、公司員工出差管 理辦法;2報(bào)帳程序:出差人員填制差旅費(fèi)報(bào)銷單一財(cái)務(wù)審核一出差核準(zhǔn)人 核批簽字一財(cái)務(wù)報(bào)帳。第三十條通訊費(fèi)用1報(bào)帳依據(jù):公司預(yù)算管理辦法、通訊費(fèi)用管理辦法真實(shí)有效 的電信部門的單據(jù);2報(bào)帳程序:費(fèi)用報(bào)銷填制費(fèi)用報(bào)銷單一財(cái)務(wù)審核一直接主管核批財(cái)務(wù)報(bào)帳;第三十一條職務(wù)消費(fèi)費(fèi)用1報(bào)帳依據(jù):公司預(yù)算管理辦法、職務(wù)消費(fèi)管理辦法、真實(shí)、 合法的原始發(fā)票;

14、2 報(bào)帳程序:費(fèi)用報(bào)銷人填制費(fèi)用報(bào)銷單一財(cái)務(wù)審核一直接主管 標(biāo)準(zhǔn)一應(yīng)酬費(fèi)規(guī)定核準(zhǔn)人簽字一財(cái)務(wù)報(bào)帳。4. 4專項(xiàng)費(fèi)用申請(qǐng)和開支第三十二條市場(chǎng)費(fèi)用1由銷售體系在年度費(fèi)用預(yù)算中劃出, 作為市場(chǎng)部專項(xiàng)費(fèi)用,市場(chǎng)部必須在費(fèi)用預(yù)算范圍內(nèi),每月初遞交經(jīng)過(guò)銷售總監(jiān)批準(zhǔn)的市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)表,提出資金使用計(jì)劃,報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后,方可按批準(zhǔn)的資金額度使用;2市場(chǎng)費(fèi)用購(gòu)買禮品只限于公司形象宣傳的小禮品, 禁止以購(gòu)買禮品之名,用于業(yè)務(wù)招待和個(gè)人消費(fèi),否則財(cái)務(wù)可拒絕報(bào)銷。五個(gè)人通訊費(fèi)用管理辦法第三十三條 每月個(gè)人通訊費(fèi)可報(bào)銷最高限額為: 總裁:1500元;總監(jiān):1200元; 行政部經(jīng)理:400元;人力資源經(jīng)理:400元;司機(jī)

15、:200元;外勤: 100元;內(nèi)勤:100元;財(cái)務(wù)經(jīng)理:400元;公關(guān)市場(chǎng)部經(jīng)理:800; 市場(chǎng)專員:200;工程部經(jīng)理:500元。第三十四條個(gè)人通訊費(fèi)用原則上公司只報(bào)銷公務(wù)電話部分,為了開支合理而減 少工作程序,規(guī)定手機(jī)費(fèi)中85%由公司負(fù)擔(dān),15%由個(gè)人負(fù)擔(dān),超 過(guò)最高限額的,超過(guò)部分完全由個(gè)人負(fù)擔(dān)。第三十五條 對(duì)于工作目標(biāo)完成良好,通訊費(fèi)用有結(jié)余的員工,年終總結(jié)時(shí)將結(jié)余總額的50%獎(jiǎng)給個(gè)人。六市內(nèi)交通費(fèi)管理辦法第三十六條 市內(nèi)交通費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)(含使用公司車輛)單位:元2 市場(chǎng)費(fèi)用購(gòu)買禮品只限于公司形象宣傳的小禮品, 禁止以購(gòu)買禮品之名,用于業(yè)務(wù)招待和個(gè)人消費(fèi),否則財(cái)務(wù)可拒絕報(bào)銷。五 個(gè)人通訊

16、費(fèi)用管理辦法第三十三條 每月個(gè)人通訊費(fèi)可報(bào)銷最高限額為: 總裁: 1500元;總監(jiān):1200 元;行政部經(jīng)理: 400 元;人力資源經(jīng)理: 400元;司機(jī): 200 元;外勤:100元;內(nèi)勤: 100元;財(cái)務(wù)經(jīng)理: 400元;公關(guān)市場(chǎng)部經(jīng)理: 800; 市場(chǎng)專員: 200; 工程部經(jīng)理: 500 元。第三十四條 個(gè)人通訊費(fèi)用原則上公司只報(bào)銷公務(wù)電話部分,為了開支合理而減 少工作程序,規(guī)定手機(jī)費(fèi)中 85%由公司負(fù)擔(dān), 15%由個(gè)人負(fù)擔(dān),超 過(guò)最高限額的,超過(guò)部分完全由個(gè)人負(fù)擔(dān)。第三十五條 對(duì)于工作目標(biāo)完成良好,通訊費(fèi)用有結(jié)余的員工,年終總結(jié)時(shí)將結(jié)余總額的 50%獎(jiǎng)給個(gè)人。六 市內(nèi)交通費(fèi)管理辦法2 市場(chǎng)費(fèi)用購(gòu)買禮品只限于公司形象宣傳的小禮品, 禁止以購(gòu)買禮品之名,用于業(yè)務(wù)招待和個(gè)人消費(fèi),否則財(cái)務(wù)可拒絕報(bào)銷。五 個(gè)人通訊費(fèi)用管理辦法第三十三條 每月個(gè)人通訊費(fèi)可報(bào)銷最高限額為: 總裁: 1500元;總監(jiān)

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