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文檔簡介
1、泓域咨詢/大同工控機項目招商引資報告目錄第一章 項目投資主體概況8一、 公司基本信息8二、 公司簡介8三、 公司競爭優(yōu)勢9四、 公司主要財務數據10公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10五、 核心人員介紹11六、 經營宗旨12七、 公司發(fā)展規(guī)劃13第二章 項目概述15一、 項目名稱及項目單位15二、 項目建設地點15三、 可行性研究范圍15四、 編制依據和技術原則16五、 建設背景、規(guī)模17六、 項目建設進度18七、 環(huán)境影響18八、 建設投資估算18九、 項目主要技術經濟指標19主要經濟指標一覽表19十、 主要結論及建議21第三章 市場分析22第四章 選址方案24一、 項目
2、選址原則24二、 建設區(qū)基本情況24三、 加大與東部地區(qū)產業(yè)轉移承接合作27四、 全面對接京津冀協同發(fā)展,融入雙循環(huán)發(fā)展新格局27五、 加快構建一流創(chuàng)新生態(tài),孕育轉型發(fā)展新動能28六、 項目選址綜合評價30第五章 產品規(guī)劃方案31一、 建設規(guī)模及主要建設內容31二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領31產品規(guī)劃方案一覽表32第六章 建筑技術方案說明33一、 項目工程設計總體要求33二、 建設方案34三、 建筑工程建設指標34建筑工程投資一覽表34第七章 運營管理模式36一、 公司經營宗旨36二、 公司的目標、主要職責36三、 各部門職責及權限37四、 財務會計制度40第八章 發(fā)展規(guī)劃48一、 公司發(fā)展規(guī)
3、劃48二、 保障措施49第九章 原輔材料分析52一、 項目建設期原輔材料供應情況52二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理52第十章 建設進度分析53一、 項目進度安排53項目實施進度計劃一覽表53二、 項目實施保障措施54第十一章 人力資源配置分析55一、 人力資源配置55勞動定員一覽表55二、 員工技能培訓55第十二章 安全生產57一、 編制依據57二、 防范措施58三、 預期效果評價62第十三章 項目節(jié)能分析64一、 項目節(jié)能概述64二、 能源消費種類和數量分析65能耗分析一覽表65三、 項目節(jié)能措施66四、 節(jié)能綜合評價66第十四章 投資計劃68一、 編制說明68二、 建設投資68建筑
4、工程投資一覽表69主要設備購置一覽表70建設投資估算表71三、 建設期利息72建設期利息估算表72固定資產投資估算表73四、 流動資金74流動資金估算表75五、 項目總投資76總投資及構成一覽表76六、 資金籌措與投資計劃77項目投資計劃與資金籌措一覽表77第十五章 項目經濟效益79一、 基本假設及基礎參數選取79二、 經濟評價財務測算79營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表79綜合總成本費用估算表81利潤及利潤分配表83三、 項目盈利能力分析83項目投資現金流量表85四、 財務生存能力分析86五、 償債能力分析87借款還本付息計劃表88六、 經濟評價結論88第十六章 風險防范90一、 項目風險
5、分析90二、 項目風險對策92第十七章 總結94第十八章 補充表格95建設投資估算表95建設期利息估算表95固定資產投資估算表96流動資金估算表97總投資及構成一覽表98項目投資計劃與資金籌措一覽表99營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表101固定資產折舊費估算表102無形資產和其他資產攤銷估算表103利潤及利潤分配表103項目投資現金流量表104報告說明不論是數字化的工廠、數字化的變電站,還是物聯網、互聯網,誰支持通訊技術支持得好,那么哪家的工控機就應用得好。工控機上的芯片也是這樣的,哪些芯片支持通訊支持得好,那么這個芯片就可能會被廣泛的應用,所以以太網技術、現場總線
6、技術,都會在未來大規(guī)模、大范圍的實用化。根據謹慎財務估算,項目總投資19548.90萬元,其中:建設投資14195.42萬元,占項目總投資的72.61%;建設期利息321.77萬元,占項目總投資的1.65%;流動資金5031.71萬元,占項目總投資的25.74%。項目正常運營每年營業(yè)收入42500.00萬元,綜合總成本費用35952.77萬元,凈利潤4771.48萬元,財務內部收益率15.34%,財務凈現值3339.89萬元,全部投資回收期6.78年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。項目建設符合國家產業(yè)政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的
7、條件,且項目產品性能優(yōu)越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:梁xx3、注冊資本:770萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2015-10-277、營業(yè)期限:2015-10-27至無固定期限8、注冊地址:x
8、x市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事工控機相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 三、
9、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了
10、良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6597.3
11、05277.844947.98負債總額2790.292232.232092.72股東權益合計3807.013045.612855.26公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入20131.3316105.0615098.50營業(yè)利潤3616.012892.812712.01利潤總額3059.662447.732294.74凈利潤2294.741789.901652.21歸屬于母公司所有者的凈利潤2294.741789.901652.21五、 核心人員介紹1、梁xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任
12、xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。2、吳xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、馬xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。201
13、1年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、尹xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、羅xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、鄒xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。7、曹xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。20
14、12年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、莫xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨根據國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經濟效益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司
15、迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激
16、勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人
17、員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第二章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱:大同工控機項目項目單位:xx投資管理公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約46.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目背景及市場預測分析;2、建設規(guī)模的確定;3、建設場地及建設條件;4、工程設計方案;5、節(jié)能;6、環(huán)
18、境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防;7、組織機構與人力資源配置;8、項目招標方案;9、投資估算和資金籌措;10、財務分析。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國家建設方針,政策和長遠規(guī)劃;2、項目建議書或項目建設單位規(guī)劃方案;3、可靠的自然,地理,氣候,社會,經濟等基礎資料;4、其他必要資料。(二)技術原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令,符合國家產業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向,以提高競爭力為出發(fā)點,產品無論在質量性能上,還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設
19、必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計,同時建設,同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準,并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結合起來,正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系,以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平,以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設,要統籌考慮未來的發(fā)展,為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心,加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求,盡可能地節(jié)省項目建設投資。在穩(wěn)定可靠的前提下,實事求是地優(yōu)化各
20、成本要素,最大限度地降低項目的目標成本,提高項目的經濟效益,增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度,公正、客觀的反映本項目建設的實際情況,工程投資堅持“求是、客觀”的原則。五、 建設背景、規(guī)模(一)項目背景隨著市場需求的多樣化,僅僅提供標準品已不能完全滿足客戶的需要,定制化成工控機發(fā)展方向。要求工控機廠商在對行業(yè)需求進行深入的了解,以為用戶帶來持續(xù)的應用改進。(二)建設規(guī)模及產品方案該項目總占地面積30667.00(折合約46.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積53316.38。其中:生產工程37448.10,倉儲工程6233.99,行政辦公及生活服務設施5376.48,公共工程425
21、7.81。項目建成后,形成年產xxx套工控機的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx投資管理公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環(huán)境影響本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產裝置同時設計、同時施工、同時建成使用的原則,貫徹執(zhí)行國家和地方有關環(huán)境保護的法規(guī)和標準。積極采用先進而成熟的工藝設備,最大限度利用資源,盡可能將三廢消除在工藝內部,項目單位及時對生產過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經過處理,避免造成環(huán)境污染,確保該項目的建設與實施過程完全符合國家環(huán)境保護
22、規(guī)范標準。八、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資19548.90萬元,其中:建設投資14195.42萬元,占項目總投資的72.61%;建設期利息321.77萬元,占項目總投資的1.65%;流動資金5031.71萬元,占項目總投資的25.74%。(二)建設投資構成本期項目建設投資14195.42萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用12443.68萬元,工程建設其他費用1436.29萬元,預備費315.45萬元。九、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業(yè)收
23、入42500.00萬元,綜合總成本費用35952.77萬元,納稅總額3319.55萬元,凈利潤4771.48萬元,財務內部收益率15.34%,財務凈現值3339.89萬元,全部投資回收期6.78年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積30667.00約46.00畝1.1總建筑面積53316.381.2基底面積18400.201.3投資強度萬元/畝297.952總投資萬元19548.902.1建設投資萬元14195.422.1.1工程費用萬元12443.682.1.2其他費用萬元1436.292.1.3預備費萬元315.452.2建設期利息萬元321.772
24、.3流動資金萬元5031.713資金籌措萬元19548.903.1自籌資金萬元12982.153.2銀行貸款萬元6566.754營業(yè)收入萬元42500.00正常運營年份5總成本費用萬元35952.77""6利潤總額萬元6361.97""7凈利潤萬元4771.48""8所得稅萬元1590.49""9增值稅萬元1543.80""10稅金及附加萬元185.26""11納稅總額萬元3319.55""12工業(yè)增加值萬元11356.72""13盈虧
25、平衡點萬元19672.02產值14回收期年6.7815內部收益率15.34%所得稅后16財務凈現值萬元3339.89所得稅后十、 主要結論及建議該項目工藝技術方案先進合理,原材料國內市場供應充足,生產規(guī)模適宜,產品質量可靠,產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。第三章 市場分析隨著計算機技術和自動化技術的不斷發(fā)展,除了工業(yè)控制、電力、通訊、石化、環(huán)保、交通等傳統行業(yè),工控機在自助服務終端、醫(yī)療儀器、金融、高速公路收費系統等行業(yè)的應用也呈現出快速增長的趨勢。(一)多技術融合成工控機發(fā)展主趨勢工控機的總線技術。工控機總線技術已
26、經從傳統的ISA總線,經過了PCI總線,到現在的PCI-E總線。以ISA技術為基礎的,稱它第一代工控機總線技術;以PCI為基礎的PCI、CPCI和PXI是第二代傳輸技術;到目前發(fā)展到第三代傳輸技術,就是PCI-E、CPCI-E、PXI-E,這種傳輸是低電壓的差動傳輸,也是點到點的串行傳輸,速度更快,抗干擾能力更強。嵌入式應用多樣化。隨著硬件技術的發(fā)展,各種CPU、可編程邏輯器件將廣泛應用,工控機智能化水平大幅提高。未來,伴隨嵌入式硬件技術的不斷發(fā)展,工控機門類也會越來越豐富。而小型化、實時性強的操作系統,使工控機應用更簡單,將會得到大量的應用。軟件工程化。工控機離不開軟件,現在的趨勢是硬件的軟
27、件化,基于硬件通道技術或直接采用純軟件的方法解決問題。如時間同步技術。此外,就是軟件工程化,就是通過軟件技術來構建整個系統平臺。如網絡化儀器、遠程測控儀器。大量通訊技術將被采用。不論是數字化的工廠、數字化的變電站,還是物聯網、互聯網,誰支持通訊技術支持得好,那么哪家的工控機就應用得好。工控機上的芯片也是這樣的,哪些芯片支持通訊支持得好,那么這個芯片就可能會被廣泛的應用,所以以太網技術、現場總線技術,都會在未來大規(guī)模、大范圍的實用化。與物聯網發(fā)展相結合。工控機作為基本的測試單元,在物聯網物物相連的環(huán)節(jié)當中,可以起到很重要的作用。工控機的發(fā)展勢必推動物聯網的發(fā)展。(二)市場走向定制化隨著市場需求的
28、多樣化,僅僅提供標準品已不能完全滿足客戶的需要,定制化成工控機發(fā)展方向。要求工控機廠商在對行業(yè)需求進行深入的了解,以為用戶帶來持續(xù)的應用改進。第四章 選址方案一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范的原則。2、符合產業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。3、有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協調的原則。二、 建設區(qū)基本情況大同,古稱云中、平城,是山西省地級市,批復確定的中國晉冀蒙交界地區(qū)中心城市之一、重要的綜合能源基地。截至2018年
29、,全市下轄4個區(qū)、6個縣,總面積14176平方千米,建成區(qū)面積202.74平方千米。據山西省第七次全國人口普查公報,截至2020年11月1日零時,大同市常住人口為3105591人。大同地處中國華北地區(qū)、山西北部、大同盆地中心、晉冀蒙三省區(qū)交界處、黃土高原東北邊緣,實為全晉之屏障、北方之門戶,且扼晉、冀、內蒙之咽喉要道,北隔長城與內蒙古自治區(qū)烏蘭察布市接壤,是山西省省域副中心城市,歷代兵家必爭之地,有“北方鎖鑰”之稱。大同是首批國家歷史文化名城之一、曾是北魏首都,遼、金陪都,境內古跡眾多,著名的文物古跡包括云岡石窟、華嚴寺、善化寺、恒山懸空寺、九龍壁等,是中國首批13個較大的市之一、中國九大古都
30、之一、國家新能源示范城市、中國優(yōu)秀旅游城市、國家園林城市、全國雙擁模范城市、全國性交通樞紐城市、中國雕塑之都、中國十佳運動休閑城市。大同是中國最大的煤炭能源基地之一,國家重化工能源基地,神府、準格爾新興能源區(qū)與京津唐發(fā)達工業(yè)區(qū)的中點。素有“鳳凰城”和“中國煤都”之稱。2019年8月13日,入選全國城市醫(yī)療聯合體建設試點城市。把供給側結構性改革和轉型綜改試驗區(qū)建設結合起來作為主線,以工業(yè)高質量發(fā)展為牽引,以能源革命綜合改革試點為抓手,緊緊扭住轉型項目這個“牛鼻子”,牢牢抓住產業(yè)、企業(yè)和企業(yè)家“三個主體”,統籌推進轉思想、轉產業(yè)、轉動能、轉環(huán)境,全面落實“三去一降一補”,奮力推動工業(yè)、文旅、鄉(xiāng)村“
31、三大振興”,持續(xù)優(yōu)化“六最”營商環(huán)境,深入開展對接京津冀十大專項行動,著力打造“一園雙城”等多領域創(chuàng)新平臺,大力實施傳統產業(yè)改造升級和戰(zhàn)略性新興產業(yè)培育工程,以煤炭為基礎,以裝備制造、現代醫(yī)藥、文化旅游、新能源四大戰(zhàn)略產業(yè)為支柱,以通用航空、大數據、新材料、新能源汽車、羊毛紡織、農產品精深加工六大新興產業(yè)為突破的產業(yè)發(fā)展格局基本形成,全市經濟結構深度優(yōu)化,經濟運行由“?!鞭D“興”,地區(qū)生產總值年均增長59;公共財政預算收入年均增長76;社會消費品零售總額年均增長73;三次產業(yè)結構調整為54372574,全市規(guī)模以上工業(yè)總產值突破千億元大關。到二三五年,我省經濟總量要達到全國中游水平,與全國同步
32、基本實現社會主義現代化。大同在全面建成小康社會的基礎上,必須經過十五年的超常規(guī)努力發(fā)展,與全省一道實現更高質量更有效率更加公平更可持續(xù)更為安全的發(fā)展,基本實現社會主義現代化。展望二三五,一個美麗、富裕、幸福的新大同將完美呈現。資源型經濟實現全面轉型,經濟實力大幅躍升,基本實現新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化,打造形成一流創(chuàng)新生態(tài),基本建成以人才、技術、數據要素為支撐,以成果轉化、先進智造、現代服務為主干的新型現代化經濟體系;能源革命取得全面成效,新型能源體系建設形成,實現綠色能源供應體系現代化,為全球和全國能源革命貢獻出“大同方案”;省域副中心城市戰(zhàn)略地位凸顯,城鄉(xiāng)融合發(fā)展邁向新的臺階,
33、智慧城市、韌性城市基本建成,城市精細化管理體系夯實成型;文化軟實力顯著增強,歷史文化資源有效轉化為區(qū)域發(fā)展資源,基本建成歷史與現代交相輝映、產業(yè)與事業(yè)融合并進的國際知名文旅城市;“一河兩屏六區(qū)多廊”生態(tài)格局得以高標準保護建設,生態(tài)文明制度體系全面形成,生態(tài)系統質量全面提升,服務首都的晉北生態(tài)屏障功能得以強化,綠色生產生活方式廣泛形成,美麗大同全方位呈現;城鄉(xiāng)發(fā)展和居民生活水平差距顯著縮小,社會民生事業(yè)走在全省前列,公共服務均等化基本實現,全市人民共同富裕、全面發(fā)展、平等發(fā)展的高品質生活基本實現,健康大同成為新名片;法治政府、法治社會建設取得不斷進步,充滿活力又和諧有序的現代治理體系基本形成,治
34、理能力現代化基本實現。三、 加大與東部地區(qū)產業(yè)轉移承接合作深入推進供給側改革,適應產業(yè)鏈重構、消費結構升級和品質提升的新趨勢,以能源革命為引領,以“六新”為支撐,參與國內大循環(huán)。主動對接粵港澳大灣區(qū)、長江經濟帶等國家大戰(zhàn)略,主動承接東部區(qū)域產業(yè)升級型轉移。依托農牧資源優(yōu)勢,加快承接現代紡織、綠色食品等農牧產品精深加工產業(yè),以“大同品牌+省外制造”的中東部產能合作新模式助推本土企業(yè)做大做強。大力承接新能源電池、大規(guī)模數據存儲中心、現代醫(yī)藥、光伏裝備等能耗型高新技術產業(yè)。積極打造“柔性制造+新零售”等新模式、新業(yè)態(tài),引領產業(yè)轉型升級。謀劃建設同蘇、同浙、同深合作產業(yè)園,打造中東部產能合作載體。四、
35、 全面對接京津冀協同發(fā)展,融入雙循環(huán)發(fā)展新格局把融入京津冀協同作為全市內陸開放發(fā)展的“牛鼻子”,以主動謀劃、主動對接、主動參與的積極姿態(tài),搭建高能級戰(zhàn)略對話平臺,打通內陸開放大通道,承接產業(yè)外溢轉移,加強特色消費供給,參與國際國內經濟大分工,開創(chuàng)全方位、多層次、寬領域的內陸全面開放新格局。五、 加快構建一流創(chuàng)新生態(tài),孕育轉型發(fā)展新動能堅持創(chuàng)新在現代化建設全局中的核心地位,把創(chuàng)新驅動作為轉型發(fā)展的邏輯起點,深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,以構建一流創(chuàng)新生態(tài)為依托,以提升科技創(chuàng)新成果承接能力為抓手,全面激發(fā)大同創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)潛力,積蓄轉型發(fā)展新動能。(一)搭建一流創(chuàng)新平臺。推動大同國際能源革命科技創(chuàng)新園融
36、入山西“智創(chuàng)城”建設體系,集聚科研、科創(chuàng)、科教、科貿、科技功能,推動科技成果向生產力轉化,搶占未來制高點。以補短板、建優(yōu)勢、強能力為方向,積極爭取布局國家和省級重大基礎創(chuàng)新平臺、院校研究所、工程研究中心、重點實驗室、大型企業(yè)研發(fā)中心等科研載體;導入科創(chuàng)孵化資源、中試、小試基地,推進技術成果產品化,孵化新企業(yè)。圍繞新能源、新材料、生物醫(yī)藥等產業(yè)的前沿領域,與京津冀、長三角科研機構開展創(chuàng)新鏈對接。加快推進已建在建科技創(chuàng)新平臺實現有效運營,圍繞行業(yè)應用創(chuàng)新,組織實施一批重大創(chuàng)新工程。實施雙創(chuàng)升級行動,加快建設國家級星創(chuàng)天地、眾創(chuàng)空間、孵化器等雙創(chuàng)服務載體。探索在國內外先進地區(qū)發(fā)展飛地研發(fā)。(二)培育
37、一流創(chuàng)新主體。實施“一鏈一院一聯盟”行動,聚焦新能源、先進裝備制造、新材料、現代醫(yī)藥和大健康、大數據、通用航空等重點細分產業(yè)鏈,建設一批產業(yè)技術創(chuàng)新聯盟,建設一批“三無”“四不像”的產業(yè)技術研究院,打造一批融合重點企業(yè)、研究機構、金融機構、中介機構多方參與的創(chuàng)新主體。實施企業(yè)創(chuàng)新主體地位提升行動,加強企業(yè)技術中心、工程中心、重點實驗室建設,培育一批科技型中小企業(yè)、專精特新企業(yè)、高新技術企業(yè)、瞪羚企業(yè)、獨角獸企業(yè)、小巨人企業(yè)。支持晉能控股集團產業(yè)技術研究院(中心)建設發(fā)展。鼓勵有條件的市屬企業(yè)與高校、科研院所聯合設立科技型企業(yè)。發(fā)展科技中介組織。(三)構建一流創(chuàng)新機制。深化地方科技管理體制改革,
38、加快構建面向未來、面向企業(yè)、面向市場的服務型科技創(chuàng)新機制,加大科技投入。制定大同市一流創(chuàng)新生態(tài)云圖,優(yōu)化重大科技任務組織實施機制,構建“戰(zhàn)略研究規(guī)劃部署任務布局組織實施”的項目精準實施機制。實施一批重大技術轉移轉化示范項目,推進重大科技攻關“揭榜掛帥”管理機制,積極探索“懸賞制”“賽馬制”等任務管理創(chuàng)新機制。加快推進科技項目經費使用“包干制”試點,開展基于信任的領軍人才負責制試點。推動科研評價制度改革,推動建立以創(chuàng)新績效為導向的科研考核機制。建立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務體系,形成有利于青年科技人才脫穎而出的機制。加強科技創(chuàng)新誠信和監(jiān)管機制建設,優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境。(四)集聚一流創(chuàng)新要素。強化資金、人才、數據等要
39、素資源配置能力,助力一流創(chuàng)新生態(tài)建設。推動覆蓋科技型企業(yè)全生命周期的信貸產品創(chuàng)新,搭建多層次資本市場推動科技型企業(yè)直接融資。創(chuàng)新人才資源共享機制,建立院士(專家)工作站、博士后流動站,提升轉型匯智創(chuàng)新城功能作用,積極探索與京津冀人才共享機制創(chuàng)新,破解區(qū)域人才流動障礙。加強知識產權交易和運營服務,推動技術成果轉移轉化,促進創(chuàng)新信息流動。六、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū),所以,從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第
40、五章 產品規(guī)劃方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積30667.00(折合約46.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積53316.38。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套工控機,預計年營業(yè)收入42500.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時
41、,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。工控機離不開軟件,現在的趨勢是硬件的軟件化,基于硬件通道技術或直接采用純軟件的方法解決問題。如時間同步技術。此外,就是軟件工程化,就是通過軟件技術來構建整個系統平臺。如網絡化儀器、遠程測控儀器。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1工控機套xx2工控機套xx3工控機套xx4.套5.套6.套合計xxx42500.00第六章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據1、根據中國地震動參數區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑
42、車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況,所用材料當地都能解決。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決,可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當地地方標準圖集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原則1、應遵守國家現行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件,因地制宜,積極結合當地的材料、構件供應和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格
43、力求統一協調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求,滿足防火、通風、采光要求的前提下,力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快,體現現代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構,次建筑為磚混結構??紤]當地地震帶的分布,工程設計中將加強建筑物抗震結構措施,以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積53316.38,其中:生產工程37448.10,倉儲工程6233.99,行政辦公及生活服
44、務設施5376.48,公共工程4257.81。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程9752.1137448.105051.711.11#生產車間2925.6311234.431515.511.22#生產車間2438.039362.021262.931.33#生產車間2340.518987.541212.411.44#生產車間2047.947864.101060.862倉儲工程5152.066233.99602.032.11#倉庫1545.621870.20180.612.22#倉庫1288.021558.50150.512.33#倉庫1236.491
45、496.16144.492.44#倉庫1081.931309.14126.433辦公生活配套1035.935376.48858.383.1行政辦公樓673.353494.71557.953.2宿舍及食堂362.581881.77300.434公共工程2392.034257.81419.27輔助用房等5綠化工程4603.1276.14綠化率15.01%6其他工程7663.6832.407合計30667.0053316.387039.93第七章 運營管理模式一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,
46、取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法
47、自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、工控機行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和工控機行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內工控機行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收
48、益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信
49、息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方
50、案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、
51、政策制定和修改,以及服務資源的統一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調
52、查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提
53、取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司
54、的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現金分紅方案時,應當認真研
55、究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立
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