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文檔簡介
1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年重大安全隱患整改制度一、按危險性范圍劃分下列隱患屬于礦重大事故隱患1、井下作業(yè)面或巷道嚴重受壓、變形,范圍較大的冒項、片幫,導致人員受堵、被壓埋等事故。井下井筒、空場未及時封閉或坍塌,導致墜井事故。2、作業(yè)區(qū)出明顯的地壓顯現(xiàn),導致重大傷亡和財產損失事故。3、豎井提升設備、起重設備、運輸設備和設施出現(xiàn)缺陷(特別安全裝置缺乏)引發(fā)的事故。4、排洪設備、設施和截洪設備、設施出現(xiàn)重大缺陷,導致淹井事故。5、爆破器材生產、儲存、運輸、使用等過程中的事故隱患,導致爆炸事故。6、井下通風防塵引起危害的隱患,如導致中毒、窒息事故。7、各工業(yè)廠房、作業(yè)平臺嚴重腐蝕、
2、霉變、變形,造成坍塌,導致重大人身設備事故。8、礦山電氣設備、設施引起危害的隱患,如導致電擊傷亡事故。9、尾礦庫引起危害的隱患,導致洪水漫壩、垮壩重大安全事故。10、危險品引起危害的隱患,導致爆炸、火災群體中毒重大安全事故。11、可能引發(fā)火災的隱患,導致重大傷亡和財產損失事故。二、大隱患整改的責任劃分及責任追究1、責任劃分原則:誰的管轄范圍誰負責,誰主管誰負責,誰使用誰負責,誰的安全專業(yè)線誰負監(jiān)管責任。2、責任追究:按照以上劃分原則對行政責任人和主管責任人實行行政和經濟責任處罰。造成重大責任后果,追究法律責任。三、重大隱患的整改1、各單位檢查、發(fā)現(xiàn)認為是重大的安全隱患,必須用書面的形式呈報到公
3、司主管領導和安委會,由公司安委會牽頭根據(jù)輕重緩急在規(guī)定時間內組織專門檢查認定、登記進入到公司重大安全隱患臺帳,對重大隱患礦必須專門研究,投入整改資金,使隱患得到及時全面整改。2、重大隱患的報告。重大隱患呈報單位:為隱患所在單位。呈報形式:專題書面報告。呈報內容:A、目前隱患的狀況;B、造成隱患的原因;C、誘發(fā)事故可能造成的后果;D、單位首先采取的防范措施及對策等。3、公司主管領導對重大安全隱患應牽頭定期(一個月內不少于一次)組織有關科室和專門人員進行監(jiān)控,直到隱患得到全面整改。4、重大隱患按照相對危害程度逐步實施整改,但所有隱患在未進入整改前,必須得到有效控制。所在單位應加強日常防范和檢查,加
4、強臨近作業(yè)人員的安全教育,提高防范技能,制定警戒標志,圈定警戒范圍,確保人身安全。5、重大隱患整改一般應當進行工程項目設計,并經有關部門審批簽字。隱患整改的施工,公司安委會及相關部門應對施工安全、工程質量進行有效的督查。整改工程結束后,由公司主管領導組織有關單位、科室和專業(yè)人員及時進行驗收,所有參加驗收的人員應對整改工程負責并簽字。6、安委會對重大隱患整改完成后應及時在臺帳上登記消帳。備案時應收存整改項目設計或計劃書、結算清單、驗收單等原始資料,一并進入專門檔案。2022年重大安全隱患整改制度(二)1.為進一步規(guī)范安全管理,實現(xiàn)對風險的超前管控,使全體員工能在生產中了解到風險存在的重要性,特制
5、定本制度。2.本制度適用于公司重大安全風險警示告知管理。3.建立并保持安全風險預控管理程序,以全面辨識生產系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種風險,明確風險可能產生的危害及其后果,并對風險進行分級、分類、檢測、預警、控制,達到預防事故發(fā)生的目的。_公司應組織員工對風險進行全面、系統(tǒng)的辨識和風險評估,并確保風險辨識前要進行相關知識的培訓、辨識范圍覆蓋企業(yè)的所有活動及區(qū)域、對所有工作任務建立清單并逐一進行風險辨識和風險評估、對風險辨識和風險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔。5.風險辨識、風險評估應采用切實可行的方法和程序,且與現(xiàn)場實際相符,對辨識出的風險進行分級分類,風險辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過
6、去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)。6.工作程序或標準改變、生產工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設備和設施有重大改變時,能及時進行風險辨識和風險評估。發(fā)生事故、出現(xiàn)重大不符合項時,能及時進行風險辨識和風險評估。7.風險管理對象、管理標準和管理措施的制定,在對風險進行辨識、分析的基礎上應提煉出相應的風險管理對象,并符合下列要求:7.1風險管理對象的提煉要具體、明確,一般應按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定;7.2針對風險管理對象應制定相應的管理標準和措施并形成程序;7.3管理標準和措施的制定,應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;7.4管理標準和措施的制定應符合相關法律法規(guī)、技術標準和管理制度的要求;7.
7、5應組織相關專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。8.應采取措施對風險進行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保風險監(jiān)測方法適宜并在風險管理程序中予以明確;風險監(jiān)測設備靈敏、可靠;風險監(jiān)測信息傳遞通暢;相關信息能及時錄入管理系統(tǒng)。9.應采取措施對風險產生的危害進行預警,使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預警應針對不同級別、類別和不同程度的風險制定相應的預警方法;建立完備的信息流通渠道,使預警信息傳遞通暢、及時。10.應建立程序確保風險管理標準、風險管理措施及相關制度的貫徹執(zhí)行,以實現(xiàn)對風險的控制。10.1對風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、連鎖、警示的原則;
8、10.2風險辨識、風險評估、風險管理標準與措施的制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運行模式;10.3制定年度生產作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計劃實施時的潛在風險;10.4根據(jù)風險辨識、風險評估結果,編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施計劃、應急預案及其他專項安全技術措施。11.風險警示公告。在重大風險區(qū)域設置安全風險公示牌;制作崗位安全風險告知卡,并標明危險源、可能造成的事故、防范或應急處置措施及報告電話等內容;對存在重大安全風險的工作場所和崗位,設置明顯警示標志或報警裝置;配置現(xiàn)場應急設備設施和撤離通道,強化危險源檢測和預警。12.安全風險公示欄必須保持清潔,其他人員不得無故
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